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職工辦新卡有卡押金,我如何用原始憑證表示卡押金10元
小天老師
??|
提問時間:01/23 11:16
#事業單位#
您好,借:其他應付款-員工 10
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老師,款已付,發現開具的票據有誤,已跨過,該如何處理?
郭老師
??|
提問時間:01/20 07:12
#事業單位#
開了發票嗎 開負數發票 然后開正確的
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老師,可以幫我分析一下這個崗位嗎,他們是一般納稅人,去面試需要準備什么呢?
郭老師
??|
提問時間:11/02 14:33
#事業單位#
你好,第一個。銷售內勤,第二個是采購內勤,第三個是成本核算。
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你好,老師,請問一般電商他的銷貨訂單號特別多,那這樣的情況,做進銷存會特別的麻煩,而且每一步金額也不是特別多,那這樣的有什么好一點的辦法,而且他面對的是個人。
郭老師
??|
提問時間:08/27 14:05
#事業單位#
你好,你們的品種種類多嗎?
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繳納了169的個稅滯納金怎么入賬
鄒老師
??|
提問時間:08/23 10:06
#事業單位#
你好,個稅滯納金 借:營業外支出,貸:銀行存款
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老師,房屋租賃發票的貨物名稱應該填寫什么?
郭老師
??|
提問時間:11/24 09:55
#事業單位#
經營租賃*房屋租賃。
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服裝公司生產民用防護服需要什么相關手續
文竹老師
??|
提問時間:11/06 11:59
#事業單位#
你好,如果只是生產(OEM)只需辦理生產許可證即可,如果是生產自己的品牌還需要辦理產品注冊證。開辦第三類醫療器械生產、經營企業要在省局辦理生產、經營企業許可證,生產第三類醫療器械要在國家局辦理生產注冊證書。
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事業單位用財政撥款收入代繳納養老保險單位部分和個人部分,計提如何寫分錄,繳納如何寫分錄?如何計提工資,發放工資時扣除養老個人部分,分錄都如何寫?
易 老師
??|
提問時間:03/12 21:28
#事業單位#
同學您好! 事業單位代繳養老保險的會計分錄如下:計提時,借:事業支出-社會保障繳費,貸:應付職工薪酬-社保單位部分;代繳個人部分,借:應付職工薪酬-工資,貸:應付職工薪酬-社保個人部分、銀行存款。發放工資時,借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款、其他應收款-社保個人部分。
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我們單位是事業單位,現在我們有個高分項目,分自籌部分和國撥部分,現在準備做預算,想請問下里面關于管理費的列支怎么合理?在計算勞務費工資公式里面有用到事業費撥款,事業費撥款包含哪些?我們是公益一類事業單位,財政全額撥款。固定資產折舊費,是否原有的固定資產可用于該項目的都可以折舊?
木木老師
??|
提問時間:10/19 22:39
#事業單位#
你好,同學 這個根據您實際發生進行列支處理即可的。 就是財政給您撥付的資金部分。 可以折舊處理。
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答題 1.某單位2019年9月1日收到學生2019年第一學期的學費400000元住宿費100000元。2019年9月30日統一存財政專戶。201911月1日收到中央財政專戶核撥返還的學費、住宿費500000元。 分錄怎么寫
小田田老師
??|
提問時間:11/10 15:06
#事業單位#
您好,同學您好。 收到學費時。借:銀行存款 400000 貸:應繳財政款400000。 向財政專戶上繳款項時,借:應繳財政款400000 貸:銀行存款 400000。 收到財政專戶返還的學費時。借:銀行存款 500000 貸:事業收入 500000 。借:資金結存-貨幣資金 500000 貸:事業預算收入 500000
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一般納稅人企業,收到電梯發票怎么做賬,收到電梯定金發票怎么做賬
宋生老師
??|
提問時間:02/10 16:04
#事業單位#
你好,你們是賣電梯的還是買電梯的?
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老師你好,我申請的是小規模。增值稅不是3%?怎么是13%?這里的增值稅是不是我以后開專用發票的稅率是13%?不能開3%?
新新老師
??|
提問時間:07/21 18:33
#事業單位#
你好 找稅務局重核定一樣
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9月份上了17天班17號下午離職當月休息三天3200底薪?餐補
家權老師
??|
提問時間:10/15 16:05
#事業單位#
那么要發的工資就是3200/30*17+17天的餐補
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政府會計收入只有財政撥款收入,期初沒有余額財務會計,年末,結轉完收入費用,收入費用是一樣的,是不是不用結轉本年盈余分配了
易 老師
??|
提問時間:01/18 21:00
#事業單位#
同學您好,如果政府會計的收入只有財政撥款收入,且期初沒有余額,年末結轉完收入費用后,收入費用金額相同,這意味著該年度的收入和費用已經正確結轉,因此不需要再進行本年盈余分配的結轉。在本年盈余分配的結轉過程中,主要是對當年的收入和費用進行核對,確保它們已經正確地被計入相應的賬戶,并在年末時將剩余的金額轉入“本年盈余分配”賬戶。如果已經完成了這一過程,并且收入和費用金額相同,那么就不需要進行額外的結轉操作。
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工廠制造業剛開始投產,現在是應付賬款2800多萬,應收賬款1500多萬,老板讓給她做一份應收應付賬款比例分析,怎么做,有沒有表格
冉老師
??|
提問時間:08/17 21:01
#事業單位#
你好,同學 可以按照應收應付款的類型,都是哪些類型,以及比例分析的
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企業2024.4月成立,6.22有第一筆收入。前期很多進項都是未稅買的沒有發票,但是客戶要求開具13個點。6月申請了一般納稅人。請問賬套從什么日期建賬啊。
郭老師
??|
提問時間:07/09 08:18
#事業單位#
你好,營業執照下來可以做賬的,從4月份
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老師,預付賬款要是沒收到發票,就用預付賬款是嗎?收到發票呢
小張老師-答疑
??|
提問時間:01/17 18:24
#事業單位#
同學 您好! 預付賬款在未收到發票時可以掛在預付賬款,收到發票后根據具體的業務場景進行處理: 比如管理費用,收到時就應該借:管理費用 貸:預付賬款 這樣就能核銷前期掛賬的預付賬款,同時保證費用入賬
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您好,多發的工資怎么掛,桂庫存現金嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:04/03 11:46
#事業單位#
你好,現金發放的就掛庫存現金啦
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老師好,我現在在公安局上班,崗位是非涉密財務崗,將來沒有去事務所去別的企業干的打算,就準備一直在公安局干著,平時工作輕松,有很多閑暇時間,想考CPA,想問問如果一直在公安局干的話,有沒有考CPA的必要,考出來的話意義大不大?
暖暖老師
??|
提問時間:01/25 02:47
#事業單位#
你好建議現在好好看,不要調動
?閱讀? 1810
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企業設置科目有增值稅留抵稅額和未交增值稅,當期留稅額在借方有10萬,未交增值稅貸方有20萬,能否把未交增值稅20萬結轉到增值稅留抵,形成留抵增值稅在貸方10?這樣入賬是否符合會計準則?
郭老師
??|
提問時間:07/01 17:49
#事業單位#
你好,可以的,可以這么做的,但是沒有必要,未交增值稅在借方有余額也表示留底。
?閱讀? 1810
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租進來的廠房轉租出去除了開發票交增值稅,轉租還要交什么稅?租賃稅還是房產稅
一鳴老師
??|
提問時間:01/19 10:18
#事業單位#
需要交增值稅,不需要交房產稅
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請問我們是事業單位,企業組織成立的社會團體協會要收取會費,我們能交這個錢嗎
易 老師
??|
提問時間:03/28 16:27
#事業單位#
同學您好,事業單位在考慮是否交納企業組織的社會團體協會會費時,需綜合考慮法律規定、單位規定、預算安排及實際利益。若符合相關規定,預算允許,且能帶來實際利益,交納會費是可行的
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老師你好!我單位民間非盈利醫院。上一會計用“專用基金”來提修購金。我查這個科目已經取消了,這個科目該如何處理
郭老師
??|
提問時間:01/24 09:20
#事業單位#
你好,這個是政府補助嗎?
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老師我想問一下年末結轉,本期盈余轉入本年盈余分配這一正一負數是怎么算出來呢,怎樣核對年末結轉財務會計和預算會計結轉結對了沒
樸老師
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提問時間:02/20 13:59
#事業單位#
本期盈余轉入本年盈余分配金額計算 本期盈余 = 收入類科目發生額 - 費用類科目發生額,正數從本期盈余貸方轉至本年盈余分配借方,負數反之。 核對方法 財務會計:核科目余額、結轉流程、報表勾稽關系。 預算會計:查預算收支結轉、核資金結存與預算結轉結余,看雙體系勾稽關系
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你好,我想咨詢一下,公司的前三個月的賬是excel表格的,沒有盤點過,沒有核算成本,也沒做過結賬,我要是從下個月記賬的話,可不可以只錄一下庫存 銀行存款的期初余額,其他從零開始記賬
波德老師
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提問時間:10/01 22:23
#事業單位#
你好,結合銷售 采購部門往來賬最好對清楚
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支付的文化服務的演出服務在事業單位里能不能從商品及服務支出里的咨詢費出
青老師
??|
提問時間:05/30 17:20
#事業單位#
你好; 可以的 ;商品和服務支出包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費和出國費、維修(護)費、租賃費知、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、道路工程建設費、作戰費、軍用油料費、軍隊其他運行維護費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
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單位與施工方a公司結算工程款1000000,期中預付款300000,余款財政直接支付
悠然老師01
??|
提問時間:11/20 21:00
#事業單位#
學員你好,分錄如下 借*在建工程1000000 貸*預付賬款300000 財政補助收入700000
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老師,我們公司現在就是當月的那個進項,不是入了庫存商品之后,然后月底的時候就直接都結轉成那個營業成本了。這樣的話,它不會影響那個增值稅,但是它會影響所得稅,然后就是當期的話,你要結賬的成本多的話,他不就少交所得稅嗎?但是我們領導的意思,他說整體上來看還是沒有少交的,他就比方說這次買進來十臺,然后結轉了十臺,但只賣出去一臺,這樣的話,你是多結轉了,少交這個月少交所得稅了,但是如果下個季度的話啊,這再繼續賣的話,然后成本上個上個季度已經結算完了,然后后期的話,你剩余的那個九臺,然后再確認收入,但是你就不會結轉成本了,他的意思就是整體上來看的話。還是沒有那個,就是這個影響不到所得稅這種說法對嗎合理嗎
郭老師
??|
提問時間:12/15 17:05
#事業單位#
你好,那他也做了收入是不是啊,那實際是什么的。
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專項債320,000,000.00元作為征遷項目本金,在2019年3月20日入賬200,000,000.00元,在2019年9月25日入賬120,000,000.00元,2018年8月27日到2019年1月26日提前支付了71,200,000.00元,2019年3月25日到21年11月23日支出190,799,653.00元,共支出261,999,653.00元,2022年1月27日財政收回專項債58,000,347.00元,2022年1月27日為專項債截止日,利率為3.8%,計算它利息收入以及利息支出
蘇達老師
??|
提問時間:11/24 09:42
#事業單位#
該專項債的本金是320,000,000元,利率為3.8%。 該專項債在2019年3月20日入賬200,000,000元,在2019年9月25日入賬120,000,000元。 在2018年8月27日到2019年1月26日提前支付了71,200,000元,然后在2019年3月25日到21年11月23日支出190,799,653元。 總共支出了261,999,653元。在2022年1月27日財政收回了專項債58,000,347元。 我們需要計算從專項債開始到結束的利息收入和利息支出。 假設專項債的本金為 P,利率為 r,入賬時間為 t1,提前支付時間為 t2,支出時間為 t3,收回時間為 t4。 我們使用簡單利息計算方法來計算利息。 利息收入 = P × r × (t4 - t1) 利息支出 = (P - 提前支付金額) × r × (t3 - t2) 注意:提前支付金額 = 71,200,000元 注意:支出金額 = 190,799,653元 注意:收回金額 = 58,000,347元 計算結果為:利息收入 -20116531200 元,初始利息支出 4802835200 元,最終利息支出 2057127924.93 元
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車輛的原值是不是:包含了車輛費用(不含稅)?車輛購置稅?上牌費(不含稅)
一鳴老師
??|
提問時間:01/07 16:04
#事業單位#
是的,就是你說的那些
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