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老師:對于B和E。個體工商戶家庭和生產分不清,則可以允許按40%作為經營支出扣除吧 另外我記得好像還有個政策,使用核定征收也可以享受優惠政策,好像是六稅兩費,還是什么?而個人所得稅的話則核定征收不能享受了?
曉純老師
??|
提問時間:05/27 19:11
#稅務師#
個體工商戶家庭和生產分不清,則可以允許按40%作為經營支出扣除,這個是這個規定。 另外我記得好像還有個政策,使用核定征收也可以享受優惠政策,這個是小微企業的企業所得稅優惠也適用于核定征收的 好像是六稅兩費的我發給你一個圖
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請問D為什么不選?當先代付時,就是通過其他應收款
鄒老師
??|
提問時間:05/26 17:10
#稅務師#
你好,這里沒有提到是先繳納,然后從個人工資扣除,所以不選的
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我現在怕學的不好,我想8月份補報名可以嗎
艷子老師
??|
提問時間:05/22 21:43
#稅務師#
您好,你是要考什么了?
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公允價值為什么不算?
金金老師
??|
提問時間:05/22 22:13
#稅務師#
您好,請問 是什么業務啊
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補交社保的滯納金,不是稅收的滯納金不要納稅調增嗎
艷子老師
??|
提問時間:05/22 13:57
#稅務師#
您好,這個要調增的
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北京某公司付陳小喵會計咨詢費8000元 請問 該公司代扣代繳個稅是多少?
小菲老師
??|
提問時間:05/14 10:49
#稅務師#
同學,你好 個稅是20%的
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老師:請問一下,公司進行股權轉讓。但將資料給到稅務局時,因為是兩個股東之間轉讓,沒有交稅,(印花稅是0,財產轉讓也是0),真實也是沒有付錢。但稅務核定卻說因為利潤表顯示有60萬利潤,那要補交稅,這個是補交什么稅?按利息股東紅利補交?
青老師
??|
提問時間:04/24 13:44
#稅務師#
你好1; 你們是0元轉讓的話; 你稅務局會讓你按照個稅 = 60萬*轉讓比例 *20%計算的
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為什么預收貨款是商業信用的具體形式,而預付賬款不是
一鳴老師
??|
提問時間:08/07 11:00
#稅務師#
商業信用是指在商品交易中由于延期付款或預收貨款所形成的企業間的借貸關系。具體形式包括應付賬款、應付票據、預收賬款等。 商業信用籌資的優缺點: 優點:最大的優越性在于容易取得。如果沒有現金折扣或使用不帶息票據,商業信用籌資不負擔成本。 缺點:在放棄現金折扣時所付出的成本較高。預付是已經付了的款,不存在信用問題。
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老師答案c我不知道哪里錯了,我感覺是一個意思
小沈老師
??|
提問時間:07/14 21:08
#稅務師#
你好,發票的聯次都有固定作用的,比如你給其他公司開發票,只能給他發票聯對不(購買方用來做賬的),不能給記賬聯(銷售方記賬用的)。金額是一樣的,但是作用不同顏色也有區別
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去年年度企業所得稅交了,次月調賬又補計提去年的企業所得稅,那這個補計提的所得稅在國稅申報表里哪里反應,是填到當季的所得稅表里,還是更改年度的表?
青老師
??|
提問時間:06/07 11:34
#稅務師#
你好 ; 修改年報去處理;然后做補稅分錄即可
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從政府取得的土地,是不能抵扣進項稅的,是不?
樸老師
??|
提問時間:09/05 10:23
#稅務師#
沒有專票是不能抵扣的
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老師,非居民個稅使用月度扣除,月度扣除需要減去60000嗎?還是減去5000,還不不用減去呢
郭老師
??|
提問時間:11/11 08:04
#稅務師#
你好 每個月可以減去5000的
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老師本月繳納的印花稅怎么做分錄?直接計入管理費用行嗎?還是得計提一下呀?
東老師
??|
提問時間:06/29 16:53
#稅務師#
借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
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個人所得稅公司怎么算,還有扣公司是月扣還是年扣
樸老師
??|
提問時間:07/07 09:58
#稅務師#
同學你好 這個是按月申報預繳的
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老師,這兩題對比后,很不能理解,為什么教育經費不能按照扣除限額20.8來計算? 廣告費發生額才500,為什么要按照扣除限額600?
菠菜老師
??|
提問時間:02/05 21:13
#稅務師#
同學您好,正在解答中,請稍等。
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為啥自行研發的無形資產不確認遞延所得稅資產,而像非轉投投資性房地產行成的差異計入遞延所得稅負債
木木老師
??|
提問時間:11/15 14:02
#稅務師#
你自行研發的無形資產享受加計扣除。形成差異,不確認遞延所得稅。因為這里的調整不影響會計利潤,只是稅收優惠
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老師:行政強制措施到底可不可以委托?我記得有題目是查封可以委托,而扣押不能委托。。。
小菲老師
??|
提問時間:11/23 17:39
#稅務師#
同學,你好 行政強制措施不能委托
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員工的社保部分,是我們公司承擔的,去年12月份交了16個人,12月底減員,12月底減了8人了,到1月份就只還有8人要交社保 1月份社保局就只收8人社保,把這8人的費用和減員的8人的費用沖抵了,相當于我們1月份就不扣款了,這該怎么處賬
meizi老師
??|
提問時間:03/27 16:12
#稅務師#
你好; 你這個抵減的是 都是單位部分的社保嗎
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您好,老師。農產品取得9%的增值稅專用發票,需要認證嗎?
易 老師
??|
提問時間:06/11 09:17
#稅務師#
一般納稅人可以認證,其它不需要的
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企業所得稅預交申報表的營業收入包括哪些?
郭老師
??|
提問時間:07/12 08:49
#稅務師#
你好,主營業務收入加上其他業務收入。
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老師還有一個問題,兼職會計工資(勞務費),能入賬嗎怎樣操作?小規模納稅人和一般納稅人分別怎樣入賬
秦楓老師
??|
提問時間:07/03 21:36
#稅務師#
該業務小規模和一般納納稅人不分 , 如果你兼職會計把他視同勞務費 , 需要他去稅務局代開勞務費,開不出來專票,所以前面我說一樣, 然后個稅由你單位按照代扣代繳入賬 借:管理費用-代賬費 貸:銀行存款
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請問老師,查詢單位所有人員詳細個稅扣繳數額,在哪里可以查詢到詳細信息?謝謝
新新老師
??|
提問時間:08/12 14:59
#稅務師#
你好,在自然人電子稅務局申報系統的左側可以看到。
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下列關于資本資產定價模型的表述中,正確的是(? ? )。 A.市場上所有資產的β系數都是正數 B.β系數越大,投資該資產的必要收益率越低 C.無風險利率越大,市場風險溢酬的數值就越小 D.市場對風險越厭惡,市場風險溢酬的數值就越大
微微老師
??|
提問時間:12/08 21:19
#稅務師#
您好,下列關于資本資產定價模型的表述中,正確的是D.
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“將自產的貨物抵償債務”和“將自產的貨物無償贈送給敬老院”。 這些都在增值稅里屬于視同銷售,要確認收入并結轉成本的。為什么做會計分錄時不能確認收入,結轉成本呢?
趙老師
??|
提問時間:08/12 16:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在增值稅上是視同銷售要確認增值稅的,但在會計處理中,將自產貨物抵償債務和無償贈送給敬老院通常不確認收入,主要是因為這些交易不符合收入確認的條件,即企業沒有通過這些交易獲得現金或現金等價物的流入。 祝您學習愉快!
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183題怎么用T型賬戶算的2020年壞賬準備?最后結論為什么是3000?
張老師
??|
提問時間:10/24 10:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 本題主要是要分析出:應收款項借方全部發生額和貸方全部發生額。 期初余額+借方發生額-貸方發生額=期末余額,可以得出:期末余額-期初余額=借方發生額-貸方發生額 而:計提的壞賬準備=期末的應收賬款*10%-(期初應收賬款*10%-發生的壞賬+收回的壞賬) 調整后,即:計提的壞賬準備=(期末的應收賬款-期初應收賬款)*10%+發生的壞賬-收回的壞賬 =(應收賬款借方發生額-貸方發生額)*10%+發生的壞賬-收回的壞賬 這樣的話,就可以帶入年份和數據進行計算了: 21年計提的壞賬準備=(21年應收賬款的借方發生額107000-貸方發生額37000)*10%-21年收回的壞賬2000=5000 如果用丁字賬,那么從20年分析壞賬準備 ———————— |期初2600【說明應收賬款的金額=2600/10%=26000】 3000 |計提的金額=3000-(2600-3000)=3400 ———————— |期末余額=(26000+94500-90500)*10%=30000*10%=3000 21年 ———————— |期初3000 |2000 |計提的金額=10000-(3000+2000)=5000【即本題的答案】 ———————— |期末余額=(30000+107000-37000)*10%=100000*10%=10000 祝您學習愉快!
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老師,個人收取居間費2個億,要交哪些稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 18:43
#稅務師#
你好!這個主要就是個稅,增值稅。 個稅很高了
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老師,我想請問一下,個人賣房子都會涉及到哪些稅,都有什么稅收優惠政策。
郭老師
??|
提問時間:04/20 10:19
#稅務師#
你好,非住房的嗎? 增值稅5% 差額之后的來 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅萬分之5減半, 個人所得稅20% 土地增值稅安增值額
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老師,中級會計通過,稅務師今年準備考財務與會計和涉稅服務相關法律,一般需要準備多長時間呢?
若素老師
??|
提問時間:03/20 13:14
#稅務師#
你好這個時間不好說 你有一定基礎 一般是看完課程 做題 要看自己的實際情況 法律今年有變化
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A錯在哪,老師好好好好好好好好
冉老師
??|
提問時間:03/10 14:35
#稅務師#
你好,同學 A必須是企業員工,而且是辦稅員
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為什么這兩個不一樣,綜合題是取得證書當月交,但是為什么單選題乙企業當月不交還要東勝公司交?
暖暖老師
??|
提問時間:03/06 13:17
#稅務師#
你好你看課本都是次月開始的
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