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6月份計提所得稅72000元,申報時提示彌補虧損了,7月做賬,6月計提的所得稅怎么處理?
文文老師
??|
提問時間:08/03 16:38
#稅務師#
沖銷計提分錄,即做相反分錄
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不清楚哪個是6%,哪個是9%?
樸老師
??|
提問時間:08/03 11:09
#稅務師#
現代服務服務的是6%De哦 無形資產是13%
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公司打算申報高新企業,前期賬務怎么做呢
樸老師
??|
提問時間:07/17 09:20
#稅務師#
同學你好 那你得有研發支出明細賬
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老師,支票要做帳嗎?!
一鳴老師
??|
提問時間:07/12 08:42
#稅務師#
你是開了支票還是,取的了支票?
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物業公司保潔部購垃圾桶,服裝做那個科目
金金老師
??|
提問時間:07/06 16:31
#稅務師#
您好,這個是計入到低值易耗品就行
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湖南醫療險最低申報基數是多少??
金金老師
??|
提問時間:06/25 14:53
#稅務師#
根據《 湖南省關于公布2023年社會保險繳費基準值的通告》,《關于確定2023年度全省城鎮職工基本醫療保險和生育保險月繳費基準值的通告》,湖南省社保基數如下: 基準值:5977元/月 上限:17931元/月
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怎么算滴呀這個,可以解釋一下計算過程嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/17 06:54
#稅務師#
你好,當月應交增值稅銷項稅是0 預收貨款是發出貨物當天發生納稅義務
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老師不太明白ab不就是解釋中的證劵和保險行業嗎?為何a可以實際扣,b選項不也是實際扣嘛?
羅雯老師
??|
提問時間:06/15 15:37
#稅務師#
保險企業發生與其經營活動有關的手續費及傭金支出,不超過當年全部保費收入扣除退保金等后余額的18%(含本數)的部分,在計算應納稅所得額時準予扣除;超過部分,允許結轉以后年度扣除。
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題目中并未說明甲存貨之前計提減值的因素消失,為什么要轉回甲存貨的減值?
暖暖老師
??|
提問時間:06/14 11:39
#稅務師#
你好,期末的可變現凈值高于成本啊
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怎么算,有點迷糊,可以仔細寫一下過程嗎
小林老師
??|
提問時間:06/04 11:30
#稅務師#
您好,正在給您回復
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解答過程詳細的解答過程
暖暖老師
??|
提問時間:06/03 14:13
#稅務師#
1會計利潤總額的的計算是 2700+300+40-50-400-80-200-28-6-5-10-10=2251
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這個解析沒懂,非居民納稅人搞暈了,這是什么意思
羅雯老師
??|
提問時間:05/30 15:02
#稅務師#
您好,給你發了整理圖片,可以參考哈
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老師他們第二題,為何認職受雇的話,不是工資薪金?怎么用勞務報酬?
金金老師
??|
提問時間:05/27 10:26
#稅務師#
您好,任職受雇這個,不再公司任職,單獨的懂事,所以是勞務報酬
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老師問下,匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整明細表中的各類基本社會保障性繳款,這一欄要填嗎
劉倩老師
??|
提問時間:05/24 16:47
#稅務師#
你好,是的,這個就是社保的費用。
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老師,這個題不確認收入么
小天老師
??|
提問時間:05/23 10:25
#稅務師#
您好,是的不確認收入 存貨抵債就是不是同銷售的,直接貸庫存商品的,這是債務重組準則的規定。公司用存貨償還債務就是以物抵債。但有一條,必須是債務方同意。當初公司欠債肯定記入了應付賬款科目,現在用存貨償還債務要借記應付賬款科目,貸記原材料—庫存商品—產成品科目。當然用存貨償還債務也算是銷售業務的發生,也是要繳納增值稅的
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老師,老板甲公司的農民工資用乙公司代發,甲公司代申報個稅,乙公司計提工資做成本可以嗎?甲公司和乙公司的分錄怎么寫
鄒老師
??|
提問時間:05/15 21:23
#稅務師#
你好,根據你的描述,不可以由乙公司計提工資做成本。 甲公司 借:工程施工等科目 , 貸:應付職工薪酬—工資 借:應付職工薪酬—工資 , 貸:其他應付款—乙公司 乙公司,借:其他應收款—甲公司,貸:銀行存款
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老師,我們是個體工商戶每個月有做員工工資申報,后面開了對公賬戶給幾個員工繳納了社保,但是員工工資申報里面沒有這幾個繳納社保的員工,可以嗎
青老師
??|
提問時間:05/12 17:28
#稅務師#
你好; 不合理的;這樣會異常的; 比如你 繳納個稅是10個人; 你社保也得報 10個人 ;同步的;
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請問第二季度申報時,利潤表本期數是填4-6的合計嗎?上期是填1-3月的合計,對嗎
鄒老師
??|
提問時間:07/05 15:57
#稅務師#
你好,第二季度申報時,利潤表本期數是填4-6的合計,上期是填寫上年4-6的合計
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為什么16年17年18年沒有彌補15年虧損?應該如何彌補?
劉倩老師
??|
提問時間:06/06 09:34
#稅務師#
你好!光看這里確認確認不了是不是有彌補。要看實際繳納的情況才行
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老師好,請問下,現在紙質專票,可以不用蓋章嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:01/30 14:23
#稅務師#
必須要蓋章才有效的哈
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老師,我想咨詢一下你,打比方說公司現在凈資產他有一千萬,然后他減掉了實收資本200萬,現在未分配利潤有八百萬的話有三個股東大股東是法人占80%,其中兩個股東占20%的股權,他們倆想要轉股出去員工代持,但是他們沒有錢交轉股個稅,可不可以公司先分紅后給他們等他們有錢交轉股個稅了再來轉股,比方說現在賬上800萬的未分配利潤先分紅給這兩個股東50萬,交個20%的分紅個稅,然后分紅后賬上還有750萬未分配利潤,他這邊再來轉股的話,他兩個股東一共占20%,那他是不是又要按這個800萬減掉分紅走的50萬等于750萬的未分配利潤所占的20%再交20%的個稅才能轉股。如果分紅只分給這兩個占20%的股東不分給占80%的法人股東可以嗎?現在面臨股東沒錢交轉股個稅,所以想先分紅再轉股[捂臉]
丁小丁老師
??|
提問時間:08/18 18:07
#稅務師#
您好!分紅的話公司是要把個稅扣除后再給股東的,第二次分紅是又要按照750萬的比例來交個稅的, 分紅只給20%股東,這個只要股東同意就可以的
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我問你企業所得稅我想知道他為啥免稅,為啥可以享受這些政策?這個才是稅最難學的
郭老師
??|
提問時間:03/13 17:30
#稅務師#
你好,企業所得稅都有免稅的政策,你說的是哪一個?
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老師,你好,流動資產的定義是什么呢?
魯老師
??|
提問時間:08/22 22:11
#稅務師#
“流動資產(Current Assets)是指企業可以在一年或者超過一年的一個營業周期內變現或者運用的資產,是企業資產中必不可少的組成部分
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10月已開票給客戶后現發生銷售退回,客戶未抵扣發票,現在我只需開紅字發票把退貨金額沖減是嗎?
易 老師
??|
提問時間:12/13 17:16
#稅務師#
學員您好,是的,對的
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第六小題沒明白
稅法老師
??|
提問時間:07/15 21:37
#稅務師#
第6小題不明白具體針對的是哪個業務呢,您可以列下您做的計算過程。
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老師 這道題的答案是對的,但是答案紅框的里 是不有錯呢?稿酬 稅率就是20% 勞務報酬才是20—40%的三級超額累進預各率
木木老師
??|
提問時間:08/19 17:55
#稅務師#
你好,你這里答案錯了,你理解的對的
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老師,請看圖片問題。答案是選C,為什么不選B呢
注會會計老師
??|
提問時間:12/08 10:42
#稅務師#
收到即征即退方式返還的增值稅,屬于與收益相關的政府補助,并且是用于補償已發生的支出,應于收到時直接計入當期損益(其他收益)。 應該是計入其他收益的。
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請問我們經營范圍智能儀器儀表,能開電子元件嗎?
王超老師
??|
提問時間:02/03 08:14
#稅務師#
你好 可以的,這個是正常開發票的
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彈性預算是怎么計算?
星河老師
??|
提問時間:09/25 22:09
#稅務師#
同學, 彈性預算法計算方式: 公式法 是運用總成本性態模型,測算預算期的 成本費用數額,并編制成本費用預算的方法。根據成本性態,成本與 業務量之間的數量關系可用公式表示為: y=a+bx 其中,y表示某項預算成本總額,a表示該項成本中的預算 固定成本額,b表示該項成本中的預算單位 變動成本額,x表示預計業務量。
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,金蝶軟件以前年度損益調整結轉本年利潤,我可以這樣調整嗎? 借:以前年度損益調整50 貸:應收賬款50 借:以前年度損益調整-50 貸:本年利潤-50 借:利潤分配—未分配利潤50 貸:本年利潤50
耿老師
??|
提問時間:10/10 14:28
#稅務師#
你好,通過以前年度損益調整科目的業務不結轉到本年利潤,直接結轉到直接結轉到未分配利潤
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