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老師,季度申報的時候,那個a表上的資產總額的季初跟季末是在哪里取數?
楊家續老師
??|
提問時間:07/03 00:24
#稅務#
你好同學! 季度申報的時候,我們會申報資產負債表,它是取自報表的數據
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老師,請問下,資產負債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
郭老師
??|
提問時間:07/02 23:50
#稅務#
年初去年12月末的 期末是本月末 本期看利潤表的所屬期,假設7月份的利潤表 本期7月份 本年累計1-7月份
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老師,實收資本印花稅的稅種是營業賬簿嗎?多謝
明琪老師
??|
提問時間:07/02 23:35
#稅務#
晚上好親!對的,營業賬簿
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老師,我現在七月份報稅,是不是從賬套里導出456月份的資產負債表和利潤表和現金流量表?對嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/02 23:13
#稅務#
利潤表現金流量表是 資產負債表是6月份的
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老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 23:03
#稅務#
您好,我們是不是小微企業哦,一般是這個原因選不了
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營業外支出進項稅可以抵扣嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:07/02 22:59
#稅務#
您好,這個具體是什么款項啊
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請問下我的報關單和我的進項不一致,報關單是2個規格,單價一樣,數量是總的,進項是2個單價,數量是分開的,那這樣我要怎么開出口發票?
小鎖老師
??|
提問時間:07/02 22:44
#稅務#
您好,這個的話,出口發票,也是這倆分開開,就行,這倆規格的分開
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請問首次出口退稅要單證齊全,指的是哪些資料?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 22:31
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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請問我們平臺有沒有納稅申報實操相關的課程?
小鎖老師
??|
提問時間:07/02 22:28
#稅務#
您好,這個是有的,只不過是收費的
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合同金額100000元是DDP金額,國際海運費是3500元,保險費是300元,目的港費用12000元。出口報關單上顯示CIF100000元,有運費、雜費、保險費可以填寫,一般情況下CIF都是填運費3500元,保險費300元。現在的問題基于合同實際是DDP條款,那開發票到底開多少金額?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 22:24
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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實收資本是看資產負債表期末余額,還是看銀行對賬單,他們會有不同
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 22:19
#稅務#
您好,看負債表的金額,這個實收資本就 是根據股東投資的金額入賬的,跟銀行不一樣,是不是有實物投資
?閱讀? 21
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實收資本是看資產負債表期末余額,還是看銀行對賬單?
小鎖老師
??|
提問時間:07/02 22:10
#稅務#
您好,這個是看銀行對賬單的
?閱讀? 21
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老師,合同規定收到工作量確認單后才給對方單位開具發票,我申報印花稅時,是以確認單的日期還是以發票開具日期作為稅款所屬期申報?多謝
小鎖老師
??|
提問時間:07/02 22:09
#稅務#
您好,這個是發票開具的日期,這個
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剛開業,裝修的費用五六萬怎么做賬務處理呢?
小鎖老師
??|
提問時間:07/02 21:47
#稅務#
您好,這個是做,長期待攤費用,這個是
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2025年新成立的工程方面的私人公司,需要報哪些稅,怎么報,要注意些什么
小鎖老師
??|
提問時間:07/02 21:36
#稅務#
您好,這個平時開票的多嗎
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老師,請問暫估的金額跟后面來發票的金額不一致可以的嗎
小鎖老師
??|
提問時間:07/02 21:25
#稅務#
您好,這是可以的啊,當然能
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個人是一家企業的股東。但是自己用微信開通經營性收款碼收款。有什么風險嘛。
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/02 20:52
#稅務#
您好,這個只要申報收入就可以
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個體戶也要去稅務局辦理稅務登記嗎?領發票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/02 20:34
#稅務#
您好,個體如果要開發票,也要開通的,現在是全電發票,開通了直接開發票就可以
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老師匯算清繳,繳納的所得稅怎么做分錄
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/02 20:27
#稅務#
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款
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老師,請問在2025年1季度開具了免稅發票9000元,然后開具1%的發票320000元,然后申報的時候就將9000換算成1%的不含稅金額8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申報,交增值稅了。 到2025年6月將1季的免稅發票9000元紅沖了,在2季正常開具1%的發票450000元,那么第二季度,我是應該按哪個金額作為收入,申報增值稅呢?
郭老師
??|
提問時間:07/02 19:51
#稅務#
450,000是不含稅的是嗎?如果是的話45萬-8910.89。
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老師麻煩問一下什么是所得稅年報,
樸老師
??|
提問時間:07/02 19:28
#稅務#
同學你好 就是匯算清繳 針對四個季度預交的所得稅多退少補
?閱讀? 32
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老師好,本單位是子公司代加工業務,稅務登記是22年1月1日,25年第二季度發票開票額度在六百萬,電子稅務局核定的稅種有水利建設基金,但是前任會計在23年到25年第一季度的申報都是零申報,我咨詢前任會計,她告訴我沒有水利基金,說零申報。這種情況是什么情形?請問老師遇到過嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/02 19:25
#稅務#
山東和內蒙古水利建設是根據繳納的增值稅和消費稅,其他的是按著不含稅的銷售額,你看下你們是按照哪一個?
?閱讀? 14
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老師,申報增值稅為什么帶不出銷項數據呢,提前讓修改稅源信息
樸老師
??|
提問時間:07/02 19:21
#稅務#
開票數據問題:開票后未上傳 / 抄報稅,重進開票軟件 “匯總上傳”“遠程報稅”,等數據同步后刷新申報頁。 稅源信息錯誤:發票稅目 / 稅率選錯,或稅種認定缺漏,核對發票與稅種認定,錯了就紅沖重開,缺認定去稅局補。 所屬期 / 票種錯:選成非當期所屬期,或漏選票種,改回正確所屬期,勾選全票種重新采集
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便利店個人加盟 開公司抬頭發票有什么稅務風險 法人也不是簽約的店主
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 19:18
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,第2張圖是年報填寫,為什么會收到第1張圖的提示呢?應該怎樣修正?
樸老師
??|
提問時間:07/02 19:13
#稅務#
稅務提示你公司(綿陽安通物流有限公司 )不屬于軟件和集成電路設計類企業,卻可能錯誤享受了 “軟件生產企業職工培訓費全額扣除” 稅收優惠。政策規定只有這類特定企業,職工培訓費用可單獨核算并全額稅前扣除,你公司行業不匹配,繼續享受就違規。 修正步驟 核對前期申報:查看之前企業所得稅申報,是否將職工培訓費按 “軟件企業全額扣除” 填報,找出錯誤數據。 更正申報: 登錄電子稅務局,走 “更正申報” 流程(企業所得稅季度 / 年度申報模塊 )。 把錯誤扣除的職工培訓費,調整回一般企業的扣除標準(一般企業職工教育經費不超過工資薪金總額 8% 的部分扣除,超支結轉 )。 補繳稅款(若有 ):因更正后應納稅所得額增加,可能產生補繳企業所得稅及滯納金,按系統提示繳納。 留存證據:整理公司行業證明(如營業執照、經營范圍說明 )、職工培訓費核算憑證(發票、培訓協議等 ),備稅務核查。
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老師 我們施工企業 甲方欠我們200萬工程款 后來抵得房子200萬,并且我們給對方開票開了200萬。后售樓部直接更名為實際購買150萬,這期間損失了50萬。走營業外支出,可以稅前扣除嗎
郭老師
??|
提問時間:07/02 19:05
#稅務#
你好,你這是又銷售出去了,銷售價格是150是這個意思嗎?
?閱讀? 26
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工程檢測公司,與A公司合作,幾個項目用房抵,金額共計:918419.69,扣除8%管理費及6%稅點918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費及稅費128578.76。今天申請支付了A公司合作7200元,對方說稅金互抵,這次的付款對方要開票給我公司嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/02 19:05
#稅務#
需要開票。 7200 元是你公司支付給 A 公司的款項,屬于應稅業務(管理費或稅費相關),根據規定,收款方 A 公司需開具發票。稅金互抵不免除開票義務,發票是你公司稅前扣除和抵扣的憑證
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老師,我現在七月份要報稅,都需要準備什么呢?就是我需要準備什么月份的什么報表?
郭老師
??|
提問時間:07/02 18:50
#稅務#
你好利潤表是4~6月份的 資產負債表,6月份的就行 需要申報財務報表和所得稅申報表 申報增值稅,一般納稅人的需要知道你的銷項稅額、主營業務收入、其他業務收入,還有你的進項稅額 印花稅的話,最好準備好了需要繳納印花稅的那些合同。
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老師,如果我申報的無票收入后期又開票了,那么開票金額必須和當時申報的一樣嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/02 18:47
#稅務#
這個不一定按照你實際的來就行,但是你開發票的最好不要低于無票收入
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個體戶生產經營所得申報 換電腦了 新電腦沒有數據 就怎么申報
郭老師
??|
提問時間:07/02 18:47
#稅務#
你好,之前的那個電腦能打開嗎?你去系統設置里面有一個備份,然后把這個備份拷到新的電腦里面恢復備份。
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