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減稅降負是2020年財稅界一大核心主題 ,各種優惠政策連續發布,這些新政策對相關行業產生了重大影響,即影響日常經濟業務的處理,又對所得稅匯算清繳產生重大影響,然而每年年末納稅申報表的填列及稅會差異的處理、疑難問題、有爭議問題、非常規業務問題等等這些問題對于繁重工作的年末結賬期間給財務人員、稅務人員帶來了苦腦,納稅申報表的各項目的填列及稅法與會計差異的處理歷年都是難點,通過表的填列,新政策的解讀、高新技術企業加計扣除技巧、所得稅憑證處理、日后事項及會計差錯更正、稅會差異的調整、疑難問題、有爭議問題、非常規業務等內容的學習能夠幫助企業和財務人員、稅務人員順利進行匯算清繳并解決實務中的題問題,同時還可以實現稅務風險的防范與回避。另外個人所得稅綜合所得匯算清繳即將開始,這部分填報仍然是當下重點內容。
自報名后半年輔導期,直播結束后提供回播。
本課程適合財務總監、財務經理、稅務經理、財務主任、財務主管、財務人員、稅務主管、稅務會計等。
1.所得稅匯算清繳最新政策及公告解讀
2.個人所得稅綜合所得匯算清繳實務操作
3.視同銷售收入納稅調整要點及實務操作
本部分主要包括:視同銷售業務、非貨性資產交換業務、市場推廣業務、交際應酬業務、職工獎勵業務、股息分配業務、對外捐贈業務、對外投資業務、提供勞務業務、其他視同銷售業務的填報要點和實務操作。
4.未按權責發生制原則確認的收入納稅調整要點及實務操作
本部分主要包括:租金、利息、特許權使用收入、分期收款銷售業務、政府補助業務的填報要點和實務操作。
5.投資收益納稅調整要點及實務操作
本部分主要包括:債權投資、其他債權投資、其他權益工具投資等金融資產的填報要點和實務操作
6.長期股權投資收益納稅調整要點及實務操作
7.交易性金融資產納稅調整要點及實務操作
8.公允價值變動凈損益納稅調整要點及實務操作
9.不征稅收入納稅調整要點及實務操作
10.銷售折扣、折讓和退回調整要點及實務操作
11.視同銷售成本納稅調整要點及實務操作
12.職工薪酬納稅調整要點及實務操作
本部分包括:工資薪酬支出、股權激勵支出、職工福利費用支出、職工教育經費支出、工會經費支出、社保支出、住房公積金支出、補充養老支出、辭退福利等申報表的填列及納稅調整要點和實務操作
13.業務招待費支出納稅調整要點及實務操作
14.廣告費和業務宣傳費支出納稅調整要點及實務操作
15.捐贈支出納稅調整要點及實務操作
16.利息支出納稅調整要點及實務操作
17.罰金、罰款和被沒收財物的損失納稅調整要點及實務操作
18.稅收滯納金、加收利息納稅調整要點及實務操作
19.贊助支出納稅調整要點及實務操作
20.與未實現融資收益相關在當期確認的財務費用納稅調整要點及實務操作
21.傭金和手續費支出納稅調整要點及實務操作
22.不征稅收入用于支出所形成的費用納稅調整要點及實務操作
23.跨期扣除項目納稅調整要點及實務操作
24.與取得收入無關的支出納稅調整要點及實務操作
25.境外所得分攤的共同支出納稅調整要點及實務操作
26.黨組織工作經費納稅調整要點及實務操作
27.資產折舊、攤銷及納稅調整明細表納稅調整要點及實務操作
28.資產損失稅前扣除及納稅調整明細表稅調整要點及實務操作
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