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老師 事業單位預繳電費怎么做賬啊
家權老師
??|
提問時間:05/16 09:58
#事業單位#
借:預付賬款 貸:銀行存款 借:事業支出 貸:資金結存-貨幣資金
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事業單位2021年收到員工交回的錢,當時是只列了財務會計,沒列預算會計,就是 1.借:銀行存款 貸:其他應付款 2022年上繳了這一筆存量資金, 2.借:其他應付款 貸:銀行存款 剛剛看到財政對賬單這一筆寫跨年度資產沖減結轉結余,不知道要怎么處理了,這一筆錢之前一直都沒列入預算會計里。我是要回2021年改賬嗎?還是在2022年做調整也行?如果調整要怎么調整?
木木老師
??|
提問時間:01/19 23:13
#事業單位#
你好,也就是收到的這個資金屬于預算資金,是嗎
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老師,麻煩幫我看一下,我下面的分錄有做對嗎?主要是代扣的公積金單位多繳的部分要計入其他收入,分錄我不確定這么記對不? 零余額轉工資到基本戶 借:1001銀行存款200000 貸:4001財政撥款收入200000 借:8001資金結存200000 貸:6001財政撥款預算收入200000 發放工資,扣除公積金1萬(代扣個人承擔6000,其中代扣當月公積金4000,補繳22年單位多扣的2000由個人承擔計入單位的其他收入)的時候記賬: 借:5001工資及福利200000 貸:2205應付職工薪酬200000 借:應付職工薪酬200000 貸:應交稅費-公積金個人6000 借:應交稅費-公積金個人2000 貸:其他收入2000 貸:銀行存款194000 借:7201事業支出人員經費200000 貸:8001資金結存198000 貸:6609其他收入2000 收到銀行代扣當月的個人公積金: 借:1001銀行存款4000 貸:應交稅費-公積金個人4000
暖暖老師
??|
提問時間:02/11 07:33
#事業單位#
你好,你的會計分錄是對的
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老師您好,請問一張發票的電費怎么分攤?無分表,請問賬務處理如何做?
郭老師
??|
提問時間:04/12 11:30
#事業單位#
你好,借銀行存款,貸其他應付款,借其貸應付款管理費用,貸銀行存款。
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老師,銀行基本存款賬戶信息表 ,這是啥
一鳴老師
??|
提問時間:06/03 10:53
#事業單位#
這個文件就是了,以后有用的。這個記載的是你們公司基本賬戶的信息
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老師 還錢時沖賬分錄是怎么做?
小菲老師
??|
提問時間:07/07 11:27
#事業單位#
同學,你好 借:其他應付款 貸:銀行存款
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事業單位,維修打印機,更換了硒鼓等配件,單位價值超過1000元,需要入固定資產嗎?如果費用化,部門經濟分類應該屬于辦公費還是維修(護)費呢?
樸老師
??|
提問時間:06/08 12:15
#事業單位#
同學你好 計入辦公費就可以 單價沒超一千吧
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事業單位長期股權投資的投資收益如何核算?
小小霞老師
??|
提問時間:03/26 11:19
#事業單位#
你好,采用政府會計準則的事業單位,在核算長期股權投資的投資收益時,應遵循一定的規定和步驟。 首先,根據《政府會計準則》的相關規定,事業單位取得的長期股權投資收益,應按照權責發生制原則進行確認。這意味著,事業單位應在收益實際發生時,即有權收取相應的投資收益時,確認相應的投資收益。 其次,在確認投資收益時,事業單位需要考慮多種因素。例如,被投資單位的經營情況、利潤分配政策等,這些都會影響事業單位能夠獲得的投資收益的金額。同時,事業單位還需要考慮相關的稅費和其他費用,以確保投資收益的準確核算。 最后,事業單位在核算長期股權投資的投資收益時,還需要注意以下幾點: 應確保投資收益的核算與長期股權投資的賬面價值保持一致,避免出現賬面價值與實際價值不符的情況。 應定期對長期股權投資的價值進行評估,以確保其賬面價值能夠真實反映其實際價值。 在處置長期股權投資時,應按照相關規定進行核算,確保處置價款與賬面價值的差額能夠準確計入當期投資損益。 綜上所述,采用政府會計準則的事業單位在核算長期股權投資的投資收益時,應遵循權責發生制原則,并考慮多種因素以確保核算的準確性和合規性。
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請問代發分紅資金怎么做分錄
嬋老師
??|
提問時間:07/30 10:35
#事業單位#
貴公司是代替財政部門發放的是嗎? 那么直接計入往來款項 借:其他應收款-財政部 貸:銀行存款
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政府單位的, 繳納五險一金的整體步驟和分錄大概是怎么起的,請結合現在預算一體化進行講解,對了我還想說明一點我們是通過先轉入我們的實體賬戶然后再進行繳納的
樸老師
??|
提問時間:08/24 09:47
#事業單位#
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 操作步驟的話各地不一樣
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實行《小企業會計準則》收到上年度的企業所得退稅記賬處理可以借:應交稅費-應交企業所得稅,貸:所得稅費用(紅字),然后在借:銀行存款,貸:應交稅費-應交企業所得稅嗎?
小路老師
??|
提問時間:08/29 13:46
#事業單位#
您好,是可以這么操作的
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某市財政發生如下經濟業務,請編制相應的會計分錄:(1)收到中國人民銀行國庫報來的預算收入日報表等憑證,當日共收到財政預算收入37200000元。其中,納入一般公共預算管理的稅收收入1500000元,納入一般公共預算管理的非稅收入5000000元,納入政府性基金預算管理的非稅收入3000000元,納入國有資本經營預算管理的非稅收入3200000元,上級財政一般公共預算補助收入1000000元;下級財政一般公共預算上解收入1000000元。 預算會計分錄怎么做?
樸老師
??|
提問時間:06/21 08:37
#事業單位#
預算會計分錄如下: 借:資金結存——貨幣資金 37200000 貸:一般公共預算本級收入 7500000(1500000+5000000+1000000) 貸:政府性基金預算本級收入 3000000 貸:國有資本經營預算本級收入 3200000 貸:補助收入——一般公共預算補助收入 1000000 貸:上解收入——一般公共預算上解收入 1000000
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單位收到上級調撥的一輛公務車,調出單位賬面原值20萬元,已經計提折舊10萬元 單位會計要如何做賬
KayK老師
??|
提問時間:07/01 23:49
#事業單位#
同學你好,上級調撥過來的,就按其原賬面余值做入賬價值吧。20-10=10萬
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老師,營業執照經營范圍里面有酒類經營,但不生產白酒,這種情況可以開白酒發票嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/17 15:12
#事業單位#
你好,營業執照經營范圍里面有酒類經營,是可以開白酒發票的
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行政機關大量購買防火頭套無語計入固定資產嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/08 11:12
#事業單位#
你好,可以的,可以入固定資產。
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伙食結余期末有余額嗎?需要結轉到哪個科目中
廖君老師
??|
提問時間:04/07 04:12
#事業單位#
您好,有結余是應付未付應轉未轉的暫存款,沒有用完的伙食費退還時,貸:現金或銀行
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支付項目款 借:應收款--xxx法人個人 貸: 銀行存款 收到發票 借:其他支出--xxx項目 貸:應收款--xxx個人 因為使用的是農村集體經濟合作社制度,沒有預付款科目 請問做對嗎??
嬋老師
??|
提問時間:07/30 11:00
#事業單位#
貴公司工程款是先直接支付給個人嗎?
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老師 您看看我的這個工資表,應發工資里到底要不要加上單位承擔的那部分呢?
venus老師
??|
提問時間:04/07 08:47
#事業單位#
不加,這個工資表設計沒有問題
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老師月底結轉損益科目后,又有一筆代收代付水電費,我們計入了其他應收和其他應付,請問還需要重新結賬嗎,不需要重新結轉損益了吧?
鄒剛得老師
??|
提問時間:03/15 19:08
#事業單位#
你好,不需要重新結轉損益(因為其他應收和其他應不是損益類科目 ),需要結賬。
?閱讀? 2641
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老師事業單位,沒有收入,上級撥款,我們開了發票就要交企業所得稅嗎
耿老師
??|
提問時間:07/07 14:25
#事業單位#
你好!根據《國家稅務總局關于財政性資金、行政事業性收費政府性基金有關企業所得稅政策問題的通知》(財稅〔2008〕151號)第一條第一款規定,企業取得的各類財政性資金,除屬于國家投資和資金使用后要求歸還本金的以外,應計入企業當年收入總額。 因此,如果您的事業單位沒有收入,上級撥款開了發票,那么您需要交企業所得稅。
?閱讀? 2636
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老師,公立高中學校食堂對外承包經營,上級領導讓做財務公示,學生伙食收入只是先到學校然后月末立馬轉給承包方,請問這種情況,學校是不是不需要公示,而是讓承包方直接公示財務狀況呢,不會像企業會計準則那樣在編合并報表了吧?還是承包方和學校分別做各自的財務公示呢?承辦方為企業,學校為事業
樸老師
??|
提問時間:09/25 16:30
#事業單位#
是的 學校的報表不需要包含食堂的
?閱讀? 2634
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請問下老師這個怎么做賬呀
暖暖老師
??|
提問時間:07/06 16:55
#事業單位#
如果貼現附追索權,在“承兌人到期支付時”和“承兌人無力支付時”的賬務處理如下: 承兌人到期支付時: 借:短期借款—成本 貸:應收票據 承兌人無力支付時: 貼現企業附連帶責任付款時,賬務處理為: 借:短期借款—成本 貸:銀行存款 同時: 借:應收賬款 貸:應收票據 如果貼現企業也無款支付時,需作如下處理: 借:應收賬款 貸:應收票據 此時,貼現銀行會將“短期借款—成本”賬戶數額轉作對申請貼現企業的逾期貸款處理。 在貼現時,企業的會計處理為(這里以將貼現利息計入當期“財務費用”科目為例): 借:銀行存款(貼現凈額) 借:財務費用—利息(貼現利息) 貸:短期借款—成本(票據到期值)
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老師九月份領導讓用財務軟件記賬,但是之前都是手工記賬,所用的科目個和軟件都不一樣,可以直接將八月末的數據寫到期初數嗎?這樣出來的資產負債表顯示年初數顯示的是八月末的數據,請問這樣可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:09/25 16:18
#事業單位#
你好,可以的操作沒問題
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事業單位消防年檢入什么會計科目
梁波老師
??|
提問時間:07/05 08:25
#事業單位#
你好 可以計入管理費用
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車輛購置稅需要計提的嗎?
鄒老師
??|
提問時間:07/31 11:14
#事業單位#
你好,車輛購置稅,不需要計提,支付的時候直接計入固定資產核算。
?閱讀? 2624
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面值為1000元的債券,年息票率為 9%,每半年支付一次利息,到期償還1100元。如果投資者以價格 P 購買此債券,則每半年復利一次的到期收益率為8%。假設償還值的現值為220元,求該債券的價格 P 。
晨曦老師
??|
提問時間:12/23 15:38
#事業單位#
您好! 1000*9%/2*(F/A,5%,n) +1000*(p/F,5%,n)=1100 計算得出債券期限,再計算債券價值
?閱讀? 2613
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代收疫苗款開具事業單位往來票據出現退疫苗的情況可以開負數對沖嗎?
東老師
??|
提問時間:03/28 06:41
#事業單位#
您好問題是可以這么操作的
?閱讀? 2611
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國有企業出售公墓獲得的收入又需要交哪些稅呢(經營性公墓)
張瑞雪老師
??|
提問時間:02/26 14:51
#事業單位#
你好,增值稅及附加稅,印花稅,所得稅,土地使用稅。
?閱讀? 2609
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給員工宿舍買的被子,單價超過200,需要先計入低值易耗品嗎?還是直接進福利費?
家權老師
??|
提問時間:09/20 11:19
#事業單位#
那個直接計入福利費就行
?閱讀? 2608
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普票沒有寫明數量和單價??梢詥?
郭老師
??|
提問時間:06/07 15:30
#事業單位#
我是購買貨物的,不可以需要退回去。
?閱讀? 2603
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