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單位代繳納職業(yè)年金(個人部分),預(yù)算會計如何做分錄?
耿老師
??|
提問時間:08/19 22:19
#事業(yè)單位#
你好!在單位代繳納職業(yè)年金(個人部分)時,預(yù)算會計的分錄應(yīng)為**借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存**。 根據(jù)《政府會計制度》和有關(guān)職業(yè)年金基金相關(guān)業(yè)務(wù)會計處理規(guī)定,行政事業(yè)單位在進行職工薪酬支付時,需要同時進行財務(wù)會計核算與預(yù)算會計核算。當(dāng)單位代繳職工個人部分的職業(yè)年金時,在財務(wù)會計中,應(yīng)借記“應(yīng)付職工薪酬”科目,并貸記“資金結(jié)存”或相關(guān)的負債類科目;而在預(yù)算會計中,則應(yīng)當(dāng)借記“事業(yè)支出”,貸記“資金結(jié)存”。
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老師好!教師節(jié)福利記什么科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/12 15:43
#事業(yè)單位#
您好,計入管理費用-福利費就可以
?閱讀? 2275
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事業(yè)收入和事業(yè)預(yù)算收入。某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動款項85600元,款項已存入開戶銀行。 (2)按合同完成進度計算確認預(yù)收賬款中實現(xiàn)的事業(yè)收入45500元。 (3)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動中收到一筆銀行存款3800元。 (4)年末,“事業(yè)收入”科目的本年發(fā)生額為228000元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。 (5)年末,“事業(yè)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為328000元,其中,專項資金收入 246000元,非專項資金收入82000元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)” 和“其他結(jié)余”科目。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。暫不考慮增值稅業(yè)務(wù)。分財務(wù)會計和預(yù)算會計
樸老師
??|
提問時間:04/22 14:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 稍等我看看
?閱讀? 2275
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老師請問企業(yè)所得稅對小微企業(yè)有優(yōu)惠政策嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 19:52
#事業(yè)單位#
您好, 有的,利潤300W內(nèi)按5%
?閱讀? 2271
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醫(yī)院為病人墊付的住院費上級醫(yī)保部門撥款時給了一部分,問剩余部分不給了當(dāng)期怎么記賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/30 11:58
#事業(yè)單位#
那個轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出-壞賬損失
?閱讀? 2270
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行政單位為所控制的公共基礎(chǔ)設(shè)施計提折舊796000元。寫出財務(wù)會計和預(yù)算會計的會計分錄
何萍香老師
??|
提問時間:04/29 17:25
#事業(yè)單位#
您好! 行政單位的固定資產(chǎn)折舊,財務(wù)會計,按照應(yīng)計提折舊金額,借記“業(yè)務(wù)活動費用”、“單位管理費用”、“經(jīng)營費用”、“加工物品”、“在建工程”等科目,貸記固定資產(chǎn)累計折舊。預(yù)算會計,計提折舊不做分錄
?閱讀? 2270
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老師這個13億怎么算的
曉慶老師
??|
提問時間:03/11 15:30
#事業(yè)單位#
你好!企業(yè)所得稅 33*25%=8.25 個稅(33-8.25)*20%=4.95 8.25+4.95=13.2
?閱讀? 2270
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律師費用可以開專票嗎?
堂堂老師
??|
提問時間:09/13 13:55
#事業(yè)單位#
可以,提供專業(yè)服務(wù)的律師開具的是增值稅專用發(fā)票。
?閱讀? 2269
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學(xué)校實習(xí)生生活補助計入業(yè)務(wù)活動還是管理活動費
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/09 17:04
#事業(yè)單位#
學(xué)校實習(xí)生生活補助計入業(yè)務(wù)活動
?閱讀? 2269
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事業(yè)單位附屬單位上繳收入和附屬單位上繳預(yù)算收入 某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): 按照相關(guān)規(guī)定,確認一項附屬單位上繳收入,金額為120000元,款項尚未收到。數(shù)日后,收到了該項附屬單位上繳收入120000元,款項已存入開戶銀行。年末,“附屬單位上繳收入”科目的本年發(fā)生額為478000元,將其轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目;“附屬單位上繳預(yù)算收 入”科目的本年發(fā)生額為436000元,全部為非專項資金收入,將其轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余”科目。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。 分財務(wù)會計和預(yù)算會計
樸老師
??|
提問時間:04/22 14:15
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計分錄 1.確認附屬單位上繳收入,但款項尚未收到: 借:應(yīng)收賬款 - 附屬單位上繳收入 120,000 貸:附屬單位上繳收入 120,000 1.收到附屬單位上繳收入,款項已存入開戶銀行: 借:銀行存款 120,000 貸:應(yīng)收賬款 - 附屬單位上繳收入 120,000 1.年末,將“附屬單位上繳收入”科目的本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目: 借:附屬單位上繳收入 478,000 貸:本期盈余 478,000 預(yù)算會計分錄 1.確認附屬單位上繳預(yù)算收入,但款項尚未收到(預(yù)算會計在此步驟通常不進行處理,因為資金尚未流入):(預(yù)算會計在此步驟無分錄) 2.收到附屬單位上繳收入,款項已存入開戶銀行: 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 120,000 貸:附屬單位上繳預(yù)算收入 120,000 1.年末,將“附屬單位上繳預(yù)算收入”科目的本年非專項資金收入轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余”科目: 借:附屬單位上繳預(yù)算收入 436,000 貸:其他結(jié)余 436,000
?閱讀? 2268
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請問下,事業(yè)單位去年一筆費用是專項支出,記入基本支出了,請問今年財務(wù)會計和預(yù)算會計的會計分錄怎么處理啊,謝謝
小小霞老師
??|
提問時間:03/18 10:58
#事業(yè)單位#
你好,稍等我這邊看一下發(fā)給你的呢
?閱讀? 2268
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取得國有資產(chǎn)有償使用收入,開發(fā)票開6開頭編碼的發(fā)票么?
小鎖老師
??|
提問時間:04/16 23:02
#事業(yè)單位#
您好,對的,是這樣開具的這個
?閱讀? 2265
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污水處理廠,業(yè)務(wù)分錄是怎么做的,老師給我寫個詳細的完整分錄
樂樂老師0512
??|
提問時間:02/02 22:15
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,麻煩說明具體的業(yè)務(wù),我來給您解答
?閱讀? 2265
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事業(yè)單位上級補助收入和上級補助預(yù)算收入。某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 按照相關(guān)規(guī)定,確認一項上級補助收入,金額為35000元,款項尚未收到,該筆上級補助收入按要求應(yīng)當(dāng)專門用于開展某項專業(yè)業(yè)務(wù)活動。數(shù)日后,收到了該項上級補助收入35000元,款項已存入開戶銀行。年末,“上級補助收入”科目的本年發(fā)生額為88600元,將其全額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目;“上級補助預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為77600元,其中,專項資金收入65500元,非專項資金收入12100元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。分財務(wù)會計和預(yù)算會計
樸老師
??|
提問時間:04/22 14:14
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 稍等我看看
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2024小微企業(yè)所得稅5%,沒有減半了嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/14 20:20
#事業(yè)單位#
您好, 利潤300萬內(nèi)是按5%的
?閱讀? 2260
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醫(yī)院向A公司購買服務(wù)和物品,但合同內(nèi)只約定了服務(wù)的價格,醫(yī)院按照發(fā)票內(nèi)容支付款項并做賬。請問醫(yī)院對物品的會計核算處理合理嗎
樸老師
??|
提問時間:02/29 14:37
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個可以的
?閱讀? 2258
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我們支付3萬塊,對方開了3萬的票過來。后面退回500給我們,作為優(yōu)惠,這個500怎么做賬?
宋生老師
??|
提問時間:09/13 18:07
#事業(yè)單位#
你好!這個你可以簡單點,計入營業(yè)外收入
?閱讀? 2256
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單位銀行賬戶有一筆財政下?lián)艿馁Y金,2019年前單位可用于自身單位支出。2019年后,資金上繳回財政時,保留了這部分資金只用于代墊其他單位水電費(放在科目:其他應(yīng)收款,之后收回),不可用于自身支出。想請問:現(xiàn)在資金性質(zhì)變化了,預(yù)算會計需要做賬務(wù)處理,保留資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余嗎?如果需要,該如何處理?
樸老師
??|
提問時間:07/09 17:24
#事業(yè)單位#
這種情況下,預(yù)算會計需要做賬務(wù)處理來反映資金性質(zhì)的變化和保留資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 當(dāng)資金上繳回財政時,應(yīng)按照規(guī)定進行賬務(wù)處理。由于之前該資金可用于自身單位支出,現(xiàn)在不可用于自身支出而只能用于代墊其他單位水電費,且放在“其他應(yīng)收款”科目,之后收回,可參考“關(guān)于歸墊資金的賬務(wù)處理”規(guī)定進行操作。 具體處理如下: 收到財政下?lián)苜Y金時,預(yù)算會計不做處理(假設(shè)之前收到資金時也未做預(yù)算會計處理)。 當(dāng)用該資金代墊其他單位水電費時,按照墊付的資金金額,在預(yù)算會計中借記“事業(yè)支出”等科目,貸記“資金結(jié)存——貨幣資金”科目。 之后收回代墊的水電費,預(yù)算會計不做處理。 摘要可以寫“財政下?lián)苜Y金代墊水電費及收回的預(yù)算會計處理”等,具體根據(jù)實際情況詳細描述。
?閱讀? 2254
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4月時支付了一筆印刷費,后查發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全,需要對方退款,9月份才退,4月和9月分別應(yīng)該怎么樣做賬?
文文老師
??|
提問時間:09/13 09:47
#事業(yè)單位#
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 9月做相反分錄
?閱讀? 2252
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醫(yī)院從農(nóng)民收購中藥材只能是代扣發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時間:09/04 11:08
#事業(yè)單位#
農(nóng)民是個人,可以開收購發(fā)票
?閱讀? 2251
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上年度差旅費記錯科目了,今年怎么調(diào)整
郭老師
??|
提問時間:09/12 08:52
#事業(yè)單位#
你好,去年怎么做的?借銷售費用差旅費貸銀行存款嗎?正確的是哪一個?
?閱讀? 2247
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公司讓員工購買了一臺電動車,但是賣家開給我們的發(fā)票抬頭是給個人,如何做賬能走對公報銷嘛
波德老師
??|
提問時間:08/29 22:27
#事業(yè)單位#
你好,報銷得開你們的發(fā)票,讓賣方換成你們公司的發(fā)票
?閱讀? 2247
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某行政單位通過銀行轉(zhuǎn)賬支付購買辦公用品,共支付4.3萬元,驗收入庫。如何會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:12/16 16:02
#事業(yè)單位#
行政單位購入物品,通過授權(quán)支付結(jié)算。會計分錄:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入 借:資金結(jié)存 貸:財政撥款預(yù)算收入 借:庫存物品 貸:零余額賬戶用款..
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老師,你好,就是有一筆業(yè)務(wù)是這樣的,從一個項目里和銷售方簽訂了中介服務(wù),第一次撥付,會計分錄為:借:其他應(yīng)付款-暫收款 貸:銀行存款,現(xiàn)在支付剩余尾款,分錄為:借:其他應(yīng)付款-暫收款 貸:銀行存款,借:在建工程-中介服務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款-暫收款,這樣做對嗎?是行政單位。
樸老師
??|
提問時間:09/12 11:04
#事業(yè)單位#
對于行政單位從項目中支付中介服務(wù)費,這樣的會計處理存在一些問題。 首先,在第一次撥付時,使用 “其他應(yīng)付款 - 暫收款” 科目不太恰當(dāng)。如果確定是支付中介服務(wù)費,可直接借記 “在建工程 - 預(yù)付工程款(或中介服務(wù)費等類似科目)”,貸記 “銀行存款”。 在支付剩余尾款時,正確的分錄可以為: 借:在建工程 - 中介服務(wù)費(尾款金額) 貸:銀行存款(尾款金額) 如果前期已經(jīng)通過 “其他應(yīng)付款 - 暫收款” 科目過渡,那么在支付尾款時可以調(diào)整為: 借:在建工程 - 中介服務(wù)費(總金額,包括已付和尾款) 貸:其他應(yīng)付款 - 暫收款(前期已付金額) 銀行存款(尾款金額)
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污水處理廠的賬務(wù)處理是不是比制造業(yè)廠的賬務(wù)處理簡單
王超老師
??|
提問時間:02/05 07:18
#事業(yè)單位#
你好 首先,與制造業(yè)企業(yè)一樣,污水處理廠需要收集原始數(shù)據(jù),如收入、支出、資產(chǎn)和負債等信息,并依據(jù)這些數(shù)據(jù)來進行財務(wù)核算。在這一點上,它們的賬務(wù)處理是相似的。 然而,污水處理廠的賬務(wù)處理也有其特殊性。一方面,污水處理廠的運營目標(biāo)主要是處理城市污水,不以盈利為主要目的,因此在賬務(wù)處理中可能更加注重財務(wù)管理和成本控制,而不是利潤核算。另一方面,污水處理廠的收入來源相對單一,主要是政府補貼和污水處理服務(wù)費,而支出則主要與日常運營成本和設(shè)備維護有關(guān)。
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政府單位處置以現(xiàn)金以外的其他資產(chǎn)取得的長期股權(quán)投資,采用成本法核算,處置凈收入全額上繳財政, 其財務(wù)會計處理分錄如下: 借:資產(chǎn)處置費用 貸:長期股權(quán)投資 借:銀行存款 [實際取得價款] 貸:應(yīng)收股利 [尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或利潤] 銀行存款等 [支付的相關(guān)稅費] 應(yīng)繳財政款 [處置凈收入上繳財政] 請寫出其預(yù)算會計處理分錄借貸方科目(只寫一級科目) 借:() 貸:() 分錄金額是( )。請?zhí)钜韵逻x項字母在括號內(nèi): A 應(yīng)收股利 B 投資收益 C應(yīng)收股利與投資收益之和
樸老師
??|
提問時間:12/20 17:05
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個選擇BC
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政府財務(wù)會計一般實行收付實現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?
悠然老師01
??|
提問時間:10/17 15:46
#事業(yè)單位#
...
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某事業(yè)單位購入1305期國債2000份,面值100元,2年期,票面年利率5%,款項共計200000元,以銀行存款支付. 麻煩老師寫出會計分錄,謝謝。
朱朱老師
??|
提問時間:12/10 10:53
#事業(yè)單位#
您好 解答如下 借:長期投資----國債 200000 貸:銀行存款 20000
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老師,我們是事業(yè)醫(yī)院,藥品材料過期計入哪個二級科目好,是專用材料還是放其他商品服務(wù)支出?
暖暖老師
??|
提問時間:09/10 16:39
#事業(yè)單位#
你好,應(yīng)該是放其他商品服務(wù)支出更好一些
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電腦重裝系統(tǒng),稅務(wù)UK數(shù)據(jù)忘記備用了。有什么影響嗎?
艷子老師
??|
提問時間:12/06 19:11
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好,UK可以修復(fù)發(fā)票的,沒影響的。
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