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老師,非居民個稅使用月度扣除,月度扣除需要減去60000嗎?還是減去5000,還不不用減去呢
郭老師
??|
提問時間:11/11 08:04
#稅務師#
你好 每個月可以減去5000的
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文具生產中小企業2021年發生的新技術研究開發費用為啥加計扣除的比例是75%,而不是100%?我的理解是它屬于制造業
稅法老師
??|
提問時間:12/04 00:36
#稅務師#
一般如果是制造業,題目中會具體說明的,這里我們根據題意計算即可。
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老師本月繳納的印花稅怎么做分錄?直接計入管理費用行嗎?還是得計提一下呀?
東老師
??|
提問時間:06/29 16:53
#稅務師#
借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
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老師,這兩題對比后,很不能理解,為什么教育經費不能按照扣除限額20.8來計算? 廣告費發生額才500,為什么要按照扣除限額600?
菠菜老師
??|
提問時間:02/05 21:13
#稅務師#
同學您好,正在解答中,請稍等。
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請問什么是定期定額納稅
樸老師
??|
提問時間:08/30 13:22
#稅務師#
同學你好 定期定額征收,簡稱“定期定額”,亦稱為“雙定征收”,是由稅務機關對納稅人一定經營時間核定其應納稅收入或所得額和應納稅額,分期征收稅款的一種征收方式。它是由納稅人先自行申報,再有稅務機關調查核實情況,經民主評議后,由稅務機關核定其一定期間內應納的各項稅額,分期征收
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老師:行政強制措施到底可不可以委托?我記得有題目是查封可以委托,而扣押不能委托。。。
小菲老師
??|
提問時間:11/23 17:39
#稅務師#
同學,你好 行政強制措施不能委托
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假如,某公司2022.2月份開錯了一張電子發票,2022.11月份是作廢還是紅沖?
新新老師
??|
提問時間:11/24 15:25
#稅務師#
你好,只能紅沖,不能作廢。
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員工的社保部分,是我們公司承擔的,去年12月份交了16個人,12月底減員,12月底減了8人了,到1月份就只還有8人要交社保 1月份社保局就只收8人社保,把這8人的費用和減員的8人的費用沖抵了,相當于我們1月份就不扣款了,這該怎么處賬
meizi老師
??|
提問時間:03/27 16:12
#稅務師#
你好; 你這個抵減的是 都是單位部分的社保嗎
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您好,老師。農產品取得9%的增值稅專用發票,需要認證嗎?
易 老師
??|
提問時間:06/11 09:17
#稅務師#
一般納稅人可以認證,其它不需要的
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企業所得稅預交申報表的營業收入包括哪些?
郭老師
??|
提問時間:07/12 08:49
#稅務師#
你好,主營業務收入加上其他業務收入。
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單位、個人在改制重組時以房地產作價入股進行投資,對其將房地產轉移、變更到被投資的企業,暫不征土地增值稅。請問一個公司以土地使用權投資入股另一個公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時間:12/05 12:40
#稅務師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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BCD為什么都不考慮銷售航空紀念日的數據呢?這道題是考的哪個考點?
衛老師
??|
提問時間:09/02 10:50
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這道題目主要考察的是增值稅的預繳和匯總申報的處理,特別是分公司和總機構的增值稅處理。BCD選項不考慮銷售航空紀念品的數據是因為題目要求和預繳增值稅的預征率是針對運輸服務的銷售額,而不是航空紀念品的銷售額。 祝您學習愉快!
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租賃設備過程中,為確保設備正常使用,在設備租賃過程中同時提供人員的服務,合同中分別單獨約定價格,稅率按照什么呢,能按照服務開具6%的稅率嗎
趙老師
??|
提問時間:08/20 14:50
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里屬于是混合銷售,需要按著動產租賃計算繳納增值稅的,增值稅稅率為13%。 祝您學習愉快!
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老師,寵物飼料稅率不是13個點嗎
衛老師
??|
提問時間:06/16 09:28
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是9%哈。寵物飼料產品不屬于免征增值稅的飼料,應按照飼料產品9%的稅率征收增值稅。 祝您學習愉快!
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自產產品用于集體福利與自產產品用末職工個人福利會計處理分別是怎么做的?
周老師
??|
提問時間:05/08 12:38
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 用于職工福利設施 借:在建工程 貸:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 用于個人福利 借:應付職工薪酬 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 祝您學習愉快!
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2023年稅務師通過多少
趙老師
??|
提問時間:01/26 11:44
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 沒有準確的數據,根據網上查詢,一般在50% 不必糾結,您認真學習,一般會過關的 祝您學習愉快!
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老師 我們是一般納稅人,有個客戶貨款對私轉我們領導賬戶了,他讓我們開票,給他開嗎, 正常應該對公轉我們對公戶才可以開吧, 需要退回去對公支付我們才能開票?
樸老師
??|
提問時間:11/18 19:46
#稅務師#
不應該直接給客戶開票。從合規角度,最好讓客戶把貨款退回,再通過對公賬戶支付后再開票,因為: 稅務合規 稅務要求 “三流一致”,對私轉賬會造成資金流與發票流不一致,可能被認定虛開發票,帶來稅務處罰等風險,且客戶進項抵扣也可能有問題。 財務管理 對私收款會使公司財務賬目混亂,無法準確反映經營和現金流情況,還可能導致公司內部控制失效,存在財務漏洞和違規操作風險。
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老師,婚前一方所購買的房屋,在婚后加了另一方的名字,離婚之后可以分得房產嗎
堂堂老師
??|
提問時間:11/01 20:23
#稅務師#
婚前一方購買的房產,如果婚后加上了另一方的名字,通常視為夫妻共同財產。在離婚時,這部分財產一般會按照雙方協商或法院判決進行分割。
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老師,以舊換新。消費稅和增值稅對于以舊換新金銀首飾有什么區別嗎。
宋生老師
??|
提問時間:10/14 10:55
#稅務師#
增值稅: 一般商品:在以舊換新銷售模式中,如果是一般商品(非金銀首飾),企業需要按照新商品的同期銷售價格確定銷售額,不可扣減舊貨的收購價格來計算增值稅 。 金銀首飾:對于金銀首飾,如果采取以舊換新的銷售方式,可以按照銷售方實際收取的不含增值稅的全部價款來征收增值稅 。 消費稅: 一般商品:對于非金銀首飾的商品,在以舊換新過程中,消費稅的處理與增值稅類似,以新貨物的銷售價格為計稅依據,不能扣減舊貨物的價款 。 金銀首飾:與增值稅政策相同,納稅人采用以舊換新(包括翻新改制)方式銷售的金銀首飾,也應按實際收取的不含增值稅的全部價款確定計稅依據來征收消費稅
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沒有發票的費用 對公付款 應該是進預付還是其他應收?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/17 15:46
#稅務師#
...
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(720-200)(會計折舊與稅法折舊的差異)+(90-70)(新產品計提的跌價準備)+(50-40)(乙材料計提的跌價準備),這幾個差異難道不是余額概念嗎?,2022年底可抵扣差異有余額,要求23年的可抵扣暫時性差異發生額怎么不用23年的余額減去22年的余額再調整利潤?
小林老師
??|
提問時間:08/03 10:55
#稅務師#
你好,上述都是計算當期企業所得稅需要計算數據
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老師,個人收取居間費2個億,要交哪些稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 18:43
#稅務師#
你好!這個主要就是個稅,增值稅。 個稅很高了
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老師,我想請問一下,個人賣房子都會涉及到哪些稅,都有什么稅收優惠政策。
郭老師
??|
提問時間:04/20 10:19
#稅務師#
你好,非住房的嗎? 增值稅5% 差額之后的來 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅萬分之5減半, 個人所得稅20% 土地增值稅安增值額
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補繳的2021年的城鎮土地使用稅為什么不影響2021年的損益?城鎮土地使用稅不是計入稅金及附加? 那么21年那部分30萬 不是應該要調減?
微微老師
??|
提問時間:04/03 10:22
#稅務師#
您好,21年已經結賬了,只能通過以前年度損益調整的科目核算,是無法影響了的呢.
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什么叫債務見組協議呀老師
玲竹老師
??|
提問時間:03/21 10:05
#稅務師#
您好 應該是債務重組協議哈 字不對
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老師,中級會計通過,稅務師今年準備考財務與會計和涉稅服務相關法律,一般需要準備多長時間呢?
若素老師
??|
提問時間:03/20 13:14
#稅務師#
你好這個時間不好說 你有一定基礎 一般是看完課程 做題 要看自己的實際情況 法律今年有變化
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A錯在哪,老師好好好好好好好好
冉老師
??|
提問時間:03/10 14:35
#稅務師#
你好,同學 A必須是企業員工,而且是辦稅員
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為什么這兩個不一樣,綜合題是取得證書當月交,但是為什么單選題乙企業當月不交還要東勝公司交?
暖暖老師
??|
提問時間:03/06 13:17
#稅務師#
你好你看課本都是次月開始的
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請問圖片7點,能否詳細解釋一下呢?企業之間指的是母子公司嗎?內部管理機構什么意思?
東老師
??|
提問時間:11/28 10:59
#稅務師#
對企業之間一般就是指母子公司
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您好,土石方工程的小規模公司收到一張個人在稅務局代開的車輛租賃費普票1萬元,會計分錄如何做
一鳴老師
??|
提問時間:08/30 11:41
#稅務師#
借:工程施工-直接費用-機械費用 貸:銀行存款
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