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請教老師:目前企業只有繳納五險一金及發放工資,個稅零申報。沒有營業收入。專管員要求我們企業有增值稅收入,該如何處理?謝謝
文文老師
??|
提問時間:07/01 10:07
#稅務#
確實沒有經營,也沒有收入 ?
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老師,我們承接了一個給攪拌站現場管理及運輸混凝土的活,請問我們給對方開票是按什么大類開票呀
宋生老師
??|
提問時間:07/01 10:07
#稅務#
你好,現場管理是做企業管理的稅目 運輸的話是按運輸服務
?閱讀? 22
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老師你好我是一般納稅人,我截止到2024年末累計虧損321萬,現在稅務局讓自行查賬,老板的意思想交點所得稅,我想問下老師我怎么能交上所得稅呢?是需要把321萬都抵沒嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/01 10:06
#稅務#
要交企業所得稅,需讓應納稅所得額 > 0,在累計虧損 321 萬情況下,可從兩方面調整(合法合規為前提 ): 收入端:補記未確認收入(如已開票未入賬、業務已發生但誤記預收等 ),或依規確認符合條件的暫估收入,增加應納稅所得額 。 扣除端:剔除不合規扣除憑證(假票、無關票等 ),調增應納稅所得額;也可適當減少合理扣除(謹慎操作,別引發稅務風險 ) 。
?閱讀? 15
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老師,請問企業所得稅政策優惠有哪些,包括新能源(光伏、風能發電)等,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:07/01 10:01
#稅務#
你好,這個就太多了。靠打字很難打的完了。 建議你直接看書,稅法里面企業所得稅的章節有對應的稅收優惠。
?閱讀? 16
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請問老師公司把門店整體使用權轉讓出去,收的款項包括門店租金和裝修費用,請問收到的錢開什么發票合適呢?
文文老師
??|
提問時間:07/01 10:00
#稅務#
你好,可以開具經營租賃
?閱讀? 18
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老師,開發票100萬,發工資給指定賬戶,管理費按4%計算,其他產生的所有稅由對方承擔,怎么算哦
宋生老師
??|
提問時間:07/01 09:58
#稅務#
你好,這個你要看你實際交了多少稅? 按你實際交的稅來扣就可以了,另外收4萬的管理費。
?閱讀? 16
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請問5月的成本發票還沒收回,小規模納稅人7月怎么報稅
文文老師
??|
提問時間:07/01 09:57
#稅務#
可以先暫估成本的
?閱讀? 11
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老師,請問企業所得稅優惠政策具體是哪些文件,謝謝
文文老師
??|
提問時間:07/01 09:53
#稅務#
《財政部 稅務總局關于進一步支持小微企業和個體工商戶發展有關稅費政策的公告》 財政部 稅務總局公告2023年第12號:對小型微利企業減按25%計算應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅政策,延續執行至2027年12月31日。
?閱讀? 11
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在阿里巴巴等平臺上做的跨境電商業務,在退稅申報和做賬方面和普通的外貿業務有什么不同呢?感覺遇到了好多新詞匯,不知道對會計的工作有什么影響
郭老師
??|
提問時間:07/01 09:50
#稅務#
一般貿易出口:采用0110監管方式,涉及全套的貿易單證,如合同、發票、裝箱單等,并且需要全額繳納關稅和其他稅款 跨境電商出口:如9610(跨境電商零售出口)、9710(跨境電商B2B直接出口)、9810(跨境電商海外倉出口)等,通過跨境電子商務平臺進行線上交易,享受簡化申報、優先查驗、便利退稅等優惠政策,降低了企業的通關成本和時間
?閱讀? 29
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廣州公司年報漏報了,還可以補報嗎?可以解除年報漏報的異常嗎
文文老師
??|
提問時間:07/01 09:43
#稅務#
廣州公司年報漏報了,還可以補報的
?閱讀? 11
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老師,您好,我們前年給對方開具了35萬元的專用發票,雙方均已入賬,對方也已經抵扣稅款,現在對方說金額有問題,要紅沖16萬元發票,我們和對方需要怎么處理
家權老師
??|
提問時間:07/01 09:40
#稅務#
你們開紅字信息申請,部分紅沖:開具紅字發票原因需選擇“銷貨退回”或“銷售折讓”,如選擇的是“開票有誤”只能進行全額沖紅。 借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
?閱讀? 15
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小規模納稅人,不超過季度30萬的情況下,銷售貨物怎么做分錄?比如銷售貨物,開票,金額100.稅額1.價稅合計101,
家權老師
??|
提問時間:07/01 09:39
#稅務#
主營業務收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款101 貸:主營業務收入100 應交稅費-未交增值稅1 借:主營業務成本 貸:庫存商品 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 貸:銀行存款
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尊敬的納稅人:您好,為協助你單位便捷、規范辦理出口應征稅貨物的增值稅納稅申報,你單位存在出口應征稅貨物相關業務,請先完成當期出口應征稅報關單的用途確認操作,再辦理增值稅納稅申報業務。 確定
宋生老師
??|
提問時間:07/01 09:39
#稅務#
你好,你的問題是什么呢。
?閱讀? 24
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公司給股東借款一年收取2萬元利息費用,要交多少稅呢?怎么交呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/01 09:36
#稅務#
你好,這個主要就是個稅有20%。
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開發商把房子租出去了,怎么開具發票?
家權老師
??|
提問時間:07/01 09:35
#稅務#
根據房子性質,選擇以下稅目 商業營業用房經營租賃服務: 商用房經營租賃、出租寫字樓、寫字樓出租、商鋪出租3040502020400000000其他不動產經營租賃服務: 3040502029900000000 個人出租住房:” 3040502020102000000其他住房租賃服務:” 3040502020199000000
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請問普通增值稅發票有使用期限嗎,24年的還能入賬嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/01 09:35
#稅務#
普通增值稅發票24年的還能入賬。
?閱讀? 10
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老師,房地產中介公司,經營范圍只有房地產經紀,可以開具租賃費的發票嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/01 09:33
#稅務#
需要增加租賃的經營范圍才能開
?閱讀? 10
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老師,物流公司處理二手車價值低,稅務預警了,老師有什么好方法嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/01 09:30
#稅務#
實際處理的錢,也確實低嗎?
?閱讀? 16
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老師是企業申報為高新技術企業后可以享受研發費用加計扣除稅收優惠政策嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/01 09:29
#稅務#
你好,是的。你實際有做研發,就可以加計扣除。
?閱讀? 22
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老師,我們公司從個人手里買材料,他用一家個體工商戶的名義給我開了發票,付款是付給他個人,這樣可以的嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/01 09:27
#稅務#
若他是該個體戶的經營者,可以
?閱讀? 18
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您好,請問一下一般納稅人的運輸公司能開3%的增值稅發票嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/01 09:23
#稅務#
一般納稅人的運輸公司不能開3%的增值稅發票
?閱讀? 25
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老師您好在哪里下載電子營業執照啊。
文文老師
??|
提問時間:07/01 09:20
#稅務#
你好,可在微 信或支付寶中,搜索電子營業執照
?閱讀? 9
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老師,公司從2023年11月注冊,到現在一直沒有人員,也沒有發過工資,個稅也沒有申報過,只是每季零申報。有沒有影響?
家權老師
??|
提問時間:07/01 09:18
#稅務#
建議還是做點收入,不然就注銷了,長期那樣會影響法人的信譽的
?閱讀? 31
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小規模個體戶二季度開票開了40萬發票,三季度發現開錯了,紅沖之后是不是三季度會產生增值稅退稅啊(除了紅沖之外沒有別的收入)
家權老師
??|
提問時間:07/01 09:16
#稅務#
是的,那個可以申請退稅的
?閱讀? 12
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公司要裝電梯,我這邊是進在建工程嗎?等完事了再進固定資產?
文文老師
??|
提問時間:07/01 09:10
#稅務#
是,若跨月,先進在建工程,等完事了再進固定資產
?閱讀? 13
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老師,醫療器械貿易的公司賬務好做嗎
文文老師
??|
提問時間:07/01 09:08
#稅務#
你好,這相當于商貿業,還是相對好做的
?閱讀? 9
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老師,一般納稅人公司,專用發票認證,怎么認證勾選?
家權老師
??|
提問時間:07/01 09:05
#稅務#
我要辦稅-稅務數字賬戶-發票勾選確認-抵扣勾選-
?閱讀? 22
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1.跨境應稅服務,1.境內單位向境外單位在境外消費的服務,2.境內單位向境外單位提供在境內的服務,比如商務輔助服務, 2請問以上哪個是跨境應稅服務? 在請問跨境應稅服務,這個境是以什么定義的,?
宋生老師
??|
提問時間:07/01 09:05
#稅務#
你好,第一個是跨境應稅服務, 境是按實際發生地,是在國境外還是國境內。 港澳臺現在也算是跨境服務
?閱讀? 33
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老師,你好,請問那個出口退稅怎么實操的,我有一家家具廠業務是這個,你看到時怎么回答
樸老師
??|
提問時間:07/01 09:05
#稅務#
備案:電子稅局做出口退(免)稅備案,維護商品編碼、匯率。 報關收匯:貨物出口報關,收匯(或按規視同收匯),收集報關單、進項發票、出口發票等憑證。 申報:用退稅系統錄入出口、進貨明細,生成數據,電子稅局提交。 審核退稅:稅局審數據、核憑證,通過后退稅到賬,按公式做 “免抵退” 賬務。 注意:次年 4 月申報期前完成上一年申報,留存單證 10 年,關注家具退稅率(如 13%/9% )
?閱讀? 9
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老師,這張發票是6月份對方給我們開的,我畫橫線2行是對方給我們開錯了,對方要部分紅沖,我們6月份會把正確的部分入賬,對方說昨天晚上給我們把錯誤的那2行紅沖重新開,今天早上來了,他沒有給我們紅沖,6月已經過完了,他如果今天紅沖那也是7月份,跨月了。那她開錯的那2行我們在6月份應該如何入賬呢?
郭老師
??|
提問時間:07/01 09:04
#稅務#
這個是專票還是普通發票的?
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