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2019年3月21日,財政部 稅務總局 海關總署聯合發布《關于深化增值稅改革有關政策的公告》,確定了:自2019年4月1日起,增值稅一般納稅人(以下稱納稅人)發生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物,原適用16%稅率的,稅率調整為13%;原適用10%稅率的,稅率調整為9%。稅率調整后,如何開具銷售發票是我們面臨的最直接問題。
一、稅率調整前發生的銷售行為,4月1日后開多少稅率的發票?
納稅人在增值稅稅率調整前未開具增值稅發票的增值稅應稅銷售行為,需要補開增值稅發票的,應當按照原適用稅率補開。
需要注意的是:遇到這種情況,切記在3月申報期以前(含)對未開票銷售行為做無票收入申報。這個關乎納稅義務發生時點的確定問題。
二、4月1日前開具的發票,發生折讓、退回,開票錯誤等情況,應怎么處理?
增值稅一般納稅人(以下稱納稅人)在增值稅稅率調整前已按原16%、10%適用稅率開具的增值稅發票,發生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發票的,按照原適用稅率開具紅字發票;開票有誤需要重新開具的,先按照原適用稅率開具紅字發票后,再重新開具正確的藍字發票。
三、稅率下調了,“稅收分類編碼”會變嗎?
稅務總局已經在增值稅發票稅控開票軟件中更新了《商品和服務稅收分類編碼表》,納稅人應當按照更新后的《商品和服務稅收分類編碼表》開具增值稅發票。納稅人應當及時完成增值稅發票稅控開票軟件升級和自身業務系統調整。
四、需要開具“原稅率”的發票,但軟件默認的是新稅率,怎么處理?
增值稅發票稅控開票軟件稅率欄次默認顯示調整后稅率,但納稅人發生需要開具“原稅率”發票的,可以手工選擇原適用稅率開具增值稅發票。
本次降稅率的執行日期是2019年4月1日,所以很多開發票的問題應該在4月1日之前完成,這樣能避免許多不必要的麻煩。
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