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老師口訣:外購非個福,不做進項做轉出。這題外購的屬于個福,不應該轉出吧?為什么老師說轉出?口訣到底怎么用呢
張老師
??|
提問時間:07/06 13:17
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 外購貨物用于發放職工作為福利,進項稅不能抵扣,需要轉出,轉出的金額為1000×100×13% 自產貨物用于發放職工作為福利是要視同銷售,確認銷項稅=400×100×13% 祝您學習愉快!
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可轉債稀釋每股收益怎么計算 具體是什么公式 麻煩給找個例題
小智老師
??|
提問時間:10/29 14:43
#稅務師#
可轉債稀釋每股收益的計算涉及到假設可轉債已經全部轉換為普通股。計算公式是: 稀釋每股收益 =(凈利潤 - 可轉債利息 * (1 - 稅率))/ (普通股股數 + 轉換后的股數) 舉個例子: 假設公司凈利潤為1000萬元,可轉債年利息為100萬元,稅率為25%,每100元債券可以轉換為10股普通股,公司發行了1000萬元的可轉債,普通股股數為500萬股。 1. 計算可轉債利息稅后:100 * (1 - 0.25) = 75萬元 2. 轉換后新增普通股:1000萬 / 100 * 10 = 100萬股 3. 稀釋后的總股數:500萬 + 100萬 = 600萬股 4. 稀釋每股收益 = (1000 - 75) / 600 = 1.54元 這樣,稀釋每股收益為1.54元。
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你好 老師 還得麻煩老師看看這道題
小澤老師
??|
提問時間:05/27 15:54
#稅務師#
您好!營業現金流量=收入*75%-付現成本*75%+非付現成本(折舊)*25%,第一問套這個公式就可以了呢
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銀行存款期末匯兌損益=(500+100-200+100)×6.72-(500×6.90+100×6.80-200×6.85+100×6.80)=-80(萬元人民幣)兩個100分別指的是什么
廖君老師
??|
提問時間:04/10 18:52
#稅務師#
您好,第1個是(1)投入的資本100,第2年是(3)收到貨款100
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我花錢買的課怎么這么多問題,啥都沒有
東老師
??|
提問時間:03/21 11:18
#稅務師#
您好,您這個是什么情況?
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D選項不該是以出售的價格與回購價格之差為收入嗎?感覺不懂
小天老師
??|
提問時間:03/20 17:57
#稅務師#
您好,不是回購,這是銷售當月發生了退貨的意思
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老師,這道題選項BC不理解
小天老師
??|
提問時間:01/09 08:23
#稅務師#
您好,以下幫助您理解 超倍累進稅率的計稅基數是絕對數時,超倍累進稅率實際上是超額累進稅率,因為可以把遞增倍數換算成遞增額;是相對數時,超倍累進稅率實際上是超率累進稅率,因為可以把遞增倍數換算成遞增率。
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老師,這個題目要怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/22 09:26
#稅務師#
您好,放棄期權是一項看跌期權,其標的資產價值是項目的繼續經營價值,執行價格是項目的清算價值,因此選項D不正確,其他都是正確的說法的呢。
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如果一項權益("實收資本")期末數增, 另幾項權益("資本公積""未分配利潤") 期末數減少, 說明企業很可能發生了用"資本公積" "未分配利潤"轉增股本的業務? 這個理解是對的嗎?
向陽老師
??|
提問時間:12/17 09:16
#稅務師#
您好,同學,是這個意思的
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為什么存在標的資產的,如果不執行合同的預計虧損額時需要考慮資產的預計處置損益?說下原理
丁小丁老師
??|
提問時間:10/03 11:46
#稅務師#
您好!這個是要計算凈損失,真正的損失是多少
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2×22年 12月 11日,向光明公司銷售一批不含稅價格為 2000萬元的產品,產品成本為 1500萬元。合同約定光明公司收到后 3個月內若發生質量問題可退貨。截止 2×22年 12月 31日,上述商品未發生退回。根據經驗,該產品的退貨率為 10%。請問影響當期應交所得稅為( )萬元。
繆永強
??|
提問時間:10/02 22:22
#稅務師#
同學您好,會計應確認(2000-1500)*10%=50萬元預計負債和銷售費用,稅法不認這筆費用,應納稅調增50萬元,影響所得稅50*25%=12.5萬元
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老師,簽訂建筑工程承包合同,有合同管理人、發包人、承包人三方,是不是三方都要繳納印花稅?
逝水流痕老師
??|
提問時間:09/26 09:29
#稅務師#
同學您好,一般建筑工程承包合同中的甲方和乙方繳納也就是發包人、承包人
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老師,請問下這個農產品進項稅額核定辦法怎么理解啊,前面說的是以購進原材料為生產銷售液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油的一般納稅人納入核定扣除試點范圍,后面又說其購進的農產品無論是否用于生產上述產品,都按照核定扣除試點辦法規定抵扣。如果購進的農產品不是用于上述產品的話,不就是和其他購進農產品用于生產貨物一樣了嗎
張老師168
??|
提問時間:09/11 22:28
#稅務師#
你好,同學,這是農產品抵扣的特例,只有以購進原材料為生產銷售液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油的一般納稅人無論是否用于生產上述這些產品都是用核定扣除的。祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
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比如一棟房子可以抵押多少次,有規定么? 一臺車能質押多少次有規定么
文文老師
??|
提問時間:08/31 16:50
#稅務師#
多次抵押,沒有具體限制
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請問老師這題應該如何理解,對于職工福利費我分不太清楚
小天老師
??|
提問時間:08/29 16:20
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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請問這題第五問怎么做啊?
暖暖老師
??|
提問時間:08/25 15:36
#稅務師#
你好這個題目的答案是C對嗎
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老師,這道題2020年度應交所得稅額是多少?怎么計算,分錄是什么
冉老師
??|
提問時間:08/18 17:11
#稅務師#
你好,學員,稍等一下,這個題目比較復雜,老師寫完發你
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房地產企業繳納的人防費計入哪個科目?
新新老師
??|
提問時間:08/09 15:06
#稅務師#
開發成本-前期工程費科目 “ 您好,人防費建議計入開發成本-前期工程費科目
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老師 麻煩問一下 單位2018年之前屬于事業單位,辦公樓是公路局的。2018年下半年由事業單位改成企業,也和公路局脫離了關系,但是依然在用這棟辦公樓辦公。請問房產稅應該我們交嗎?
東老師
??|
提問時間:07/26 06:01
#稅務師#
您好,這個房產稅你們是需要繳納的。
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老師,這題,我感覺 之前做過,是合并后的企業對合并前的賬務承擔連帶責任??怎么這里選A,那個連帶責任是哪個點?
小林老師
??|
提問時間:07/25 13:05
#稅務師#
您好,就是合并后主體對合并前承擔連帶責任
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這是老政策了吧?不是10和15嗎
郭老師
??|
提問時間:06/15 21:53
#稅務師#
10%和15%是老政策,今年的政策是10%和5%
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老師,為何算這個租賃所得時,扣除稅費不用扣掉印花稅?明明題目括號里還有提示,除房產和印花稅之外?
路露老師
??|
提問時間:06/15 10:19
#稅務師#
同學你好,因為印花稅免稅了,沒有扣除的金額
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老師:B選項不太理解,不是按照融資的嗎?不用交增值稅?
曉純老師
??|
提問時間:06/08 18:45
#稅務師#
同學,您好,這個業務在稅法上屬于還本銷售,按照全額繳納增值稅,不得遞減還本的支出
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你好老師,應付職工薪酬的職工福利費,有沒有可能這個福利費要算到員工交個稅的基數里面,如果有,那是哪種情況下有
郭老師
??|
提問時間:06/06 00:06
#稅務師#
有 能分出每個人是多少的 比如過節發的過節費,禮品
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凍結決定書為啥不載明提出陳述和申辯意見的權利、途徑和期限。
樸老師
??|
提問時間:06/02 15:10
#稅務師#
同學你好 凍結決定書中可以不載明的事項是:當事人依法享有的陳述權和申辯權。強制執行的理由、依據及方式和時間
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注冊會計師,會計,非貨幣性資產交換和債務重組 很難區分
金金老師
??|
提問時間:05/29 21:00
#稅務師#
您好,這個您目前學了幾遍了呀
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稅務師淘寶店賣的斯兒教育銷量挺好的,知識點和做題的選哪個比較好,是正保還是**還是斯兒教育?
金金老師
??|
提問時間:05/29 21:36
#稅務師#
您好,這個是屬于 正保 的就可以
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資料見圖片(共四張:三張表格,一張內容)(需要填表) 題目要求: (1) 逐筆做出以上業務對應的會計分錄; (2) 計算當期應納增值稅稅額,并做出期末結轉分錄; (3) 填制當期《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》主表(只需填列一般項目本月數)和附列資料一、二。
來來老師
??|
提問時間:05/29 14:06
#稅務師#
你好 稍等 這邊做下 做完發出
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老師您好,請問上班族第一年報考稅務師先報考幾門為最佳?
艷子老師
??|
提問時間:05/25 16:08
#稅務師#
您好,看你上班時間多不多了,不多報個兩科,多報三科
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為什么全員全額扣繳不包括經營所得?是因為經營所得自己繳納?
文文老師
??|
提問時間:05/23 21:41
#稅務師#
經營所得不屬于綜合所得。
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