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老師,我們是區公立醫院,現在正在建門診樓,醫院買了一些慰問品,去建門診樓工地上去慰問那些建筑工人。想問這慰問品由醫院帳上支付還是醫院工會帳上支付。
家權老師
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提问时间:06/19 10:26
#事業單位#
那個建議在工會賬戶列支
阅读 34
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第一題 分錄還行 但不知道對不對 主要是后面的題不會
樸老師
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提问时间:06/18 18:55
#事業單位#
財務會計(結轉到 “本期盈余”): 借:財政撥款收入 300000 、非同級財政撥款收入 100000 、捐贈收入 400000 、利息收入 5000 、其他收入 51500 ; 貸:本期盈余 856500 預算會計(分類型結轉): 財政撥款預算收入結轉:借:財政撥款預算收入 500000 ;貸:財政撥款結轉 — 本年收支結轉 500000 非同級 / 其他預算收入結轉:借:非同級財政撥款預算收入 100000 、其他預算收入 256500 ;貸:其他結余 356500 三、結轉 12 月費用 / 支出(財務 + 預算) 財務會計(結轉到 “本期盈余”): 借:本期盈余 980000 ; 貸:業務活動費用 980000 、資產處置費用 15000 預算會計(支出結轉): 經營支出結轉:借:經營結余 535000 ;貸:經營支出 535000 事業支出結轉:借:財政撥款結轉 — 本年收支結轉 100000 ;貸:事業支出 100000
阅读 109
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事業單位,上年固定資產未走固定資產科目,計入費用科目,本年本月該如何做賬?
宋生老師
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提问时间:06/18 17:00
#事業單位#
你好,你借固定資產,貸留存收益等科目了。
阅读 79
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事業單位向下級主管企業借款需要報批嗎
暖暖老師
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提问时间:06/18 09:27
#事業單位#
你好,事業單位向下級主管企業借款不需要報批
阅读 395
收藏 2
重新審計誰來聘請?誰來承擔費用?
宋生老師
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提问时间:06/18 08:28
#事業單位#
你好,誰需要就誰請了。 一般都是企業負擔
阅读 168
收藏 0
單位本月開的大病互助發票包含了本月繳費和之前交費的余額,貸方科目是預付賬款還是什么?請問這月財務會計應該怎么做賬,已經忘記之前的繳費余額到哪個科目去了
郭老師
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提问时间:06/17 09:49
#事業單位#
你去查一下其他應收款里面有沒有余額 之前掛了哪個科目?現在貸方就是你是哪個科目要不不平。
阅读 32
收藏 0
想問下老師,單位這月開的大病互助發票包含了本月繳費和之前交費的余額,請問這月財務會計應該怎么做賬,已經忘記之前的繳費余額到哪個科目去了
宋生老師
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提问时间:06/17 09:13
#事業單位#
你好,你這個要去查下,才好做。不然沒辦法保證準確性。
阅读 42
收藏 0
這種房產稅變更的怎么刪除一部分
apple老師
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提问时间:06/16 21:25
#事業單位#
同學你好。明天電話12366或者 電子稅務局上面有個在線客服,請他們協助你,他們比老師更專業
阅读 31
收藏 0
房產稅顯示有效期,看圖片內容。。
董孝彬老師
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提问时间:06/16 21:12
#事業單位#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
阅读 12
收藏 0
這個怎么回事,從價計征的面積填的0,從租計征填了數字后就這樣顯示
董孝彬老師
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提问时间:06/16 20:52
#事業單位#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
阅读 12
收藏 0
房產稅,從價計征的面積填0,從租計征的面積也填0可以嗎?從價計征有寫房產原值
小愛老師
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提问时间:06/16 20:37
#事業單位#
您好,從租的面積不可以為0,要填上數字
阅读 13
收藏 0
現在公司基本停工了,廠房租出了一部分,房產稅按從租計征,還是從價+從租計征,怎么算
樸老師
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提问时间:06/16 19:57
#事業單位#
同學你好 沒出租的從價,出租的從租
阅读 18
收藏 0
老師您好,想問一下,我們公司代發供應商業務工資3000元,供應商給了庫存商品成本價錢4500元,多出這個1500元怎么樣做帳?
小菲老師
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提问时间:06/16 19:32
#事業單位#
同學,你好 發工資??你們代發工資3000. 然后向供應商購買貨物4500??
阅读 23
收藏 0
(1)6日,收到“財政授權支付額度到賬通知書”,列明本月財政授權支付額度為200 000元。 (2)7日,用銀行存款上交上月應交增值稅稅額450 000元和其他稅費85 000元。(增值稅和其他稅費對應的業務屬于單位 “經營活動”) (3)8日,收到“財政直接支付入賬通知書”及相關原始憑證,列明采購專用材料一批,財政直接支付100 000元,材料已經驗收入庫。 (4)9日,收到非同級政府財政部門撥款100 000元,款項已存入銀行。 (5)10日,接收甲公司的捐贈,其中貨幣資金200 000元,專利權一項,發票上注明價款200 000元。不考慮相關稅費。 (6)12日,收到銀行存款利息通知書,本月取得存款利息收入5 000元。 (7)16日,收到出租辦公樓年租金51 500元(不考慮增值稅),假定該租金收入不上繳財政。 (8)17日,計提本月在編職工薪酬600 000元和外部人員勞務費80
樸老師
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提问时间:06/16 19:31
#事業單位#
一、12月經濟業務的財務會計與預算會計分錄 (1)收到財政授權支付額度 財務會計: 借:零余額賬戶用款額度 200 000 貸:財政撥款收入 200 000 預算會計: 借:資金結存——零余額賬戶用款額度 200 000 貸:財政撥款預算收入 200 000 (2)上交上月應交稅費 財務會計: 借:應交增值稅——未交增值稅 450 000 其他應交稅費 85 000 貸:銀行存款 535 000 預算會計(屬于經營活動現金流出,不涉及預算收入/撥款,無需單獨預算分錄 ,但需后續在“經營支出”結轉 ): 注:僅支付時財務會計處理,預算會計因不涉及預算撥款/收入,支付經營稅費時,需在“經營支出”反映(后續結轉步驟體現),此處支付時: 借:經營支出 535 000 貸:資金結存——銀行存款 535 000 (3)財政直接支付采購材料 財務會計: 借:庫存物品 100 000 貸:財政撥款收入 100 000 預算會計: 借:事業支出 100 000 貸:財政撥款預算收入 100 000 (4)收到非同級財政撥款 財務會計: 借:銀行存款 100 000 貸:非同級財政撥款收入 100 000 預算會計: 借:資金結存——銀行存款 100 000 貸:非同級財政撥款預算收入 100 000 (5)接受捐贈(貨幣資金+專利權) 財務會計: 借:銀行存款 200 000 無形資產 200 000 貸:捐贈收入 400 000 預算會計(僅貨幣資金涉及預算,專利權不涉及現金): 借:資金結存——銀行存款 200 000 貸:其他預算收入——捐贈收入 200 000 (6)收到銀行存款利息 財務會計: 借:銀行存款 5 000 貸:利息收入 5 000 預算會計: 借:資金結存——銀行存款 5 000 貸:其他預算收入——利息收入 5 000 (7)收到出租辦公樓租金(不上繳財政) 財務會計: 借:銀行存款 51 500 貸:其他收入 51 500 預算會計: 借:資金結存——銀行存款 51 500 貸:其他預算收入——租金收入 51 500 (8)計提職工薪酬與勞務費 財務會計: 借:業務活動費用 600 000(在編職工,假設為“業務活動費用”,需根據實際業務定) 單位管理費用 80 000(外部人員,假設為“單位管理費用”,需根據實際業務定) 貸:應付職工薪酬 600 000 其他應付款 80 000 預算會計(未實際支付,不做預算分錄 ): 注:計提時無現金流出,預算會計不處理,實際支付時再做“事業支出”等。 (9)發出救災材料 財務會計: 借:業務活動費用 50 000 貸:庫存物品 50 000 預算會計(不涉及現金流出,不做分錄 ): 注:材料發出非現金支付,預算會計不處理。 (10)計提折舊、攤銷 財務會計: 借:業務活動費用 200 000(固定資產折舊,假設對應“業務活動費用” ) 單位管理費用 50 000(無形資產攤銷,假設對應“單位管理費用” ) 貸:固定資產累計折舊 200 000 無形資產累計攤銷 50 000 預算會計(不涉及現金流出,不做分錄 ): (11)處置盤虧資產(專用材料、圖書) 財務會計: 借:資產處置費用 15 000(5 000+10 000) 貸:待處理財產損溢 15 000 預算會計(不涉及現金流動,不做分錄 ): (12)年末確認財政直接支付指標結轉 財務會計: 借:財政應返還額度——財政直接支付 200 000(2 000 000 - 1 800 000) 貸:財政撥款收入 200 000 預算會計: 借:資金結存——財政應返還額度 200 000 貸:財政撥款預算收入 200 000 二、結轉12月收入的財務會計與預算會計分錄 (1)財務會計(結轉收入至“本期盈余”) 借:財政撥款收入 500 000(200 000 + 100 000 + 200 000 ) 非同級財政撥款收入 100 000 捐贈收入 400 000 利息收入 5 000 其他收入 51 500 貸:本期盈余 1 056 500 (2)預算會計(結轉預算收入至“財政撥款結轉”“非財政撥款結轉/結余” ) 財政撥款預算收入結轉: 借:財政撥款預算收入 500 000(200 000 + 100 000 + 200 000 ) 貸:財政撥款結轉——本年收支結轉 500 000 非同級財政撥款預算收入結轉: 借:非同級財政撥款預算收入 100 000 貸:非財政撥款結轉——本年收支結轉 100 000 其他預算收入結轉(利息、租金): 借:其他預算收入——利息收入 5 000 其他預算收入——租金收入 51 500 貸:其他結余 56 500 三、結轉12月費用(財務會計)與支出(預算會計)分錄 (1)財務會計(結轉費用至“本期盈余”) 借:本期盈余 995 000 貸:業務活動費用 850 000(600 000 + 200 000 + 50 000 ) 單位管理費用 130 000(80 000 + 50 000 ) 資產處置費用 15 000 (2)預算會計(結轉支出,僅涉及有現金流出的“經營支出”“事業支出”等 ) 經營支出結轉(上交稅費): 借:經營結余 535 000 貸:經營支出 535 000 事業支出結轉(財政直接支付采購): 借:財政撥款結轉——本年收支結轉 100 000 貸:事業支出 100 000
阅读 1808
收藏 8
老師您好,我想問一下固定資產,叉車購入價32800元。殘值1640 元,我用31160元折舊每個月649元,到時候這個殘值1640元一直掛在資產負債表上??
郭老師
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提问时间:06/16 13:06
#事業單位#
對的是的,是這么做的
阅读 15
收藏 0
公司工資打到會計卡上,然后會計再打到員工的卡上。這樣的話可以做現金發工資嗎?
劉艷紅老師
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提问时间:06/16 12:45
#事業單位#
您好,可以的,做庫存現金吧
阅读 12
收藏 0
本月工資正好5000交稅嗎
劉艷紅老師
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提问时间:06/15 20:38
#事業單位#
您好,不用,這種不用交個稅的
阅读 19
收藏 0
個稅上個月超過了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過就行了吧?
劉艷紅老師
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提问时间:06/15 16:30
#事業單位#
您好,要先交,匯算清繳再退的
阅读 21
收藏 0
工會過節發放福利記什么科目?
文文老師
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提问时间:06/14 15:49
#事業單位#
可計入管理費用-福利費
阅读 55
收藏 0
沒有選的繼續教育課程還可以看嗎
劉艷紅老師
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提问时间:06/14 10:30
#事業單位#
您好,可以的,可以看的
阅读 1201
收藏 5
我想問一下事業單位什么情況下可以雇傭勞務派遣人員和勞務公司簽合同
宋生老師
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提问时间:06/13 10:57
#事業單位#
崗位性質符合要求:勞務派遣人員只能用于臨時性、輔助性或替代性崗位。例如,一些臨時項目、輔助性行政后勤崗位或因員工休假需臨時替代的崗位。 控制用工比例:勞務派遣員工數量不得超過事業單位總用工量的10%
阅读 39
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開戶的時候,我們扣了幾個幾毛幾分的測試費。本想掛在其他應付款-測試費里,但我們請的事務所說,把這個轉成現金,不要再賬上體現。我想問這要怎么做賬。借:銀行存款 貸:其他應付款 后面應該是現金增加但是其他應付款貸方寫負數這個分錄也不平呀
家權老師
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提问时间:06/13 08:47
#事業單位#
那個直接轉入營業外收入就行
阅读 33
收藏 0
老師好,財務專網的費用記什么?
文文老師
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提问时间:06/12 14:51
#事業單位#
專網??是支付的網絡費用?
阅读 38
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老師您好!醫院的資產負債表中如果累計盈余-醫療盈余余額呈現負數的話,在填列累計盈余-新舊轉換盈余項目的余額時,是否應該先減去累計盈余-醫療盈余的虧損后的余額填列?謝謝
宋生老師
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提问时间:06/12 10:36
#事業單位#
你好,是的,是要減去。
阅读 43
收藏 0
老師你好,我們是行政單位,去年的個稅少繳了(計提的金額正確),今年怎么調帳呢
宋生老師
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提问时间:06/12 10:17
#事業單位#
補繳稅款時: 借:其他支付呼(或相關科目) 貸:應交稅費-應交個人所得稅,然后 借應交稅費-應交個人所得稅, 貸好銀行存款
阅读 59
收藏 0
老師同問,行政單位核銷其他應付款且不打算付了,是否需要財政部門批復?
宋生老師
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提问时间:06/12 09:15
#事業單位#
你好,這個正常是不需要的。
阅读 294
收藏 1
政府補助購置固定資產可以抵扣增值稅進項稅額嗎?
郭老師
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提问时间:06/12 07:09
#事業單位#
生產經營用的可以抵扣的
阅读 285
收藏 1
你好,我想請問一下就是法人從公司借款會不會有影響
家權老師
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提问时间:06/11 15:44
#事業單位#
需要年底歸還的,不然就要交個稅
阅读 683
收藏 3
我在中國工商app上給別人轉賬,知道開戶銀行,但是不知道詳細地址可以到帳嗎
文文老師
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提问时间:06/11 14:29
#事業單位#
手機銀行APP上,可以直接轉賬
阅读 310
收藏 1
請問哪位大神老師,個稅申報是不是按照實際發放工資數來報呀?
宋生老師
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提问时间:06/11 13:31
#事業單位#
你好,這個是按照應發的金額申報
阅读 52
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