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高新企業稅收優惠政策有哪些
東老師
??|
提問時間:04/25 06:38
#稅務#
- 稅率優惠:國家需要重點扶持的高新技術企業,減按15%的稅率征收企業所得稅。 - 虧損結轉年限延長:自2018年1月1日起,當年具備高新技術企業資格的企業,其具備資格年度之前5個年度發生的尚未彌補完的虧損,準予結轉以后年度彌補,最長結轉年限由5年延長至10年。
?閱讀? 56
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請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
樸老師
??|
提問時間:04/25 06:01
#稅務#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
?閱讀? 15
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控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
sara張老師
??|
提問時間:04/25 00:31
#稅務#
控股公司收到分紅款是嗎?
?閱讀? 46
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個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
sara張老師
??|
提問時間:04/25 00:07
#稅務#
您好是查賬還是核定征收?
?閱讀? 27
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老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
小正老師
??|
提問時間:04/24 23:58
#稅務#
你好,可以點一下黃色嘆號,看提示的是什么
?閱讀? 56
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老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
sara張老師
??|
提問時間:04/24 23:45
#稅務#
您好您是什么問題?
?閱讀? 21
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處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
小正老師
??|
提問時間:04/24 23:40
#稅務#
你好,處置固定資產的營業外支出,企業所得稅可以稅前扣除,不需要納稅調增,需要填資產損失表
?閱讀? 68
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企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
小正老師
??|
提問時間:04/24 23:40
#稅務#
你好,如果沒有找到對應行填列,加一起填到最后一列其他
?閱讀? 36
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老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
小正老師
??|
提問時間:04/24 23:33
#稅務#
你好,如果更正企業所得稅,先更正財務報表,再更正納稅申報表,如果更正增值稅,這個沒有先后之分
?閱讀? 54
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老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
小正老師
??|
提問時間:04/24 23:28
#稅務#
你好,如果對方紅沖作廢,稅務局會監控到,讓做進項稅和成本轉出,為了防止對方作廢,可以在電子稅局把發票登記為已入賬,對方自己就無法紅沖
?閱讀? 35
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個體戶可以去稅務局開專票嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:04/24 23:03
#稅務#
你好,這個是可以去開的,可以。
?閱讀? 42
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小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
小鎖老師
??|
提問時間:04/24 22:44
#稅務#
您好,這個的話,是屬于1%的這個
?閱讀? 66
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老師您好,請問我是一個外貿公司,我們需要購買模具放到供應商那邊給我們生產出口的產品,這個模具費我需要怎么入賬?
小鎖老師
??|
提問時間:04/24 22:36
#稅務#
您好,這個模具,可以直接做成本的,這個
?閱讀? 635
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公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
樸老師
??|
提問時間:04/24 22:23
#稅務#
1. 成本結轉:按賣給客戶商品的成本結轉。POS 機金額對不上查明原因后按實際確認收入,走私戶收款也需納稅。 2. 賬務銜接:存貨、銀行存款不符要盤點清查調整,不調影響大。向老板匯報問題留記錄,按規范調整,避免擔責,溝通可留電子記錄。
?閱讀? 38
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異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
郭老師
??|
提問時間:04/24 22:12
#稅務#
你好 一般計稅的 1000萬-成本)/1.09*2%
?閱讀? 58
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老師好,請問我公司收到借款人用房屋償還向我公司的借款,我公司涉及的土地增值稅和所得稅如何計算?謝謝指教
小鎖老師
??|
提問時間:04/24 21:35
#稅務#
您好,是歸還你們的借款用房屋嗎?
?閱讀? 166
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老師您好,如果購車發票開了,可以作廢么,需要交稅么
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/24 21:13
#稅務#
您好,不用,作廢了不用交稅的
?閱讀? 50
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裝修期間買的桌子空調要進裝修費嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/24 20:38
#稅務#
您好,這個計入管理費用-辦公費就可以了
?閱讀? 36
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老師應納稅額等于不含稅收入乘以稅負率對嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/24 20:37
#稅務#
您好,你說的是增值稅吧
?閱讀? 31
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你好 公司營業執照經營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務費發票對吧
董孝彬老師
??|
提問時間:04/24 20:18
#稅務#
您好,業務真實可以開的哦
?閱讀? 34
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老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/24 19:56
#稅務#
您好,我要查詢-一戶式查詢-申報表查詢
?閱讀? 48
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請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現金收回嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/24 19:53
#稅務#
不可以直接做現金收回平賬。應先核實款項情況,查看是否有未達賬項等。若確定無法收回,按規定計提壞賬準備;因銷售退回等原因不符的,調整銷售收入和應收賬款;受匯率變動影響的,計入匯兌損益。同時要加強應收賬款管理。
?閱讀? 21
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老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發票呢?
小菲老師
??|
提問時間:04/24 19:46
#稅務#
同學,你好 可以開具3%
?閱讀? 82
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請問下第一步算會計利潤的時候算對了嗎?需不需要加境外的70和40?
樸老師
??|
提問時間:04/24 19:29
#稅務#
算對了,不需要加境外的 70 和 40 。會計利潤是依據企業國內自身經營業務收支計算,境外分回稅后利潤在這一步不參與計算,后續計算應納稅所得額等時才涉及境外所得調整。
?閱讀? 421
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老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
樸老師
??|
提問時間:04/24 19:23
#稅務#
不可以。發票是重要原始憑證,不能僅用勞務發票明細代替。缺少發票會面臨稅務風險,如不被認可稅前扣除,需補繳稅款、滯納金和罰款,還會有財務風險,影響財務核算規范與報表可信度。可采用電子發票以降低成本、便于管理
?閱讀? 47
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老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
小菲老師
??|
提問時間:04/24 19:13
#稅務#
同學,你好 是可以的
?閱讀? 55
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老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
樸老師
??|
提問時間:04/24 19:10
#稅務#
可以直接更正 12 月賬和電子稅務局上的財報。因紅沖發票分錄錯誤導致數據有誤,調整原因合理,且調整后不影響稅款繳納,一般不會有影響,也不太可能預警,但要備好相關證明材料以備查驗。
?閱讀? 42
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老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
樸老師
??|
提問時間:04/24 18:43
#稅務#
同學你好 不可以開哦
?閱讀? 39
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老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
樸老師
??|
提問時間:04/24 18:43
#稅務#
個人將車租給公司,取得一年 24000 元租金,按財產租賃所得繳納個稅 。一般以一個月內取得的收入為一次,先計算每月收入:24000÷12 = 2000 元,每月收入未超 4000 元。 應納稅所得額 = 每次收入 - 800 = 2000 - 800 = 1200 元 ; 每月應納個稅 = 應納稅所得額 × 稅率 = 1200×20% = 240 元 ; 一年應納個稅 = 240×12 = 2880 元
?閱讀? 46
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對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
文文老師
??|
提問時間:04/24 18:36
#稅務#
可開具無形資產*版權費
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