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您好老師,老板買家用電子產品開了一張公司發票,怎么入賬
東老師
??|
提問時間:08/12 13:37
#事業單位#
您好,具體是什么產品呢?
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事業單位個稅退返手續費的會計分錄怎么寫
易 老師
??|
提問時間:04/01 16:50
#事業單位#
同學您好,借銀行存款貸其他收入 ,應交稅費。
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以前年度的利息錯了,做了調整分錄:借:利潤分配-未分配利潤10 利潤分配-未分配利潤 100貸:中國銀行10貸:建設100。 那現金流量錄入分配應該計入哪里? 這個現金流量錄入怎么填?
郭老師
??|
提問時間:01/16 13:51
#事業單位#
你好,單位支付的貸款利息嗎?
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事業單位職業年金的會計分錄如何記
小畢老師
??|
提問時間:01/29 08:53
#事業單位#
您好,正在為您解答
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想問一下,事業單位的附屬經營單位參照什么會計制度?比如高校自主經營的食堂。
樸老師
??|
提問時間:04/02 14:01
#事業單位#
同學你好 其會計制度的參照應主要基于事業單位會計制度的相關規定,并結合食堂經營的實際情況進行制定。
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一個人所得稅APP注冊時顯示未查到人像資料個人所得稅APP顯示沒有查到人像資料,怎么辦
金金老師
??|
提問時間:08/02 22:31
#事業單位#
您好,是就他這個人是吧
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2x19年6月1日,某事業單位使用專用基金--職工福利基金22 000元購置食堂設施。 ①2x19年6月1日,財務會計分錄如下:借:固定資產22 000 貸:銀行存款-基本賬戶存款22 000同時, 借:專業基金--職工福利基金22000貸:累計盈余-一非流動資產基金22 000②同時,編制預算會計分錄 老師這個預算會計怎么做
樸老師
??|
提問時間:12/26 11:05
#事業單位#
1.支付食堂設施購置款時:借:事業支出貸:資金結存 2.購置固定資產驗收合格,并按照規定將其確認為固定資產時:借:固定資產貸:非流動資產基金-固定資產 3.按照固定資管理要求計提折舊時:借:非流動資產基金-固定資產貸:累計折舊
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我們是行政單位的工會,請問按照工資薪金的百分比計提工會經費,工會要求計入應付上級經費,請問會計分錄怎么做,借:什么經費 貸:應付上級經費 借:應付上級經費 貸:銀行存款,請問計提時候計入什么經費?做業務支出-其他業務支出嗎?還是職工活動支出-其他活動支出呢?
小天老師
??|
提問時間:03/04 19:40
#事業單位#
您好,這2個科目都是可以的,因為工會經費的使用范圍業務支出和職工活動支出都有 根據《中華人民共和國基層工會經費收支管理辦法》 中華全國總工會辦公廳印發的 第六條:基層工會經費主要用于為職工服務和開展工會活動。 第七條:基層工會經費支出范圍包括:職工活動支出、**支出、業務支出、資本性支出、事業支出和其他支出。
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在這個單價基礎上增加5個點是怎么算的。23*(1+5%) 是這樣算的么
樸老師
??|
提問時間:11/23 15:11
#事業單位#
同學你好 對的 是這樣算的
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行政事業版:平行憑證怎么改成獨立憑證
樸老師
??|
提問時間:12/14 12:27
#事業單位#
同學你好 這個是你們單獨定制的軟件吧
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請問公司收疫情影響業務不好,某些崗位沒有工作可安排,可以讓其上一周休一周這種方式嗎?工資按最新標準發可以嗎
金金老師
??|
提問時間:12/02 16:52
#事業單位#
您好,這個是可以的哈,可以
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請問進項的專票一直不抵扣,有問題嗎?
玲老師
??|
提問時間:03/18 00:05
#事業單位#
您好,可以,現在沒有時間限制
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老師你好!收到宏達公司發來的甲材料一批,增值稅專用發票上注明的買價為80000元,增值稅為13600元,合計93600元。扣除預付款50000元,余額43600元東方公司用銀行存款支付,甲材料已驗收入庫;這個分錄怎么寫嗎
提莫老師
??|
提問時間:07/10 14:55
#事業單位#
你好 借:原材料 80000 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13600, 貸:預付賬款 50000銀行存款43600
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公司賬戶多的錢拿去銀行存定期,時間到了返還本金加利息,那記賬憑證怎么寫
鄒老師
??|
提問時間:02/22 15:55
#事業單位#
新年好 公司賬戶多的錢拿去銀行存定期,借:銀行存款—定期,貸:銀行存款—活期 時間到了返還本金加利息,借:銀行存款—活期,貸:銀行存款—定期,財務費用—利息收入
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未交社保費,如何社保轉出,打印轉出證明
易 老師
??|
提問時間:08/23 15:03
#事業單位#
你好,拿著社保卡或者身份證去社保局打印。各地的社保轉出管理模式沒有統一以當地的要求為準,請咨詢主管社保機關
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社會團體清算期要注意什么?
宋生老師
??|
提問時間:03/27 11:21
#事業單位#
社會團體在清算期間需要注意以下幾個方面: 1.成立清算組織:根據《社會團體登記管理條例》等相關法律法規,社會團體應當在業務主管單位及其他有關機關的指導下成立清算組織,開始清算工作。清算組織通常由業務主管單位代表、社會團體的主要負責人、財務負責人、會員代表等組成。 2.清算期間的活動限制:清算期間,社會團體不得開展清算以外的活動。這意味著社會團體在清算期間應停止一切與其宗旨和業務范圍無關的活動,專注于清算工作。 3.清理財產和債權債務:清算組織需要清理社會團體的財產,編制財務報表和財產清單,通知和公告債權人,處理與清算有關的未了結業務,清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款,清理債權、債務。 4.公告債權人:清算組織應當在成立之日起10日內通知債權人,并于60日內在公開發行的報紙上公告,以便債權人在規定時間內向清算組織申報債權。 5.剩余財產的處理:清算結束后,如有剩余財產,應當按照社會團體章程的規定或者權力機構的決議用于公益目的。如果無法按照章程規定處理,由登記管理機關主持轉給宗旨相同或者相近的法人。 6.編制清算報告:清算組織需要編制清算報告,并由注冊會計師簽字確認。清算報告應包括清算期間的收支報表和各種賬務賬冊。 7.注銷登記:清算結束后,社會團體應當自清算結束之日起15日內向登記管理機關辦理注銷登記,并提交相關材料,如清算報告書、業務主管單位的審查文件等。
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我們經銷商,做內帳,我們每個月隨貨贈送給客人的贈品,應該怎么掛帳?這個贈品廠家會返回來給我們?
家權老師
??|
提問時間:08/11 09:33
#事業單位#
借:銷售費用-促銷費 貸:庫存商品
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年底時,上級補助預算收入從什么方轉出,轉入什么會計科目中去
樸老師
??|
提問時間:09/21 16:39
#事業單位#
同學你好 年末,將“上級補助預算收入”科目本年發生額中的專項資金收入轉入非財政撥款結轉,
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6.行政事業單位盤盈的各種非流動實物資產,報經批準后處理時,借記“待處理財產損溢”科目,貸記( )科目 OA累計盈余 OB本期盈余 Oc.權益法調整 OD.以前年度盈余調整
朱朱老師
??|
提問時間:12/07 21:22
#事業單位#
您好,解答如下 D選項 本題考查了“以前年度盈余調整”科目的賬務處理。“以前年度盈余調整”科目的賬務處理為: (1)盤盈的各種非流動資產,報經批準后處理時,借記“待處理財產損溢”科目,貸記本科目。 (2)調整增加以前年度費用時,按照調整增加的金額,借記本科目,貸記有關科目。調整減少的,做相反會計分錄。 (3)調整增加以前年度收入時,按照調整增加的金額,借記有關科目,貸記本科目。調整減少的,做相反會計分錄。 (4)經上述調整后,應將本科目的余額轉入累計盈余,借記或貸記“累計盈余”科目,貸記或借記本科目。
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事業單位采用融資租賃購入固定資產未計入固定資產,違反了什么規定,具體那一條?
王超老師
??|
提問時間:06/24 16:54
#事業單位#
你好 這個并不是違反規定,而是沒有遵循實質重于形式
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老師您好,費用報銷單憑證由會計做還是出納做
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/09 11:29
#事業單位#
您好, 這個一般是會計做的
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老師 您好,我11月和12月份工資2023年1月發,但我12月申報所屬期報的工資是11月份的,但我12月份工資有超出5000的個稅繳款,這我怎么更改申報,我12月份工資還沒報呢?主要還有稅金呢
郭老師
??|
提問時間:01/17 08:46
#事業單位#
那你這個月應該申報的是11月份兒的工資,然后12月份的工資在下一個月申報了
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醫院對有財政補助的病人減免費用,怎樣做賬?就是醫院減免了病人的費用,應收財政補助,兩者之間怎樣賬務處理,既體現醫療收入,也體現財政撥款收入?
清風老師
??|
提問時間:10/22 11:25
#事業單位#
您好同學,該部分醫療收入正常確認應收賬款,待收到財政撥款后沖減應收賬款。
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學校購買的空調是專用制冷空調設備還是空氣凈化設備,在入固定資產的時候不知道怎么選資產分類
郭老師
??|
提問時間:08/07 11:14
#事業單位#
這個空調是中央空調,還是普通的?如果是普通的話,就做電子設備 空氣凈化設備,生產經營用的工具器具。
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請問1月進項單價300,庫存累計有2500沒開到銷項出去,2月進項單價250,庫存1000元。5月開票單價開290元,是扣什么時候的庫存?
家權老師
??|
提問時間:05/08 11:38
#事業單位#
按加權平均單價 加權平均法計算公式:存貨的加權平均單位成本=(上月結存存貨成本+本月入庫存貨成本)/(上月結存存貨數量+本月入庫存貨數量)
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老師根據這個表怎么填寫呢? 內容:醫療費6萬,公用經費當年179萬,結轉160.16萬,項目支出:基礎設施建設60萬,結轉97.44萬
東海老師
??|
提問時間:01/19 10:33
#事業單位#
你好,同學,這個題是填結轉數據
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補提去年的固定資產折舊是計入以前年度盈余調整還是計入累計盈余呢,事業單位學校的
郭老師
??|
提問時間:08/08 09:09
#事業單位#
以前年度盈余調整。
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單位補繳職工養老保險,職工將養老保險個人部分存進單位賬戶。怎么入賬?
郭老師
??|
提問時間:08/06 17:30
#事業單位#
借銀行存款貸,其他應收款
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成本怎么核算?有幾種方法呢?
王超老師
??|
提問時間:09/17 21:32
#事業單位#
從生產費用發生開始,到算出完工產品總成本和單位成本為止的整個成本計算的步驟。成本核算程序一般分為以下幾個步驟: 1.生產費用支出的審核。對發生的各項生產費用支出,應根據國家、上級主管部門和該企業的有關制度、規定進行嚴格審核,以便對不符合制度和規定的費用,以及各種浪費,損失等加以制止或追究經濟責任。 2.確定成本計算對象和成本項目,開設產品成本明細賬。企業的生產類型不同,對成本管理的要求不同,成本計算對象和成本項目也就有所不同,應根據企業生產類型的特點和對成本管理的要求,確定成本計算對象和成本項目,并根據確定的成本計算對象開設產品成本明細賬。 3.進行要素費用的分配。對發生的各項要素費用進行匯總,編制各種要素費用分配表,按其用途分配計入有關的生產成本明細賬。對能確認某一成本計算對象耗用的直接計入費用,如直接材料、直接工資,應直接記入“生產成本--基本生產成本”賬戶及其有關的產品成本明細賬;對于不能確認某一費用,則應按其發生的地噗或用途進行歸集分配,分別記入“制造費用”、“生產成本--輔助生產成本”和“廢品損失”等綜合費用賬戶。 4.進行綜合費用的分配。對記入“制造費用”、“生產成本--輔助生產成本”和“廢品損失”等賬戶的綜合費用,月終采用一定的分配方法進行分配,并記入“生產成本--基本生產成本”以及有關的產品成本明細賬。 5.進行完工產品成本與在產品成本的劃分。通過要素費用和綜合費用的分配,所發生的各項生產費用的分配,所發生的各項生產費用均已歸集在“生產成本- -基本生產成本”賬戶及有關的產品本明細賬中。在沒有在產品的情況下,產品成本明細賬所歸集的生產費用即為完工產品總成本;在有在產品的情況下,就需將產品成本明細賬所歸集的生產費用按一定的劃分方法在完工產品和月末在產品之間進行劃分,從而計算出完工產品成本和月末在產品成本。 6.計算產品的總成本和單位成本。在品種法、分批法下,產品成本明細賬中計算出的完工產品成本即為產品的總成本;分步法下,則需根據各生產步驟成本明細賬進行順序逐步結轉或平行匯總,才能計算出產品的總成本。以產品的總成本除以產品的數量,就可以計算出產品的單位成本。 成本核算的方法 1.設立材料明細帳,按主材,輔材分類 2.確定工時單耗(可以是計劃工時,也可是實際工時) 3.按生產計劃(或作業單)投料 4.匯總直接費用,(動力費,制造費,直接人工費),并按工時分攤費用. 5.按完工產品品種數量結轉完工成本(在產品材料核算可以分步投料或全額投料或約當比例,生產周期短的在產品可以不分攤費用,待完工時時在分攤費用) 6.期初在產+本期投產-本期完工=本期在產(生產成本借方余額)
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事業單位財務會計:支付,什么時候用銀行存款支付, 什么時候用零余額賬戶支付,什么時候用財政撥款收入支付?
云苓老師
??|
提問時間:03/14 11:54
#事業單位#
用銀行存款支付一些日常的費用(工資,水電等),零余額賬戶是財政部門規定的額度內支付資金,財政撥款收入支付一般是直接申請支付某項費用(比如某學校申請直接支付繳納23年11月份社保及公積金。) 具體用哪種方式支付,要看具體業務和相關規定。
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