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老師,這道題2020年度應交所得稅額是多少?怎么計算,分錄是什么
冉老師
??|
提問時間:08/18 17:11
#稅務師#
你好,學員,稍等一下,這個題目比較復雜,老師寫完發你
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老師 麻煩問一下 單位2018年之前屬于事業單位,辦公樓是公路局的。2018年下半年由事業單位改成企業,也和公路局脫離了關系,但是依然在用這棟辦公樓辦公。請問房產稅應該我們交嗎?
東老師
??|
提問時間:07/26 06:01
#稅務師#
您好,這個房產稅你們是需要繳納的。
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這是老政策了吧?不是10和15嗎
郭老師
??|
提問時間:06/15 21:53
#稅務師#
10%和15%是老政策,今年的政策是10%和5%
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老師,為何算這個租賃所得時,扣除稅費不用扣掉印花稅?明明題目括號里還有提示,除房產和印花稅之外?
路露老師
??|
提問時間:06/15 10:19
#稅務師#
同學你好,因為印花稅免稅了,沒有扣除的金額
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老師:B選項不太理解,不是按照融資的嗎?不用交增值稅?
曉純老師
??|
提問時間:06/08 18:45
#稅務師#
同學,您好,這個業務在稅法上屬于還本銷售,按照全額繳納增值稅,不得遞減還本的支出
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凍結決定書為啥不載明提出陳述和申辯意見的權利、途徑和期限。
樸老師
??|
提問時間:06/02 15:10
#稅務師#
同學你好 凍結決定書中可以不載明的事項是:當事人依法享有的陳述權和申辯權。強制執行的理由、依據及方式和時間
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注冊會計師,會計,非貨幣性資產交換和債務重組 很難區分
金金老師
??|
提問時間:05/29 21:00
#稅務師#
您好,這個您目前學了幾遍了呀
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稅務師淘寶店賣的斯兒教育銷量挺好的,知識點和做題的選哪個比較好,是正保還是**還是斯兒教育?
金金老師
??|
提問時間:05/29 21:36
#稅務師#
您好,這個是屬于 正保 的就可以
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資料見圖片(共四張:三張表格,一張內容)(需要填表) 題目要求: (1) 逐筆做出以上業務對應的會計分錄; (2) 計算當期應納增值稅稅額,并做出期末結轉分錄; (3) 填制當期《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》主表(只需填列一般項目本月數)和附列資料一、二。
來來老師
??|
提問時間:05/29 14:06
#稅務師#
你好 稍等 這邊做下 做完發出
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老師您好,請問上班族第一年報考稅務師先報考幾門為最佳?
艷子老師
??|
提問時間:05/25 16:08
#稅務師#
您好,看你上班時間多不多了,不多報個兩科,多報三科
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解釋下a解釋一下a 解釋一下a
小天老師
??|
提問時間:05/22 16:53
#稅務師#
您好,是免稅的,有政策 《財政部國家稅務總局關于個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994〕20號)︰ “二、下列所得,暫免征收個人所得稅” ”(八)外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得。”
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稅一與財務會計會在一個考點考試嗎
文文老師
??|
提問時間:05/08 14:05
#稅務師#
不一定,要看準考證上的安排。
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剛報名繳費完全科的稅務師考試,但是一想又沒有太多經歷備考全科,現在申請退款還能重新報嗎?
紫藤老師
??|
提問時間:06/30 09:33
#稅務師#
你好,如果你報名成功了,一般就不可以退款再報
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請問老師你們平臺的敏感詞是什么,老是提示不合規,都不知道哪個詞不合規?問清楚了!我下次注意一下!
法律老師
??|
提問時間:10/23 13:51
#稅務師#
請您聯系客服咨詢下哈~
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增值稅中:能夠平衡稅負,促進公平競爭?怎么理解
思頓喬老師
??|
提問時間:08/16 18:09
#稅務師#
你好,專票的稅票是可以抵扣的
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為什么不是境內外應納所得稅22.27×境外所得48.91/(境內外所得合計)128.91=境外抵免稅額?
海貝老師
??|
提問時間:10/27 22:07
#稅務師#
因為取得境內外的應納稅所得額是這么多 境內經營所得800×10%+境外48.91-6-4400(三險一金)×12/10000=117.63(萬元) 捐贈限額=117.63×30%=35.29(萬元)。實際發生的捐贈支出52萬元,超過限額,只能扣除35.29萬元。 取得境內外經營所得的應納稅所得額=117.63-35.29=82.34(萬元)
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老師,這個b答案,貨物都交付受托方了,為啥不算可以確認收入
玲竹老師
??|
提問時間:12/18 15:00
#稅務師#
您好 委托代銷 收到代銷方的清單的時候才確認收入
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A企業和B企業都是一般納稅人,A捐贈一批價值100萬(不含稅)的貨物給B企業,B企業的捐贈所得金額是多少?(假定貨物稅率是13,無消費稅) 1.假定B企業接受捐贈時取得專票,B企業的捐贈所得金額是多少? 2.假定B企業接受捐贈時無法取得專票,B企業的捐贈所得金額是多少?
一鳴老師
??|
提問時間:06/19 10:34
#稅務師#
1.B企業的捐贈所得金額是=100*1.13=113 2..B企業的捐贈所得金額是=100*1.13=113
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老師,請問小微企業+高新技術企業,今年企業所得稅是怎么算的呢?小微企業的稅收優惠與高新的企業所得稅稅收優惠是否疊加享受呢?
青老師
??|
提問時間:12/12 09:21
#稅務師#
你好; 不可以同時享受。 企業所得稅過渡優惠政策與新稅法及實施條例規定的優惠政策存在交叉的,由企業選擇最優惠的政策執行,不得疊加享受,且一經選擇,不得改變。
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題目中是4個月出租,后邊收回,那前4個月的房產稅為什么不是10*4*12%÷12老師:只要是出租房屋計征房產稅,都是用出租月份*月租金*12%嗎?12%不是年利率嗎?
小林老師
??|
提問時間:11/29 08:50
#稅務師#
您好,根據您的答案是兩個房產,一個出租12個月一個出租4個月?
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老師,企業購買的銀行保本浮動收益的結構性存款,需要繳納增值稅嗎?有明確文件嗎
木木老師
??|
提問時間:10/11 22:31
#稅務師#
根據《關于明確金融 房地產開發 教育輔助服務等增值稅政策的通知》(財稅〔2016〕140號)規定:“一、《銷售服務、無形資產、不動產注釋》(財稅〔2016〕36號)第一條第(五)項第1點所稱“保本收益、報酬、資金占用費、補償金”,是指合同中明確承諾到期本金可全部收回的投資收益。金融商品持有期間(含到期)取得的非保本的上述收益,不屬于利息或利息性質的收入,不征收增值稅。 ......
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老師第五題,為何查封扣押不就是住建局嗎?
答疑蘇老師
??|
提問時間:12/18 10:58
#稅務師#
你好,這里只負責保管費用。
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您好老師,圖片中的點評,未形成無形資產的按75%加計,形成無形資產的加計100%,這個點是什么情況?
稅法老師
??|
提問時間:12/03 20:45
#稅務師#
制造業自2021年1月1日起,未形成無形資產的研發費用在加計扣除時,按照100%扣除 形成無形資產的,按照200%進行攤銷。(會計上先按照政策100%攤銷,所得稅上再加計100%攤銷,合計攤銷是200%)
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老師,這個企業跟稅法是一致的,都是一次性計入成本的,為什么還要調整呢?
冉老師
??|
提問時間:06/08 09:54
#稅務師#
你好,學員,這個會計是計入資產成本的,按期攤銷,稅法是可以一次性扣除的,不一樣的
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代開了設計費557239.6,扣除增值稅及附加費,2%企業所得稅,2.5%管理費后,分包單位的發票稅額可抵減,分包單位應該開多少金額的發票金額來收款?
柯南老師
??|
提問時間:01/12 13:37
#稅務師#
你好 所得按設計費金額計算嗎
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家里4姐妹,但是其中3個都沒有申報工資的,那我的是不是贍養老人這里可以專項扣除2000呢
青老師
??|
提問時間:10/11 15:29
#稅務師#
你好; 贍養老人;非獨生子女的; 每人最多1000哈
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老師:這個重整計劃,對全體債權人都有約束力?不是有個別除權人嗎?對他也有效?
悠然老師01
??|
提問時間:11/16 21:58
#稅務師#
學員你好,因為是法院裁定的,所以對所有人員都有效
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老師,我們有個小規模納稅人,今天接到稅務局電話,連續累計12個月收入超過500萬,需要月底之前升為一般納稅人,我們決定先升,之后還是想用另一個小規模納稅人經營?有啥好的辦法合法避稅?
青老師
??|
提問時間:07/25 11:46
#稅務師#
你好; 是的。 走一般納稅人 ;不可以的哈; 你超過了500萬; 稅務局就得強制性你轉一般納稅人的
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老師,我想問一下,我們公司收到免稅發票,也就是對方開具給我們的,那這樣的話,這張發票是專票還是普票?
樸老師
??|
提問時間:09/01 15:28
#稅務師#
同學你好 這個是普票
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老師,還是弄不明白為什么不減20萬,那哪種情況需要減這20萬呢?
立峰老師
??|
提問時間:12/20 22:01
#稅務師#
同學你好 意思是,如果提前分配了,就分配屬于免稅所得。如果沒有分配,總轉讓價格減去成本不得減去再減這部分沒有分配的利潤。
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