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開具免稅商品、如何在左上角出現(xiàn):自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的字樣?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:49
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你要專門申請(qǐng)這一類的發(fā)票才可以的。
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尊敬的納稅人您單位當(dāng)前為銷售貨物勞務(wù)納稅人,屬于輔導(dǎo)期管理,根據(jù)《增值稅一般納稅人納稅輔導(dǎo)期管理辦法》第七條規(guī)定,你獲得的抵扣憑證必須在交叉稽核通過后方能抵扣。老師請(qǐng)問這是啥意思
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/08 11:37
#稅務(wù)#
意思是你勾選認(rèn)證的增值稅,先需要通過稅局稽核通過后方能抵扣,不能直接抵扣
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請(qǐng)問老師!沒有取得正規(guī)發(fā)票的是成本,在企業(yè)所得稅匯算時(shí)在納稅調(diào)整明細(xì)表,應(yīng)該在那一項(xiàng)調(diào)整呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 14:23
#稅務(wù)#
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
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請(qǐng)問2024年會(huì)計(jì)繼續(xù)教育什么時(shí)候開始?
冉老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:47
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 現(xiàn)在已經(jīng)開始了
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你好,老師。我們公司是餐飲小規(guī)模的公司。從2022年5月份開始有抖音的收入。抖音銷售之后會(huì)以t+7的賬期把扣完平臺(tái)扣點(diǎn)后的余額打進(jìn)公司的對(duì)公賬戶。請(qǐng)問這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理?稅應(yīng)該怎么計(jì)算?且門店實(shí)際有多渠道收款,開票也只是客戶有需求才開。因此收入和開票金額差異非常大。
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/22 12:37
#稅務(wù)#
你好,對(duì)方不要發(fā)票的,可以不用開的,增值稅稅率是1%的,季度30萬以內(nèi)可以免增值稅,超過的需要正常交。
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老師請(qǐng)問房地產(chǎn)開發(fā)公司買小禮品贈(zèng)送給進(jìn)店的人員,這個(gè)禮品要怎么做賬呢,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎,然后還用視同銷售嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/31 14:40
#稅務(wù)#
1. 賬務(wù)處理 當(dāng)公司購買小禮品用于贈(zèng)送給進(jìn)店人員時(shí),通常會(huì)將這筆費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用或業(yè)務(wù)招待費(fèi)中。具體的會(huì)計(jì)分錄可能是: 借:銷售費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 這里假設(shè)禮品是公司從外部購買的,并且是直接支付現(xiàn)金或銀行存款。 2. 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的禮品,其進(jìn)項(xiàng)稅通常不得抵扣。但如果禮品用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(如促銷活動(dòng)),并且符合相關(guān)稅法規(guī)定,那么其進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的。 在大多數(shù)情況下,贈(zèng)送給進(jìn)店人員的小禮品被視為非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,因此其進(jìn)項(xiàng)稅通常不能抵扣。 3. 視同銷售 根據(jù)參考文章中的信息,如果房地產(chǎn)企業(yè)購買的禮品用于贈(zèng)送給客戶,這通常被視為視同銷售。這意味著雖然公司并沒有通過銷售獲得現(xiàn)金收入,但在稅務(wù)上需要按照銷售處理,并計(jì)算相應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅額。 視同銷售的具體處理方式是: 在會(huì)計(jì)上,將贈(zèng)送的禮品計(jì)入銷售費(fèi)用或業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 在稅務(wù)上,按照銷售處理,計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額,并在納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行申報(bào)和繳納。 總結(jié) 對(duì)于房地產(chǎn)開發(fā)公司購買小禮品贈(zèng)送給進(jìn)店人員的情況: 賬務(wù)上,將費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用或業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 進(jìn)項(xiàng)稅方面,通常不得抵扣。 稅務(wù)上,需要視同銷售處理,并計(jì)算相應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
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你好老師 有沒有遇見過這種情況?在財(cái)務(wù)制度歷史備案信息和我的信息里面都查到備案了
meizi老師
??|
提問時(shí)間:04/25 11:26
#稅務(wù)#
你好; 你還沒有做會(huì)計(jì)制度備案的; 你好久成立的公司
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老師,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)需要填合同方的稅號(hào)和公司名稱是填寫甲方的嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 13:01
#稅務(wù)#
你好,是的。就是這樣
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單位繳費(fèi)基數(shù):指報(bào)告期內(nèi)(即全年12個(gè)月社保繳費(fèi)基數(shù)的總和)單位繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的工資總額,按參保人員的社保繳交基數(shù)口徑計(jì)算。請(qǐng)問老師,填報(bào)工商年報(bào)時(shí)社保統(tǒng)計(jì)繳費(fèi)基數(shù),是看工資總額那一欄還是社?;鶖?shù)那一欄?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 12:03
#稅務(wù)#
你好,工資大于社保基數(shù) 看社?;鶖?shù)的那一行
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老師個(gè)體戶如何注銷呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/06 09:29
#稅務(wù)#
您好!這個(gè)是一樣的,你先在稅務(wù)局處理 然后去工商局
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以公司名義買套商品房,對(duì)公司稅收有什么好處嗎,
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/06 16:42
#稅務(wù)#
折舊可以抵減所得稅,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣增值稅
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老師,你好,我想問一下,我們公司情況屬實(shí),今年暫停營業(yè),但是明年預(yù)計(jì)會(huì)就是說重新營業(yè)起這個(gè)公司,呃,然后就是說呃系統(tǒng)預(yù)警,我們?nèi)绻且恢绷闵陥?bào),有可能會(huì)降低納稅信用等級(jí),但是我們怕后期影響公司營業(yè),我能先做點(diǎn)兒收入,交點(diǎn)兒稅嗎?
meizi老師
??|
提問時(shí)間:06/06 11:41
#稅務(wù)#
你好;你實(shí)際有收入; 你可以做一些; 沒有收入 按0報(bào)哈
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這是要對(duì)方確認(rèn)了才可以開紅字發(fā)票嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:06
#稅務(wù)#
你好,是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了嗎?
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您好,請(qǐng)問勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人,開票的時(shí)候選擇差額開票,然后只開一張普票可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/27 12:57
#稅務(wù)#
您好,是的,開普票就可以
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請(qǐng)問老師,企業(yè)自產(chǎn)的商混混凝土建廠房,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)是否繳納稅款?賬務(wù)處理?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/06 11:55
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)不需要繳納稅款 借:固定資產(chǎn) 貸;在建工程
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老師,個(gè)稅系統(tǒng)內(nèi)人員信息采集時(shí),退休返聘人員是選雇員么?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 14:15
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)還是雇員的,正常的申報(bào)工資個(gè)稅
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請(qǐng)代賬公司記賬,合約2023-2025,代賬公司說要快遞2023年記賬憑證給我司保管,我司未有專業(yè)會(huì)計(jì)人員,對(duì)方這種做法符合規(guī)定嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:33
#稅務(wù)#
您好,符合規(guī)定的,他們是做賬,資料是我們,放在我們自已公司好
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我們恒泰公司是銷售方,開具了銷售產(chǎn)品給購買方萬澤公司,產(chǎn)品包運(yùn)輸費(fèi),運(yùn)輸公司開具了5萬元的運(yùn)輸費(fèi),5萬元的運(yùn)輸費(fèi)里面不只是有萬澤公司的,還包括了別的公司,前幾個(gè)月恒泰公司已經(jīng)開具了增值稅發(fā)票給萬澤公司,按道理這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)也應(yīng)該抵扣,但是至今未抵扣,那么往后這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)的稅額要怎么處理呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:58
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 可能他們還用不到哦
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會(huì)計(jì)需要取得哪些憑證才可以開發(fā)票
東老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:48
#稅務(wù)#
你好,比如說合同,比如說收款和付款的回單。比如說出庫單,入庫單。是要拿到證明真實(shí)性的文件才行。
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公司制企業(yè)股東轉(zhuǎn)讓股份,個(gè)人所得稅按照什么計(jì)算?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:34
#稅務(wù)#
個(gè)稅=(轉(zhuǎn)股收入-實(shí)繳資本金-印花稅)*20%
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你好老師,我是我們單位的財(cái)務(wù)工作人員,因其他工作需要,我們單位像我咨詢金融服務(wù)的事物,單位支付給我5000元的咨詢服務(wù)費(fèi),我是不是可以給他們?cè)诙悇?wù)局那代開5000元的信息咨詢服務(wù)的發(fā)票呢
東老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:46
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)可以去代開發(fā)票的。
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老師,個(gè)人給我們公司代開的建筑服務(wù)工程款的普通發(fā)票,我們要給他交個(gè)稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:38
#稅務(wù)#
你好!如果對(duì)方?jīng)]有交過個(gè)稅,就要代扣代繳
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老師,我們是工程公司,哪些分為直接費(fèi)用,哪些分間接費(fèi)用呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/06 11:24
#稅務(wù)#
工程直接的材料,人工,機(jī)械設(shè)備使用費(fèi)計(jì)入直接費(fèi)用。其他直接相關(guān)的費(fèi)用計(jì)入間接費(fèi)用
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工商年報(bào)里的納稅總額包含滯納金和罰款嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/17 21:42
#稅務(wù)#
工商年報(bào)里的納稅總額,不包含滯納金和罰款
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老師請(qǐng)問一下定期定額是不是不需要拿成本發(fā)票啊?還有就是一年可以有幾種征收方式的嘛?
嬋老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:57
#稅務(wù)#
定期定額申報(bào)稅費(fèi)的時(shí)候,確實(shí)不需要成本發(fā)票,但是定期定額個(gè)體工商戶,也是會(huì)有成本發(fā)票的。只是說雙定戶,按核定數(shù)據(jù)已經(jīng)征稅了,對(duì)成本發(fā)票沒有按查賬征收的公司管理嚴(yán)格
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老師,電商業(yè)務(wù)遇到退款怎么處理,比如說一筆400元的收入入微信平臺(tái),扣了手續(xù)費(fèi)0.6實(shí)際到公司賬399.4元,2024年4月我做了無票收入申報(bào),2024年5月客服要退款,我給他退399.4元呢還是400 元,還有5月份的收入怎么沖減,謝謝
meizi老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:32
#稅務(wù)#
你好; 按照400去退款; 因?yàn)樗龑?shí)際客戶付款是400 ;只是因?yàn)槟阗~戶有手續(xù)費(fèi)導(dǎo)致你到賬是399.4元的。做你收入分錄的 紅字分錄即可; 借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖
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給客戶開票,可以是這個(gè)顧客買的 開另一個(gè)顧客的名字嗎?合規(guī)嗎
波德老師
??|
提問時(shí)間:06/08 12:28
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,這個(gè)顧客買的 開另一個(gè)顧客的名字不可以。這樣是不合規(guī)
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企業(yè)出租租入的部分辦公區(qū)域怎么開票交稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 08:51
#稅務(wù)#
經(jīng)營租賃,房屋租賃,一般納稅人9%,小規(guī)模的5%。還需要交附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅。
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自產(chǎn)自銷香蕉,增值稅和企業(yè)所得稅免稅嗎? 如果我連續(xù)四個(gè)季度超過500萬,升級(jí)一般納稅人,還繼續(xù)免嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:36
#稅務(wù)#
你好,升為一般納稅人也是可以免的。
?閱讀? 11303
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以前年度的為啥每個(gè)月都要出現(xiàn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:28
#稅務(wù)#
你每個(gè)月正常交稅的話,這個(gè)30欄和25欄填寫一樣的。
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