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企業(yè)所得稅賬面是5000,稅務(wù)上因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)一次性扣除,企業(yè)所得稅實(shí)際繳納1000,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,不使用遞延科目,那是不是說直接按照實(shí)際繳納的計(jì)提就行了?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:32
#稅務(wù)#
你好,是的。按照實(shí)際繳納的來計(jì)提就好了。
?閱讀? 9
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23年做了預(yù)提費(fèi)用掛賬,24年賬務(wù)沒有發(fā)票的做了紅沖預(yù)提費(fèi)用,這樣沒有發(fā)票回來沖可以做紅沖分錄嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:31
#稅務(wù)#
虛假計(jì)提的費(fèi)用才可以那樣,真實(shí)發(fā)生已經(jīng)支付的就不需要沖
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你好老師,請(qǐng)問我們一季度的利潤是虧損的,沒有涉及到所得稅。但是我們是建筑企業(yè),在外地有預(yù)交企業(yè)所得稅,一季度虧損,請(qǐng)問預(yù)交的所得稅是接著退還是看年底利潤
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:31
#稅務(wù)#
那個(gè)是年度匯算退稅,季度不退
?閱讀? 8
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老師,我這小規(guī)模納稅人總申報(bào)不通過
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:31
#稅務(wù)#
你好它上面提示什么呢
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合同是1月簽的,付款日期3月10日 境內(nèi)公司委托香港公司提供評(píng)估服務(wù),合同簽訂含稅價(jià)19萬港幣,代扣代繳稅費(fèi)由境內(nèi)公司承擔(dān),2月28日匯率0.92260;3月1日匯率0.92252;3月10日匯率0.9362; 1、請(qǐng)問代扣代繳的增值稅,計(jì)稅依據(jù)怎么計(jì)算? 2、代扣代繳的企業(yè)所得稅,計(jì)稅依據(jù)怎么計(jì)算? 3、代扣代繳的印花稅,計(jì)稅依據(jù)怎么計(jì)算?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:31
#稅務(wù)#
代扣代繳增值稅:計(jì)稅依據(jù)為合同含稅價(jià)按付款日匯率換算成人民幣后除以(1 + 6%),即190000×0.9362÷(1 + 6%) = 168320.75元。代扣代繳企業(yè)所得稅:若香港公司構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu),一般適用 25% 稅率,不構(gòu)成則適用 10% 稅率,假設(shè)無其他調(diào)整項(xiàng)目,計(jì)稅依據(jù)同增值稅不含稅價(jià),為190000×0.9362÷(1 + 6%) = 168320.75元。代扣代繳印花稅:計(jì)稅依據(jù)為合同含稅價(jià)按付款日匯率換算成的人民幣金額,即190000×0.9362 = 177878元,再根據(jù) “技術(shù)合同” 0.3‰稅率計(jì)算,印花稅為177878×0.3‰ = 53.36元。
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公司買了一輛商務(wù)車,要如何繳納購置稅?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:30
#稅務(wù)#
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—綜合申報(bào)-綜合申報(bào)—車輛購置稅納稅申報(bào)
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財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)之后不能作廢了嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:29
#稅務(wù)#
當(dāng)期申報(bào)后,可以作廢
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稅控盤提供可以遠(yuǎn)程注銷,但是我點(diǎn)擊遠(yuǎn)程注銷的時(shí)候又彈框說不能,得去大廳,請(qǐng)問是和還??瞻装l(fā)票有關(guān)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:29
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)還要把發(fā)票上交的,建議去窗口
?閱讀? 28
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上海的公司開全部開電子發(fā)票,還需要航天的服務(wù)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:27
#稅務(wù)#
你好,可以不用航天的服務(wù)了。
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老師,車間叉車柴油費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:27
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗
?閱讀? 25
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老師,員工食宿合同需要繳納印花稅嗎?如圖片中的合同
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè) 不需要
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老師您好,由于原來兼職了好多企業(yè),未及時(shí)的解除關(guān)系,現(xiàn)在以自然人身份進(jìn)入電子稅務(wù)局進(jìn)行解除。解除原因:寫其他。內(nèi)容是原企業(yè)已注銷未及時(shí)解除可以嗎
小愛老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:25
#稅務(wù)#
您好,不可以寫原企業(yè)已注銷,就寫已離職或職位有變動(dòng)等
?閱讀? 14
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老師你好,2023年做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,進(jìn)項(xiàng)稅余額這個(gè)科目一直都是負(fù)29851.92,請(qǐng)問還需要做什么分錄嗎
小愛老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:22
#稅務(wù)#
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底要結(jié)轉(zhuǎn)的,最終結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
?閱讀? 9
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出口貨物的委托加工發(fā)票可以退稅嗎?所有的退稅金額占比多少比較合理
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:21
#稅務(wù)#
是否可退稅:生產(chǎn)企業(yè)委托加工收回貨物符合視同自產(chǎn)條件,按規(guī)定備案等操作,加工費(fèi)及相關(guān)原材料進(jìn)項(xiàng)稅額可參與 “免、抵、退” 稅計(jì)算;外貿(mào)企業(yè)委托加工收回報(bào)關(guān)出口貨物,按規(guī)定計(jì)算原輔材料和加工費(fèi)應(yīng)退稅額,若未作價(jià)銷售原材料,通常只退加工費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,需取得合規(guī)專票。 退稅金額占比合理性:無固定標(biāo)準(zhǔn),受商品退稅率(不同商品退稅率不同 )、企業(yè)成本結(jié)構(gòu)(原材料和加工費(fèi)占比影響 )、進(jìn)項(xiàng)稅額情況(是否足額合規(guī)影響可退稅金額 )等因素影響。
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你好,甲方撥付我方工程款,我方可以委托其他第三方收取工程款嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:21
#稅務(wù)#
可以委托你的供應(yīng)商代收,簽個(gè)3方協(xié)議
?閱讀? 35
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個(gè)體戶一個(gè)季度收入136647.99成本121553.06怎么算個(gè)人所得稅
小正老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:19
#稅務(wù)#
你好,如果是查賬的經(jīng)營所得=(136647.99-121553.06)*5%/2=377.37元,應(yīng)納稅所得額不超過3萬,稅率5%,再減半征收,除以2
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小規(guī)模報(bào)所得稅季報(bào),這個(gè)“”減免所得稅額本年累計(jì)金額“”這個(gè)數(shù)是在哪看對(duì)不對(duì)的,系統(tǒng)帶過來的
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:18
#稅務(wù)#
核對(duì)計(jì)算邏輯:按企業(yè)適用優(yōu)惠政策(如小型微利企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)等)的計(jì)算規(guī)則,根據(jù)應(yīng)納稅所得額算出理論減免稅額,與系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)比。 查看相關(guān)附表:查賬征收企業(yè)可在主表點(diǎn)擊【填寫優(yōu)惠事項(xiàng)】,或查看《減免所得稅額明細(xì)表》;核定征收企業(yè)查看申報(bào)表中減免稅額計(jì)算過程及依據(jù)。 參考往期申報(bào)數(shù)據(jù):查歷史申報(bào)表對(duì)比往期減免稅額,檢查財(cái)務(wù)報(bào)表確保相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,判斷該數(shù)據(jù)是否正確。若有問題,及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
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老師您好!員工出差駕車出差,油費(fèi)、過路費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi),送客戶禮品,怎么做分錄?進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:17
#稅務(wù)#
您好,除了餐費(fèi)和送禮的不能抵扣,其他的都能抵扣的
?閱讀? 15
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老師好,剛發(fā)現(xiàn)去年有幾張普通發(fā)票稅號(hào)寫錯(cuò)了,但是在電子稅務(wù)局發(fā)票查驗(yàn)功能查驗(yàn)是正常票,可以正常使用吧?因是去年員工出差開出來的外地費(fèi)用發(fā)票,作廢重開有些麻煩。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:16
#稅務(wù)#
普通發(fā)票稅號(hào)寫錯(cuò)了就是廢票,需要重開
?閱讀? 8
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農(nóng)業(yè)有機(jī)肥研發(fā)的研發(fā)費(fèi)用發(fā)票都有什么?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:16
#稅務(wù)#
農(nóng)業(yè)有機(jī)肥研發(fā)費(fèi)用發(fā)票主要有: 直接投入:原材料采購、水電費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)發(fā)票。 人員人工:雖工資薪金無傳統(tǒng)發(fā)票,但有工資表等憑證;勞務(wù)報(bào)酬需外部人員或單位提供增值稅發(fā)票。 折舊與待攤:設(shè)備購置或融資租賃發(fā)票用于折舊;場地租賃、裝修有對(duì)應(yīng)發(fā)票。 無形資產(chǎn):購買或研發(fā)相關(guān)專利、非專利技術(shù)的費(fèi)用發(fā)票。 其他:技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、檢驗(yàn)檢測費(fèi)發(fā)票。
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老師,您好!2025年發(fā)現(xiàn)2024年多計(jì)提了一份附加稅,導(dǎo)致附加稅一直沒有平賬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么解決?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:16
#稅務(wù)#
現(xiàn)在做相反分錄即可
?閱讀? 41
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出口退稅退的是哪一部分的稅金
東老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:15
#稅務(wù)#
你好,退的是你國內(nèi)采購環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅額
?閱讀? 39
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請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)停用后會(huì)計(jì)計(jì)提了折舊,稅法不能計(jì)提折舊,在所得稅納稅申報(bào)表哪個(gè)表,哪一欄填寫調(diào)增金額呀
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:14
#稅務(wù)#
您好,《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第五十九條,停止使用的固定資產(chǎn)應(yīng)自停用月份的次月起停止計(jì)算折舊。因此,停用后的折舊稅法不予認(rèn)可,形成永久性差異 調(diào)增金額最終反映在A105000表第3行 固定資產(chǎn)折舊 的 調(diào)增金額 欄,數(shù)據(jù)源自A105080表的詳細(xì)填報(bào)。確 1.《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080):第3列 調(diào)增金額 :填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定不一致,進(jìn)行納稅調(diào)整增加的金額。將固定資產(chǎn)停用后會(huì)計(jì)計(jì)提折舊而稅法不允許扣除的部分金額填寫在此欄。 第1列 賬載金額 填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的金額,也就是會(huì)計(jì)上針對(duì)該停用固定資產(chǎn)計(jì)提的折舊金額。 第2列 稅收金額:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算可在稅前扣除的金額,由于稅法不允許對(duì)停用固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,所以此處金額為0 2.《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000)第3行 固定資產(chǎn)折舊 中, 賬載金額 填寫會(huì)計(jì)折舊總額, 稅收金額 填寫稅法允許的折舊總額,差額填入 調(diào)增金額 欄。
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總公司收取分公司(總分機(jī)構(gòu)增值稅獨(dú)立核算,所得稅合并核算)管理費(fèi)需要開票嗎?另外總公司支付給分公司的分包業(yè)務(wù)費(fèi),分公司需要開票給總公司嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:13
#稅務(wù)#
你好,你如果增值稅是獨(dú)立核算的話,這種是可以開發(fā)票的。
?閱讀? 32
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注冊(cè)資本從880萬變成200萬怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:12
#稅務(wù)#
關(guān)鍵是實(shí)繳了多少呢?
?閱讀? 21
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工廠員工工傷補(bǔ)償款,私了的話可以走公帳做成本吧!一次性公帳給對(duì)方3.5萬,是否需要交稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:12
#稅務(wù)#
那個(gè)不需要申報(bào)個(gè)稅的
?閱讀? 19
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老師,我收到別人開的發(fā)票,到電子稅務(wù)局里面卻查不到該票,購買方名稱跟納稅識(shí)別號(hào)也沒錯(cuò),是哪里不對(duì)吶?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:08
#稅務(wù)#
可能是數(shù)據(jù)延遲,還沒有同步
?閱讀? 36
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老師,之前對(duì)方公司開的紅字發(fā)票,發(fā)票聯(lián)沒有給我,可以不要嗎?還是必須要拿到啊,會(huì)有什么影響啊
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:07
#稅務(wù)#
若原來藍(lán)字入賬了,現(xiàn)在紅字也要拿到
?閱讀? 12
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老師您好!想問一下小微企業(yè)年度匯算清繳是否可以自愿放棄享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,按25%繳納企業(yè)所得稅。
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:07
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
?閱讀? 24
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通用電子發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼必須20位數(shù)?8位數(shù)的是不是無效?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:06
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)發(fā)票的種類不一樣編號(hào)也都不同
?閱讀? 27
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