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Excel
老師,您好,填寫財務報表中的金額是用30.000.00 還是用30,000.00
獨情
??|
提問時間:01/26 08:40
#事業單位#
你好,是用的第一個的呢
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事業單位直接計入“撥入??睢? 收到時 借:銀行存款 貸:撥款轉入 使用時,同上 核銷時 借:撥款轉入 貸:事業基金(一般基金) 事業單位的投入都要增加事業基金?!皳芸钷D入”科目核算事業單位收到財政部門、上級單位或其他單位撥入的有指定用途,并需要單獨報賬的專項資金。“上級單位撥入開辦資金”屬于“有指定用途”的??睢? 之前的會計錄錯了,最后應該結轉事業基金的,她給結轉到專用基金了,我該如何更正呢? 求老師解答下
樸老師
??|
提問時間:06/19 20:30
#事業單位#
借:專用基金 (之前錯誤結轉的金額) 貸:撥款轉入 (之前錯誤結轉的金額) 借:撥款轉入 (之前錯誤結轉的金額) 貸:事業基金(一般基金) (之前錯誤結轉的金額)
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老師優盾這個怎么付款呢?
易 老師
??|
提問時間:01/19 16:52
#事業單位#
U盾是 銀行推出的一種電子銀行安全認證工具,舉例說明 工行,用戶可以將U盾插入電腦,然后使用工商銀行網銀進行付款。具體步驟如下: 插入U盾,輸入密碼,登錄網銀。 選擇付款賬戶和收款賬戶,輸入付款金額。 確認付款信息無誤后,點擊“確認”按鈕,完成付款。
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政府機關里黨內關懷捐款和教師節慰問分錄怎么做?
易 老師
??|
提問時間:01/30 17:09
#事業單位#
同學您好,借:活動經費支出,貸:銀行存款,借:事業支出,貸:資金結存
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5月發生了一筆業務,對方開票了,我們也付款了,但是7月的時候發現票不對,我們把票退回給對方了,對方把款也退回給我們了,他又重新開的票,我們重新打的款,這怎么寫憑證?
樸老師
??|
提問時間:08/26 15:42
#事業單位#
同學你好 你們是事業單位還是企業
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事業單位購買商鋪后交的契稅印花稅還有辦證服務費要進到固定資產原值嗎?辦證費用哪個科目呢?
宋生老師
??|
提問時間:12/28 09:22
#事業單位#
你好,這兩個都可以進入到固定資產原值
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你好,汽車維修服務公司拿回來一張普票(保險服務,航空旅客人身意外傷害保險(互聯網)怎么掛賬,做分錄
張樂老師
??|
提問時間:04/03 13:34
#事業單位#
你好,一般來說 借:管理用-保險費 貸:銀行存款。 如果是維修費用相關的, 借:管理費用-維修費。
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某行政單位尚未實行國庫集中支付,在實撥資金方式下,該單位發生如下業務: (1)收到銀行存款進賬單,財政部門撥入人員經費150000元,其中有30000元為下屬單位人員經費。 (2)收到財政部門撥入日常公用經費123000元,其中包括不能確定金額,需要轉撥下屬單位的日常公用經費。
kobe老師
??|
提問時間:04/03 08:22
#事業單位#
您好,您的問題是什么呢?
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老師我想在這個釘釘系統里看看我們地方伙食費還剩下多少錢了?怎么看?
阿斯多夫
??|
提問時間:01/24 15:43
#事業單位#
您好,這個系統建議您咨詢一下釘釘客服
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行政單位處置固定資產(報廢)收到的款項怎么做分錄,財務會計和預算會計
悶悶
??|
提問時間:06/01 10:12
#事業單位#
行政事業單位固定資產報廢,賬務處理是, 借:待處置資產損溢 銀行存款 累計折舊 貸:固定資產—某某固定資產 固定資產報經批準予以核銷時,賬務處理是, 借:非流動資產基金—固定資產 貸:待處置資產損溢
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怎么判斷一項業務要不要做預算會計? 或者說什么情況要做預算會計分錄?
小菲老師
??|
提問時間:09/22 17:56
#事業單位#
同學,你好 你是問考試,還是實務?
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老師,咨詢一下,我們從財政請款到零余額賬戶上,然后再從零余額賬戶上將其轉到基本戶,后續從基本戶上慢慢支出,預算會計上的支出是一次性做還是后后續支出一筆做一筆,如果這樣年終如果這個錢在基本戶上沒支付完成,那我們和財政對賬的時候會不會就出現我們的賬和他們的不同步,然后這個決算就不好做?
木木老師
??|
提問時間:09/24 20:12
#事業單位#
預算會計的話,你是在后面實際支付的時候對應做支出。
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行政單位無償調撥資產怎么入賬?有成新率的資產是按原值還是凈值入賬?怎么計提折舊?調出的單位沒做折舊,只有評估的原值和凈值,如果錄入系統,折舊是按原值還是凈值折舊
小寶老師
??|
提問時間:11/08 01:12
#事業單位#
無償調撥的固定資產,其成本按照調出方的賬面價值加上相關稅費、運輸費等確定 折舊采用年限平均法 折舊計算基礎按照原值減去預計凈殘值確認 根據《政府會計準則第3號一固定資產》第五條規定:“通常情況下,購入、換入、接受捐贈、無償調入不需安裝的固定資產,在固定資產驗收合格時確認;購入、換入、接受捐贈、無償調入需要安裝的固定資產,在固定資產安裝完成交付使用時確認;自行建造、改建、擴建的固定資產,在建造完成交付使用時確認?!?/a>
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剛來新公司,他們的公司有點事,暫時不能報稅公戶暫時不能走賬。當時購買的零星開支,都是以收據入的賬,這些小票以后有的能給開票。 如果現在開的小票做的管理費用總計是,借管理費用50萬,貸銀行存款50萬。 開了30萬的票,是不是紅沖30萬管理費用,借管理費用30萬(紅字),貸銀行存款30萬(紅字) 收到開出的票,一次性總數做分錄,借管理費用,應交稅費。貸銀行存款 如果開的專票就按上屬分錄做,如果開的普票,就不用紅沖了,就按原來的分錄 我的理解對嗎老師
小林老師
??|
提問時間:02/12 06:34
#事業單位#
您好,如果沒有暫估負債往來,可以按您的分錄,無論是否有發票,對應業務發生,正常做賬
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有做決算做柱狀圖的課程嗎
艷子老師
??|
提問時間:01/29 14:45
#事業單位#
您好, 這個課程的事需要問下客服,,是他們負責這塊
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上一年設備全款包括質保金一起支付了,跨年之后對方把質保金退回來了,等到了合同支付質保金時間再支付,請問該如何做賬務處理
棉被老師
??|
提問時間:01/19 10:37
#事業單位#
你好 這樣的話一般是做其他應收款 里面的哈
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請問老師,購買車輛的保險費計入固定資產成本嗎
郭老師
??|
提問時間:01/19 11:57
#事業單位#
你好,他單獨做費用,不做固定資產成本。
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毛利率和降價率詳細公式怎么怎么樣子的,怎么算的,求大神告知
立峰老師
??|
提問時間:12/18 00:31
#事業單位#
同學你好 毛利率=(收入-成本)/收入*100% 降價率=降價金額/銷售額*100%
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收到學生課后服務費是計入其他收入,退學生課后服務費是沖其他收入還是計入業務活動費,學校賬務
家權老師
??|
提問時間:08/13 10:21
#事業單位#
那個直接沖其他收入,因為是退費
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這題的稅收優惠抵稅是怎么算的,還有處理殘值應交所得稅怎么算的,還有總支出
泡泡醬老師
??|
提問時間:12/07 11:04
#事業單位#
你好,同學請稍后,老師正在計算
?閱讀? 1839
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財政會計的本級一般公共預算包括什么
答疑蘇老師
??|
提問時間:01/08 14:57
#事業單位#
你好,包含工資福利支出和商品和服務支出。
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事業單位比如公立幼兒園,員工個稅的申報還是發放工資的次月申報?
歲月靜好老師
??|
提問時間:08/20 19:53
#事業單位#
同學您好,員工個稅是實際發放工資的次月進行申報。
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老師,我們是物業的,客戶有13家公司,但是只用一家公司簽了合同,后面補簽多方協議,水電費我也只是做了一家公司的,現在客戶要分攤到每一家公司,知道每一家的面積,知道水電總金額,怎么算出13家每一家平攤的金額。
小小霞老師
??|
提問時間:05/07 16:34
#事業單位#
你好,那就用水電總金額除以面積
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老師你好!我單位是非盈利醫院,施行非盈利組織會計制度。我想問一下:“固定基金”這個科目,新的會計制度還讓用嗎
小天老師
??|
提問時間:01/29 09:49
#事業單位#
您好,不用了呢。新的政府會計制度里沒有固定基金和非流動資產基金的科目
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你好,老師!民間組織的社會團體機構,里面有財政撥的1萬元黨支部經費,可以用完了,解散協會團體機構嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/13 16:07
#事業單位#
僅有財政撥款的黨支部經費用完這一情況,并不足以直接決定是否解散協會團體機構。 解散協會團體機構需要遵循一定的程序和規定。根據《社會團體登記管理條例》,社會團體有以下情形之一的,應當在業務主管單位審查同意后,向登記管理機關申請注銷登記: 1.完成社會團體章程規定的宗旨的; 2.自行解散的; 3.分立、合并的; 4.由于其他原因終止的。 在辦理注銷登記前,應當在業務主管單位及其他有關機關的指導下,成立清算組織,完成清算工作。清算期間,社會團體不得開展清算以外的活動。 此外,關于財政撥款的黨支部經費,社會團體收到該款項時,可以計入專用基金科目來進行處理,即借記“銀行存款”,貸記“專用基金”。 如果社會團體決定解散,剩余的財政撥款和其他資產的處理,應當接受業務主管單位、登記管理機關和其他有關機關的監督。按照相關規定,在清償完所有債務(包括員工工資、物業費用等)后,如有剩余資金,可按規定進行處理。
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老師供應商交來數電發票,但是備注欄里的銀行賬號錯了,并且領導也審批了,現在要求供貨商重新開了一張正確的發票,原來的在系統里作廢了,新發票不經過領導審批付可以嗎?正規處理方法是?
明遠老師
??|
提問時間:01/17 19:03
#事業單位#
你好,努力為你解答問題中,稍后回復你。
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老師總賬對賬的話,銀行流水和電腦總賬余額,對不上,是不是記賬憑證有沒做對的
小樣兒demo
??|
提問時間:01/21 16:44
#事業單位#
同學你好,如果銀行流水的全部業務你都入賬了,那就是說明你憑證金額有做錯的
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人力資源管理應留住、用好“人才”,首先是企業全體員工,其次是專業技術團隊,然后是管理團隊。說法正確還是錯誤
小鎖老師
??|
提問時間:11/18 11:20
#事業單位#
您好,這個是對的,是對的
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建筑工程怎么做賬?怎么規避社保?
郭老師
??|
提問時間:09/26 09:13
#事業單位#
借銀行存款貸工程結算應交稅費、應交增值稅銷項, 借工程施工貸原材料、應付職工薪酬、銀行存款等 借工程結算貸主營業務收入, 借主營業務成本貸工程施工。
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老師,請問下面這個會計分錄怎么寫?謝謝了。
薇老師
??|
提問時間:11/24 22:23
#事業單位#
同學你好參考以下看看,(1) 年初收到零余額賬戶退款時: 借:資金結存——零余額賬戶用款額度 12000 貸:財政撥款結轉——年初余額調整 12000 (2) 年初收到政府部門撥來的政府調劑資金時: 借:資金結存——財政應返還額度 50000 貸:財政撥款結轉——歸集調入 50000 (3) 借:資金結存——貨幣資金 1600 貸:財政撥款結轉——歸集調入 1600 (4) 借:財政撥款預算收入 356000 貸:財政撥款結轉——本年收支結轉 356000 借:財政撥款結轉——本年收支結轉 351000 貸:事業支出——財政撥款支出 348000 其他支出——財政撥款支出 3000
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