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老師,2025年的知識,現金折扣是計入財務費用還是計入什么
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/23 15:23
#初級職稱#
您好,計入合同負債-可變對價
?閱讀? 93
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老師,這題是不是有問題,ABD應該都是專項附加扣除吧? 17、根據個人所得稅法律制度的規定,下列各項中,屬于專項附加扣除的是( )。 三歲以下嬰幼兒教育支出 購房貸款支出 基本養老保險支出 贍養老人支出
小敏敏老師
??|
提問時間:03/23 13:41
#初級職稱#
你好,選項AB說法不準確,D說法沒有問題。
?閱讀? 110
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、下列不屬于成本類科目的是( )。 生產成本 研發支出 制造費用 管理費用 請問一下A選項生產成本不應該是資產類嗎為什么不選A選項呀
董孝彬老師
??|
提問時間:03/23 12:31
#初級職稱#
您好,生產成本是成本科目,生產成本、研發支出、制造費用屬于成本類科目。 雖然生產成本最終會結轉到庫存商品或產成品中,屬于資產的一部分,但在會計科目分類中,它屬于成本類科目,而不是直接歸類為資產類科目 另外這樣理解:生產成本是用于歸集生產過程中各項支出的科目,屬于成本歸集的過渡科目
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A為什么是正確的,不是說要出示身份證嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:03/23 10:49
#初級職稱#
您好,購買不記名預付卡且金額未達到1萬元的,可以不使用實名,也不需要出示有效身份證件。政策:(中國人民銀行公告〔2012〕第12號)的規定,個人或單位購買記名預付卡或一次性購買不記名預付卡1萬元以上的,應當使用實名并提供有效身份證件。
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老師我公司24年有一筆,多繳納的附加稅和印花稅退回來,怎么做會計分錄
郭老師
??|
提問時間:03/22 21:11
#初級職稱#
借銀行存款 貸應交稅費附加稅、印花稅, 借應交稅費附加稅、印花稅 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。
?閱讀? 113
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老師我公司收到了稅務局退的附加稅和印花稅多繳納的款,他們是減辦征收,我報了全部繳納,收到的這筆錢怎么做會計分錄
董孝彬老師
??|
提問時間:03/22 21:04
#初級職稱#
您好,這是25年還是24年的,25年是下面的,24 年把稅金及附加改為未分配利潤 借:稅金及附加(負) 貸:應交稅費-應交附加稅 (負) 應交稅費-應交印花稅 (負) 借:銀行(正) 貸:應交稅費-應交附加稅 (正) 應交稅費-應交印花稅 (正)
?閱讀? 115
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2025班級測試的卷子在哪里做呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:03/22 19:38
#初級職稱#
晚上好,題庫的事需要明天在學堂首頁咨詢在線客服哈,答疑老師沒有權限進入課堂和題庫,學堂沒有給兼職的答疑老師這些資源信息,還請您原諒
?閱讀? 118
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這個11萬12萬是進項稅嗎?是怎么算的?是應交增值稅×稅率-銷項稅嗎?又為什么是-銷項稅呢?
王琳老師
??|
提問時間:03/22 18:40
#初級職稱#
你好,11萬是按照行業稅負率2%、銷項稅額是13萬時倒推出進項稅額11萬
?閱讀? 130
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老師,我們公司和客戶簽訂合同,發貨又是給的第三方(客戶現在接手經營)。客戶讓我們把實際產品型號改成與合同型號一致(客戶公司不用第三方公司的那種產品型號),重量不變。做成了三流一致。這個屬于虛開嗎?
小菲老師
??|
提問時間:03/22 16:41
#初級職稱#
同學,你好 如果你三流一致,業務真實,那就不是虛開
?閱讀? 97
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老師不得開具增值稅專用發票的情況下,是不是就不可以抵扣進項稅額?
文文老師
??|
提問時間:03/22 16:35
#初級職稱#
是的,你的理解是對的。
?閱讀? 119
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老師,零星采購有合同,沒有發票可以稅前扣除嗎?是個人商部,可以拿收據代替嗎?
文文老師
??|
提問時間:03/22 15:09
#初級職稱#
若是個人處采購,偶爾且金額小,可以
?閱讀? 116
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老師 請問一下老師,考試時是先考經濟基礎還是先考會計實務呀 初級會計
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/22 14:31
#初級職稱#
您好,初級會計師考試時是先考初級會計實務,再考經濟法基礎
?閱讀? 225
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老師,這四個選項能不能每一個分別講一下納稅調增和調減的問題?比如說這個B選項,應該是說稅法角度上稅收滯納金不讓扣,但是會計上扣了,等于說稅法上 應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除,而這個B等于說會計意義上這個“各項扣除”是增加的,因此減數增加,會計意義的應納稅所得額相對于稅法意義就少了,所以需要納稅調增?D選項也是同理,會計意義上超過標準的據實扣除了,等于說“各項扣除”這個減數上,會計更大一些,稅法更小一些,所以應納稅所得額在會計意義上又少了,所以也一樣需要調增?請問我這樣理解對嗎?那么A和C選項的納稅調減又要咋理解?
王琳老師
??|
提問時間:03/22 12:51
#初級職稱#
你好,A選項國債利息收入免稅所以要調減,B選項稅收滯納金不能稅前扣除會計上已經扣除了所以稅法要調增,C選項居民企業之間的股息紅利免征企業所得稅會計上已經包含在內,所以稅法要納稅調減,D選超過規定標準的扣除比例了會計上已經扣除稅法上不允許扣除。所以調增600
?閱讀? 144
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老師,一般納稅人在一定情況下可以選擇稅率也可以選擇征收率而小規模納稅人只能選擇征收率是嗎?
文文老師
??|
提問時間:03/22 11:39
#初級職稱#
是的,你的理解是對的。
?閱讀? 110
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老師,前面說的那個納稅人提供勞務派遣服務,這個的計算方法是余額計稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/22 11:23
#初級職稱#
對的 按照余額之后的計算
?閱讀? 111
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老師,假如2月工資3月20日發放,4月15日之前申報個稅。3月15日之前是不是先要0申報呢?那稅款所屬期全部都是2月份嗎?
文文老師
??|
提問時間:03/22 11:01
#初級職稱#
3月15日之前 是先要0申報,稅款所屬期 是2月份
?閱讀? 159
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老師,權益法下,對于重大影響的長投,審計費、還有直接支付的相關費用,要不要記錄長投入賬成本。
波德老師
??|
提問時間:03/22 10:45
#初級職稱#
你好,權益法下審計費要記入長期股權投資
?閱讀? 154
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銀行對賬單,銀行存款余額調節表,哪一個是單位的,
暖暖老師
??|
提問時間:03/22 09:47
#初級職稱#
你好銀行余額調節表是單位的,銀行對賬單是銀行的,
?閱讀? 122
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老師,這是2025年的壞賬準備的分錄嗎?我讀的是2024的書,現在才發現,這個分錄這么寫對嗎?如果對,那請問,如果錢收回來了,壞賬準備的金額是不是也沒有了,信用減值損失的金額也沒有了,應收賬款也沒有了,最后只增加了銀行存款?
郭老師
??|
提問時間:03/22 09:39
#初級職稱#
是的對的,是這個意思。
?閱讀? 116
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老師,這個銷項稅額是指向購買方收取的銷項稅額嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:03/22 09:35
#初級職稱#
你好可以這樣理解,或者是我們開具發票的上的那個稅額
?閱讀? 111
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老師 第二問不是太會
張瑞雪老師
??|
提問時間:03/22 07:52
#初級職稱#
你好,根據企業所得稅法律制度的規定,通過市體育局向體育事業捐款50萬元(按照扣除限額標準扣除),通過市民政局向目標脫貧地區捐款30萬元用于扶貧(全額扣除),通過公益性社會組織向衛生事業捐款8萬元(按照扣除限額標準扣除)。公益性捐贈支出不超過年度利潤總額12%的部分,準予在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除。公益性捐贈支出的扣除限額=560×12%=67.2>58,準予扣除的公益性捐贈支出=30+58=88萬元。
?閱讀? 100
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省級以上的人民政府科研獎金才免征個人所得稅,市級都不免嗎 市級人民政府頒發給個人的科研獎金都不免征個人所得稅嗎?
秦老師
??|
提問時間:05/04 16:02
#初級職稱#
不免的。
?閱讀? 466
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銷售自產汽油要交消費稅嗎?消費稅稅目里好像有成品油 難道汽油就是成品油嗎?還有哪些油也屬于成品油呢?
賈老師
??|
提問時間:05/04 15:57
#初級職稱#
包括汽油、柴油、石腦油、溶劑油、航空煤油、潤滑油、燃料油,需繳納消費稅。
?閱讀? 739
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為生產白酒購進原材料的進項稅如何處理?
張老師
??|
提問時間:05/04 15:52
#初級職稱#
進項稅額可以從銷項稅額中抵扣。
?閱讀? 434
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為生產白酒購進原材料的進項稅如何處理?
李老師
??|
提問時間:05/04 15:52
#初級職稱#
計入應交稅費——應交增值稅(進項稅額)中
?閱讀? 504
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購進白酒贈送給客戶是視同銷售嗎?購買空調用于職工食堂不是視同銷售吧?
金老師
??|
提問時間:05/04 15:49
#初級職稱#
購進白酒贈送給客戶是視同銷售嗎?對的,是視同銷售。 購買空調用于職工食堂不是視同銷售吧?對的,不是視同銷售。
?閱讀? 1173
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預付賬款計提的壞賬準備能否轉回? 能否轉回呢?
金老師
??|
提問時間:05/04 15:41
#初級職稱#
是可以的
?閱讀? 701
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固定資產入賬價值比如汽車購置稅,一般納稅人是作為進項稅還是記在固定資產成本里面?小規模的話就入成本是吧?
趙老師
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提問時間:05/04 15:33
#初級職稱#
一般納稅人和小規模納稅人的車輛購置稅都是記入成本中的 一般納稅人增值稅是計入應交稅費科目的,小規模是計入成本中的
?閱讀? 527
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我計算綜合所得應交個稅適用的稅率如何選擇?
汪老師
??|
提問時間:05/04 15:06
#初級職稱#
適用稅率——綜合所得執行3%~45%七級超額累進稅率 級數 全“年”應納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數 含稅級距 1 不超過36000元的 3 0 2 超過36000元至144000元的部分 10 2520 3 超過144000元至300000元的部分 20 16920 4 超過300000元至420000元的部分 25 31920 5 超過420000元至660000元的部分 30 52920 6 超過660000元至960000元的部分 35 85920 7 超過960000元的部分 45 181920 【說明】本表適用于“綜合所得”匯算清繳的計算,此表格一般題目中會給出。 根據全年應納稅所得額來判定稅率和速算扣除數。 假如小明綜合所得全年應納稅所得額是30000,屬于不超過36000元的,則適用稅率3%,沒有速算扣除數。 假如小明綜合所得全年應納稅所得額是50000,屬于超過36000元至144000元的部分,則適用稅率10%,速算扣除數2520。
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對于股息如何征個稅?小于一個月全征,包含一個月嗎?>一年免,包含一年嗎
歐陽老師
??|
提問時間:05/04 14:56
#初級職稱#
持有上市公司股票的股息所得 (1)持股期限>1年:免征; (2)1個月<持股期限≤1年:減半征收; (3)期限≤1個月:全額征收; (4)限售股解禁前取得的股息:減半征收。
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