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老師上個月的專票要重新開,專票要先沖紅再開,還是可以先開再沖紅?
新新老師
??|
提問時間:06/13 14:42
#建筑#
您好兩您好,兩種方法都可以的,
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老師,去小公司做全盤賬會計好,還是大公司只是做錄入憑證的好,哪個學到的多
東老師
??|
提問時間:10/22 13:48
#建筑#
您好各有各的好處,小公司學的全面,大公司比較單一,但是可能比較正規(guī)
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就是公司去年11月份,12月份有到抵扣認證的專票,然后今年一月二月都沒有開票,三月份才有開票,還可以繼續(xù)抵扣嗎?
玲老師
??|
提問時間:03/27 19:50
#建筑#
你好 現(xiàn)在可以抵扣呢
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事業(yè)單位的基建撥款在資產(chǎn)負債表中應該記入哪個項目呢?是專項應付款還是累計盈余呢?
易 老師
??|
提問時間:09/22 13:05
#建筑#
在專項應付款中核算 依據(jù)是政府事業(yè)單位會計準則 一、本科目核算企業(yè)取得的國家指定為資本性投入的具有專項或特定用途的款項,如屬于工程項目的資本性撥款等。 二、本科目應當按照撥入資本性投資項目的種類進行明細核算。 三、企業(yè)收到資本性撥款時,借記“銀行存款”科目,貸記本科目。
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老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時候,他就入的預付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計入成本,沖預付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領導說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件?,F(xiàn)在領導說是,讓補一下之前的材料入庫單和領料單,附在他做的之前的賬務的后面。但是,有個問題,我們補的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預付賬款)的憑證后面?
樸老師
??|
提問時間:09/29 10:42
#建筑#
同學你好 這個可以的哦
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發(fā)工資發(fā)的多,計提的少,怎么辦
一鳴老師
??|
提問時間:09/29 09:23
#建筑#
你好,補計提就是了哈
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一般納稅人建筑公司本月開了20萬的銷項票,需要找多少進項發(fā)票?
一鳴老師
??|
提問時間:12/21 10:09
#建筑#
按這個計算交增值稅=銷項-進項-上月留抵稅額
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老師我們買的一些勞保用品和工具都是五金店買的 只有收據(jù)沒有票,對企業(yè)所得稅有影響嗎
金金老師
??|
提問時間:07/21 16:07
#建筑#
您好,這個是有的,匯算要調(diào)增
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建筑公司上月貨和票都未到直接計提材料成本 借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估 下月票和貨到了應該怎么做
玲竹老師
??|
提問時間:01/13 18:22
#建筑#
您好 把暫估的紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄
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老師好,我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則的工程類企業(yè),建賬建好后,可不可以添加工程施工等建筑類科目,用的是小企業(yè)會計準則。
郭老師
??|
提問時間:09/22 15:17
#建筑#
你好,是軟件做賬的嗎?如果是的話,你最好找軟件售后給你增加,因為你的財務報表,你自己增加的這些科目,軟件取不到數(shù)據(jù)。
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老師好,建筑施工企業(yè),如果簽訂的是非全日制合同,,不需要購買社保,只需給其購買工傷保險,這個工傷保險是單哪里買呢,大概是多少錢呢?
木木老師
??|
提問時間:08/31 19:27
#建筑#
這個也是在你當?shù)氐娜肆Y源辦理,這個不同的地區(qū),它的基數(shù)不一樣,以撥打當?shù)氐?2345確認一下。
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老師你好,建筑行業(yè),購買的零星材料,計入原材料-零星材料,問下這個科目需要進行數(shù)量核算嗎?如果需要數(shù)量核算,那零星材料品種很多,單位有個、塊,件等,該怎么操作?
韋老師
??|
提問時間:10/13 11:21
#建筑#
您好!請問你們是軟件做賬的嗎,軟件做賬做入庫單,然后生產(chǎn)憑證即可。
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大樓裝修改造,有設計費、監(jiān)理費、改造費、設備費用、低值易耗品費,請問老師,這些都一起進長攤嗎?還是說設計費、監(jiān)理費、低值易耗品費可以一次性費用化?謝謝
青老師
??|
提問時間:12/23 14:05
#建筑#
你好 1; 是的; 計入 長期待攤費用科目歸集 ; 都計入長期待攤費用; 到時考慮 分攤
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我想問一下。我們準備用我們公司跟被**公司簽訂材料合同。但是我們公司的法人是被**公司的員工,這種情況下簽訂的材料合同屬于違法嗎
金金老師
??|
提問時間:07/15 09:22
#建筑#
您好,這個是不違法的哈
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代發(fā)民工工資31萬,開了勞務票的,是報工資薪酬的個稅還是按勞務報酬
郭老師
??|
提問時間:07/25 18:08
#建筑#
你看一下發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳嗎?如果有的話,按照勞務報酬來,如果沒有的話,你看一下是不是已經(jīng)繳納了個稅,按照生產(chǎn)經(jīng)營繳納的,這種就不需要申報了。
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老師,你好,沙石場平整土地的費用,怎么寫分錄。
王超老師
??|
提問時間:02/02 15:32
#建筑#
你好 借:無形資產(chǎn)/固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 因為是土地,更推薦你放到無形資產(chǎn)里面
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老師我們勞務分包出去的工程對方不開票、咋處理
鄒老師
??|
提問時間:11/07 13:09
#建筑#
你好,對方不開票,只能是做無票支出處理,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理
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老師,道路工程設計,屬于建筑服務類嗎?
文文老師
??|
提問時間:10/16 10:41
#建筑#
道路工程設計,屬于建筑服務類
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小規(guī)模季度不超過30萬收入就不用辦外經(jīng)證是嗎 老師 建筑企業(yè)
郭老師
??|
提問時間:08/09 15:35
#建筑#
你好,需要辦理外經(jīng)證,只不過是不交增值稅附加稅。
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由于物流費要供應商墊付,之后我們付款給供應商,我跟供應商確認有兩個點需要確認: 1.地磚我們采購的400*800全開800*800規(guī)格,總價保持一致行不行?還是只能按照合同分開開具(合同是400*800/800*800兩種類型)。 2.他們只能開瓷磚項的票,是不是只能在確認物流金額后重新簽合同啦? 之前簽訂的合同是不含物流費的合同,只有瓷磚,現(xiàn)在合同要重新簽訂的話對方還不能開除了瓷磚以外的發(fā)票,那么這個標的物價格+物流費開在一張瓷磚改了規(guī)格的發(fā)票上可以嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/07 15:45
#建筑#
一、關于地磚規(guī)格和發(fā)票開具 總價保持一致的情況下規(guī)格變更與發(fā)票開具 如果地磚采購的實際規(guī)格從 400800 全開為 800800,但總價保持一致,從合同和稅務合規(guī)的角度來看,這涉及到商品規(guī)格的變更。 如果合同中有明確約定商品規(guī)格,一般來說需要對合同進行相應的變更或者補充說明。 對于發(fā)票開具,如果稅務部門和企業(yè)自身的財務制度要求嚴格按照合同約定的規(guī)格進行開票,那么可能需要按照合同分開開具不同規(guī)格的發(fā)票。但如果雙方協(xié)商一致且稅務部門認可在總價不變且業(yè)務實質(zhì)未發(fā)生改變的情況下可以靈活處理,也可以考慮在發(fā)票上進行適當?shù)膫渥⒄f明實際情況后按照變更后的規(guī)格統(tǒng)一開具。 二、關于物流費與合同及發(fā)票 物流費的合同處理 由于之前簽訂的合同不含物流費,現(xiàn)在增加了物流費,從嚴謹?shù)暮贤芾砗拓攧蘸怂憬嵌?,重新簽訂合同是較為合理的做法。重新簽訂合同可以明確雙方在物流費方面的權(quán)利和義務,避免后續(xù)可能出現(xiàn)的糾紛。 重新簽訂合同還可以確保財務記賬和稅務申報時有明確的依據(jù),符合會計和稅務的合規(guī)性要求。 發(fā)票開具的限制與解決方案 如果供應商只能開具瓷磚項的發(fā)票,而不能開具物流費的單獨發(fā)票,將標的物價格(瓷磚)和物流費開在一張“瓷磚”發(fā)票上是存在一定風險和問題的。 從稅務角度看,這種混合開具可能導致稅務核算不清晰,不符合發(fā)票開具應如實反映業(yè)務內(nèi)容的原則。 一種可能的解決方案是與供應商進一步溝通協(xié)商,看是否可以通過其他方式(如向稅務機關申請增加開票項目范圍等)來開具包含物流費的合規(guī)發(fā)票。
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老師你好,請問建筑公司有發(fā)生鋼管材料租賃業(yè)務一年大概有500萬成本是開不了發(fā)票,對方不愿意開發(fā)票我司,只能開收據(jù),這樣在企業(yè)所得稅前不能扣除要調(diào)增,請問有什么辦法可以解決這個無票問題嗎?如果我司自己去開2個個體工商戶自己開票給自己這樣是否屬于SK票嗎?還有關于利息問題我司每年有大概100萬利息支出給民間借貸個人的,他們也不愿意開票,是否也可以我司自己去開個體工商戶自己開票給自己這樣是否屬于SK票嗎
大張老師
??|
提問時間:03/27 20:22
#建筑#
你好!不建議自己開個體戶,并非與個體戶業(yè)務。不禁查。 比如:鋼管租賃,個體戶有鋼管嗎?并沒有。而且個體戶長期只對一家公司開發(fā)票,本身就是稅務預警的一個點。 還是建議跟對方,談一下。不開票,大概率是稅點問題,給稅點,去代開很方便。
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老師,今年年初從代賬公司接了一個公司的賬,小規(guī)模的,需要讓對方把去年一整年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
小天老師
??|
提問時間:03/26 06:57
#建筑#
您好,需要匯繳的哦,5.31前完成
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預繳稅款,次月抵扣,分別分錄
劉允文老師
??|
提問時間:03/22 15:59
#建筑#
預繳稅款 直接拿完稅憑證回來在納稅申報表里直接填就行了 我截個報表的圖給妳看下
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老師,開出去工程款的發(fā)票,成本票可以是機械租賃嗎
王 老師
??|
提問時間:03/18 15:37
#建筑#
你好,可以是這些的
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老師,我想問下,我們有一個勞務公司,在異地項目作為分包單位,還有一個商貿(mào)公司,在異地項目作為材料分包單位,請問這種需要異地備案嗎
易 老師
??|
提問時間:03/14 22:48
#建筑#
同學您好! 通常情況下,勞務公司和商貿(mào)公司在異地項目作為分包單位,是需要進行異地備案的。這主要是為了符合當?shù)卣谋O(jiān)管要求,確保項目合規(guī)性。具體備案流程和要求可能因地區(qū)而異,建議咨詢當?shù)叵嚓P部門獲取詳細信息。
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你好老師,建筑企業(yè)買進帶資質(zhì)的公司,之前注冊地在市級城市注銷稅務后現(xiàn)在遷移至縣級,這個要不要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的稅費,具體怎么算都有哪些稅
郭老師
??|
提問時間:03/09 08:06
#建筑#
需要交 雙方繳納印花稅 轉(zhuǎn)讓一方溢價銷售需要交個稅
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對于一年前峻工的項目,現(xiàn)在才開票,這個成本怎么歸結(jié)?之前不知道
郭老師
??|
提問時間:03/07 11:20
#建筑#
當時你的成本掛在哪個科目?如果是建筑的話一般是工程施工。
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建筑行業(yè)小規(guī)模,個稅分錄怎么做
郭老師
??|
提問時間:03/01 20:08
#建筑#
你好 是工資個稅的嗎
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老師,公司對公支付了10000元的透水磚款,票也是開的10000,實際只用了9500的材料,對方退回了500到個人賬上,這個怎么來做憑證
若素老師
??|
提問時間:02/21 15:10
#建筑#
你好。退回去,對方給開紅字發(fā)票,咱們紅沖成本。退到個人賬戶退到個人賬戶,記到其他應收款再還到企業(yè)。
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老師你好,麻煩幫我算一下,比如一個月工資25000,你給我個公式,算一下需要扣多少個稅,公式結(jié)果都算出來,謝謝
東老師
??|
提問時間:01/15 10:07
#建筑#
本月個人所得稅=(本月收入+累計收入額-累計扣除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除)*預扣率-已交稅額
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