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您好老師,老板買家用電子產(chǎn)品開了一張公司發(fā)票,怎么入賬
東老師
??|
提問時間:08/12 13:37
#事業(yè)單位#
您好,具體是什么產(chǎn)品呢?
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事業(yè)單位個稅退返手續(xù)費(fèi)的會計(jì)分錄怎么寫
易 老師
??|
提問時間:04/01 16:50
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,借銀行存款貸其他收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)。
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以前年度的利息錯了,做了調(diào)整分錄:借:利潤分配-未分配利潤10 利潤分配-未分配利潤 100貸:中國銀行10貸:建設(shè)100。 那現(xiàn)金流量錄入分配應(yīng)該計(jì)入哪里? 這個現(xiàn)金流量錄入怎么填?
郭老師
??|
提問時間:01/16 13:51
#事業(yè)單位#
你好,單位支付的貸款利息嗎?
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事業(yè)單位職業(yè)年金的會計(jì)分錄如何記
小畢老師
??|
提問時間:01/29 08:53
#事業(yè)單位#
您好,正在為您解答
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想問一下,事業(yè)單位的附屬經(jīng)營單位參照什么會計(jì)制度?比如高校自主經(jīng)營的食堂。
樸老師
??|
提問時間:04/02 14:01
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 其會計(jì)制度的參照應(yīng)主要基于事業(yè)單位會計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定,并結(jié)合食堂經(jīng)營的實(shí)際情況進(jìn)行制定。
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2x19年6月1日,某事業(yè)單位使用專用基金--職工福利基金22 000元購置食堂設(shè)施。 ①2x19年6月1日,財務(wù)會計(jì)分錄如下:借:固定資產(chǎn)22 000 貸:銀行存款-基本賬戶存款22 000同時, 借:專業(yè)基金--職工福利基金22000貸:累計(jì)盈余-一非流動資產(chǎn)基金22 000②同時,編制預(yù)算會計(jì)分錄 老師這個預(yù)算會計(jì)怎么做
樸老師
??|
提問時間:12/26 11:05
#事業(yè)單位#
1.支付食堂設(shè)施購置款時:借:事業(yè)支出貸:資金結(jié)存 2.購置固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格,并按照規(guī)定將其確認(rèn)為固定資產(chǎn)時:借:固定資產(chǎn)貸:非流動資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 3.按照固定資管理要求計(jì)提折舊時:借:非流動資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)貸:累計(jì)折舊
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一個人所得稅APP注冊時顯示未查到人像資料個人所得稅APP顯示沒有查到人像資料,怎么辦
金金老師
??|
提問時間:08/02 22:31
#事業(yè)單位#
您好,是就他這個人是吧
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成本怎么核算?有幾種方法呢?
王超老師
??|
提問時間:09/17 21:32
#事業(yè)單位#
從生產(chǎn)費(fèi)用發(fā)生開始,到算出完工產(chǎn)品總成本和單位成本為止的整個成本計(jì)算的步驟。成本核算程序一般分為以下幾個步驟: 1.生產(chǎn)費(fèi)用支出的審核。對發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用支出,應(yīng)根據(jù)國家、上級主管部門和該企業(yè)的有關(guān)制度、規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核,以便對不符合制度和規(guī)定的費(fèi)用,以及各種浪費(fèi),損失等加以制止或追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 2.確定成本計(jì)算對象和成本項(xiàng)目,開設(shè)產(chǎn)品成本明細(xì)賬。企業(yè)的生產(chǎn)類型不同,對成本管理的要求不同,成本計(jì)算對象和成本項(xiàng)目也就有所不同,應(yīng)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)類型的特點(diǎn)和對成本管理的要求,確定成本計(jì)算對象和成本項(xiàng)目,并根據(jù)確定的成本計(jì)算對象開設(shè)產(chǎn)品成本明細(xì)賬。 3.進(jìn)行要素費(fèi)用的分配。對發(fā)生的各項(xiàng)要素費(fèi)用進(jìn)行匯總,編制各種要素費(fèi)用分配表,按其用途分配計(jì)入有關(guān)的生產(chǎn)成本明細(xì)賬。對能確認(rèn)某一成本計(jì)算對象耗用的直接計(jì)入費(fèi)用,如直接材料、直接工資,應(yīng)直接記入“生產(chǎn)成本--基本生產(chǎn)成本”賬戶及其有關(guān)的產(chǎn)品成本明細(xì)賬;對于不能確認(rèn)某一費(fèi)用,則應(yīng)按其發(fā)生的地噗或用途進(jìn)行歸集分配,分別記入“制造費(fèi)用”、“生產(chǎn)成本--輔助生產(chǎn)成本”和“廢品損失”等綜合費(fèi)用賬戶。 4.進(jìn)行綜合費(fèi)用的分配。對記入“制造費(fèi)用”、“生產(chǎn)成本--輔助生產(chǎn)成本”和“廢品損失”等賬戶的綜合費(fèi)用,月終采用一定的分配方法進(jìn)行分配,并記入“生產(chǎn)成本--基本生產(chǎn)成本”以及有關(guān)的產(chǎn)品成本明細(xì)賬。 5.進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分。通過要素費(fèi)用和綜合費(fèi)用的分配,所發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的分配,所發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用均已歸集在“生產(chǎn)成本- -基本生產(chǎn)成本”賬戶及有關(guān)的產(chǎn)品本明細(xì)賬中。在沒有在產(chǎn)品的情況下,產(chǎn)品成本明細(xì)賬所歸集的生產(chǎn)費(fèi)用即為完工產(chǎn)品總成本;在有在產(chǎn)品的情況下,就需將產(chǎn)品成本明細(xì)賬所歸集的生產(chǎn)費(fèi)用按一定的劃分方法在完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間進(jìn)行劃分,從而計(jì)算出完工產(chǎn)品成本和月末在產(chǎn)品成本。 6.計(jì)算產(chǎn)品的總成本和單位成本。在品種法、分批法下,產(chǎn)品成本明細(xì)賬中計(jì)算出的完工產(chǎn)品成本即為產(chǎn)品的總成本;分步法下,則需根據(jù)各生產(chǎn)步驟成本明細(xì)賬進(jìn)行順序逐步結(jié)轉(zhuǎn)或平行匯總,才能計(jì)算出產(chǎn)品的總成本。以產(chǎn)品的總成本除以產(chǎn)品的數(shù)量,就可以計(jì)算出產(chǎn)品的單位成本。 成本核算的方法 1.設(shè)立材料明細(xì)帳,按主材,輔材分類 2.確定工時單耗(可以是計(jì)劃工時,也可是實(shí)際工時) 3.按生產(chǎn)計(jì)劃(或作業(yè)單)投料 4.匯總直接費(fèi)用,(動力費(fèi),制造費(fèi),直接人工費(fèi)),并按工時分?jǐn)傎M(fèi)用. 5.按完工產(chǎn)品品種數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)完工成本(在產(chǎn)品材料核算可以分步投料或全額投料或約當(dāng)比例,生產(chǎn)周期短的在產(chǎn)品可以不分?jǐn)傎M(fèi)用,待完工時時在分?jǐn)傎M(fèi)用) 6.期初在產(chǎn)+本期投產(chǎn)-本期完工=本期在產(chǎn)(生產(chǎn)成本借方余額)
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請問進(jìn)項(xiàng)的專票一直不抵扣,有問題嗎?
玲老師
??|
提問時間:03/18 00:05
#事業(yè)單位#
您好,可以,現(xiàn)在沒有時間限制
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我們是行政單位的工會,請問按照工資薪金的百分比計(jì)提工會經(jīng)費(fèi),工會要求計(jì)入應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi),請問會計(jì)分錄怎么做,借:什么經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款,請問計(jì)提時候計(jì)入什么經(jīng)費(fèi)?做業(yè)務(wù)支出-其他業(yè)務(wù)支出嗎?還是職工活動支出-其他活動支出呢?
小天老師
??|
提問時間:03/04 19:40
#事業(yè)單位#
您好,這2個科目都是可以的,因?yàn)楣?jīng)費(fèi)的使用范圍業(yè)務(wù)支出和職工活動支出都有 根據(jù)《中華人民共和國基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理辦法》 中華全國總工會辦公廳印發(fā)的 第六條:基層工會經(jīng)費(fèi)主要用于為職工服務(wù)和開展工會活動。 第七條:基層工會經(jīng)費(fèi)支出范圍包括:職工活動支出、**支出、業(yè)務(wù)支出、資本性支出、事業(yè)支出和其他支出。
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在這個單價基礎(chǔ)上增加5個點(diǎn)是怎么算的。23*(1+5%) 是這樣算的么
樸老師
??|
提問時間:11/23 15:11
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對的 是這樣算的
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行政事業(yè)版:平行憑證怎么改成獨(dú)立憑證
樸老師
??|
提問時間:12/14 12:27
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個是你們單獨(dú)定制的軟件吧
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請問公司收疫情影響業(yè)務(wù)不好,某些崗位沒有工作可安排,可以讓其上一周休一周這種方式嗎?工資按最新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)可以嗎
金金老師
??|
提問時間:12/02 16:52
#事業(yè)單位#
您好,這個是可以的哈,可以
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老師你好!收到宏達(dá)公司發(fā)來的甲材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的買價為80000元,增值稅為13600元,合計(jì)93600元。扣除預(yù)付款50000元,余額43600元東方公司用銀行存款支付,甲材料已驗(yàn)收入庫;這個分錄怎么寫嗎
提莫老師
??|
提問時間:07/10 14:55
#事業(yè)單位#
你好 借:原材料 80000 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13600, 貸:預(yù)付賬款 50000銀行存款43600
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公司賬戶多的錢拿去銀行存定期,時間到了返還本金加利息,那記賬憑證怎么寫
鄒老師
??|
提問時間:02/22 15:55
#事業(yè)單位#
新年好 公司賬戶多的錢拿去銀行存定期,借:銀行存款—定期,貸:銀行存款—活期 時間到了返還本金加利息,借:銀行存款—活期,貸:銀行存款—定期,財務(wù)費(fèi)用—利息收入
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6.行政事業(yè)單位盤盈的各種非流動實(shí)物資產(chǎn),報經(jīng)批準(zhǔn)后處理時,借記“待處理財產(chǎn)損溢”科目,貸記( )科目 OA累計(jì)盈余 OB本期盈余 Oc.權(quán)益法調(diào)整 OD.以前年度盈余調(diào)整
朱朱老師
??|
提問時間:12/07 21:22
#事業(yè)單位#
您好,解答如下 D選項(xiàng) 本題考查了“以前年度盈余調(diào)整”科目的賬務(wù)處理。“以前年度盈余調(diào)整”科目的賬務(wù)處理為: (1)盤盈的各種非流動資產(chǎn),報經(jīng)批準(zhǔn)后處理時,借記“待處理財產(chǎn)損溢”科目,貸記本科目。 (2)調(diào)整增加以前年度費(fèi)用時,按照調(diào)整增加的金額,借記本科目,貸記有關(guān)科目。調(diào)整減少的,做相反會計(jì)分錄。 (3)調(diào)整增加以前年度收入時,按照調(diào)整增加的金額,借記有關(guān)科目,貸記本科目。調(diào)整減少的,做相反會計(jì)分錄。 (4)經(jīng)上述調(diào)整后,應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余,借記或貸記“累計(jì)盈余”科目,貸記或借記本科目。
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未交社保費(fèi),如何社保轉(zhuǎn)出,打印轉(zhuǎn)出證明
易 老師
??|
提問時間:08/23 15:03
#事業(yè)單位#
你好,拿著社保卡或者身份證去社保局打印。各地的社保轉(zhuǎn)出管理模式?jīng)]有統(tǒng)一以當(dāng)?shù)氐囊鬄闇?zhǔn),請咨詢主管社保機(jī)關(guān)
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社會團(tuán)體清算期要注意什么?
宋生老師
??|
提問時間:03/27 11:21
#事業(yè)單位#
社會團(tuán)體在清算期間需要注意以下幾個方面: 1.成立清算組織:根據(jù)《社會團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī),社會團(tuán)體應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)主管單位及其他有關(guān)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下成立清算組織,開始清算工作。清算組織通常由業(yè)務(wù)主管單位代表、社會團(tuán)體的主要負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、會員代表等組成。 2.清算期間的活動限制:清算期間,社會團(tuán)體不得開展清算以外的活動。這意味著社會團(tuán)體在清算期間應(yīng)停止一切與其宗旨和業(yè)務(wù)范圍無關(guān)的活動,專注于清算工作。 3.清理財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù):清算組織需要清理社會團(tuán)體的財產(chǎn),編制財務(wù)報表和財產(chǎn)清單,通知和公告?zhèn)鶛?quán)人,處理與清算有關(guān)的未了結(jié)業(yè)務(wù),清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款,清理債權(quán)、債務(wù)。 4.公告?zhèn)鶛?quán)人:清算組織應(yīng)當(dāng)在成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60日內(nèi)在公開發(fā)行的報紙上公告,以便債權(quán)人在規(guī)定時間內(nèi)向清算組織申報債權(quán)。 5.剩余財產(chǎn)的處理:清算結(jié)束后,如有剩余財產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按照社會團(tuán)體章程的規(guī)定或者權(quán)力機(jī)構(gòu)的決議用于公益目的。如果無法按照章程規(guī)定處理,由登記管理機(jī)關(guān)主持轉(zhuǎn)給宗旨相同或者相近的法人。 6.編制清算報告:清算組織需要編制清算報告,并由注冊會計(jì)師簽字確認(rèn)。清算報告應(yīng)包括清算期間的收支報表和各種賬務(wù)賬冊。 7.注銷登記:清算結(jié)束后,社會團(tuán)體應(yīng)當(dāng)自清算結(jié)束之日起15日內(nèi)向登記管理機(jī)關(guān)辦理注銷登記,并提交相關(guān)材料,如清算報告書、業(yè)務(wù)主管單位的審查文件等。
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我們經(jīng)銷商,做內(nèi)帳,我們每個月隨貨贈送給客人的贈品,應(yīng)該怎么掛帳?這個贈品廠家會返回來給我們?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 09:33
#事業(yè)單位#
借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 貸:庫存商品
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年底時,上級補(bǔ)助預(yù)算收入從什么方轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入什么會計(jì)科目中去
樸老師
??|
提問時間:09/21 16:39
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 年末,將“上級補(bǔ)助預(yù)算收入”科目本年發(fā)生額中的專項(xiàng)資金收入轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),
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補(bǔ)提去年的固定資產(chǎn)折舊是計(jì)入以前年度盈余調(diào)整還是計(jì)入累計(jì)盈余呢,事業(yè)單位學(xué)校的
郭老師
??|
提問時間:08/08 09:09
#事業(yè)單位#
以前年度盈余調(diào)整。
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事業(yè)單位采用融資租賃購入固定資產(chǎn)未計(jì)入固定資產(chǎn),違反了什么規(guī)定,具體那一條?
王超老師
??|
提問時間:06/24 16:54
#事業(yè)單位#
你好 這個并不是違反規(guī)定,而是沒有遵循實(shí)質(zhì)重于形式
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老師您好,費(fèi)用報銷單憑證由會計(jì)做還是出納做
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/09 11:29
#事業(yè)單位#
您好, 這個一般是會計(jì)做的
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請問1月進(jìn)項(xiàng)單價300,庫存累計(jì)有2500沒開到銷項(xiàng)出去,2月進(jìn)項(xiàng)單價250,庫存1000元。5月開票單價開290元,是扣什么時候的庫存?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/08 11:38
#事業(yè)單位#
按加權(quán)平均單價 加權(quán)平均法計(jì)算公式:存貨的加權(quán)平均單位成本=(上月結(jié)存存貨成本+本月入庫存貨成本)/(上月結(jié)存存貨數(shù)量+本月入庫存貨數(shù)量)
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老師 您好,我11月和12月份工資2023年1月發(fā),但我12月申報所屬期報的工資是11月份的,但我12月份工資有超出5000的個稅繳款,這我怎么更改申報,我12月份工資還沒報呢?主要還有稅金呢
郭老師
??|
提問時間:01/17 08:46
#事業(yè)單位#
那你這個月應(yīng)該申報的是11月份兒的工資,然后12月份的工資在下一個月申報了
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醫(yī)院對有財政補(bǔ)助的病人減免費(fèi)用,怎樣做賬?就是醫(yī)院減免了病人的費(fèi)用,應(yīng)收財政補(bǔ)助,兩者之間怎樣賬務(wù)處理,既體現(xiàn)醫(yī)療收入,也體現(xiàn)財政撥款收入?
清風(fēng)老師
??|
提問時間:10/22 11:25
#事業(yè)單位#
您好同學(xué),該部分醫(yī)療收入正常確認(rèn)應(yīng)收賬款,待收到財政撥款后沖減應(yīng)收賬款。
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學(xué)校購買的空調(diào)是專用制冷空調(diào)設(shè)備還是空氣凈化設(shè)備,在入固定資產(chǎn)的時候不知道怎么選資產(chǎn)分類
郭老師
??|
提問時間:08/07 11:14
#事業(yè)單位#
這個空調(diào)是中央空調(diào),還是普通的?如果是普通的話,就做電子設(shè)備 空氣凈化設(shè)備,生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具。
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單位補(bǔ)繳職工養(yǎng)老保險,職工將養(yǎng)老保險個人部分存進(jìn)單位賬戶。怎么入賬?
郭老師
??|
提問時間:08/06 17:30
#事業(yè)單位#
借銀行存款貸,其他應(yīng)收款
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老師根據(jù)這個表怎么填寫呢? 內(nèi)容:醫(yī)療費(fèi)6萬,公用經(jīng)費(fèi)當(dāng)年179萬,結(jié)轉(zhuǎn)160.16萬,項(xiàng)目支出:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)60萬,結(jié)轉(zhuǎn)97.44萬
東海老師
??|
提問時間:01/19 10:33
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué),這個題是填結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
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大家好我請教大家一個問題,公司發(fā)現(xiàn)金福利我的賬務(wù)處理如下:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);發(fā)放的時候:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款,這個賬務(wù)處理對不對。這個應(yīng)付職工薪酬要不要在編員工工資表的時候加進(jìn)去,還是在編工資表的時候不加,在個稅申報的時候在和員工的應(yīng)發(fā)工資加在一起申報?
樸老師
??|
提問時間:06/20 09:29
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 你可以加進(jìn)去 申報也要加上
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