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您好老師,平銷返利取得的收入,分錄是什么,是計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是計(jì)貸方進(jìn)項(xiàng)稅
注會(huì)會(huì)計(jì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/01 17:53
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,根據(jù)國(guó)稅發(fā)【1997】167號(hào)文中,自1997年1月1日起,凡增值稅一般納稅人,無(wú)論是否有平銷行為,因購(gòu)買貨物而從銷售方取得的各種形式的返還資金,均應(yīng)依所購(gòu)貨物的增值稅稅率計(jì)算應(yīng)沖減的進(jìn)項(xiàng)稅金,并從其取得返還資金當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅金中予以沖減。 所以規(guī)范做法應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額用紅字,其實(shí)實(shí)務(wù)中沒(méi)有太多區(qū)分,一般都可以。區(qū)別就是一個(gè)沖減,一個(gè)是后期用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,所以進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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老師 進(jìn)香水轉(zhuǎn)出這一塊如果是企業(yè)發(fā)生了非正常損失,但是作為一個(gè)生產(chǎn)者,我想抵扣更多的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,我在發(fā)生非正常損失的時(shí)候,我就不納稅申報(bào)不報(bào)這個(gè)非正常損失,這樣我也就不做進(jìn)項(xiàng)稅的這個(gè)轉(zhuǎn)出,這樣操作可不可以呀?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 10:47
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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2021年有一筆環(huán)評(píng)費(fèi),總金額是72000.00,每月支付的時(shí)候是借,應(yīng)付賬款 貸,銀行 但之前會(huì)計(jì)沒(méi)有按月攤銷這個(gè)費(fèi)用 現(xiàn)在賬上就是 應(yīng)付借余額40600,其中只攤銷了一次管理費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬要怎么調(diào)呢
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 10:23
#稅務(wù)師#
以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)付賬款。
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老師好 稅務(wù)檢查查詢儲(chǔ)蓄賬戶審批權(quán)限到底是縣以上局長(zhǎng)還是市以上賬戶,答案看不懂求解答
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/25 13:14
#稅務(wù)師#
稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令納稅人提供納稅擔(dān)保而納稅人拒絕提供納稅擔(dān)保或無(wú)力提供納稅擔(dān)保的 ,經(jīng)縣以上稅務(wù)局(分局)局長(zhǎng)批準(zhǔn),稅務(wù)機(jī)關(guān)可以采取下列稅收保全措施: ①書(shū)面通知納稅人開(kāi)戶銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)凍結(jié)納稅人的金額相當(dāng)于應(yīng)納稅款的存款 ; ②扣押、查封納稅人的價(jià)值相當(dāng)于應(yīng)納稅款的商品、貨物或者其他財(cái)產(chǎn)。 這里是需要縣以上稅務(wù)局(分局)局長(zhǎng)批準(zhǔn)的。
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您好老師,資源稅的計(jì)稅數(shù)量是開(kāi)采數(shù)量還是銷售數(shù)量
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/06 13:25
#稅務(wù)師#
是按銷售數(shù)量的為計(jì)稅依據(jù)的。
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請(qǐng)問(wèn)能舉例對(duì)建筑企業(yè)的一般納稅、簡(jiǎn)易計(jì)稅及預(yù)繳稅款、分包等建筑企業(yè)涉及的增值稅申報(bào)表進(jìn)行說(shuō)明嗎?謝謝。
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/01 15:52
#稅務(wù)師#
【例題·綜合分析題】某建筑施工企業(yè)為增值稅一般納稅人,機(jī)構(gòu)所在地在北京市朝陽(yáng)區(qū),企業(yè)財(cái)務(wù)人員向稅務(wù)師咨詢相關(guān)建筑服務(wù)增值稅納稅事項(xiàng),如下: (1)2022年3月承接上海某處建筑項(xiàng)目,選擇使用一般計(jì)稅辦法,預(yù)收工程款3300萬(wàn)元(含稅金額),目前尚未竣工結(jié)算,支付該工程的分包款支出900萬(wàn)元(含稅金額),收到一份增值稅專用發(fā)票。已向該項(xiàng)目所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表》并申報(bào)預(yù)繳增值稅,取得符合規(guī)定的完稅憑證。 (2)2022年4月承接庫(kù)爾勒某處市政工程項(xiàng)目,選擇使用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法,工程款為600萬(wàn)元(含稅金額),開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,已竣工結(jié)算,相關(guān)款項(xiàng)已全部收取,同時(shí)支付分包款100萬(wàn)元(含稅金額)。已向項(xiàng)目所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表》并申報(bào)預(yù)繳增值稅,取得符合規(guī)定的完稅憑證。 要求: (1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)預(yù)繳的增值稅額,進(jìn)行賬務(wù)處理并填寫(xiě)《增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表》。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)預(yù)繳的增值稅額、應(yīng)納稅額并進(jìn)行賬務(wù)處理。 『正確答案』 業(yè)務(wù)(1):選擇一般計(jì)稅方法,應(yīng)向上海所在稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款=(3300-900)/(1+9%)×2%=44.04(萬(wàn)元) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 44.04萬(wàn)元 貸:銀行存款 44.04萬(wàn)元 《增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表》(單位為萬(wàn)元) 稅款所屬時(shí)間:2022年3月1日至2022年3月31日納稅人識(shí)別號(hào):□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□是否適用一般計(jì)稅方法:是□ 否項(xiàng)目編號(hào)****項(xiàng)目名稱上海某處建筑項(xiàng)目預(yù)征項(xiàng)目和欄次銷售額扣除金額預(yù)征率預(yù)征稅額1234建筑服務(wù)133009002%44.04銷售不動(dòng)產(chǎn)2 出租不動(dòng)產(chǎn)3 4 5 合計(jì)633009002%44.04
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現(xiàn)在上大學(xué) 報(bào)名初級(jí) 高中畢業(yè)證書(shū)找不到了 證件編碼怎么填寫(xiě)?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 14:55
#稅務(wù)師#
您好, 去辦個(gè)假的報(bào)下名吧
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求問(wèn)4.1日長(zhǎng)投價(jià)值的計(jì)算:固定資產(chǎn)的公賬之差不是只影響利潤(rùn)的計(jì)算么?也要調(diào)被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值么
注會(huì)會(huì)計(jì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/01 21:33
#稅務(wù)師#
凈利潤(rùn)最終影響留存收益,所以也是影響凈資產(chǎn)的
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請(qǐng)問(wèn)老師,新租賃準(zhǔn)則,稅審底稿中,財(cái)務(wù)費(fèi)用-為確認(rèn)融資費(fèi)用放到哪里
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 20:26
#稅務(wù)師#
晚上好啊,這個(gè)科目是不是寫(xiě)錯(cuò)了啊, 財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息費(fèi)用是在 二利息支出 確認(rèn)租賃負(fù)債的利息時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息費(fèi)用/在建工程等 貸:租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用(增加租賃負(fù)債的賬面金額)
?閱讀? 18906
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選項(xiàng)C,隨同產(chǎn)品銷售但單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,其收入記入”其他業(yè)務(wù)收入”科目。因此,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅應(yīng)記入“稅金及附加”科目,我看教材上介紹的應(yīng)交消費(fèi)稅記入"其他業(yè)務(wù)成本"呢?
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 14:14
#稅務(wù)師#
你好,教材上介紹的應(yīng)交消費(fèi)稅記入其他業(yè)務(wù)成本,麻煩提供一下圖片,謝謝
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請(qǐng)教下老師公司購(gòu)買的二手車和新車是否都可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:40
#稅務(wù)師#
你好 是的可以, 二手要是專票可以抵 新車可以抵
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稅務(wù)師繼續(xù)教育怎么補(bǔ)?中級(jí)會(huì)計(jì)的繼續(xù)教育能代替稅務(wù)師的繼續(xù)教育嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 15:32
#稅務(wù)師#
你好,沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)可以的,相應(yīng)的機(jī)構(gòu)就可以補(bǔ)的
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老師,公司購(gòu)買機(jī)器設(shè)備,需要安裝的,購(gòu)入時(shí)計(jì)入在建工程-在安裝設(shè)備可以么
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/30 10:20
#稅務(wù)師#
你好可以的 可以這么做的
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老師你好,麻煩問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我們銷售酒出去,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候可以不開(kāi)具體名稱嗎?比如我們收到的進(jìn)項(xiàng)票是"酒*53度國(guó)臺(tái)國(guó)標(biāo)精品",我開(kāi)出去發(fā)票:酒*國(guó)臺(tái)酒”,名稱不一樣可以嗎?
昕悅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 15:08
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),這種情況是不可以的,必須一致。
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老師 請(qǐng)問(wèn)增值稅電子普票怎么紅沖? 是直接負(fù)數(shù)開(kāi)具嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/30 16:19
#稅務(wù)師#
是直接負(fù)數(shù)開(kāi)具的
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老師,這個(gè)應(yīng)該怎么做的呢?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/21 11:18
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)《行政復(fù)議法》規(guī)定,行政復(fù)議期間具體行政行為不停止執(zhí)行;但是,有下列情形之一的,可以停止執(zhí)行:①被申請(qǐng)人認(rèn)為需要停止執(zhí)行的;②行政復(fù)議機(jī)關(guān)認(rèn)為需要停止執(zhí)行的;③申請(qǐng)人申請(qǐng)停止執(zhí)行,行政復(fù)議機(jī)關(guān)認(rèn)為其要求合理,決定停止執(zhí)行的;④法律規(guī)定停止執(zhí)行的。
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麻煩老師解析下這個(gè)怎么做的呢
朱小慧老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/21 09:11
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 選擇A (1)公民、法人或者其他組織認(rèn)為行政機(jī)關(guān)的具體行政行為所依據(jù)的下列規(guī)定不合法,在對(duì)具體行政行為申請(qǐng)行政復(fù)議時(shí),可以一并向行政復(fù)議機(jī)關(guān)提出對(duì)該規(guī)定的審查申請(qǐng):①國(guó)務(wù)院部門(mén)的規(guī)定;②縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府及其工作部門(mén)的規(guī)定(A選項(xiàng)正確);③鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府的規(guī)定。(2)一并審查的“規(guī)定”規(guī)定不含國(guó)務(wù)院部、委員會(huì)規(guī)章和地方人民政府規(guī)章。(3)規(guī)章的審查依照法律、行政法規(guī)辦理,故B、C選項(xiàng)錯(cuò)誤。縣人大常委會(huì)不屬于行政機(jī)關(guān),故D選項(xiàng)錯(cuò)誤。
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老師,這個(gè)題分錄怎么寫(xiě)?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 08:44
#稅務(wù)師#
您好,看到題目才能判斷是否能夠給您支持
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老師,你好。 股票增值權(quán)是屬于長(zhǎng)期職工福利,對(duì)得把。
丟丟丟老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 20:20
#稅務(wù)師#
您好,股票增值權(quán)是屬于長(zhǎng)期職工福利。
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個(gè)人和鄉(xiāng)政府2021年簽訂了勞務(wù)合同,由于某些原因,2023年才要求開(kāi)票結(jié)算,請(qǐng)問(wèn)100萬(wàn)的勞務(wù)合同要交以下稅:增值稅:100萬(wàn)*1%=1萬(wàn),附加稅:1萬(wàn)*10%=1千元,個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬,=(100萬(wàn)-1萬(wàn)- 1千)*80%.*40%=309480,對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 19:38
#稅務(wù)師#
你好,你附加稅可以減半的,然后你的個(gè)稅100萬(wàn)/1.01*80%*40%-7000,按照這個(gè)來(lái)
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老師,幫我解答一下這個(gè)問(wèn)題的呢
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/21 11:38
#稅務(wù)師#
您好,當(dāng)事人的申請(qǐng)符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:(1)不予立案或者駁回起訴確有錯(cuò)誤的(選項(xiàng)A正確);(2)有新的證據(jù),足以推翻原判決、裁定的(選項(xiàng)B正確);(3)原判決、裁定認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)不足、未經(jīng)質(zhì)證或者系偽造的(選項(xiàng)C錯(cuò)誤);(4)原判決、裁定適用法律、法規(guī)確有錯(cuò)誤的(選項(xiàng)D正確);(5)違反法律規(guī)定的訴訟程序,可能影響公正審判的;(6)原判決、裁定遺漏訴訟請(qǐng)求的;(7)據(jù)以作出原判決、裁定的法律文書(shū)被撤銷或者變更的(選項(xiàng)E正確);(8)審判人員在審理該案件時(shí)有貪污受賄、徇私舞弊、枉法裁判行為的。
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二手車要交車購(gòu)稅嗎?車購(gòu)稅是境內(nèi)購(gòu)買的單位和個(gè)人,為什么在香港買的在大陸使用也要交呢
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 21:02
#稅務(wù)師#
你好 你說(shuō)的是車輛購(gòu)置稅嗎?正常情況下是不需要繳納的,但是你從大陸地區(qū)以外買二手車,也是要繳納的
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老師 我今年備考了注會(huì)的會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)法,財(cái)管和稅法 如果還想考稅務(wù)師,搭配哪幾科會(huì)比較好一些呢
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:25
#稅務(wù)師#
如果您今年備考了注會(huì)的會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)法、財(cái)管和稅法,可以考慮搭配稅務(wù)師的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、稅法一、稅法二和涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)。 其中,財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)和注會(huì)的會(huì)計(jì)、財(cái)管有很高的契合度,涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)和稅法一、稅法二與您備考過(guò)的注會(huì)稅法有較高的契合度。這種搭配可以有效地利用您已有的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),提高備考效率。 具體來(lái)說(shuō),稅務(wù)師的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)科目中,財(cái)務(wù)管理等內(nèi)容與注會(huì)財(cái)管科目?jī)?nèi)容相似,但難度相對(duì)較低,可以相互補(bǔ)充。稅務(wù)師的稅法一、稅法二和涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)與注會(huì)的稅法科目?jī)?nèi)容有很高的契合度,能夠相互呼應(yīng),加深對(duì)稅法知識(shí)體系的理解。
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老師 生態(tài)環(huán)境方面的資產(chǎn)管理和會(huì)計(jì)核算參考哪個(gè)行業(yè)學(xué)習(xí)?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 17:36
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)可以參考服務(wù)業(yè)
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獨(dú)資與合伙企業(yè)農(nóng)業(yè)所得不繳個(gè)人所得稅吧?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/30 11:51
#稅務(wù)師#
你好,是的,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品。不交個(gè)人所得稅,對(duì)的。
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請(qǐng)問(wèn)(5)甲卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅需要減掉乙煙絲廠代收代繳消費(fèi)稅嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 21:22
#稅務(wù)師#
你好這里不需要減去的
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老師這個(gè)第二問(wèn),為何21年匯算20年怎么取得職業(yè)教育不能扣除?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 17:02
#稅務(wù)師#
你好; 你去看職工教育經(jīng)費(fèi)是否超過(guò)了 8%的比例; 超過(guò)了部分結(jié)轉(zhuǎn)下年 扣除的
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老師,這個(gè)怎么做的呢?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/21 11:42
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是可以選擇D
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境內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)讓境外公司股份,虧損可以稅前扣除嗎?持股比例24%。請(qǐng)問(wèn)依據(jù)的是哪項(xiàng)文件
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 15:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例的規(guī)定,企業(yè)轉(zhuǎn)讓境外股權(quán)取得的所得,應(yīng)當(dāng)依法繳納企業(yè)所得稅。因此,境內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)讓境外公司股份的虧損,不得在稅前扣除。此規(guī)定是為了防止企業(yè)通過(guò)轉(zhuǎn)讓虧損規(guī)避稅收。
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請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,投資性房地產(chǎn)在這張表核算嗎?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/30 11:52
#稅務(wù)師#
上午好啊,是的,投資性房地產(chǎn)要折舊,和固定資產(chǎn)一樣填這個(gè)表
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