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5月購進配件怎么不在國際和國內中按收入進行分配抵扣?
薇老師
??|
提問時間:06/22 18:40
#稅務師#
你好,購進配件的增值稅抵扣通常遵循的是“購進抵扣”原則,即根據購進配件時支付的增值稅額進行抵扣,而非根據收入進行分配抵扣。
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請問老師,甲單位朝本集團的借款,支付集團利息時,收到集團利息發票是免稅的發票?請問集團為什么開免稅發票呢。
郭老師
??|
提問時間:04/24 08:10
#稅務師#
開錯了 對金融機構向小型企業、微型企業和個體工商戶發放的,利率水平不高于全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率(LPR)150%(含本數)的單筆小額貸款取得的利息收入,免征增值稅;高于全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率(LPR)150%的單筆小額貸款取得的利息收入,按照現行政策規定繳納增值稅。 對金融機構向小型企業、微型企業和個體工商戶發放單筆小額貸款取得的利息收入中,不高于該筆貸款按照全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率(LPR)150%(含本數)計算的利息收入部分,免征增值稅;超過部分按照現行政策規定繳納增值稅。 金融機構可按會計年度在以上兩種方法之間選定其一作為該年的免稅適用
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老師你好,想問一下這個29題D選項為什么不視同銷售呢
小林老師
??|
提問時間:06/22 23:08
#稅務師#
你好,圖片二有問題,增值稅沒有
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所得稅匯算清繳退回的多預繳的所得稅的分錄?
家權老師
??|
提問時間:04/25 09:12
#稅務師#
退所得 借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅 借:銀行存款
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B為什么不選呢??不也是明知產品有缺陷嗎
麗媛老師
??|
提問時間:06/22 18:11
#稅務師#
你好,同學,選項B這里是由于其適用的法律規定與選項C是不同的,選項C適用的規定為“明知產品存在缺陷仍然生產、銷售,或者沒有依據規定采取有效補救措施,造成他人死亡或者健康嚴重損害的,被侵權人有權請求相應的懲罰性賠償”,但是該法律規定適用的前提為“明知”,也就是如果是銷售商明知產品存在缺陷,依然進行銷售,那么此時可以適用該條的規定。但是對于本題選項B而言,乙汽車生產商并不是明知存在缺陷還進行銷售,而是銷售出去之后才發現存在缺陷但是沒采取召回措施,因此是不符合該條可以請求相應懲罰性賠償的規定的。
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申請人對稅務機關作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服。應當先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復議 申請人對罰款不服,必須先繳納罰款才能申請行政復議 。這兩句話有什么區別?罰款是必經復議嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/23 14:48
#稅務師#
您好,是這樣的,是罰款的情形的話,必須先復議后,才可以的,您好
?閱讀? 5540
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稅務師已過,在哪里查詢23年與今年24年的稅務不一樣的地方
宋生老師
??|
提問時間:04/24 10:56
#稅務師#
你好這個沒有了。沒有人統計就沒有
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老師好,這圖上紅框的內容沒看懂
軟軟老師
??|
提問時間:06/22 23:42
#稅務師#
因為房屋租賃有維修費用的 租金收入 5000 準予抵扣的稅金875 每次扣減的維修費用不得超過800超過就只能下次遞減 因此本次準予抵扣的維修費 800 抵減后的收入 =5000-875-800=3325小于4000 法定遞減 800元
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老師,公司是自產自銷玉米種子,我們提供親本讓農民給種植,秋天我們在收回,包裝出售,合同有300多萬,現在需要我公司代開農產品收購發票,收購發票有金額限制嗎?簽合同的他自己,但是他有公司,我們是和他個人簽的合同,業務也是他個人代領村民一塊制的種子,這樣有風險嗎,?怎樣合規,業務是真實的業務,就是金額有點大,
樸老師
??|
提問時間:05/14 15:22
#稅務師#
農產品收購發票的金額限制:農產品收購發票并沒有固定的金額限制。發票的金額應基于實際的交易金額,包括支付給農民的實際收購價。然而,發票的開具需要符合稅務部門的規定,確保發票的唯一性和合法性。 與個人簽訂合同的風險:與農民個人簽訂合同,并由其代領村民進行種植,確實存在一定的風險。這些風險可能包括合同的履行問題、農民的權益保障問題、以及可能存在的稅務和合規問題等。為了降低這些風險,公司可以采取以下措施: 在合同中明確規定雙方的權利和義務,確保合同內容清晰明確。 與農民建立長期穩定的合作關系,增強雙方的信任和合作意愿。 加強對農民的培訓和指導,提高其種植技術和質量意識,確保種子質量符合公司要求。 在合同中約定違約責任和賠償方式,確保在發生糾紛時能夠有據可依。 如何合規:為了確保業務的合規性,公司可以采取以下措施: 確保農民是合法的農業生產者,并具備相應的種植能力和技術。 在簽訂合同時,明確約定種子的品種、數量、價格、質量標準等關鍵信息,確保合同內容真實、準確、完整。 在交易完成后,及時開具農產品收購發票,并確保發票內容與實際交易相符。 遵守相關稅務和財務規定,及時申報納稅和繳納相關費用。 加強與稅務部門的溝通和聯系,及時了解最新的稅收政策和規定,確保公司的稅務合規性。 對于金額較大的情況,公司可以考慮與農民簽訂長期穩定的合同,并建立相應的風險管理機制,以確保業務的穩健性和可持續性
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這兩個2% 分別代表什么?
暖暖老師
??|
提問時間:06/23 07:56
#稅務師#
第一個2%是籌資費用率,第二個2%是股利增長率
?閱讀? 5494
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請問打公司,打贏后,錢轉到公賬,之前沒開發票,現在要補開發票嗎?開發票是開給客戶嗎?如是,要給回客戶嗎
冉老師
??|
提問時間:05/14 19:35
#稅務師#
你好,同學, 如果銷售款的話,要開票給客戶
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老師你好,想咨詢一下固定資產清理簡易計稅征收按3%減按2%的計算是原值/(1+3%)*3%這樣計算嗎?減按2%是原值/(1+2%)*2%還是按3%計算額*2%呢
微微老師
??|
提問時間:05/14 10:45
#稅務師#
您好,簡易計稅征收按3%減按2%的計算是原值/(1+3%)*2%
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老師,能不能給我講講到期日,貼現日的解題步驟
廖君老師
??|
提問時間:06/23 08:39
#稅務師#
您好,這個題答案不對哇,貼現的天數算頭不算尾,2月22日到2月28日共7天,3月17天, 票據的期限為60天,按照算頭不算尾的基本原則,2月22日至2月28日共7天,3月份共31天,4月1日至4月23日共22天,因此,票據的到期日為4月23日。貼現期為從貼現日3月18日至到期日4月23日前一天的日期共36天。票據到期值=56?500+56?500×6%/360×60=57?065(元),貼現息=票據到期值×貼現率×貼現期=57?065×10%/360×36=570.65(元),貼現額=票據到期值-貼現息=57?065-570.65=56?494.35(元)
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新年開工紅包的要要怎么記賬呢
文文老師
??|
提問時間:02/02 16:39
#稅務師#
可以計入管理費用-福利費
?閱讀? 5469
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探親機票,給開的電子普通發票,稅率6%,可以按稅額抵扣進項稅么?
郭老師
??|
提問時間:02/02 19:51
#稅務師#
不可以 探親本來抵扣不了 6%是代理服務也不是旅客服務抵扣不了
?閱讀? 5462
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下列支出應計入自行建造投資性房地產成本的有( )。 A. 土地開發費 B. 建筑成本 C. 安裝成本 D. 費用化的借款費用
微微老師
??|
提問時間:02/04 10:37
#稅務師#
您好,下列支出應計入自行建造投資性房地產成本的有ABC
?閱讀? 5456
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這題AD錯在哪里了?解析也沒看懂
麗媛老師
??|
提問時間:06/23 17:42
#稅務師#
你好,同學,A項說法片面,達到10萬以上并且占各種稅中應納稅總額的10%這兩是并列關系,缺一不可
?閱讀? 5451
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設立居住權的住宅不得出租?但當事人另有約定除外?意思約定出租也是可以?
小鎖老師
??|
提問時間:06/23 15:04
#稅務師#
您好,這個的話是出租也是可以的,這個
?閱讀? 5439
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這個里邊,請問一下,邊際貢獻?固定成本是否=利潤總額,如果這樣算,固定成本就=2000,5000??0.6-750/0.75=2000,就和用利息求出的不一致了
小鎖老師
??|
提問時間:06/23 10:29
#稅務師#
您好,是請問一下有具體題目嗎
?閱讀? 5438
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接上一個問題,老師我現在就按工人類型交社保報個稅嗎,那個養老金是退休金嗎
小小霞老師
??|
提問時間:04/20 12:32
#稅務師#
你好,是的呢,你的理解正確的
?閱讀? 5438
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房地產企業開發的商品房租先出租又轉讓,提過折舊,計算土增扣除項目可以扣費用的10%和房地產加計扣除20%嗎?一般房地產出售房產扣除項目是什么?
薇老師
??|
提問時間:05/14 10:52
#稅務師#
您好, 對于房地產開發企業,出租后再轉讓的商品房,在計算土地增值稅扣除項目時,通常可以扣除以下幾項: 1.取得土地使用權支付的金額:這是購買土地的成本。 2.房地產開發成本:包括建筑安裝、基礎設施等費用。 3.房地產開發費用:包括利息和其他開發費用。 4.與轉讓房地產有關的稅金:如契稅、印花稅等。 5.其他扣除項目:對于從事房地產開發的納稅人,可以按取得土地使用權支付的金額和房地產開發成本的20%加計扣除。 至于出售房產時的扣除項目,通常包括房產原值、合法費用、改良費用、資產折舊和與轉讓房產相關的稅費。 出租期間的折舊通常不能作為土地增值稅的扣除項目。但是,如果房產在出租期間進行了實質性的翻新或改良,并且這些支出能夠提供合法有效的憑證,那么這些支出可以作為增加房產原值的成本,從而在計算土地增值稅時予以扣除。
?閱讀? 5435
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老師,我問下,一般納稅人,開機械租賃發票,對方說他們是簡易征收,開3個點稅率的機械租賃票,這樣合規嗎?我們可以進行抵扣嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/14 20:02
#稅務師#
您好,他們有備案簡易征收是可以的,但是租賃簡易是5%的,這個發票有風險的
?閱讀? 5433
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這個消費稅什么時候要乘什么時候要除真的是有點懵了 比如上面截圖的,買化妝品原材料,生產高級化妝品,原材料也要消費稅嗎?
衛老師
??|
提問時間:05/22 16:19
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在計算組價的時候,會用到除 進口環節: 消費稅組價=(關稅完稅價格+關稅) ÷(1-消費稅比例稅率) 自產自用環節: 消費稅組價=成本×(1+成本利潤率)÷(1-消費稅比例稅率) 委托加工環節: 代收代繳消費稅組價=(材料成本+加工費)÷(1-消費稅比例稅率) 題目直接給出了銷售額,這個銷售額中已經包括消費稅在內了,直接以不含增值稅銷售額*稅率計算應納稅額即可。不用÷(1-消費稅稅率)或單獨加上消費稅稅額了。 祝您學習愉快!
?閱讀? 5414
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假如這個12期改成240期,怎么算?
廖君老師
??|
提問時間:06/23 14:11
#稅務師#
您好,分24期也是這個計算,實際年利率=實際年利率=實際年利息/實際本金=分24月,每年的利息還是20000*12%
?閱讀? 5411
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E為什么不選?決議退伙是法定退伙?
小菲老師
??|
提問時間:06/23 13:51
#稅務師#
同學,你好 法定退伙,是指合伙人因出現法律規定的事由而退伙。這種法定事由可以分為兩類:一是當然退伙;二是除名。 關于有限合伙人退伙后的責任承擔,《合伙企業法》第八十一條規定:“有限合伙人退伙后,對基于其退伙前的原因發生的有限合伙企業債務,以其退伙時從有限合伙企業中取回的財產承擔責任。”退伙時間和債務是否是基于退伙前的原因發生是確定有限合伙人是否承擔責任的關鍵。就退伙時間而言,第四十八條規定“退伙事由實際發生之日為退伙生效日”,退伙除當然退伙情形外,還包括約定退伙,約定達成之日應為退伙生效日。就債務發生時間而言,債務主要包括合同之債、侵權之債、不當得利之債、無因管理之債等形式,要具體分析合同簽訂時間、侵權發生時間等債的發生原因的時間和退伙時間的先后,以此進行判斷。
?閱讀? 5410
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請問老師,殘疾人工資加計扣除,殘疾人有基本工資、獎金、過節費、津貼等,請問哪幾項屬于加計扣除的金額。
藍小天老師
??|
提問時間:05/14 12:23
#稅務師#
殘疾人員工資加計扣除的金額通常包括工資、獎金、津貼等。根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第九十六條規定,企業安置殘疾人員所支付的工資的加計扣除,是指企業安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據實扣除的基礎上,按照支付給殘疾職工工資的100%加計扣除。
?閱讀? 5407
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這個30日為什么是除斥期間而不是訴訟時效期間?怎么區分?
廖君老師
??|
提問時間:06/23 14:05
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 5402
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老師6月20日繳納社保計提社保了,工資是月底才計提了,是分開計提嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/23 16:36
#稅務師#
您好,可以到月底一起計提
?閱讀? 5399
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老師,38題不是免稅的嗎?為什么還有銷項稅?
廖君老師
??|
提問時間:06/23 17:42
#稅務師#
您好,有細小差異,本題是社會團體,不免的 在相關文件中,尤其是稅務部門的文件中,會出現的一個詞叫“公益性社會組織”,比如,“具有公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織”。 公益性社會組織是指具有法人資格,以發展公益事業為宗旨的慈善組織以及其他社會組織,主要組織形式包括社會團體、基金會和社會服務機構(民辦非企業單位)。 總結而言,所謂公益性社會組織,就是從事公益慈善活動的社會組織。
?閱讀? 5382
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破產法這一節,管理人的工資報酬和聘用工作人員應支付的費用都屬于破產費用是嗎
蒼鷺老師
??|
提問時間:06/23 17:29
#稅務師#
管理人執行職務的費用、報酬和聘用工作人員的費用屬于破產費用。
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