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2018注會《公司戰略》易錯題解析:內部控制審計(六)

來源: 正保會計網校 編輯: 2018/01/24 16:50:32  字體:

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中國有“書讀百遍,其義自見”的古諺,西方有“Practice makes perfect”的箴言,兩者都是在強調重復練習的重要性。2017年注冊會計師考試日益臨近,多看書,勤做題是大有裨益的。以下是正保會計網校根據學員答題情況,精選篩選的《公司戰略》科目易錯題并配以教師講解??靵碜鲱}吧!

2018注會《稅法》易錯題解析:產業風險

  多選題:

下列關于內部控制審計的說法中,正確的有( )。

A.會計師事務所及其簽字的從業人員應當對發布的內部控制審計意見負責

B.上市公司聘請的會計師事務所應當具有證券、期貨業務資格

C.對于非財務報告內部控制的重大缺陷,應在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露

D.注冊會計師不能將內部控制審計與財務報表審計整合在一起進行

【正確答案】ABC

【答案解析】注冊會計師可以單獨進行內部控制審計,也可將內部控制審計與財務報表審計整合進行(整合審計)。選項D的說法不正確。

點評:本題考核內部控制審計。對于內控審計和財務報表審計來說,注冊會計師可以將二者整合在一起進行審計,也就是通常所說的整合審計。但是內部控制評價、設計、咨詢等不可以和財務報表審計一起進行,這樣會影響注冊會計師或者會計師事務所的獨立性。

針對在做題過程中出現的問題,大家可以在網校論壇進行題目的討論,實在不理解的也可以到答疑板提問,最終的目的是讓廣大學員都能夠打下一個堅實的基礎,為以后的深入學習做好充分的準備。大家要好好把握,認真練習和測試,以求達到良好的練習效果。 

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