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2024年3月10日,某事業(yè)單位以240萬(wàn)元購(gòu)入國(guó)債作為短期投資,其中包含尚未領(lǐng)取的債券利息10萬(wàn)元,另外還單獨(dú)支付了手續(xù)費(fèi)5萬(wàn)元。同年6月8日,該事業(yè)單位收到債券利息10萬(wàn)元;10月31日,又收到該國(guó)債持有期間期的利息5萬(wàn)元;11月10日,以為260萬(wàn)元出售該短期投資,投資收益無(wú)需上繳財(cái)政。該事業(yè)單位該如何編制會(huì)計(jì)分錄?
小奇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 18:12
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,3月10日,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:短期投資 235 應(yīng)收利息 10 貸:銀行存款 245 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:投資支出 235 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 235 6月8日,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:銀行存款 10 貸:應(yīng)收利息 10 無(wú)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 剩下的答案在下條信息,請(qǐng)稍等
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資金結(jié)存的余額怎么核對(duì)呀?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 05:37
#事業(yè)單位#
您好,您指的是銀行存款嗎?要是的話,就和銀行對(duì)賬單核對(duì),要是庫(kù)存現(xiàn)金的話,就和庫(kù)存現(xiàn)金的實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)核對(duì)。
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民非企業(yè)免征增值稅之后是否需要交印花稅?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 10:40
#事業(yè)單位#
你好; 需要報(bào)印花稅的;
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做內(nèi)帳,購(gòu)進(jìn)工廠飲料購(gòu)滿1000支,贈(zèng)送100支。贈(zèng)送的這100元入庫(kù)存商品要入單價(jià)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 21:30
#事業(yè)單位#
您好,要的,這個(gè)要入單價(jià),你們也可以出售的
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賣(mài)廢品的,賣(mài)原材料的入營(yíng)業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 11:23
#事業(yè)單位#
賣(mài)原材料的入其他業(yè)務(wù)收入,賣(mài)廢品,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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政府機(jī)關(guān)單位,組織全體黨員觀看紅色電影,如何支出,走工會(huì)經(jīng)費(fèi)還是黨建經(jīng)費(fèi),具體部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目是什么?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/24 12:38
#事業(yè)單位#
首先,如果選擇使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)來(lái)支付,可以將其列入“職工活動(dòng)支出”科目。具體的操作流程是,先向工會(huì)組織提出申請(qǐng),經(jīng)過(guò)審批后,從工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支。 如果選擇使用黨建經(jīng)費(fèi)來(lái)支付,可以將其列入“其他黨費(fèi)支出”科目。黨建經(jīng)費(fèi)主要用于黨的活動(dòng),包括黨員教育經(jīng)費(fèi)、訂閱和購(gòu)買(mǎi)用于開(kāi)展黨員教育的報(bào)刊、資料、音像制品和設(shè)備等。在具體操作上,需要向黨組織報(bào)批,審批通過(guò)后即可使用黨建經(jīng)費(fèi)進(jìn)行支付。
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企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額算的時(shí)候是分段兒算呢還是統(tǒng)一算 ,假如利潤(rùn)是326萬(wàn) ?應(yīng)交多少企業(yè)所得稅
秦楓老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/30 18:43
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,企業(yè)所得稅是分段計(jì)算的100萬(wàn)以下是2.5%,100萬(wàn)到300萬(wàn)是5%。如果超過(guò)300萬(wàn)是全額的,你這個(gè)326萬(wàn)直接按照25%。
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某行政單位通過(guò)零余額賬戶(hù)將應(yīng)發(fā)放的政府補(bǔ)貼280000轉(zhuǎn)入各被補(bǔ)貼人的儲(chǔ)蓄存款賬戶(hù)。
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/27 20:57
#事業(yè)單位#
您好,請(qǐng)問(wèn)是需要什么呢
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老師 ,行政單位盤(pán)盈固定資產(chǎn)怎么入賬,要怎么出分錄?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/05 17:29
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)盈余
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請(qǐng)問(wèn)收入和支出的預(yù)算相同、決算相同,這是為啥
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 15:48
#事業(yè)單位#
您好,收入和支出的預(yù)算相同、決算相同,是因?yàn)樵谪?cái)政預(yù)算和決算的編制過(guò)程中遵循了平衡原則,即收入和支出的計(jì)劃和實(shí)際結(jié)果需要保持平衡。
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請(qǐng)問(wèn)在請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)做基建項(xiàng)目竣工結(jié)算時(shí),部分已入建安工程的項(xiàng)目在結(jié)算時(shí)不計(jì)入建安工程,我是否需要扣減建安工程,減出來(lái)的部分應(yīng)該入什么科目?直接費(fèi)用化還是放入待攤投資?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 10:06
#事業(yè)單位#
你好計(jì)入待攤投資比較好一些這個(gè)
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1.公司股東權(quán)益總額19000萬(wàn)元,其中股本10000萬(wàn)元,股數(shù)10000萬(wàn)股,每股1元,資本公積(股本溢價(jià))3000萬(wàn)元,盈余公積為5000萬(wàn)元,未分配利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,公司適用稅率25%,公司留存收益金額多少 2.經(jīng)股東大會(huì)決議報(bào)有關(guān)部門(mén)核淮,5.15該公司以銀行存款回購(gòu)本公司股票100萬(wàn)股,每股回購(gòu)價(jià)格5元,每股原發(fā)行價(jià)格為3元,6.13將回購(gòu)股票100萬(wàn)股注銷(xiāo),關(guān)于回購(gòu)與注銷(xiāo)本公司股票會(huì)計(jì)處理
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/29 17:55
#事業(yè)單位#
公司留存收益金額多少5000+1000=6000
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醫(yī)院是一般納稅人,個(gè)人給醫(yī)院提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù):修理費(fèi) 4次 15841.58元,在稅務(wù)局給醫(yī)院開(kāi)了增值稅代開(kāi)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)16000.00 醫(yī)院那邊說(shuō)這樣開(kāi)票的話醫(yī)院會(huì)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅,稅務(wù)局開(kāi)票不是都繳了稅嗎!為啥醫(yī)院還代扣個(gè)人所得稅
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/30 19:46
#事業(yè)單位#
您好,醫(yī)院說(shuō)的沒(méi)錯(cuò),這是勞務(wù)報(bào)酬,發(fā)票上寫(xiě)了要代扣代繳個(gè)稅的,增值稅、附加稅要交,個(gè)稅也是要交的,不過(guò)這20%個(gè)稅稅率高了,明年匯繳時(shí)會(huì)退到您卡上的
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老師這個(gè)固定資產(chǎn)我錄完,保存后去哪找呢?
小雙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:55
#事業(yè)單位#
你好,錄入完保存,就直接保存在固定資產(chǎn)模塊里了,直接點(diǎn)擊固定資產(chǎn)即可查看
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老師請(qǐng)問(wèn)我單位給下屬單位撥付的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)走什么科目
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 12:23
#事業(yè)單位#
單位給下屬單位撥付的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)可以根據(jù)具體情況計(jì)入以下科目: 一、如果具有專(zhuān)項(xiàng)指定用途 1. 可計(jì)入“其他應(yīng)付款—專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”科目,待下屬單位使用該經(jīng)費(fèi)并提供相關(guān)支出憑證時(shí),進(jìn)行相應(yīng)的核銷(xiāo)。 - 撥付時(shí): - 借:其他應(yīng)付款—專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 - 下屬單位報(bào)銷(xiāo)相關(guān)活動(dòng)支出時(shí): - 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/管理費(fèi)用等(根據(jù)具體支出性質(zhì)確定) 貸:其他應(yīng)付款—專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 二、如果屬于非專(zhuān)項(xiàng)、一般性的經(jīng)費(fèi)支持 1. 可以通過(guò)“其他應(yīng)收款—下屬單位活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”科目核算。 - 撥付時(shí): - 借:其他應(yīng)收款—下屬單位活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 - 后續(xù)可根據(jù)實(shí)際情況,如下屬單位反饋經(jīng)費(fèi)使用情況等進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾砗唾~務(wù)處理。 同時(shí),在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),要注意保留相關(guān)的撥付憑證、審批文件等,以便于審計(jì)和財(cái)務(wù)管理。
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核定信息里面的核定稅種重復(fù)并且日期不一樣怎么辦
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/13 15:02
#事業(yè)單位#
你好,他這個(gè)是一個(gè)開(kāi)始的時(shí)間,一個(gè)是結(jié)束的時(shí)間。
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請(qǐng)問(wèn)老師收到現(xiàn)金收入,可以我方寫(xiě)一張收據(jù)說(shuō)明是什么收入,再蓋一下財(cái)務(wù)章可以嗎
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 16:30
#事業(yè)單位#
可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
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老師,請(qǐng)問(wèn)學(xué)校課后服務(wù)費(fèi)支出應(yīng)該記入哪個(gè)科目 ?這些項(xiàng)目里應(yīng)該選哪一項(xiàng)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/16 10:30
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 計(jì)入其他支出
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老師,因個(gè)人失誤算錯(cuò)數(shù),給公司造成近4萬(wàn)元的損失,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人應(yīng)如何賠償給公司?個(gè)人的月工資3000多元,無(wú)力一次性賠付。
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/04 14:45
#事業(yè)單位#
因勞動(dòng)者本人原因給用人單位造成經(jīng)濟(jì)損失的,用人單位可按照勞動(dòng)合同的約定要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)濟(jì)損失的賠償,可從勞動(dòng)者本人的工資中扣除。但每月扣除的部分不得超過(guò)勞動(dòng)者當(dāng)月工資的20%。若扣除后的剩余工資部分低于當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn),則按最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付。
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老師您好,系統(tǒng)顯示發(fā)票未上傳,應(yīng)該怎么操作啊,求告知,謝謝
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/24 11:01
#事業(yè)單位#
你好 是在稅盤(pán)嗎 稅盤(pán)是網(wǎng)絡(luò)不好 估計(jì)要重新上傳一下的
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我單位是事業(yè)單位,非義務(wù)教育學(xué)校,單位沒(méi)有自己的對(duì)公賬戶(hù),只有財(cái)政非稅專(zhuān)戶(hù)。每月出納用個(gè)人的微信收到學(xué)生交的學(xué)費(fèi),月末提現(xiàn)到出納的銀行卡,再繳存到財(cái)政專(zhuān)戶(hù),最后報(bào)用款計(jì)劃使用。 請(qǐng)問(wèn)假設(shè)存入學(xué)費(fèi)1萬(wàn)到財(cái)政,報(bào)用款計(jì)劃5千,財(cái)政下達(dá)5千后開(kāi)始付款。這幾個(gè)流程的分錄該怎么寫(xiě)呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/07 13:10
#事業(yè)單位#
收到學(xué)生交的學(xué)費(fèi)并存入出納的銀行卡: 借:銀行存款(出納的銀行卡) 10000 貸:預(yù)收賬款(學(xué)生學(xué)費(fèi)) 10000 將出納的銀行卡中的學(xué)費(fèi)提現(xiàn)到財(cái)政非稅專(zhuān)戶(hù): 借:銀行存款(財(cái)政非稅專(zhuān)戶(hù)) 10000 貸:銀行存款(出納的銀行卡) 10000 向財(cái)政部門(mén)報(bào)用款計(jì)劃,申請(qǐng)使用5000元: 借:部門(mén)預(yù)算(用款計(jì)劃) 5000 貸:銀行存款(財(cái)政非稅專(zhuān)戶(hù)) 5000 財(cái)政部門(mén)下達(dá)用款計(jì)劃后開(kāi)始付款: 借:銀行存款(財(cái)政非稅專(zhuān)戶(hù)) 5000 貸:銀行存款(出納的銀行卡) 5000
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3歲以上幼兒園教育可以在個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)扣除嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 08:52
#事業(yè)單位#
對(duì)的這個(gè)可以個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)扣除的
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我們公司付給其他公司款項(xiàng),但是對(duì)方開(kāi)票的是他們的總公司,可以嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/29 18:16
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 讓對(duì)方提供總分公司說(shuō)明,并說(shuō)明總公司代分公司開(kāi)票
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老師,我想問(wèn)一個(gè)現(xiàn)實(shí)中的問(wèn)題,績(jī)效工資的核算,就是比如財(cái)務(wù)科的績(jī)效核算方法可以告訴宣傳科嗎?
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 19:25
#事業(yè)單位#
績(jī)效工資核算方法根據(jù)崗位特性設(shè)計(jì),財(cái)務(wù)科與宣傳科職責(zé)不同,核算標(biāo)準(zhǔn)也應(yīng)有所區(qū)別。宣傳科可能側(cè)重于活動(dòng)策劃、媒體影響等指標(biāo),而財(cái)務(wù)科則關(guān)注成本控制、資金管理等。因此,直接照搬其他部門(mén)的績(jī)效核算方法并不合適,需要根據(jù)各自工作特點(diǎn)定制合適的考核體系。
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購(gòu)買(mǎi)人才網(wǎng)會(huì)員,怎么掛賬,金額比較小,300元
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 14:36
#事業(yè)單位#
您好, 計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以了
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老師這怎么做財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 某事業(yè)單位計(jì)提公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊35000元。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 11:08
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位計(jì)提固定資產(chǎn)折舊分錄:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用、單位管理費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、加工物品、在建工程等,貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。 ,借:非流動(dòng)資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn), 貸:累計(jì)折舊
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老師我們事業(yè)單位收到建筑單位給開(kāi)來(lái)的電子發(fā)票,但是詳單對(duì)方說(shuō)系統(tǒng)打印不出來(lái),請(qǐng)問(wèn)該如何處理,還有建筑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)時(shí)需要注意什么?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 16:00
#事業(yè)單位#
如果建筑單位無(wú)法提供詳細(xì)清單,可以要求他們提供一份手寫(xiě)的清單,并確保該清單包含足夠的詳細(xì)信息,以便你們進(jìn)行核對(duì)和報(bào)銷(xiāo)。 在報(bào)銷(xiāo)建筑發(fā)票時(shí),需要注意以下幾點(diǎn): 確認(rèn)發(fā)票的真實(shí)性和合法性:建筑發(fā)票必須是正規(guī)發(fā)票,并且必須加蓋建筑單位的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或公章。如果發(fā)票沒(méi)有蓋章或者章印不清晰,需要聯(lián)系建筑單位重新開(kāi)具。 核對(duì)發(fā)票信息:核對(duì)發(fā)票上的項(xiàng)目名稱(chēng)、金額、稅率等信息是否與實(shí)際發(fā)生相符。如果有任何不符,需要及時(shí)聯(lián)系建筑單位進(jìn)行更正。 審核發(fā)票附件:建筑發(fā)票通常會(huì)附帶一些附件,如合同、預(yù)算、結(jié)算書(shū)等。需要仔細(xì)審核這些附件的真實(shí)性和完整性,并與發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。 注意發(fā)票有效期:建筑發(fā)票有時(shí)會(huì)有一定的有效期,需要在有效期內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。如果超過(guò)有效期,需要聯(lián)系建筑單位重新開(kāi)具。 保留好相關(guān)憑證:在報(bào)銷(xiāo)建筑發(fā)票時(shí),需要保留好相關(guān)的憑證和記錄,如驗(yàn)收單、施工許可證、施工合同等。這些憑證和記錄可
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一般納稅企業(yè),國(guó)企單位的會(huì)計(jì)科目有哪些
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/14 19:48
#事業(yè)單位#
您好 請(qǐng)問(wèn)國(guó)企是制造業(yè)還是什么行業(yè)?
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醫(yī)院付實(shí)習(xí)生培訓(xùn)費(fèi)用要怎么做賬?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/07 21:54
#事業(yè)單位#
您好,這種的話,是可以正常做為你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的人工成本的,這個(gè)
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你好 我們20年21年的時(shí)候單位有在建工程項(xiàng)目 財(cái)政撥款 這兩年財(cái)政撥的項(xiàng)目款 都入在了財(cái)政撥款科目里了 年底的時(shí)候沒(méi)用完的 都給轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余里了 第二年再付工程項(xiàng)目款的時(shí)候 就直接走的單位銀行存款了 導(dǎo)致現(xiàn)在資金結(jié)存為負(fù)數(shù)了 財(cái)政項(xiàng)目盈余還有五千多萬(wàn) 這個(gè)情況現(xiàn)在能怎么調(diào)一下嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/24 08:35
#事業(yè)單位#
1.賬務(wù)調(diào)整:對(duì)于已經(jīng)按原資金渠道列支的項(xiàng)目需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)還原,未列支的款項(xiàng)需要進(jìn)行調(diào)賬處理。這樣可以快速有效地減少負(fù)結(jié)存。 2.新舊銜接:實(shí)現(xiàn)調(diào)增調(diào)減的目的。這需要較為熟悉政府財(cái)務(wù)制度的相關(guān)人員才能實(shí)施,但較為靈活,能夠快速有效地解決負(fù)結(jié)存問(wèn)題。 3.在部門(mén)決算中反映負(fù)結(jié)余:雖然不能直接解決負(fù)結(jié)存問(wèn)題,但能夠及時(shí)反映出存在的問(wèn)題,并通過(guò)決算程序形成正式記錄,以便加以處理。 4.核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng):確保所有進(jìn)帳單都已入帳。如果有未達(dá)帳,需要追回并入帳。一般情況下,進(jìn)帳單回來(lái)都是借銀行存款,貸應(yīng)收帳款,所以編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),如果貨幣資金出現(xiàn)負(fù)數(shù),可以直接從應(yīng)收帳款金額中調(diào)整一部分到貨幣資金中,使資產(chǎn)負(fù)債表看起來(lái)更平衡。但不需要實(shí)質(zhì)性的進(jìn)行調(diào)整。 5.調(diào)整會(huì)計(jì)科目:將暫存款的金額調(diào)整到正確的會(huì)計(jì)科目,比如其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款等。
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