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2017注會《審計》易錯題解析:相關內部控制

來源: 正保會計網校 編輯: 2017/08/09 09:33:49  字體:

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中國有“書讀百遍,其義自見”的古諺,西方有“Practice makes perfect”的箴言,兩者都是在強調重復練習的重要性。2017年注冊會計師考試日益臨近,多看書,勤做題是大有裨益的。以下是正保會計網校根據學員答題情況,精選篩選的《審計》科目易錯題并配以教師講解。快來做題吧!

  單選題:

下列關于采購與付款的內部核查程序的說法中,不正確的是( )。

A.相關崗位及人員的設置情況重點檢查是否存在采購與付款交易不相容職務混崗的現象

B.授權審批制度重點檢查特殊非常規交易的授權批準手續是否健全

C.應付賬款和預付賬款管理重點審查應付賬款和預付賬款支付的正確性、時效性和合法性

D.有關單據的使用和保管情況重點檢查憑證的登記、領用、傳遞、保管、注銷手續是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞

【正確答案】B

【答案解析】本題考查的知識點是采購與付款循環的主要業務活動和相關內部控制。B選項,授權審批制度重點檢查大宗采購與付款交易的授權審批手續是否健全,是否存在越權審批的行為。

【教師點評】企業應當建立對采購與付款交易內部控制的監督檢査制度。采購與付款交易內部控制監督檢查的主要內容通常包括:

(1)采購與付款交易相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在采購與付款交易不相容職務混崗的現象。

(2)采購與付款交易授權批準制度的執行情況。重點檢查大宗采購與付款交易的授權批準手續是否健全,是否存在越權審批的行為。

(3)應付賬款和預付賬款的管理。重點審查應付賬款和預付賬款支付的正確性、時效性和合法性。

(4)有關單據、憑證和文件的使用和保管情況。董點檢查憑證的登記、領用、傳遞、保管、注銷手續是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞。

  相關鏈接:2017年注冊會計師《審計》易錯題寶典

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