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老師這個題的答案除以括號里的1-5% 不明白 老師可以講一下嗎
向陽老師
??|
提問時間:09/24 18:04
#稅務師#
您好,同學,40萬是儲值卡的消費金額,除以括號里的1-5% 就包含了不會被消費的金額,是全部金額了
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A公司破產了,,如果與B公司存在可以抵消的債權債務,比如A欠B100萬,B欠A30萬,如果抵消了,就是A欠B70萬,然后再按清償率,比如是10%清償么?為什么說抵消權都是債權人申請的,這里如果債務人提出怎么就吃虧了呢?
小天老師
??|
提問時間:09/01 11:55
#稅務師#
您好,就是A欠B70萬,然后再按清償率,比如是10%清償,是的 債務人提出怎么就吃虧,是的,人家債權人不提出來就是還100*10%=10嘛,抵后還30+70*10%=37,您看是不是多還了27嘛
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這題委托建造的倉庫為什么不考慮印花稅?
金金老師
??|
提問時間:08/22 22:01
#稅務師#
您好,您說的是哪個原值嗎
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金銀屬于資源稅哪個稅目?
易 老師
??|
提問時間:08/13 18:18
#稅務師#
同學您好,這個屬于有色金屬礦產
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老師我問一下,就是我們公司租房子簽合同,以現金的形式付的房租不開票,房東會涉及到繳納個人所得稅嗎
一鳴老師
??|
提問時間:08/04 14:55
#稅務師#
以后稅局查到會交個稅的
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老師這個要交印花稅嗎,是什么印花稅類別的啊,是歸在哪個印花稅類別啊
羅雯老師
??|
提問時間:07/05 23:44
#稅務師#
學員,如果簽訂了合同就需要交印花稅。鉆探費屬于建設工程勘察設計合同,
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湖南醫療險最低申報基數是多少??
金金老師
??|
提問時間:06/25 14:53
#稅務師#
根據《 湖南省關于公布2023年社會保險繳費基準值的通告》,《關于確定2023年度全省城鎮職工基本醫療保險和生育保險月繳費基準值的通告》,湖南省社保基數如下: 基準值:5977元/月 上限:17931元/月
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某德國企業(實際管理機構不在中國境內)中國境內設立分支機構,2021年,該機構在中國境內取得設計收入400萬元。在中國境內培訓技術人員。取得德國支付的培訓收入600萬元。在境內取得與該分支機構無實際聯系的所得200萬元。在泰國取得與該分支機構無實際聯系的所得100萬元。因該分支機構會計核算不健全,稅務機關按收入總額核定其應納稅所得額,核定利潤率為20%。2021年度該德國企業應納企業所得稅為多少?
暖暖老師
??|
提問時間:06/19 18:21
#稅務師#
你好需要計算做好了發給你
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怎么算滴呀這個,可以解釋一下計算過程嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/17 06:54
#稅務師#
你好,當月應交增值稅銷項稅是0 預收貨款是發出貨物當天發生納稅義務
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老師您好,下面這張銀行回單怎么做分錄?
郭老師
??|
提問時間:06/16 10:02
#稅務師#
你好 銀行年費的吧
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老師,請問計算殘保金時候上年平均工資是指本單位的還是當地的呢?
金金老師
??|
提問時間:06/11 12:08
#稅務師#
您好,這個是當地的
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解答過程詳細的解答過程
暖暖老師
??|
提問時間:06/03 14:13
#稅務師#
1會計利潤總額的的計算是 2700+300+40-50-400-80-200-28-6-5-10-10=2251
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老師問下,匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整明細表中的各類基本社會保障性繳款,這一欄要填嗎
劉倩老師
??|
提問時間:05/24 16:47
#稅務師#
你好,是的,這個就是社保的費用。
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老師,準備考稅務師,咱們有資料課件嗎?盜版也可以,便宜的
樸老師
??|
提問時間:05/09 12:58
#稅務師#
同學你好 這個沒有盜版
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請問老師,收到集團財務公司資金池的利息收入,還需要給財務公司開發票嗎?我認為不用開具,就跟收到銀行的利息收入一樣,也不需要開票的。
向陽老師
??|
提問時間:04/17 13:16
#稅務師#
您好,同學,您的理解是正確的,不用開具
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B錯在哪了呀,D為什么是對的呀
安安
??|
提問時間:07/04 09:22
#稅務師#
同學你好,B答案是由李某向王某負責,D答案李某未經王某同意將工作交由 第三人,王某有權解除合同。
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請問下500元以下無票支出是可以稅前列支,是指單次在同一地方500元以下么
郭老師
??|
提問時間:06/11 08:14
#稅務師#
你好 一次一個人的 銷售方都是個人
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老師這道題怎么選?b答案選嗎?
蔣飛老師
??|
提問時間:08/11 12:14
#稅務師#
你好!B需要選擇的,股票籌資額記入所有者權益,是企業自有資金。人們常說家大業大,別人才能看得起。就是這個意思。
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老師 我賬有錯嗎 電子稅務局填財報的時候說我管理費用和應付職工薪酬有問題
來來老師
??|
提問時間:01/12 19:18
#稅務師#
你好 可以看下稅局提示嗎
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老師,請看圖片的問題
財會老師
??|
提問時間:10/19 11:10
#稅務師#
計算遞延所得稅費用的時候,用的是遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的發生額 而您上述計算中的165是遞延所得稅負債的期末余額,所以計算不正確,應當用的是事項3中確認的遞延所得稅負債,因為事項2中遞延所得稅負債對應的是其他綜合收益而不是所得稅費用,所以不考慮 關于遞延所得稅資產,245就是當期的發生額,所以不用減去期初的125,又因為245中涉及事項5確認的可抵扣暫時性差異,而事項5中雖然產生了暫時性差異,但不確認遞延所得稅資產,所以245+135=380 所以正確的遞延所得稅費用=75-380×25%
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D能舉個例子嗎,不好理解
王雁鳴老師
??|
提問時間:07/15 17:39
#稅務師#
同學你好,例如,以前的城市管理有多個部門,往往會出現重復執法,重復處罰的現象。現在由城管執法部門來負責,就會避免了城市管理多部門,重復執法,重復處罰的現象。 相對集中行政處罰權是指依法將兩個或兩個以上行政機關的行政處罰權集中由一個行政機關行使,原行政機關不得再行使已集中的行政處罰權的一種行政執法制度。
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老師,A和B怎么理解呢?
悠然老師01
??|
提問時間:09/05 16:45
#稅務師#
學員你好,A的意思就是這個業務實質上是兩筆,一筆是銷售,另外一筆是提供金融服務 B的意思是實質上風險沒有轉移,所以當對方無法兌付的時候你需要償還,因此相當于借款
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員工的社保部分,是我們公司承擔的,去年12月份交了16個人,12月底減員,12月底減了8人了,到1月份就只還有8人要交社保 1月份社保局就只收8人社保,把這8人的費用和減員的8人的費用沖抵了,相當于我們1月份就不扣款了,這該怎么處賬
meizi老師
??|
提問時間:03/27 16:12
#稅務師#
你好; 你這個抵減的是 都是單位部分的社保嗎
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老師,您好個體工商戶小規模核定征收稅費怎么算呢
艷子老師
??|
提問時間:06/29 15:29
#稅務師#
你好 不用算 固定一個月多少稅 按收入核定的 收入*利潤率*所得稅稅率
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土建服務費和措施項目費可以開在一張發票里嗎,都在一份合同里
青老師
??|
提問時間:06/06 11:33
#稅務師#
你好; 1. 是的。 如果是你合同注明了明細金額的 和明細內容的;分別去開票明細的
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老師,那這個呢?不是小規模現在沒有季度45萬的限制了嗎
東老師
??|
提問時間:08/02 06:09
#稅務師#
您好,現在沒有45萬這個限制
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請問老師,稅務師實務最后沖刺。八套題模擬五。簡答題第二題。扣除項目金額合計是不是打錯了?
稅法老師
??|
提問時間:11/03 17:22
#稅務師#
是的,這道題已經勘誤了。 勘誤內容: 原文: (3)【思路點撥】 在差額計算繳納增值稅的情況下, 應稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入÷1. 09×9%-抵減后的銷項稅額 (4)... 扣除項目金額合計= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 732 611.29(萬元) (5)應稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項目金額合計: 732 611. 29(萬元) 增值額= 758 944. 95-732 611.29 = 26 333.66(萬元) 增值率= 26 333.66÷732 611.29 = 3.59%<50%, 適用稅率 30% 應納土地增值稅= 26 333.66×30% = 7 900.10(萬元) 改為: (3)【思路點撥】 在差額計算繳納增值稅的情況下, 應稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入-抵減后的銷項稅額 (4)… 扣除項目金額合計= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 736 211.29 (萬元) (5)應稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項目金額合計: 736 211.29 (萬元) 增值額= 758 944. 95-736 211.29 = 22 733.66 (萬元) 增值率= 22 733.66÷736 211.29 = 3.09%<50%, 適用稅率 30% 應納土地增值稅= 22 733.66×30% = 6 820.10 (萬元)
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單位、個人在改制重組時以房地產作價入股進行投資,對其將房地產轉移、變更到被投資的企業,暫不征土地增值稅。請問一個公司以土地使用權投資入股另一個公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時間:12/05 12:40
#稅務師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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B項不就是異地出租不動產嗎?
衛老師
??|
提問時間:11/17 21:12
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: B.A市李某收到位于B市的三居室租金 因為李某是其他個人,即自然人。其他個人是不需要預繳增值稅的。 祝您學習愉快!
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前期在開發公司上班,后成立建筑公司,成為建筑公司的法人,和前面上班的開發公司合作可以嗎
郭老師
??|
提問時間:03/14 18:04
#稅務師#
有風險 關聯企業 認為虛開發票
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