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高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有哪些
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 06:38
#稅務(wù)#
- 稅率優(yōu)惠:國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。 - 虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限延長(zhǎng):自2018年1月1日起,當(dāng)年具備高新技術(shù)企業(yè)資格的企業(yè),其具備資格年度之前5個(gè)年度發(fā)生的尚未彌補(bǔ)完的虧損,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),最長(zhǎng)結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長(zhǎng)至10年。
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請(qǐng)問(wèn)這個(gè)政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個(gè)月唄?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 06:01
#稅務(wù)#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 15
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控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
sara張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 00:31
#稅務(wù)#
控股公司收到分紅款是嗎?
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個(gè)體戶開(kāi)一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
sara張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 00:07
#稅務(wù)#
您好是查賬還是核定征收?
?閱讀? 27
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老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 23:58
#稅務(wù)#
你好,可以點(diǎn)一下黃色嘆號(hào),看提示的是什么
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老師請(qǐng)問(wèn)休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
sara張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 23:45
#稅務(wù)#
您好您是什么問(wèn)題?
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處置固定資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 23:40
#稅務(wù)#
你好,處置固定資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)外支出,企業(yè)所得稅可以稅前扣除,不需要納稅調(diào)增,需要填資產(chǎn)損失表
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企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 23:40
#稅務(wù)#
你好,如果沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)行填列,加一起填到最后一列其他
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老師,更正納稅申報(bào),先更正財(cái)報(bào)還是先更正納稅申報(bào)表
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 23:33
#稅務(wù)#
你好,如果更正企業(yè)所得稅,先更正財(cái)務(wù)報(bào)表,再更正納稅申報(bào)表,如果更正增值稅,這個(gè)沒(méi)有先后之分
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老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在都是開(kāi)電子發(fā)票,萬(wàn)一對(duì)方作廢掉我們不知道會(huì)怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 23:28
#稅務(wù)#
你好,如果對(duì)方紅沖作廢,稅務(wù)局會(huì)監(jiān)控到,讓做進(jìn)項(xiàng)稅和成本轉(zhuǎn)出,為了防止對(duì)方作廢,可以在電子稅局把發(fā)票登記為已入賬,對(duì)方自己就無(wú)法紅沖
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個(gè)體戶可以去稅務(wù)局開(kāi)專票嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 23:03
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是可以去開(kāi)的,可以。
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小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開(kāi)票票面上的稅率是多少呢
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 22:44
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是屬于1%的這個(gè)
?閱讀? 66
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)我是一個(gè)外貿(mào)公司,我們需要購(gòu)買模具放到供應(yīng)商那邊給我們生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,這個(gè)模具費(fèi)我需要怎么入賬?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 22:36
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)模具,可以直接做成本的,這個(gè)
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公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過(guò)pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。有的金額會(huì)對(duì)不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報(bào)稅會(huì)作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實(shí)際也有銷售的部分貨物走對(duì)公。部分走私戶收款。之前幾個(gè)月給代賬公司做賬。這個(gè)月說(shuō)拿回來(lái)給我做。請(qǐng)給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來(lái)假如實(shí)際存貨對(duì)不上,和銀行存款也對(duì)不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒(méi)有責(zé)任?據(jù)說(shuō)之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉(cāng)庫(kù)辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 22:23
#稅務(wù)#
1. 成本結(jié)轉(zhuǎn):按賣給客戶商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)。POS 機(jī)金額對(duì)不上查明原因后按實(shí)際確認(rèn)收入,走私戶收款也需納稅。 2. 賬務(wù)銜接:存貨、銀行存款不符要盤點(diǎn)清查調(diào)整,不調(diào)影響大。向老板匯報(bào)問(wèn)題留記錄,按規(guī)范調(diào)整,避免擔(dān)責(zé),溝通可留電子記錄。
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異地工程款開(kāi)票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開(kāi)票1000萬(wàn) 怎么算預(yù)交增值稅
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 22:12
#稅務(wù)#
你好 一般計(jì)稅的 1000萬(wàn)-成本)/1.09*2%
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老師好,請(qǐng)問(wèn)我公司收到借款人用房屋償還向我公司的借款,我公司涉及的土地增值稅和所得稅如何計(jì)算?謝謝指教
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 21:35
#稅務(wù)#
您好,是歸還你們的借款用房屋嗎?
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老師您好,如果購(gòu)車發(fā)票開(kāi)了,可以作廢么,需要交稅么
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 21:13
#稅務(wù)#
您好,不用,作廢了不用交稅的
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裝修期間買的桌子空調(diào)要進(jìn)裝修費(fèi)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 20:38
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以了
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老師應(yīng)納稅額等于不含稅收入乘以稅負(fù)率對(duì)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 20:37
#稅務(wù)#
您好,你說(shuō)的是增值稅吧
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你好 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍里有建筑工程施工 可以開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對(duì)吧
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 20:18
#稅務(wù)#
您好,業(yè)務(wù)真實(shí)可以開(kāi)的哦
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老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對(duì),去哪作廢或更正
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 19:56
#稅務(wù)#
您好,我要查詢-一戶式查詢-申報(bào)表查詢
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請(qǐng)問(wèn)之前留下的賬面上美金未收款有好多個(gè),200多萬(wàn),怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 19:53
#稅務(wù)#
不可以直接做現(xiàn)金收回平賬。應(yīng)先核實(shí)款項(xiàng)情況,查看是否有未達(dá)賬項(xiàng)等。若確定無(wú)法收回,按規(guī)定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備;因銷售退回等原因不符的,調(diào)整銷售收入和應(yīng)收賬款;受匯率變動(dòng)影響的,計(jì)入?yún)R兌損益。同時(shí)要加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理。
?閱讀? 21
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老師您好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲方轉(zhuǎn)供水給乙方,水務(wù)公司將稅率為3%的自來(lái)水水費(fèi)專票開(kāi)給甲方,甲方按合同約定價(jià)格給乙方開(kāi)水費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)甲方開(kāi)票的稅率是9%嗎?還是說(shuō)甲方可以開(kāi)差額發(fā)票呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 19:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以開(kāi)具3%
?閱讀? 82
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請(qǐng)問(wèn)下第一步算會(huì)計(jì)利潤(rùn)的時(shí)候算對(duì)了嗎?需不需要加境外的70和40?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 19:29
#稅務(wù)#
算對(duì)了,不需要加境外的 70 和 40 。會(huì)計(jì)利潤(rùn)是依據(jù)企業(yè)國(guó)內(nèi)自身經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支計(jì)算,境外分回稅后利潤(rùn)在這一步不參與計(jì)算,后續(xù)計(jì)算應(yīng)納稅所得額等時(shí)才涉及境外所得調(diào)整。
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老師,公司給個(gè)人代扣代繳的勞務(wù)費(fèi),個(gè)人把發(fā)票開(kāi)給公司,因?yàn)橛泻脦浊耍梢圆淮蛴“l(fā)票,憑證里邊付勞務(wù)發(fā)票的明細(xì)可以嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 19:23
#稅務(wù)#
不可以。發(fā)票是重要原始憑證,不能僅用勞務(wù)發(fā)票明細(xì)代替。缺少發(fā)票會(huì)面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如不被認(rèn)可稅前扣除,需補(bǔ)繳稅款、滯納金和罰款,還會(huì)有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),影響財(cái)務(wù)核算規(guī)范與報(bào)表可信度。可采用電子發(fā)票以降低成本、便于管理
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老師好個(gè)體工商戶在電子稅務(wù)局登記的開(kāi)戶銀行可以是法人個(gè)人的銀行卡是嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 19:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是64487.13,凈利潤(rùn)-4799.1,這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,更正過(guò)后正確的營(yíng)業(yè)收入是58000,凈利潤(rùn)是-10000多,小規(guī)模免稅,營(yíng)業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會(huì)預(yù)警嗎?當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入增加利潤(rùn)增加
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 19:10
#稅務(wù)#
可以直接更正 12 月賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)。因紅沖發(fā)票分錄錯(cuò)誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)有誤,調(diào)整原因合理,且調(diào)整后不影響稅款繳納,一般不會(huì)有影響,也不太可能預(yù)警,但要備好相關(guān)證明材料以備查驗(yàn)。
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老師您好 我想質(zhì)詢一下 我公司做農(nóng)產(chǎn)品初加工的 可以開(kāi)免稅的發(fā)票嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 18:43
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 不可以開(kāi)哦
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老師,個(gè)人把車租給公司。一年24000,,個(gè)稅咋算
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 18:43
#稅務(wù)#
個(gè)人將車租給公司,取得一年 24000 元租金,按財(cái)產(chǎn)租賃所得繳納個(gè)稅 。一般以一個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次,先計(jì)算每月收入:24000÷12 = 2000 元,每月收入未超 4000 元。 應(yīng)納稅所得額 = 每次收入 - 800 = 2000 - 800 = 1200 元 ; 每月應(yīng)納個(gè)稅 = 應(yīng)納稅所得額 × 稅率 = 1200×20% = 240 元 ; 一年應(yīng)納個(gè)稅 = 240×12 = 2880 元
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對(duì)方要求開(kāi)版權(quán)費(fèi)發(fā)票,大類屬于哪個(gè)項(xiàng)目
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 18:36
#稅務(wù)#
可開(kāi)具無(wú)形資產(chǎn)*版權(quán)費(fèi)
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