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我們是勞務公司,這個月有勞務工資,甲方幫我們代發了工資,但是我們還未開票給甲方,賬務怎么處理
岳老師
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提问时间:12/13 09:27
#建筑#
代發工資作為你們收入處理。
阅读 1799
收藏 8
甲方和乙方簽了工程合同,由于某些原因還差一部分維修款沒有結清,想讓丙方接收這筆維修款,所以甲乙丙三方都簽了協議書,甲方直接付錢給丙方,請問這樣合理嗎?我們公司是丙方,如果涉及到開票除了協議書丙方還需要準備什么資料?謝謝
郭老師
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提问时间:12/13 09:24
#建筑#
可以的,出委托書,三方蓋章簽字。
阅读 381
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老師?建筑公司預交2點增值稅,填報表28項分次預繳稅額?
郭老師
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提问时间:12/13 09:22
#建筑#
是的,對的,是這么做的。
阅读 494
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老師 ,公司買安全帽怎么入賬
小菲老師
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提问时间:12/13 08:56
#建筑#
同學,你好 買安全帽給誰的?
阅读 478
收藏 0
您好老師,我們是工程機械設備公司,公司購買的柴油用于挖掘機等設備,柴油費如何下賬好呢
宋老師2
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提问时间:12/13 08:54
#建筑#
你好這個你記錄到。材料就可以了,你用的時候再入到成本。
阅读 521
收藏 0
公司員工作為領頭招聘管理一些臨時工,根據這個業務實質能不能讓這個員工成立個體戶,對公司開勞務票,
宋老師2
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提问时间:12/13 08:53
#建筑#
你好,如果他同意,你可以這樣操作。
阅读 356
收藏 0
公司之前發生過一筆業務,是施工隊打到公司賬戶上的錢,走預付給了供應商,現在供應商不開發票,想用施工隊打進來的錢沖掉,這個說明該怎么寫
鄒老師
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提问时间:12/13 08:23
#建筑#
你好,是你單位委托施工隊打款到供應商嗎?
阅读 492
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林業局劃款給我們劃款,主要是綠化工程項目,我們通過招標程序把業務給其他單位,我們這邊的賬務處理是怎么樣的,從收到林業局的款項,到支付給其他單位工程款的賬務處理
明遠老師
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提问时间:12/12 20:38
#建筑#
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
阅读 588
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我是甲方財務,本期審核工程量1000萬,我方扣回預付款110萬,支付施工單位進度款800萬,余下90萬未付,本次收到施工單位發票910萬。請問整個會計分錄怎么做
郭老師
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提问时间:12/12 19:05
#建筑#
借工程施工 貸預付賬款910 現在預付賬款貸方余額800表示欠了人家的錢
阅读 549
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老師,設計到個稅的工資計提分錄怎么寫
易 老師
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提问时间:12/12 18:29
#建筑#
同學您好,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款, 交交稅費-個稅
阅读 549
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老師就是對方給我們對公賬戶打了一筆錢進來備注著公關費 但我們是做工程的企業 這筆收入要怎么做呢
逝水流痕老師
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提问时间:12/12 17:46
#建筑#
同學您好,如果是對方銀行備注寫錯了,您可以讓原路返回,讓對方再打一次,不過一般這種事很少會有人查,企業如果不在意的話,就別管了,正常根據合同,開票內容走收入即可
阅读 571
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老師好 項目是總包分包給我們的,我們是承包方,然后我們分包勞務給勞務公司,工程款未到,我們老板自己個人轉款到勞務公司發工資,這樣操作有問題嗎
郭老師
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提问时间:12/12 17:22
#建筑#
你好,你需要出一個委托書委托個人付款
阅读 576
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老師請問湖南省的社保是什么時候扣費
文文老師
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提问时间:12/12 17:01
#建筑#
湖南省的社保,一般在25日前
阅读 419
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我們是分包方,下面個體戶拿來租賃發票勞務發票,甲方沒有錢付工程款,只有專戶里有點錢,要通過專戶發工資的形式付工程款,現在造工資表,甲方專戶代發,簽委托書,那么分錄怎么寫,這部分個體戶拿來的發票怎么平賬,已經通過專戶發了
獨情
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提问时间:12/12 16:36
#建筑#
你好,這個工資就是走代發工資的分錄呢
阅读 555
收藏 2
老師我們項目是幾個股東合股做的,現在是從公賬上出去的項目上基本有對應的票,然后股東自己付錢的沒有從公司走的,現在全部開票都開回公司了,這部分也是項目上的支出,幾十萬的票我是怎么做呢,掛其他應付嗎,還是做用庫存現金呢
樸老師
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提问时间:12/12 16:30
#建筑#
對于這種情況,可以采取以下方法進行處理: 首先,需要確認這些未從公司走賬的支出是否應該納入公司的財務報表中。如果這些支出與項目相關,且符合公司財務規定,那么應該將其納入財務報表。 具體操作上,可以先將這些支出記入“其他應付賬款”科目,以記錄股東自己支付的未從公司走賬的費用。同時,可以按照項目分類別進行輔助核算,以方便后續對項目成本進行統計和分析。 另外,如果這些支出已經開具了發票并已交回公司,那么應該在公司收到發票時將其記入相應的會計科目。對于庫存現金的處理,一般來說,公司應該將收到發票后的款項及時存入公賬,并在財務報表中記錄庫存現金的增加。 最后,需要注意的是,在進行財務處理時應該保持合規性和真實性,確保所有記錄都能準確反映公司的財務狀況和經營情況。
阅读 557
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你好老師,年底我們還有好些貸款公司沒給我們開利息發票,我可以做暫估入賬處理嗎?分錄怎么做呢?
郭老師
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提问时间:12/12 16:29
#建筑#
可以的,借財務費用,貸應付利息。
阅读 431
收藏 2
老師,是工地上用的舊大鐵門,拆房子的人安裝到工地上。他們給我們開建筑服務發票,可以嗎?
思頓喬老師
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提问时间:12/12 16:24
#建筑#
你好,是可以的,謝謝
阅读 539
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呼叫郭老師,呼叫郭老師
郭老師
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提问时间:12/12 16:11
#建筑#
在的 具體的什么問題?
阅读 487
收藏 2
老師,免稅發票票面金額是不是 稅額/稅率?
艷子老師
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提问时间:12/12 16:03
#建筑#
您好,你收到的是哪方面的發了?
阅读 522
收藏 2
甲方是政府單位,我們開3個點的普票給甲方,現在項目在我公司做一般計稅項目,下游開專票,這種可行嗎?
一鳴老師
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提问时间:12/12 15:52
#建筑#
你們是簡易計稅才能開3%,一般項目只能開9%
阅读 596
收藏 3
老師,我公司是建筑業,對方給我們開票。發票中項目所在地出了銷售方的地級市,他的備注欄里面跨地(市)標志:否。這張票我們能用嗎?
郭老師
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提问时间:12/12 15:51
#建筑#
你好,你們是在一個地級市的話可以的。
阅读 1649
收藏 7
老師項目審定金額已經確定了!審定單也出來了!但是票沒有給甲方開完!怎么處理?甲方暫時不要票
樸老師
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提问时间:12/12 15:41
#建筑#
如果項目審定金額已經確定,審定單也已經出具,但發票尚未完全開具給甲方,有以下幾種處理方式: 1.及時與甲方溝通,明確未開具發票的原因,并盡快完成剩余發票的開具。通常情況下,甲方會要求在合同約定的時間內收到發票,以避免額外的稅費和滯納金。 2.如果甲方暫時不需要發票,可以與其協商并簽訂書面協議。在協議中,應明確發票的開具時間、方式、金額等細節,以確保雙方權益得到保障。 3.在未開具發票的情況下,可以考慮與甲方協商支付部分款項,以緩解其資金壓力。同時,可以與公司財務部門溝通,了解相關稅務規定和最佳操作方式
阅读 597
收藏 0
為建造固定資產購買的活動板房,建成固定資產后就拆掉板房,這項業務怎么做分錄
聶老師
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提问时间:12/12 15:39
#建筑#
同學你好,這塊板房不構成固定資產的入賬價值,不計入成本的,使用板房帶來的費用增加影響當期損益
阅读 620
收藏 3
提供建筑服務預繳增值稅2%,是計入應交稅費-預繳增值稅科目嗎?還是應交稅費-已交稅金科目?
文文老師
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提问时间:12/12 15:29
#建筑#
計入應交稅費-預繳增值稅科目
阅读 581
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老師好,我們是建筑公司,和供貨商簽訂的合同是23000的水泥款,但是因為水泥不夠后期又買了1000塊錢的,付出去的錢和收到的票上都是24000,做賬做24000可以嗎?
聶老師
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提问时间:12/12 15:17
#建筑#
同學你好,這種按照實際采購的來做賬,將其中多的1000多一個憑證單據說明附在憑證后面就好
阅读 402
收藏 2
這個經營范圍發票可以開砂,石子嗎
新新老師
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提问时间:12/12 15:12
#建筑#
你好 實際銷售了可以開 不經營銷售可以開
阅读 538
收藏 2
員工11月借支的錢12月才拿著憑證過來抵,要怎么入賬
艷子老師
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提问时间:12/12 15:03
#建筑#
您好, 按發票把前面的借款沖掉就可以了
阅读 516
收藏 2
以前年度的工程,已經完結,當時核定征收,也沒有開成本票。今年開出發票,這個成本怎么辦
venus老師
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提问时间:12/12 15:02
#建筑#
你好!嚴格來說這些發票不應該入到今年。你核定征收的時候已經入了成本的話,直接把發票貼進去就好了。你核定的時候也有收入呀
阅读 593
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老師,您好,殘疾人保障金減免政策不能在申報時看到嗎
東老師
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提问时间:12/12 14:47
#建筑#
您好,您這個是什么意思?
阅读 414
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公司員工買的煙用的餐飲的手撕票,這個不可以吧,不可以的話那就沒票了,沒錢該咋辦,要提供什么憑證
樸老師
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提问时间:12/12 14:46
#建筑#
首先,公司員工購買的煙并不屬于餐飲類消費,因此使用餐飲手撕票是不合適的。如果使用錯誤的票據進行報銷,會導致企業的財務管理出現問題,甚至可能面臨法律風險。 如果員工確實需要購買煙,建議采取以下措施: 1.由員工自行承擔煙的費用,不向企業報銷。 2.如果員工認為購買煙是因公需要,可以向企業提出申請,說明購買原因和預算,經過批準后再進行購買。此時,員工需要提供正規的購買憑證,如發票等,以便企業進行報銷。 至于沒錢的情況,企業可以考慮以下幾種解決方案: 1.向銀行申請貸款或信用卡分期付款等方式籌集資金。 2.與供應商協商是否可以延遲付款或分期付款。 3.考慮減少其他方面的開支,以騰出資金進行必要的支出。 無論采取哪種解決方案,企業都需要謹慎考慮風險和成本,并確保符合相關法律法規的規定
阅读 692
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