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讀不在三更五鼓,功只怕一曝十寒,為了幫助廣大學員更好的備戰2018年審計師考試,堅持學習掌握相應知識點,正保會計網校在此精選了中級審計師《審計理論與實務》科目的練習題供學員參考,祝大家備考愉快,夢想成真!
多選題
下列各項中,屬于內部控制的作用的有:
A、保護財產物資的安全完整和有效使用
B、保證會計及其他信息資料的完整
C、促進工作效率的提高和經營目標的實現
D、促進國家各項政策、法規的貫徹落實
E、增強企業的管理意識
【正確答案】 ACD
【答案解析】 本題考查內部控制的作用。內部控制的作用包括:保護財產物資的安全完整和有效使用;保證會計及其他信息資料的真實可靠;促進工作效率的提高和經營目標的實現;促進國家各項政策、法規的貫徹落實。
多選題
下列各項中,屬于按照內部控制的功能分類的有:
A、財產物資控制
B、會計信息系統控制
C、預防式控制
D、察覺式控制
E、經營決策控制
【正確答案】 CD
【答案解析】 本題考查內部控制的分類。內部控制按照控制的目的可以分為財產物資控制、會計信息控制和經營決策控制;按照控制的功能,可以分為預防式控制和察覺式控制;按照控制的時間分為事前控制、事中控制和事后控制。
單選題
下列有關內部控制固有局限性對審計策略影響的表述中,錯誤的是:
A、完全不信賴內部控制
B、不能將控制風險確定為零
C、在決定信賴內部控制之前實施必要的控制測試
D、無論內部控制測試結果如何,都要實施實質性審查
【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查內部控制的局限性。即使存在內部控制的固有局限性,在了解內部控制之后發現內部控制設計合理,得到執行的話,也是可以在一定程度上必須完全不信賴內部控制。
單選題
員工素質屬于內部控制要素中的:
A、控制活動
B、風險評估
C、控制環境
D、監督
【正確答案】 C
【答案解析】 本題考查控制環境。內部控制的要素,其中控制環境包括管理當局的觀念和經營風格、組織結構、董事會及其所屬審計委員會、責權配置、員工的素質、人力資源制度和外部影響。
單選題
下列各項中,屬于控制活動的是:
A、員工的素質
B、獨立檢查
C、組織結構
D、外部影響
【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查控制活動。控制活動包括業務授權控制、職責分工控制、憑證與記錄控制、實物控制和獨立檢查等內容。
單選題
下列各項中,可以用來調查了解內部控制的方法是:
A、分析
B、觀察
C、函證
D、重新計算
【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查了解內部控制的方法。內部控制調查的方法:詢問;檢查;觀察;追蹤有關業務的處理過程。
多選題
下列關于內部控制測試的說法中,正確的有:
A、監盤是內部控制測試的常用方法之一
B、通過內部控制測試以評價內部控制的可信賴程度
C、內部控制測試在審計實施階段進行
D、內部控制測試在實質性測試之后進行
E、任何審計項目都要進行內部控制測試
【正確答案】 BC
【答案解析】 本題考查內部控制測試知識點。選項A,監盤不屬于內部控制測試的常用方法;選項C,內部控制測試在實質性測試之前進行;選項E,不是任何審計項目都要進行內部控制測試。
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