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尊敬的納稅人您單位當前為銷售貨物勞務納稅人,屬于輔導期管理,根據《增值稅一般納稅人納稅輔導期管理辦法》第七條規定,你獲得的抵扣憑證必須在交叉稽核通過后方能抵扣。老師請問這是啥意思
家權老師
??|
提問時間:06/08 11:37
#稅務#
意思是你勾選認證的增值稅,先需要通過稅局稽核通過后方能抵扣,不能直接抵扣
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開具免稅商品、如何在左上角出現:自產農產品銷售的字樣?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 11:49
#稅務#
你好,這個你要專門申請這一類的發票才可以的。
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請問老師!沒有取得正規發票的是成本,在企業所得稅匯算時在納稅調整明細表,應該在那一項調整呢?
郭老師
??|
提問時間:06/06 14:23
#稅務#
你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
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請問2024年會計繼續教育什么時候開始?
冉老師
??|
提問時間:06/05 13:47
#稅務#
你好,同學 現在已經開始了
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老師請問房地產開發公司買小禮品贈送給進店的人員,這個禮品要怎么做賬呢,進項稅可以抵扣嗎,然后還用視同銷售嗎
樸老師
??|
提問時間:05/31 14:40
#稅務#
1. 賬務處理 當公司購買小禮品用于贈送給進店人員時,通常會將這筆費用計入銷售費用或業務招待費中。具體的會計分錄可能是: 借:銷售費用/業務招待費 貸:銀行存款/庫存現金 這里假設禮品是公司從外部購買的,并且是直接支付現金或銀行存款。 2. 進項稅抵扣 用于非增值稅應稅項目的禮品,其進項稅通常不得抵扣。但如果禮品用于增值稅應稅項目(如促銷活動),并且符合相關稅法規定,那么其進項稅是可以抵扣的。 在大多數情況下,贈送給進店人員的小禮品被視為非增值稅應稅項目,因此其進項稅通常不能抵扣。 3. 視同銷售 根據參考文章中的信息,如果房地產企業購買的禮品用于贈送給客戶,這通常被視為視同銷售。這意味著雖然公司并沒有通過銷售獲得現金收入,但在稅務上需要按照銷售處理,并計算相應的增值稅銷項稅額。 視同銷售的具體處理方式是: 在會計上,將贈送的禮品計入銷售費用或業務招待費。 在稅務上,按照銷售處理,計算增值稅銷項稅額,并在納稅申報時進行申報和繳納。 總結 對于房地產開發公司購買小禮品贈送給進店人員的情況: 賬務上,將費用計入銷售費用或業務招待費。 進項稅方面,通常不得抵扣。 稅務上,需要視同銷售處理,并計算相應的增值稅銷項稅額。
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你好,老師。我們公司是餐飲小規模的公司。從2022年5月份開始有抖音的收入。抖音銷售之后會以t+7的賬期把扣完平臺扣點后的余額打進公司的對公賬戶。請問這個賬應該怎么處理?稅應該怎么計算?且門店實際有多渠道收款,開票也只是客戶有需求才開。因此收入和開票金額差異非常大。
郭老師
??|
提問時間:02/22 12:37
#稅務#
你好,對方不要發票的,可以不用開的,增值稅稅率是1%的,季度30萬以內可以免增值稅,超過的需要正常交。
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你好老師 有沒有遇見過這種情況?在財務制度歷史備案信息和我的信息里面都查到備案了
meizi老師
??|
提問時間:04/25 11:26
#稅務#
你好; 你還沒有做會計制度備案的; 你好久成立的公司
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以公司名義買套商品房,對公司稅收有什么好處嗎,
家權老師
??|
提問時間:06/06 16:42
#稅務#
折舊可以抵減所得稅,進項可以抵扣增值稅
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老師,跨區域涉稅事項需要填合同方的稅號和公司名稱是填寫甲方的嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 13:01
#稅務#
你好,是的。就是這樣
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單位繳費基數:指報告期內(即全年12個月社保繳費基數的總和)單位繳納社會保險費的工資總額,按參保人員的社保繳交基數口徑計算。請問老師,填報工商年報時社保統計繳費基數,是看工資總額那一欄還是社保基數那一欄?
郭老師
??|
提問時間:06/06 12:03
#稅務#
你好,工資大于社保基數 看社保基數的那一行
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老師個體戶如何注銷呢
宋生老師
??|
提問時間:06/06 09:29
#稅務#
您好!這個是一樣的,你先在稅務局處理 然后去工商局
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老師,你好,我想問一下,我們公司情況屬實,今年暫停營業,但是明年預計會就是說重新營業起這個公司,呃,然后就是說呃系統預警,我們如果要是一直零申報,有可能會降低納稅信用等級,但是我們怕后期影響公司營業,我能先做點兒收入,交點兒稅嗎?
meizi老師
??|
提問時間:06/06 11:41
#稅務#
你好;你實際有收入; 你可以做一些; 沒有收入 按0報哈
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老師,個稅系統內人員信息采集時,退休返聘人員是選雇員么?
家權老師
??|
提問時間:06/05 14:15
#稅務#
是的,那個還是雇員的,正常的申報工資個稅
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請代賬公司記賬,合約2023-2025,代賬公司說要快遞2023年記賬憑證給我司保管,我司未有專業會計人員,對方這種做法符合規定嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/05 15:33
#稅務#
您好,符合規定的,他們是做賬,資料是我們,放在我們自已公司好
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這是要對方確認了才可以開紅字發票嗎?
鄒老師
??|
提問時間:06/05 10:06
#稅務#
你好,是對方已經認證了嗎?
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您好,請問勞務派遣小規模納稅人,開票的時候選擇差額開票,然后只開一張普票可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 12:57
#稅務#
您好,是的,開普票就可以
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我們恒泰公司是銷售方,開具了銷售產品給購買方萬澤公司,產品包運輸費,運輸公司開具了5萬元的運輸費,5萬元的運輸費里面不只是有萬澤公司的,還包括了別的公司,前幾個月恒泰公司已經開具了增值稅發票給萬澤公司,按道理這個運輸費也應該抵扣,但是至今未抵扣,那么往后這個運輸費的稅額要怎么處理呢?
樸老師
??|
提問時間:06/06 15:58
#稅務#
同學你好 可能他們還用不到哦
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請問老師,企業自產的商混混凝土建廠房,轉固定資產時是否繳納稅款?賬務處理?
家權老師
??|
提問時間:06/06 11:55
#稅務#
轉固定資產時不需要繳納稅款 借:固定資產 貸;在建工程
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公司制企業股東轉讓股份,個人所得稅按照什么計算?
家權老師
??|
提問時間:06/05 08:34
#稅務#
個稅=(轉股收入-實繳資本金-印花稅)*20%
?閱讀? 11309
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你好老師,我是我們單位的財務工作人員,因其他工作需要,我們單位像我咨詢金融服務的事物,單位支付給我5000元的咨詢服務費,我是不是可以給他們在稅務局那代開5000元的信息咨詢服務的發票呢
東老師
??|
提問時間:06/05 10:46
#稅務#
你好,這個可以去代開發票的。
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會計需要取得哪些憑證才可以開發票
東老師
??|
提問時間:06/06 10:48
#稅務#
你好,比如說合同,比如說收款和付款的回單。比如說出庫單,入庫單。是要拿到證明真實性的文件才行。
?閱讀? 11308
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老師,個人給我們公司代開的建筑服務工程款的普通發票,我們要給他交個稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 08:38
#稅務#
你好!如果對方沒有交過個稅,就要代扣代繳
?閱讀? 11307
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老師,我們是工程公司,哪些分為直接費用,哪些分間接費用呢?
家權老師
??|
提問時間:06/06 11:24
#稅務#
工程直接的材料,人工,機械設備使用費計入直接費用。其他直接相關的費用計入間接費用
?閱讀? 11306
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工商年報里的納稅總額包含滯納金和罰款嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/17 21:42
#稅務#
工商年報里的納稅總額,不包含滯納金和罰款
?閱讀? 11306
?收藏? 47
老師請問一下定期定額是不是不需要拿成本發票啊?還有就是一年可以有幾種征收方式的嘛?
嬋老師
??|
提問時間:06/06 15:57
#稅務#
定期定額申報稅費的時候,確實不需要成本發票,但是定期定額個體工商戶,也是會有成本發票的。只是說雙定戶,按核定數據已經征稅了,對成本發票沒有按查賬征收的公司管理嚴格
?閱讀? 11305
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自產自銷香蕉,增值稅和企業所得稅免稅嗎? 如果我連續四個季度超過500萬,升級一般納稅人,還繼續免嗎?
東老師
??|
提問時間:06/06 10:36
#稅務#
你好,升為一般納稅人也是可以免的。
?閱讀? 11304
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老師,電商業務遇到退款怎么處理,比如說一筆400元的收入入微信平臺,扣了手續費0.6實際到公司賬399.4元,2024年4月我做了無票收入申報,2024年5月客服要退款,我給他退399.4元呢還是400 元,還有5月份的收入怎么沖減,謝謝
meizi老師
??|
提問時間:06/05 10:32
#稅務#
你好; 按照400去退款; 因為她實際客戶付款是400 ;只是因為你賬戶有手續費導致你到賬是399.4元的。做你收入分錄的 紅字分錄即可; 借貸方不變; 金額負數紅沖
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給客戶開票,可以是這個顧客買的 開另一個顧客的名字嗎?合規嗎
波德老師
??|
提問時間:06/08 12:28
#稅務#
同學你好,這個顧客買的 開另一個顧客的名字不可以。這樣是不合規
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企業出租租入的部分辦公區域怎么開票交稅?
郭老師
??|
提問時間:06/06 08:51
#稅務#
經營租賃,房屋租賃,一般納稅人9%,小規模的5%。還需要交附加稅、印花稅、企業所得稅。
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以前年度的為啥每個月都要出現
郭老師
??|
提問時間:06/05 15:28
#稅務#
你每個月正常交稅的話,這個30欄和25欄填寫一樣的。
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