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職工辦新卡有卡押金,我如何用原始憑證表示卡押金10元
小天老師
??|
提問時間:01/23 11:16
#事業(yè)單位#
您好,借:其他應(yīng)付款-員工 10
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老師,款已付,發(fā)現(xiàn)開具的票據(jù)有誤,已跨過,該如何處理?
郭老師
??|
提問時間:01/20 07:12
#事業(yè)單位#
開了發(fā)票嗎 開負數(shù)發(fā)票 然后開正確的
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老師,可以幫我分析一下這個崗位嗎,他們是一般納稅人,去面試需要準(zhǔn)備什么呢?
郭老師
??|
提問時間:11/02 14:33
#事業(yè)單位#
你好,第一個。銷售內(nèi)勤,第二個是采購內(nèi)勤,第三個是成本核算。
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你好,老師,請問一般電商他的銷貨訂單號特別多,那這樣的情況,做進銷存會特別的麻煩,而且每一步金額也不是特別多,那這樣的有什么好一點的辦法,而且他面對的是個人。
郭老師
??|
提問時間:08/27 14:05
#事業(yè)單位#
你好,你們的品種種類多嗎?
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繳納了169的個稅滯納金怎么入賬
鄒老師
??|
提問時間:08/23 10:06
#事業(yè)單位#
你好,個稅滯納金 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
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老師,房屋租賃發(fā)票的貨物名稱應(yīng)該填寫什么?
郭老師
??|
提問時間:11/24 09:55
#事業(yè)單位#
經(jīng)營租賃*房屋租賃。
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我們單位是事業(yè)單位,現(xiàn)在我們有個高分項目,分自籌部分和國撥部分,現(xiàn)在準(zhǔn)備做預(yù)算,想請問下里面關(guān)于管理費的列支怎么合理?在計算勞務(wù)費工資公式里面有用到事業(yè)費撥款,事業(yè)費撥款包含哪些?我們是公益一類事業(yè)單位,財政全額撥款。固定資產(chǎn)折舊費,是否原有的固定資產(chǎn)可用于該項目的都可以折舊?
木木老師
??|
提問時間:10/19 22:39
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué) 這個根據(jù)您實際發(fā)生進行列支處理即可的。 就是財政給您撥付的資金部分。 可以折舊處理。
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服裝公司生產(chǎn)民用防護服需要什么相關(guān)手續(xù)
文竹老師
??|
提問時間:11/06 11:59
#事業(yè)單位#
你好,如果只是生產(chǎn)(OEM)只需辦理生產(chǎn)許可證即可,如果是生產(chǎn)自己的品牌還需要辦理產(chǎn)品注冊證。開辦第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)要在省局辦理生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)許可證,生產(chǎn)第三類醫(yī)療器械要在國家局辦理生產(chǎn)注冊證書。
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事業(yè)單位用財政撥款收入代繳納養(yǎng)老保險單位部分和個人部分,計提如何寫分錄,繳納如何寫分錄?如何計提工資,發(fā)放工資時扣除養(yǎng)老個人部分,分錄都如何寫?
易 老師
??|
提問時間:03/12 21:28
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好! 事業(yè)單位代繳養(yǎng)老保險的會計分錄如下:計提時,借:事業(yè)支出-社會保障繳費,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分;代繳個人部分,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保個人部分、銀行存款。發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款、其他應(yīng)收款-社保個人部分。
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答題 1.某單位2019年9月1日收到學(xué)生2019年第一學(xué)期的學(xué)費400000元住宿費100000元。2019年9月30日統(tǒng)一存財政專戶。201911月1日收到中央財政專戶核撥返還的學(xué)費、住宿費500000元。 分錄怎么寫
小田田老師
??|
提問時間:11/10 15:06
#事業(yè)單位#
您好,同學(xué)您好。 收到學(xué)費時。借:銀行存款 400000 貸:應(yīng)繳財政款400000。 向財政專戶上繳款項時,借:應(yīng)繳財政款400000 貸:銀行存款 400000。 收到財政專戶返還的學(xué)費時。借:銀行存款 500000 貸:事業(yè)收入 500000 。借:資金結(jié)存-貨幣資金 500000 貸:事業(yè)預(yù)算收入 500000
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一般納稅人企業(yè),收到電梯發(fā)票怎么做賬,收到電梯定金發(fā)票怎么做賬
宋生老師
??|
提問時間:02/10 16:04
#事業(yè)單位#
你好,你們是賣電梯的還是買電梯的?
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老師你好,我申請的是小規(guī)模。增值稅不是3%?怎么是13%?這里的增值稅是不是我以后開專用發(fā)票的稅率是13%?不能開3%?
新新老師
??|
提問時間:07/21 18:33
#事業(yè)單位#
你好 找稅務(wù)局重核定一樣
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9月份上了17天班17號下午離職當(dāng)月休息三天3200底薪?餐補
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/15 16:05
#事業(yè)單位#
那么要發(fā)的工資就是3200/30*17+17天的餐補
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政府會計收入只有財政撥款收入,期初沒有余額財務(wù)會計,年末,結(jié)轉(zhuǎn)完收入費用,收入費用是一樣的,是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)本年盈余分配了
易 老師
??|
提問時間:01/18 21:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,如果政府會計的收入只有財政撥款收入,且期初沒有余額,年末結(jié)轉(zhuǎn)完收入費用后,收入費用金額相同,這意味著該年度的收入和費用已經(jīng)正確結(jié)轉(zhuǎn),因此不需要再進行本年盈余分配的結(jié)轉(zhuǎn)。在本年盈余分配的結(jié)轉(zhuǎn)過程中,主要是對當(dāng)年的收入和費用進行核對,確保它們已經(jīng)正確地被計入相應(yīng)的賬戶,并在年末時將剩余的金額轉(zhuǎn)入“本年盈余分配”賬戶。如果已經(jīng)完成了這一過程,并且收入和費用金額相同,那么就不需要進行額外的結(jié)轉(zhuǎn)操作。
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工廠制造業(yè)剛開始投產(chǎn),現(xiàn)在是應(yīng)付賬款2800多萬,應(yīng)收賬款1500多萬,老板讓給她做一份應(yīng)收應(yīng)付賬款比例分析,怎么做,有沒有表格
冉老師
??|
提問時間:08/17 21:01
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué) 可以按照應(yīng)收應(yīng)付款的類型,都是哪些類型,以及比例分析的
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企業(yè)2024.4月成立,6.22有第一筆收入。前期很多進項都是未稅買的沒有發(fā)票,但是客戶要求開具13個點。6月申請了一般納稅人。請問賬套從什么日期建賬啊。
郭老師
??|
提問時間:07/09 08:18
#事業(yè)單位#
你好,營業(yè)執(zhí)照下來可以做賬的,從4月份
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老師,預(yù)付賬款要是沒收到發(fā)票,就用預(yù)付賬款是嗎?收到發(fā)票呢
小張老師-答疑
??|
提問時間:01/17 18:24
#事業(yè)單位#
同學(xué) 您好! 預(yù)付賬款在未收到發(fā)票時可以掛在預(yù)付賬款,收到發(fā)票后根據(jù)具體的業(yè)務(wù)場景進行處理: 比如管理費用,收到時就應(yīng)該借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 這樣就能核銷前期掛賬的預(yù)付賬款,同時保證費用入賬
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您好,多發(fā)的工資怎么掛,桂庫存現(xiàn)金嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:04/03 11:46
#事業(yè)單位#
你好,現(xiàn)金發(fā)放的就掛庫存現(xiàn)金啦
?閱讀? 1810
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老師好,我現(xiàn)在在公安局上班,崗位是非涉密財務(wù)崗,將來沒有去事務(wù)所去別的企業(yè)干的打算,就準(zhǔn)備一直在公安局干著,平時工作輕松,有很多閑暇時間,想考CPA,想問問如果一直在公安局干的話,有沒有考CPA的必要,考出來的話意義大不大?
暖暖老師
??|
提問時間:01/25 02:47
#事業(yè)單位#
你好建議現(xiàn)在好好看,不要調(diào)動
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企業(yè)設(shè)置科目有增值稅留抵稅額和未交增值稅,當(dāng)期留稅額在借方有10萬,未交增值稅貸方有20萬,能否把未交增值稅20萬結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅留抵,形成留抵增值稅在貸方10?這樣入賬是否符合會計準(zhǔn)則?
郭老師
??|
提問時間:07/01 17:49
#事業(yè)單位#
你好,可以的,可以這么做的,但是沒有必要,未交增值稅在借方有余額也表示留底。
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租進來的廠房轉(zhuǎn)租出去除了開發(fā)票交增值稅,轉(zhuǎn)租還要交什么稅?租賃稅還是房產(chǎn)稅
一鳴老師
??|
提問時間:01/19 10:18
#事業(yè)單位#
需要交增值稅,不需要交房產(chǎn)稅
?閱讀? 1809
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請問我們是事業(yè)單位,企業(yè)組織成立的社會團體協(xié)會要收取會費,我們能交這個錢嗎
易 老師
??|
提問時間:03/28 16:27
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,事業(yè)單位在考慮是否交納企業(yè)組織的社會團體協(xié)會會費時,需綜合考慮法律規(guī)定、單位規(guī)定、預(yù)算安排及實際利益。若符合相關(guān)規(guī)定,預(yù)算允許,且能帶來實際利益,交納會費是可行的
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老師你好!我單位民間非盈利醫(yī)院。上一會計用“專用基金”來提修購金。我查這個科目已經(jīng)取消了,這個科目該如何處理
郭老師
??|
提問時間:01/24 09:20
#事業(yè)單位#
你好,這個是政府補助嗎?
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老師我想問一下年末結(jié)轉(zhuǎn),本期盈余轉(zhuǎn)入本年盈余分配這一正一負數(shù)是怎么算出來呢,怎樣核對年末結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)會計和預(yù)算會計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)對了沒
樸老師
??|
提問時間:02/20 13:59
#事業(yè)單位#
本期盈余轉(zhuǎn)入本年盈余分配金額計算 本期盈余 = 收入類科目發(fā)生額 - 費用類科目發(fā)生額,正數(shù)從本期盈余貸方轉(zhuǎn)至本年盈余分配借方,負數(shù)反之。 核對方法 財務(wù)會計:核科目余額、結(jié)轉(zhuǎn)流程、報表勾稽關(guān)系。 預(yù)算會計:查預(yù)算收支結(jié)轉(zhuǎn)、核資金結(jié)存與預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,看雙體系勾稽關(guān)系
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你好,我想咨詢一下,公司的前三個月的賬是excel表格的,沒有盤點過,沒有核算成本,也沒做過結(jié)賬,我要是從下個月記賬的話,可不可以只錄一下庫存 銀行存款的期初余額,其他從零開始記賬
波德老師
??|
提問時間:10/01 22:23
#事業(yè)單位#
你好,結(jié)合銷售 采購部門往來賬最好對清楚
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支付的文化服務(wù)的演出服務(wù)在事業(yè)單位里能不能從商品及服務(wù)支出里的咨詢費出
青老師
??|
提問時間:05/30 17:20
#事業(yè)單位#
你好; 可以的 ;商品和服務(wù)支出包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費和出國費、維修(護)費、租賃費知、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、道路工程建設(shè)費、作戰(zhàn)費、軍用油料費、軍隊其他運行維護費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
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單位與施工方a公司結(jié)算工程款1000000,期中預(yù)付款300000,余款財政直接支付
悠然老師01
??|
提問時間:11/20 21:00
#事業(yè)單位#
學(xué)員你好,分錄如下 借*在建工程1000000 貸*預(yù)付賬款300000 財政補助收入700000
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老師,我們公司現(xiàn)在就是當(dāng)月的那個進項,不是入了庫存商品之后,然后月底的時候就直接都結(jié)轉(zhuǎn)成那個營業(yè)成本了。這樣的話,它不會影響那個增值稅,但是它會影響所得稅,然后就是當(dāng)期的話,你要結(jié)賬的成本多的話,他不就少交所得稅嗎?但是我們領(lǐng)導(dǎo)的意思,他說整體上來看還是沒有少交的,他就比方說這次買進來十臺,然后結(jié)轉(zhuǎn)了十臺,但只賣出去一臺,這樣的話,你是多結(jié)轉(zhuǎn)了,少交這個月少交所得稅了,但是如果下個季度的話啊,這再繼續(xù)賣的話,然后成本上個上個季度已經(jīng)結(jié)算完了,然后后期的話,你剩余的那個九臺,然后再確認(rèn)收入,但是你就不會結(jié)轉(zhuǎn)成本了,他的意思就是整體上來看的話。還是沒有那個,就是這個影響不到所得稅這種說法對嗎合理嗎
郭老師
??|
提問時間:12/15 17:05
#事業(yè)單位#
你好,那他也做了收入是不是啊,那實際是什么的。
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專項債320,000,000.00元作為征遷項目本金,在2019年3月20日入賬200,000,000.00元,在2019年9月25日入賬120,000,000.00元,2018年8月27日到2019年1月26日提前支付了71,200,000.00元,2019年3月25日到21年11月23日支出190,799,653.00元,共支出261,999,653.00元,2022年1月27日財政收回專項債58,000,347.00元,2022年1月27日為專項債截止日,利率為3.8%,計算它利息收入以及利息支出
蘇達老師
??|
提問時間:11/24 09:42
#事業(yè)單位#
該專項債的本金是320,000,000元,利率為3.8%。 該專項債在2019年3月20日入賬200,000,000元,在2019年9月25日入賬120,000,000元。 在2018年8月27日到2019年1月26日提前支付了71,200,000元,然后在2019年3月25日到21年11月23日支出190,799,653元。 總共支出了261,999,653元。在2022年1月27日財政收回了專項債58,000,347元。 我們需要計算從專項債開始到結(jié)束的利息收入和利息支出。 假設(shè)專項債的本金為 P,利率為 r,入賬時間為 t1,提前支付時間為 t2,支出時間為 t3,收回時間為 t4。 我們使用簡單利息計算方法來計算利息。 利息收入 = P × r × (t4 - t1) 利息支出 = (P - 提前支付金額) × r × (t3 - t2) 注意:提前支付金額 = 71,200,000元 注意:支出金額 = 190,799,653元 注意:收回金額 = 58,000,347元 計算結(jié)果為:利息收入 -20116531200 元,初始利息支出 4802835200 元,最終利息支出 2057127924.93 元
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車輛的原值是不是:包含了車輛費用(不含稅)?車輛購置稅?上牌費(不含稅)
一鳴老師
??|
提問時間:01/07 16:04
#事業(yè)單位#
是的,就是你說的那些
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