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Excel
d級納稅人在網上如何修復
文文老師
??|
提問時間:05/07 09:32
#稅務#
【我要辦稅】 -【納稅信用】-【納稅信用管理】
?閱讀? 36
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我公司股東以前占股10%注冊資本300萬,后面公司變成法人獨資了,現在哪位股東又把10%股份買過去了,這種情況怎么繳納個稅?繳納多少?
樸老師
??|
提問時間:05/07 09:32
#稅務#
這種情況屬于股權轉讓,按 “財產轉讓所得” 繳個稅。應納稅所得額 = 股權轉讓收入 - 股權原值 - 合理費用,應納稅額 = 應納稅所得額 ×20%。如轉讓價 50 萬,股權原值 30 萬,合理費用 1 萬,應納稅額為 3.8 萬元。
?閱讀? 16
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老師,您好!爐渣屬于哪一類稅收分類編碼
文文老師
??|
提問時間:05/07 09:31
#稅務#
參考非金屬礦物制品 108019901
?閱讀? 81
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老師,專管員一直在催申報年度匯算清繳,匯算清繳能先申報,后面有錯誤再更正嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/07 09:28
#稅務#
可以那樣子的,沒問題的哈
?閱讀? 31
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老師你好,管理費用下面的董事會費會有什么稅務風險嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/07 09:25
#稅務#
管理費用下面的董事會費,不會有風險
?閱讀? 44
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員工或股東從公司借大額資金用于個人周轉,大概四個月左右,不會跨年,會有什么稅務風險,政策依據是什么?
文文老師
??|
提問時間:05/07 09:24
#稅務#
基本不會有風險,不要跨年
?閱讀? 75
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提問,我們公司是融資租賃A公司,人員8人,其中有5人,是在外地繳納社保公積金及個稅。而且是主體是其他公司名稱B公司,不是我A公司。 我們每月會把這5人的工資社保公積金及個稅全部款項全部轉給B公司,由B公司負責支付申報個稅,想問下怎么做賬呢?我以前都是正常按工資薪金做賬,現在涉及到個稅扣繳年度申報工資跟所得稅年報中工資薪金不一致的問題。是不是有風險啊。
郭老師
??|
提問時間:05/07 09:24
#稅務#
在你單位還給他發工資嗎?就除了其他的公司給他發工資申報個稅,你們單位還給他發工資吧
?閱讀? 17
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老師,發票開了電腦硬件一套1900,元,可以入固定資產嗎
文文老師
??|
提問時間:05/07 09:24
#稅務#
發票開了電腦硬件一套1900,元,可以入固定資產。
?閱讀? 22
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個體戶,沒有核定到個稅,如果需要申報要另外核定的,老師想問一下額定的話,對個體戶有影響嗎?然后核的話,對員工有影響嗎?核定還是不核定好?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 09:23
#稅務#
你好,這個跟員工沒關系。 如果你拿不到進來的發票,建議還是核定。
?閱讀? 20
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2019年A公司收購B公司,雙方約定,收購前的應收帳款余額由A公司股東(簡稱原股東)負責,于2021年內全部歸還現A公司,若未歸還將約定計算利息,2021年末收購前的部分客戶未來款,原股東以自己的名義付該部分未回款的應收帳款余額(會計分錄:借銀行存款,貸其他應付款-原股東;借其他應付款-原股東,貸應收帳款-原股東負責的相關客戶)雙方再次約定,如果實際客戶回款了,再將原股東付的款項退還原股東。2022年,原股東以A公司名義(因為收購前銷售合是與A公司簽訂的)起訴收購前客戶C,并于當年收到該客戶貨款18萬(已開票)、逾期付款利息4萬元,請問,該部分利息A公司是否需要繳納增值稅、所得稅,會計分錄怎么處理。
樸老師
??|
提問時間:05/07 09:17
#稅務#
收到貨款和利息時 借:銀行存款 220,000 貸:應收賬款 - 客戶 C 180,000 營業外收入 - 逾期付款利息 40,000 (此處將利息計入營業外收入,若企業有專門核算價外費用收入科目,也可計入對應科目 ) 計提增值稅(假設 A 公司為一般納稅人,稅率 13% ) 借:營業外收入 - 逾期付款利息 4,601.77 (40000÷(1 + 13%)×13% ) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 4,601.77 增值稅:逾期付款利息屬價外費用,A 公司需繳納。一般納稅人按對應銷售貨物稅率(如 13% ),小規模納稅人按征收率(如 3% ) 。 所得稅:利息收入計入收入總額,需計繳企業所得稅。
?閱讀? 111
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為什么小規模納稅人,在電子稅務局上,申報財務報表,是按季度或年度申報呢?
家權老師
??|
提問時間:05/07 09:17
#稅務#
沒有為啥,稅局就是那樣要求,按要求報送就行
?閱讀? 53
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請問一下現在社保是要買夠20年是嗎?政策已經出來了的是嗎
文文老師
??|
提問時間:05/07 09:14
#稅務#
80年代以后的,均要買夠20年了
?閱讀? 10
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老師,請問企業一直在籌備中,還沒有開賬,但是人員有30位左右了,但是流動性非常大,個稅這塊是按實際報上去還是零報,等人員穩定了再報。
家權老師
??|
提問時間:05/07 09:11
#稅務#
是根據發放工資的人員申報
?閱讀? 13
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老師,您好!我現在需要做純外貿公司的工商年報和企業所得稅年報,哪個課程比較適合我,麻煩推薦一下,謝謝!
何江何老師
??|
提問時間:05/07 09:11
#稅務#
你好同學,建議報一下我們的比較高的課程,在選擇的實操里主選外貿,年報簡單,報稅課就交的
?閱讀? 61
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次年匯算調增后又開進發票怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/07 09:09
#稅務#
您好,把發票做到當年就可以了
?閱讀? 20
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員工拿了一張票報銷開票是個人不是公司,這種票是不是不能做賬使用
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/07 09:09
#稅務#
您好,是的,這種不能抵扣的
?閱讀? 43
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老師,一個營業執照,有兩個門市,是不是要工商改地址,一照多址,這樣才能兩個門市的房租發票都入賬吧
宋生老師
??|
提問時間:05/07 09:04
#稅務#
你好,這個是要有2個營業執照才行了。
?閱讀? 45
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個稅上個月忘記申報了,怎么補申報呢
宋生老師
??|
提問時間:05/07 08:59
#稅務#
你好,你這個在個稅申報的軟件上面。做好數據,然后去上門申報
?閱讀? 44
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老師好!進項和銷項怎么抵扣呢
宋生老師
??|
提問時間:05/07 08:58
#稅務#
你好,這個不需要單獨去做抵扣,直接在申報表上面填數后它會自動抵減。
?閱讀? 11
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稿費個稅的計算公式,麻煩給我個
宋生老師
??|
提問時間:05/07 08:55
#稅務#
每次收入不超過4000元: 應納稅額=(每次收入額?800)×20%×(1?30%) 即:先扣除800元費用,再按20%的稅率計算稅額,最后減征30%。 每次收入超過4000元: 應納稅額=每次收入額×(1?20%)×20%×(1?30%)
?閱讀? 40
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銷售自己工廠二手機器設備,開幾個點的稅
宋生老師
??|
提問時間:05/07 08:47
#稅務#
你好,你是一般納稅人嗎?這個機器有沒有抵扣過進項稅?
?閱讀? 46
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請問出口退稅率為0的產品是否需要視同內銷征稅,如何繳稅?和當月的增值稅一起申報嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 08:44
#稅務#
你好,一般情況下,就是免稅但是不退稅。
?閱讀? 52
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生產企業領用自產產品做樣品,產品對應的進項稅額需要轉出嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 08:41
#稅務#
你好,樣品還是屬于公司。所以不需要轉出。
?閱讀? 127
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040104.非正常戶直接責任人員注冊登記或負責經營的其他納稅戶,原領票員自己有一個小規模公司,因為未及時報稅導致本公司納稅信用直接判D.從2024年開始已經不使用紙質發票了,現在如何出具紙質文件申請修復納稅信用呢?
郭老師
??|
提問時間:05/07 08:39
#稅務#
你好,那你的稅款補報了嗎? 補申報了補繳納了稅款之后我要辦稅 → 納稅信用 → 納稅信用管理。 切換評價年度查看具體扣分指標 點擊“申請調整”進入修復界面
?閱讀? 26
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老師好,我們是一般納稅人,這個月增值稅是零,水利基金還用交嗎?水利基金的計稅依據是什么?
家權老師
??|
提問時間:05/07 08:36
#稅務#
你好,那個計稅依據就是銷售收入,沒有銷售收入就0申報
?閱讀? 63
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老師好!2024年10月公司向外借進款3千萬和借出2千多萬,還有大大小小幾百萬到目前為止沒有還,今年匯算清繳會有什么風險嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/07 08:33
#稅務#
有交增值稅的風險,一般是需要按銀行同類同期借款利率計算利息
?閱讀? 14
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老師我上年度雖然計提了所得稅,但沒交,我應該怎么處理
宋生老師
??|
提問時間:05/07 08:28
#稅務#
你好,需要做紅字沖減了。
?閱讀? 34
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千戶集團是什么意思?電子稅務局上的
宋生老師
??|
提問時間:05/07 08:27
#稅務#
“千戶集團”是指年度繳納稅額達到國家稅務總局管理服務標準的企業集團
?閱讀? 21
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您好,請問網校主頁開票報稅大練兵,這個圖片中3.4月進項稅額22萬,5月留抵稅額為0,是什么意思,5月為0怎么還可以計算加計抵減
樸老師
??|
提問時間:05/07 08:26
#稅務#
生活服務業的可以加計抵減,加計之后正好抵扣完了
?閱讀? 64
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老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結算狀態是待結算,視頻號平臺還沒有把傭金轉入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 08:15
#稅務#
你好,這個你等結算后再做收入。
?閱讀? 40
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