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Excel
請問老師現在會計學堂做真賬實操系統怎么這么慢呀?
堂堂老師
??|
提問時間:11/13 14:36
#財務軟件#
這個問題可能是由于系統服務器負荷較高或者網絡連接問題導致的。建議嘗試在網絡狀況較好的時候使用,或者聯系技術支持詢問具體情況。
?閱讀? 684
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進口一臺設備,交納進口增值稅怎么寫分錄
文文老師
??|
提問時間:11/13 14:18
#財務軟件#
借:應交稅費-應交稅費-進項稅 貸:銀行存款
?閱讀? 649
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老師,你好,某一項商品,3個老板分紅怎么做分錄哈
文文老師
??|
提問時間:11/13 11:12
#財務軟件#
根據利潤分紅 借:未分配利潤 貸:應付利潤
?閱讀? 621
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這如何計算?
樸老師
??|
提問時間:11/13 09:46
#財務軟件#
同學你好 具體什么問題
?閱讀? 808
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用友T3財務報表里面的重新清算是在哪里可以找到呀
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/12 21:55
#財務軟件#
在用友T3財務軟件中,重新計算財務報表的操作步驟如下: 打開用友T3軟件,并登錄進入系統。 在軟件左側的導航欄中找到并點擊“財務報表”。 在財務報表頁面中,找到菜單欄中的“文件”,然后點擊“打開”按鈕。 在打開的對話框中,選擇需要重新計算的財務報表并點擊打開。 打開報表后,點擊“數據”菜單,然后選擇“整表重算”選項。
?閱讀? 1062
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這個會計準則怎么選呀
廖君老師
??|
提問時間:11/12 21:24
#財務軟件#
您好,小企業會計準則。我們沒有用合同履約成本就選 這個 用合同履約成本(原來用勞務成本實際工作中企業繼續采用勞務成本也不影響核算)就選擇企業會計準則,不用就選擇小企業會計準則(沒有研發費用,沒有未確認融資費用這個科目),
?閱讀? 655
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快賬軟件怎么進行期末調匯?
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/12 20:53
#財務軟件#
同學,老師在逐一回復中
?閱讀? 654
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主營業務收入和成本都是不含稅 怎么在金蝶上查含稅成本和收入啊
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/12 20:43
#財務軟件#
主營業務收入明細賬 同學
?閱讀? 692
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用友T3反結賬和反對賬后,為什么不需要月末反轉賬?如果反對賬后,修改了憑證,賬簿怎么修改,還需要月末轉賬嗎?做賬的順序是什么樣的?
耿老師
??|
提問時間:11/12 20:40
#財務軟件#
你好!用友T3反結賬和反對賬后,不需要月末反轉賬的原因可以通過以下邏輯進行解釋: 1. **反結賬與反對賬的定義**: - 反結賬是指取消已經進行的月末結賬操作,使賬務回到未結賬狀態。 - 反對賬是指取消已經進行的記賬操作,使憑證回到未記賬狀態。 2. **月末轉賬的含義**: - 月末轉賬通常指的是在月末將所有損益類科目的余額結轉到本年利潤科目中,以反映企業的經營成果。 3. **反結賬與反對賬的影響**: - 反結賬會使賬務回到未結賬狀態,即所有憑證都處于未記賬狀態。 - 反對賬會使特定憑證回到未記賬狀態,但不影響其他已記賬的憑證。 4. **為什么不需要月末反轉賬**: - 當進行反結賬操作時,整個賬套回到了未結賬狀態,此時所有憑證都處于未記賬狀態,包括月末轉賬的憑證。因此,沒有必要單獨進行月末反轉賬操作。 - 反對賬操作只針對特定憑證,如果該憑證不是月末轉賬憑證,則不涉及月末轉賬的取消。如果需要修改月末轉賬憑證,應先進行反結賬操作,然后修改或刪除該憑證,再重新進行月末轉賬。 5. **修改憑證后的處理**: - 如果反對賬后修改了憑證,且該憑證是月末轉賬憑證,則需要重新進行月末轉賬操作,以確保損益類科目的余額正確結轉到本年利潤科目中。 - 如果修改的不是月末轉賬憑證,則無需重新進行月末轉賬操作。 綜上所述,用友T3反結賬和反對賬后是否需要月末反轉賬取決于修改的憑證是否涉及月末轉賬。如果涉及,則需要重新進行月末轉賬;如果不涉及,則無需額外操作。
?閱讀? 1417
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老師,這種小數點后面很多位的時候,到底什么時候該四舍五入,什么時候不該四舍五入,四舍五入不對的時候后面就差0.01,能具體講一下這種四舍五入的嗎
樸老師
??|
提問時間:11/12 17:04
#財務軟件#
同學你好 那就進1法 就別四舍五入了
?閱讀? 634
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用友暢捷通T+,處理固定資產,這個模塊怎么做?
文文老師
??|
提問時間:11/12 16:56
#財務軟件#
用友暢捷通T+,銷售固定資產,固定資產模塊怎么操作?是這個意思嗎
?閱讀? 699
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老師您好!我們用的是金蝶云專業版,請教您一個問題:在期末的時候,所有存貨進出庫業務已經全部核算完畢并且全部業務都已經生成的記賬憑證,這時我們需要做的是:期末業務先結賬還是期末業務先關賬?!謝謝!!
宋生老師
??|
提問時間:11/12 16:38
#財務軟件#
您好,這個先結賬,再關賬
?閱讀? 643
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肖老師 講了亂賬整理 的密碼是啥?
小菲老師
??|
提問時間:11/12 13:53
#財務軟件#
同學,你好 這個密碼,你需要問課程老師,答疑老師沒有密碼的
?閱讀? 617
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建筑行業用快帳軟件不行嗎?
小菲老師
??|
提問時間:11/12 11:13
#財務軟件#
同學,你好 是可以的
?閱讀? 658
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供應商發來一批料錯料了,我們幫他返工了,私賬支付1000,內賬,這個需要怎么做賬,收到返工工資。我們返工的哦
文文老師
??|
提問時間:11/12 11:02
#財務軟件#
可沖減材料的成本或計入營業外收入
?閱讀? 670
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老師,請問金蝶軟件斷號如何處理呢 旗艦版的,憑證已經審核過了
文文老師
??|
提問時間:11/12 10:04
#財務軟件#
參考下 憑證-整理憑證號
?閱讀? 912
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我公司10月份成立的就有發生額了,我用咱們財務軟件選擇了建賬是11月份了,我想現在改成10月份建賬怎么改?
郭老師
??|
提問時間:11/12 07:36
#財務軟件#
開始做帳了嗎 沒有的話基礎設置里面你看下能修改吧
?閱讀? 686
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老師你好我上個月的記賬憑證已經做完了,我后面應該怎么操作,我沒有用過用友T+暢捷通的財務軟件
郭老師
??|
提問時間:11/12 00:05
#財務軟件#
你好 先審核 月末處理里面結賬就可以的
?閱讀? 683
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老師是不是需要點擊財務結賬,上個月就算真的完成了,這是用友T3
小智老師
??|
提問時間:11/11 17:13
#財務軟件#
是的,使用用友T3軟件時,需要在每個月結束時進行財務結賬操作,這樣可以確保上個月的賬目被正確關閉,為新的會計期間做好準備。這個操作有助于保持賬務數據的準確性和完整性。
?閱讀? 636
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做賬是根據銀行流水做賬嗎?
家權老師
??|
提問時間:11/11 15:54
#財務軟件#
內賬是根據銀行流水做賬
?閱讀? 719
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小規模公司盈利了,老板要把錢取出來,需要交哪些稅
樸老師
??|
提問時間:11/11 12:18
#財務軟件#
同學你好 這個要做分紅的 交分紅所得稅
?閱讀? 752
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已經做過出庫成本核算,但是存貨收發匯總表里沒有顯示,是為什么
文文老師
??|
提問時間:11/11 11:13
#財務軟件#
你好,是否已經過賬?
?閱讀? 1029
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老師,請問財務軟件,年結本年利潤是自動結轉到利潤分配里嗎?如果年底有利潤,法定和盈余公積是軟件自動進行利潤分配嗎,還是手動做分錄呀?
小智老師
??|
提問時間:11/11 10:42
#財務軟件#
一般來說,財務軟件在進行年終結賬時,本年利潤會自動結轉到利潤分配賬戶。但對于法定公積金和盈余公積的提取,是否自動處理則取決于軟件的設置。有的軟件可以設置自動計算并分配,而有的則需要手動錄入分錄。建議查看軟件的具體操作指南或設置選項。
?閱讀? 718
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開票只能賦碼有什么軟件
文文老師
??|
提問時間:11/11 09:32
#財務軟件#
現在基本都用數電發票。可直接開
?閱讀? 738
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請問民間非盈利組織-教育學會的固定資產賬目怎樣做
樸老師
??|
提問時間:11/10 17:13
#財務軟件#
民間非營利組織教育學會固定資產賬目可以按照以下步驟進行處理: 一、固定資產的確認與初始計量 1. 確認標準 - 固定資產是指同時具有以下特征的有形資產:為行政管理、提供服務、生產商品或者出租目的而持有的;預計使用年限超過一年;單位價值較高。 2. 初始計量 - 購入固定資產時,按照實際支付的買價、相關稅費以及使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可歸屬于該項資產的運輸費、裝卸費、安裝費和專業人員服務費等作為入賬價值。 - 例如,購買一臺辦公電腦,價款 5000 元,增值稅 650 元,運輸費 200 元,則固定資產的入賬價值為 5000 + 200 = 5200 元。會計分錄為: - 借:固定資產——辦公電腦 5200 貸:銀行存款 5200 - 接受捐贈的固定資產,按照捐贈方提供的有關憑據上標明的金額加上應支付的相關稅費,作為入賬價值;如果沒有提供有關憑據,則參照同類或類似固定資產的市場價格估計的金額加上應支付的相關稅費,作為入賬價值。 - 例如,接受一臺捐贈的打印機,市場價值 3000 元,支付運輸費 100 元。會計分錄為: - 借:固定資產——打印機 3100 貸:捐贈收入 3000 銀行存款 100 二、固定資產折舊 1. 折舊方法 - 民間非營利組織應當根據固定資產的性質和使用情況,合理確定固定資產的使用壽命和預計凈殘值。一般可采用年限平均法(直線法)計提折舊。 2. 折舊計算 - 年折舊額 =(固定資產原值 - 預計凈殘值)÷預計使用年限。 - 月折舊額 = 年折舊額÷12。 3. 會計分錄 - 每月計提折舊時: - 借:管理費用等(根據固定資產的使用部門確定費用科目) 貸:累計折舊 例如,一臺辦公設備原值 6000 元,預計使用年限 5 年,預計凈殘值 500 元。則年折舊額 = (6000 - 500)÷5 = 1100 元,月折舊額 = 1100÷12 ≈ 91.67 元。每月計提折舊的會計分錄為: - 借:管理費用 91.67 貸:累計折舊 91.67 三、固定資產的后續支出 1. 資本化支出 - 如果固定資產的后續支出能夠增加固定資產的使用效能或延長其使用壽命,應當將其計入固定資產賬面價值。 - 例如,對一臺設備進行升級改造,支出 2000 元。會計分錄為: - 借:固定資產——設備(增加后的價值) 貸:銀行存款等 2000 2. 費用化支出 - 如果固定資產的后續支出只是為了維持固定資產的正常使用,應當將其計入當期費用。 - 例如,設備的日常維修支出 500 元。會計分錄為: - 借:管理費用等 500 貸:銀行存款等 500 四、固定資產的清查 1. 盤盈 - 固定資產盤盈時,按照同類或類似固定資產的市場價格確定的價值入賬。 - 例如,盤盈一臺電腦,市場價值 4000 元。會計分錄為: - 借:固定資產——電腦 4000 貸:其他收入 4000 2. 盤虧 - 固定資產盤虧時,按照固定資產賬面價值,扣除可以收回的保險賠償和過失人的賠償等后的金額,計入當期費用。 - 例如,盤虧一臺打印機,賬面價值 2000 元,保險公司賠償 1000 元。會計分錄為: - 借:其他費用 1000 累計折舊(已提折舊) 貸:固定資產——打印機(原值) 五、固定資產的處置 1. 出售、報廢、毀損 - 將固定資產賬面價值轉入“固定資產清理”科目,發生的清理費用計入“固定資產清理”科目,取得的清理收入也計入“固定資產清理”科目,最后將“固定資產清理”科目的余額轉入“其他費用”或“其他收入”科目。 - 例如,出售一臺舊設備,原值 8000 元,已提折舊 5000 元,售價 3500 元,支付清理費用 200 元。會計分錄為: - (1)將固定資產轉入清理: - 借:固定資產清理 3000 累計折舊 5000 貸:固定資產——設備 8000 - (2)支付清理費用: - 借:固定資產清理 200 貸:銀行存款 200 - (3)收到出售價款: - 借:銀行存款 3500 貸:固定資產清理 3500 - (4)結轉固定資產清理凈損益: - 借:固定資產清理 300 貸:其他收入 300 2. 對外捐贈 - 對外捐贈固定資產時,將固定資產賬面價值轉入“固定資產清理”科目,同時將捐贈支出計入“其他費用”科目。 - 例如,捐贈一臺辦公設備,原值 4000 元,已提折舊 2000 元。會計分錄為: - (1)將固定資產轉入清理: - 借:固定資產清理 2000 累計折舊 2000 貸:固定資產——辦公設備 4000 - (2)確認捐贈支出: - 借:其他費用 2000 貸:固定資產清理 2000
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老師,用友u8,我們是商貿行業,怎么選擇模板呢,是不是建賬時候選什么制度,財務報表模板也要選什么制度
樸老師
??|
提問時間:11/10 13:18
#財務軟件#
在用友 U8 中,建賬時選擇的制度會影響財務報表模板的選擇。 一般來說,如果建賬時選擇了特定的會計制度,那么在生成財務報表時,也應選擇相應制度的報表模板,以確保報表的科目和格式符合該制度的要求。 用友 U8 通常提供了多種會計制度的模板供選擇,例如企業會計準則、小企業會計準則等。商貿行業可能適用的制度包括企業會計準則或小企業會計準則等。 在選擇報表模板時,具體操作步驟可能如下: 登錄用友 U8 系統。 進入報表模塊。 選擇 “新建報表” 或類似的功能。 在彈出的窗口中,系統可能會提供不同會計制度的報表模板選項。根據建賬時選擇的制度,選擇對應的財務報表模板,如資產負債表、利潤表等。
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老師你好,結賬之前是不是所有的科目余額表里面的科目都需要一一核對
小智老師
??|
提問時間:11/09 19:42
#財務軟件#
你好!結賬前確實需要核對科目余額表中的每一個科目,這樣可以確保賬目的準確性,避免日后在財務報表中出現錯誤。這是一個很好的實踐習慣。
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老師你好,我賬已經做完了,接下來怎么操作,我現在用的用友T3之前沒有操作過
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/09 19:38
#財務軟件#
您好,做完后,點審核,再結賬就可以了
?閱讀? 708
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暫估沖回應付單跨月會有什么影響嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/09 15:09
#財務軟件#
您好,這個沒影響,沖了就可以了
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老師你好我之前多計入的收入我沖銷了,還是對不上怎么回事,貸放銷項稅額總額是440338.09元,借方銷項稅額是8641.43,440338.09-8641.43=431696.66元,為什么科目余額表是440338.09
廖君老師
??|
提問時間:11/09 09:56
#財務軟件#
您好,借方銷項稅額是8641.43,這個分錄是不是沒有過賬,您把這個寫貸方負數
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