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薪資結構是總流水的40%,平臺50%,提供運營,視頻剪輯,前期養號起號,變現方案。請問這樣的工資怎么樣
衛老師
??|
提問時間:11/30 15:03
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 老師對這個行業的薪酬不是很了解,這要看您自己心里的預期,或者咨詢身邊同行業的朋友,大概是怎樣的水平。 祝您學習愉快!
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發放現金股利有利于改善企業長短期資金結構,這句話怎么理解
楊沛錦老師
??|
提問時間:04/24 09:09
#稅務師#
您好,同學,發放現金股利會使得資產、所有者權益發生變動,是可以調整長短期資金結構的。一般會使資產和所有者權益同時減少,增加資產負債率
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(P/F,8%,4)=0.7350,(P/F,4%,8)=0.7307 為什么這兩者的復利現值系數不一樣,不是應該一樣的嗎?本體不能用(P/F,8%,4)=0.7350 嗎?
apple老師
??|
提問時間:04/18 11:10
#稅務師#
同學你好,不一樣的 是復利計算,不是單利計算,
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老師您好請問付款給a代理公司、收到b公司代理公司的發票可以?
東老師
??|
提問時間:03/27 17:17
#稅務師#
你好,這種情況肯定是不可以的
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前期在開發公司上班,后成立建筑公司,成為建筑公司的法人,和前面上班的開發公司合作可以嗎
郭老師
??|
提問時間:03/14 18:04
#稅務師#
有風險 關聯企業 認為虛開發票
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老師,您好,長江公司2×20年4月1日自證券市場購入北方公司發行的股票100萬股,支付價款1 600萬元(包含已宣告但尚未發放的現金股利15萬元),另支付交易費用6萬元,長江公司將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產核算。2×20年12月31日,該股票的公允價值為1 650萬元。2×21年12月31日,該股票的公允價值為1 400萬元,假定北方公司股票下跌是暫時性的,長江公司適用企業所得稅稅率為25%,預計未來有足夠的應納稅所得額用于抵扣可抵扣暫時性差異。則長江公司因該金融資產累計應確認的其他綜合收益是(? ?)萬元。 這個題目求出可抵扣暫時性差異191,再怎么求答案呢,
暖暖老師
??|
提問時間:03/13 07:34
#稅務師#
其他權益工具投資初始投資成本=1600-15+6=1591(萬元),截至2022年12月31日累計應確認的其他綜合收益金額=(1400-1591)×(1-25%)=-143.25(萬元)。
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老師,9%維修費增值稅報稅時主表填哪
鄒老師
??|
提問時間:03/11 09:38
#稅務師#
你好,是建筑方面的維修嗎?
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●3.根據利潤分配方案,股東李某本年3月從甲公司分得股利32000元,甲公司為其代扣代繳個人所得稅6400元,請對甲公司上述業務進行賬務處理。(12\')
郭老師
??|
提問時間:12/28 08:35
#稅務師#
借應付利潤32000, 貸銀行存款32000-6400, 應交稅費代扣代繳個人所得稅6400
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稅務師執業需要什么條件?
易 老師
??|
提問時間:12/21 16:52
#稅務師#
稅務師執業需要滿足以下條件: 取得經濟學、法學、管理學學科門類大學專科學歷,從事經濟、法律相關工作滿2年;或者取得其他學科門類大學專科學歷,從事經濟、法律相關工作滿3年。 取得經濟學、法學、管理學學科門類大學本科及以上學歷(學位);或者取得其他學科門類大學本科學歷,從事經濟、法律相關工作滿1年。 經濟學、法學、管理學學科門類大學本科應屆畢業生可以報考稅務師,取得經濟學、法學、管理學學科門類大學本科學歷(學位)的當年應屆畢業生可以報名參加考試。
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老師你好,公司員工每年體檢費能不能稅前抵扣,發票開頭是個人
艷子老師
??|
提問時間:12/09 12:04
#稅務師#
您好, 可以計入工資里面申報
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請問老師、買一贈一,這個分錄為啥覺得不對呢?明明收到50元
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:12/02 10:24
#稅務師#
同學,應該是對的,哪里覺得不對呢
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一般納稅人勞務是開幾個點的發票
一鳴老師
??|
提問時間:11/24 16:13
#稅務師#
一般納稅人勞務是開幾個點的發票。建筑勞務是9%。加工勞務是13%
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這個材料單價=240*(1+2.00%)=244.80的,這個2%是怎么得來的?為什么要這么算的。不大理解
小天老師
??|
提問時間:11/24 16:20
#稅務師#
您好,資料里沒有寫的這個2%么,我認為這是通貨膨脹率,算不值錢了,同樣的貨要更多的錢
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根據《行政訴訟法》及相關司法解釋的規定,下列關于行政訴訟管轄的說法中正確的有( )。 A.對省、自治區、直轄市稅務局作出的行政行為不服提起訴訟的案件,由中級法院管轄 B.作出原行政行為的行政機關和復議機關為共同被告的案件,以復議機關確定案件的級別管轄 C.經復議改變原行政行為,當事人提起行政訴訟的案件,由最初作出行政行為的行政機關所在地法院和復議機關所在地法院共同管轄 D.對限制人身自由的行政強制措施不服提起行政訴訟的案件,由原告所在地或者被告所在地法院共同管轄 E.因不動產提起的行政訴訟,由不動產所在地法院管轄 正確答案 : C,D,E 【知識點】行政訴訟管轄概述 問題:對省、自治區、直轄市稅務局作出的行政行為不服提起訴訟的案件,由基層法院管轄 為什么???
三七老師
??|
提問時間:11/17 22:47
#稅務師#
你好, 根據行政訴訟法第十三條的規定,基層人民法院管轄第一審行政案件。 根據行政訴訟法第十四條規定,中級人民法院管轄下列第一審行政案件:(一)確認發明專利權的案件、海關處理的案件;(二)對國務院各部門或者省、自治區、直轄市人民政府所作的具體行政行為提起訴訟的案件;(三)本轄區內重大、復雜的案件。 所以除了行政訴訟法第十四條規定的那三種案件的第一審行政案件由中級人民法院審理外,其他的都是基層法院審理
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根據《民法典》規定,因重大誤解而請求撤銷法律行為的,撤銷權的除斥期間為自行為人知道或者應當知道撤銷事由之日起( )。 A.90日內 B.1年內 C.5年內 D.60日內 正確答案 : A 【知識點】可撤銷民事法律行為 答案解析 : 重大誤解的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起90日內沒有行使撤銷權的,撤銷權消滅。 問題:請問什么時候用“知道”,什么時候用“自知道或者應當知道”?
熙然
??|
提問時間:11/13 21:17
#稅務師#
同學您好: 其中所謂“知道”,應當是指有充分證據證明,起訴人知道作出被訴行政行為的時間;所謂“應當知道”是指遵循法官職業道德,運用邏輯推理和生活經驗,根據相關證據,推定起訴人知道作出被訴行政行為的時間。
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一般納稅人用簡易計稅辦法銷售的東西,為什么不計入銷項稅呢
一鳴老師
??|
提問時間:10/06 14:45
#稅務師#
你好,因為這個直接按簡易計稅的稅金交稅,不抵扣進項
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同時收取優質服務費1.13。屬于勞務還是服務,適用的增值稅稅率是多少?
繆永強
??|
提問時間:10/02 23:02
#稅務師#
同學你好,您截圖的地方哪里有優質服務費?
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C答案是不是有問題
暖暖老師
??|
提問時間:09/30 15:46
#稅務師#
你好需要計算做好了發給你
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小規模,一個季度開了34萬,是不是作廢掉4萬,就可以不用交稅了
東老師
??|
提問時間:09/28 18:45
#稅務師#
您好,是的,作廢了四萬才是免稅的
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老師,第22題,我沒弄明白的是,為什么制造企業跟船東確認的工作量不一樣呢?我最開始以為是5000*80%來確認收入,因為實際也是收到4000。
繆永強
??|
提問時間:09/26 18:15
#稅務師#
同學您好,所得稅是按照結算進度確認收入,實際結算了4000,所以確認4000收入
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個人代開增值稅運輸發票,月不滿10萬,可以免增值稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:09/01 18:28
#稅務師#
不免增值稅的500以內才可以 個人不享受月銷售額10萬免增值稅的政策
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解析中的230是調整后的所得稅費用,請問為什么不使用調整后的凈利潤而要用未調整的會計利潤2000?
一休哥哥老師
??|
提問時間:08/15 11:34
#稅務師#
因為這是會計上的所有這權益 我們調整的只是所得稅, 并不用調整利潤總額
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老師,這題應交稅費-應交所得稅210,遞延所得稅資產88.5,本期退稅100,計算所得稅費用時為什么要加上資料三中的1500*10%=150,而且答案的公式得數也不對呀。如何考慮資料三對所得稅費用的影響?
小默老師
??|
提問時間:08/08 09:39
#稅務師#
你好同學,稍等看一下
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個體戶開普票是1%,沒開3嗎
文文老師
??|
提問時間:08/01 16:29
#稅務師#
個體戶開普票是1%,是的。
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注冊會計師,稅法,個稅,境外所得抵免
AABB梁老師
??|
提問時間:07/23 22:42
#稅務師#
你好,請問可以詳細說明需要解決的問題嗎?
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培訓教育行業,除了銷售費用,管理費用,還可以增加一個什么費用呢? 想把教學相關產生的費用計入這個大類里,月底統一轉入成本
冉老師
??|
提問時間:07/10 16:47
#稅務師#
你好學員,一般是主營業務成本,銷售費用,管理費用
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建筑安裝合同在申報印花稅時,應稅憑證數量填1還是2啊老師
郭老師
??|
提問時間:07/05 19:59
#稅務師#
你好,你們單位有合同嗎?你有幾張合同寫幾個?
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正常經營活動買受人第3條怎么理解呢?
丁小丁老師
??|
提問時間:07/02 13:34
#稅務師#
您好!就是如果這一項行為其實就是為了幫出賣人償債的話就不行,因為這樣會侵犯擔保權人的利益,所以這個情況可以優先受償
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請老師解決一下這個問題
鄒老師
??|
提問時間:06/12 21:36
#稅務師#
你好,受贈資產影響的企業所得稅=(10萬+1.7萬)*25%
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2022年的企業所得稅的研究開發費加計扣除多少?
易 老師
??|
提問時間:06/04 22:35
#稅務師#
同學您好,一般企業10月前75%,制造高新企業是100%,10月后全執行100%
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