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醫(yī)院上班,績效二千多扣稅是怎么回事呢
郭老師
??|
提問時間:01/20 15:05
#事業(yè)單位#
你好 簽訂的勞務(wù)合同的
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去年上級政府捐贈救護車款,入賬時,借:銀行存款 貸:上級補助收入;今年發(fā)現(xiàn)做錯了,應(yīng)該貸應(yīng)付賬款,請問如何調(diào)賬?
宋生老師
??|
提問時間:07/05 14:36
#事業(yè)單位#
你好!你借上級補助收入 貸應(yīng)付賬款 或者借以前年度損益調(diào)整
?閱讀? 2925
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你好,老師,在村集體經(jīng)濟合作社中,收到財政撥款該怎么做賬務(wù)處理
王雁鳴老師
??|
提問時間:09/22 17:08
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,收到時,借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款。
?閱讀? 2922
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老師您好,我單位之前請第三方開發(fā)的操作系統(tǒng)入的無形資產(chǎn)的賬,現(xiàn)在這個系統(tǒng)又升級,這個升級支出應(yīng)該增加無線資產(chǎn)還是應(yīng)該進入費用?
樸老師
??|
提問時間:07/04 12:53
#事業(yè)單位#
需要根據(jù)具體情況判斷這筆升級支出應(yīng)該資本化增加無形資產(chǎn),還是直接計入當(dāng)期費用。 根據(jù)《企業(yè)會計準則第 6 號-無形資產(chǎn)》,如果升級軟件會給企業(yè)帶來原軟件預(yù)計產(chǎn)生的經(jīng)濟利益之外的經(jīng)濟利益,并且該經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè),同時該無形資產(chǎn)的成本能夠可靠地計量,那么其支出金額應(yīng)予以資本化。 如果不滿足上述條件,即無法明確升級帶來的額外經(jīng)濟利益或其流入存在不確定性,或者成本不能可靠計量,那么升級支出應(yīng)在發(fā)生時計入當(dāng)期損益。 例如,如果系統(tǒng)升級顯著提升了軟件的功能、性能或使用范圍,預(yù)期能為企業(yè)帶來更多的經(jīng)濟利益,且這些利益能夠合理估計和可靠計量,那么可以將升級支出增加無形資產(chǎn)的賬面價值。 反之,如果升級只是對系統(tǒng)進行了一般性的改進或維護,沒有帶來明顯的額外經(jīng)濟利益,或者難以確定其具體的經(jīng)濟利益增加,那么通常將這筆支出計入當(dāng)期費用,例如管理費用等。
?閱讀? 2921
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事業(yè)單位以前年度向隸屬于自己的平臺公司注入注冊資金,記賬以收入費用記了,如果錯誤怎樣調(diào)賬
波德老師
??|
提問時間:09/30 19:12
#事業(yè)單位#
你好,轉(zhuǎn)入結(jié)余了就沖結(jié)余
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老師請問這個怎么做
暖暖老師
??|
提問時間:03/12 11:06
#事業(yè)單位#
你好不符合小微企業(yè),應(yīng)交企業(yè)所得稅100*25%=25
?閱讀? 2919
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真的害怕這種題,誰能教一下
暖暖老師
??|
提問時間:09/29 10:57
#事業(yè)單位#
(1) - 購入政府儲備物資時: - 借:政府儲備物資 438000 - 貸:財政撥款收入 400000 - 零余額賬戶用款額度 38000 - 同時,進行預(yù)算會計處理: - 借:行政支出 438000 - 貸:財政撥款預(yù)算收入 400000 - 資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 38000
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你好,這個要怎么調(diào)整科目
郭老師
??|
提問時間:04/09 16:47
#事業(yè)單位#
借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資負數(shù)。這個是紅沖的。
?閱讀? 2904
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有些商家只開專票,事業(yè)單位可以收專票嗎?
冉老師
??|
提問時間:04/07 16:36
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué) 可以收專票的,但是事業(yè)單位一般不要票
?閱讀? 2904
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老師你好!我是協(xié)會、上個月開了72000元的發(fā)票,所得稅季報要上稅,怎樣合理避稅呢?
小菲老師
??|
提問時間:07/05 15:33
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 你是小規(guī)模嗎?是開具普通發(fā)票嗎?
?閱讀? 2893
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事業(yè)單位,原來已經(jīng)做了租賃收入的租金,客戶又不租了申請退款,會計分錄給做成了未分配收益給退款了。這么做的違反了會計那些法規(guī),對報表有什么影響呢?
孔令運老師
??|
提問時間:06/26 20:09
#事業(yè)單位#
您好,您的問題回復(fù)如下: 在事業(yè)單位中,對于已經(jīng)確認的租賃收入,如果客戶不再租賃并申請退款,會計處理應(yīng)當(dāng)遵循相關(guān)的會計準則和法規(guī)。如果會計分錄錯誤地將退款計入未分配收益,這確實違反了會計法規(guī),并對財務(wù)報表產(chǎn)生以下影響: 違反的會計法規(guī) 《事業(yè)單位會計準則》:根據(jù)《事業(yè)單位會計準則》(財政部令第72號),事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)以其實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)或者事項為依據(jù)進行會計核算,如實反映各項會計要素的情況和結(jié)果,保證會計信息真實可靠。錯誤地將退款計入未分配收益,未能真實反映事業(yè)單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù),違反了這一原則。 會計要素分類原則:事業(yè)單位會計要素包括資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)、收入和支出。退款應(yīng)視為對之前收入的調(diào)整,應(yīng)相應(yīng)地減少收入,而非增加未分配收益。這樣的處理違反了會計要素分類的原則。 對報表的影響 收入報表:錯誤地將退款計入未分配收益,會導(dǎo)致收入報表中的收入數(shù)額不準確,虛增了事業(yè)單位的收入。 凈資產(chǎn)報表:未分配收益是凈資產(chǎn)的一部分,錯誤地增加未分配收益會導(dǎo)致凈資產(chǎn)數(shù)額不準確,影響報表使用者對事業(yè)單位財務(wù)狀況的判斷。 決策依據(jù):財務(wù)報表是外部和內(nèi)部利益相關(guān)者了解事業(yè)單位財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的重要依據(jù)。錯誤的會計處理會誤導(dǎo)報表使用者,影響他們的決策。 糾正措施 調(diào)整會計分錄:將錯誤計入未分配收益的退款金額調(diào)整出來,相應(yīng)減少之前的租賃收入。 更正財務(wù)報表:根據(jù)調(diào)整后的會計分錄,更正收入報表和凈資產(chǎn)報表等相關(guān)財務(wù)報表。 加強內(nèi)部控制:加強會計人員的培訓(xùn),提高他們對會計準則和法規(guī)的理解和執(zhí)行能力;同時,建立健全的內(nèi)部控制制度,確保會計處理的準確性和合規(guī)性。 綜上所述,錯誤地將退款計入未分配收益違反了《事業(yè)單位會計準則》和會計要素分類原則,并對財務(wù)報表產(chǎn)生了不良影響。事業(yè)單位應(yīng)及時糾正這一錯誤,確保會計信息的真實性和準確性。 以上是您的問題回復(fù),希望能夠幫到您。
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事業(yè)單位通過銀行轉(zhuǎn)賬繳納增值稅7500元,所用資金為非財政撥款其他資金。預(yù)算會計如何寫分錄
小菲老師
??|
提問時間:05/04 19:08
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:事業(yè)支出 7500 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 7500
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特困供養(yǎng)經(jīng)費使用范圍。基本生活每人每月1551元,主要用于特困人員生活供養(yǎng)(伙食費、門診醫(yī)療費、零用錢、喪葬費、服裝費)和護理補貼。特困人員集中供養(yǎng)的,由供養(yǎng)機構(gòu)統(tǒng)籌安排使用;特困供養(yǎng)經(jīng)費從年初預(yù)算最低生活保障經(jīng)費中列支。這個經(jīng)費年初預(yù)算給我們供養(yǎng)機構(gòu),我們用這個給護理員發(fā)工資可以嗎
樸老師
??|
提問時間:10/31 14:45
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個可以的
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與某企業(yè)簽訂合同,為某企業(yè)提供專業(yè)業(yè)務(wù)活動,合同價值100000元。簽訂 合同時,收到某企業(yè)預(yù)付款項40000元,款項己經(jīng)存入單位的銀行賬戶。履行 合合同后,收到款項60000元,并確認實現(xiàn)的事業(yè)收入100000元。預(yù)算會計如何寫分錄
Stella老師
??|
提問時間:05/04 19:03
#事業(yè)單位#
當(dāng)收到某企業(yè)的預(yù)付款項40,000元并存入銀行賬戶時: 借:銀行存款 40,000 貸:預(yù)收賬款 40,000 這里,“銀行存款”科目表示收到的款項已存入銀行賬戶,“預(yù)收賬款”科目表示這是從客戶處收到的預(yù)付款項。 在履行合同后,收到剩余的款項60,000元,并確認實現(xiàn)事業(yè)收入100,000元時: 借:銀行存款 60,000 借:預(yù)收賬款 40,000 貸:事業(yè)收入 100,000 這里,“銀行存款”科目表示收到的剩余款項,“預(yù)收賬款”科目表示將之前的預(yù)付款項轉(zhuǎn)為收入的一部分,“事業(yè)收入”科目表示確認的合同收入。 這樣的分錄能夠清晰地反映款項的流入和收入的確認,同時也遵循了復(fù)式記賬的要求,確保了賬戶間對應(yīng)關(guān)系的清晰性。請注意,具體的會計處理可能因單位的具體情況和適用的會計準則而有所不同,因此在實際操作中應(yīng)咨詢相關(guān)專業(yè)人士的意見。在預(yù)算會計中,針對您描述的合同及其收款情況,會計分錄可以按照以下步驟進行: 簽訂合同時,收到預(yù)付款項40,000元并存入銀行賬戶。此時的會計分錄為: 借:銀行存款 40,000元 貸:預(yù)收賬款 40,000元 這里,“銀行存款”賬戶表示企業(yè)銀行賬戶中的資金增加,“預(yù)收賬款”賬戶表示企業(yè)預(yù)收的款項,兩者金額相等,方向相反。 履行合同后,收到剩余的款項60,000元,并確認實現(xiàn)事業(yè)收入100,000元。此時的會計分錄可以分為兩部分: 首先,記錄收到剩余款項的會計分錄: 借:銀行存款 60,000元 貸:應(yīng)收賬款 60,000元 接著,確認實現(xiàn)事業(yè)收入的會計分錄: 借:預(yù)收賬款 40,000元 借:應(yīng)收賬款 60,000元 貸:事業(yè)收入 100,000元 這里,“事業(yè)收入”賬戶表示企業(yè)實現(xiàn)的事業(yè)活動的收入,“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”賬戶分別表示企業(yè)預(yù)收的款項和應(yīng)收的款項,金額相等,方向相反。
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事業(yè)單位使用非財政撥款結(jié)余資金用于辦公支出,請問財務(wù)會計和預(yù)算會計如何做賬,使用前是否需要做預(yù)算
樸老師
??|
提問時間:08/07 10:25
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 1.財務(wù)會計賬務(wù)處理:貸:銀行存款等(實際支付方式對應(yīng)的科目)借:業(yè)務(wù)活動費用(或單位管理費用等相關(guān)費用科目) 2.預(yù)算會計賬務(wù)處理:由于使用的是非財政撥款結(jié)余資金,一般情況下預(yù)算會計不做處理。因為非財政撥款結(jié)余資金不涉及預(yù)算收支的變動,預(yù)算會計通常只對納入預(yù)算管理的資金收支進行核算。 3.關(guān)于使用前是否需要做預(yù)算:非財政撥款結(jié)余資金在年初一般已納入單位的整體資金安排和預(yù)算規(guī)劃中。但對于具體的每一筆非財政撥款結(jié)余資金用于辦公支出的使用,通常不需要再單獨編制專門的預(yù)算。不過,單位在整體預(yù)算管理中會對非財政撥款結(jié)余資金的使用進行統(tǒng)籌考慮和監(jiān)控,以確保資金使用符合單位的財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)需求。
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這個為什么不是50呢
趙海龍老師
??|
提問時間:05/17 11:31
#事業(yè)單位#
衛(wèi)生防護距離在100米以內(nèi)時,級差為50米,則兩種無組織排放污染物確定的衛(wèi)生防護距離均為50m;另據(jù)規(guī)定,當(dāng)按兩種或兩種以上的有害氣體c/Cm值計算的衛(wèi)生防護距離在同一級別時,該類工業(yè)的衛(wèi)生防護距離級別應(yīng)該高一級。如果按上規(guī)定確定的話,本項目衛(wèi)生防護距離為排放單元邊界100m范圍。
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這道題目資料2可轉(zhuǎn)換債券不是可以轉(zhuǎn)換為2000股股票嗎,然后考慮期間權(quán)重應(yīng)該是1000股,為什么答案是250股?
徐超老師
??|
提問時間:07/06 11:40
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好!根據(jù)資料二,發(fā)行100萬份,每份轉(zhuǎn)5股,一共是500萬股,按照半年時間權(quán)重就是250萬股。
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公辦幼兒園購買玩教具計入什么科目,部分經(jīng)濟分類如何選擇
venus老師
??|
提問時間:04/07 15:02
#事業(yè)單位#
你好,幼兒園非盈利,購買的兒童玩具 借:業(yè)務(wù)活動成本,貸:銀行存款等科目 部分經(jīng)濟分類如何選擇:專用材料購置費
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老師,個人所得稅由企業(yè)承擔(dān),計入什么科目嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/05 08:58
#事業(yè)單位#
那個申報的時候直接計入營業(yè)外支出
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某行政單位發(fā)生有關(guān)存貨業(yè)務(wù)如下: (1)按照與甲公司簽訂的購貨協(xié)議,支付采購款10000元,款項以財政授權(quán)支付的方式支付,但貨物尚未驗收入庫。 (2)上述貨物經(jīng)核驗無誤后入庫保管。 (3)因工作需要,領(lǐng)用庫存物品1000元。 (4)領(lǐng)用甲材料一批,并委托A公司加工生產(chǎn)乙材料,相關(guān)憑證表明甲材料的賬面價值為5000元。 (5)乙材料已加工完成,支付A公司加工費1200元,款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫。 (6)在清查盤點存貨的過程中,發(fā)現(xiàn)一批庫存物品已損取,其賬面價值為3000元。經(jīng)批準,予以核銷處理。同時,在清理損毀物品的過程中,發(fā)生清理費等支出500元。 根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的財務(wù)會計與預(yù)算會計分錄。
樸老師
??|
提問時間:04/23 16:51
#事業(yè)單位#
(1)支付采購款,但貨物尚未驗收入庫 財務(wù)會計: 借:預(yù)付賬款 10000 貸:零余額賬戶用款額度 10000 預(yù)算會計: 借:行政支出 10000 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 10000 (2)貨物驗收入庫 財務(wù)會計: 借:存貨 10000 貸:預(yù)付賬款 10000 預(yù)算會計:無分錄,因為預(yù)算會計已在支付時記錄支出。 (3)領(lǐng)用庫存物品 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 1000 貸:存貨 1000 預(yù)算會計:無分錄,因為領(lǐng)用庫存物品不影響預(yù)算資金。 (4)領(lǐng)用甲材料委托加工 財務(wù)會計: 借:加工物品-委托加工物資 5000 貸:存貨-甲材料 5000 預(yù)算會計:無分錄,因為領(lǐng)用材料未涉及預(yù)算資金支付。 (5)支付加工費并驗收入庫乙材料 財務(wù)會計: 借:存貨-乙材料 6200 貸:加工物品-委托加工物資 5000 貸:銀行存款 1200 預(yù)算會計: 借:行政支出 1200 貸:資金結(jié)存-銀行存款 1200 (6)庫存物品損毀及清理費 財務(wù)會計: 借:待處理財產(chǎn)損益 3000 貸:存貨 3000 借:資產(chǎn)處置費用 3500 貸:待處理財產(chǎn)損益 3000 貸:銀行存款 500 預(yù)算會計:無分錄,因為物品損毀不涉及預(yù)算資金支出,但清理費支出可能需要記錄: 借:行政支出 500 貸:資金結(jié)存-銀行存款 500
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就是2022年累計利潤200萬,資產(chǎn)負債表的貨幣資金有240萬,這個四十萬的差額,我要怎么找出來?22年1月有收付21年12月的應(yīng)收貨款和應(yīng)付貨款,22年12月也有應(yīng)收貨款和應(yīng)付貨款會在23年1月發(fā)生,還有收的供應(yīng)商保證金和預(yù)收賬款和庫存商品服裝也要體現(xiàn)在這四十萬差額里面嗎?
陳珊萍老師
??|
提問時間:01/29 00:04
#事業(yè)單位#
還有收的供應(yīng)商保證金和預(yù)收賬款和庫存商品服裝也要體現(xiàn)在這四十萬差額里面嗎?——是的,收到的款項也是在銀行存款帳戶上的
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實操丫,就是想問下老師這不包在我們報的班內(nèi)嗎?[疑問]點開看了需要升級套裝吧
宋生老師
??|
提問時間:07/05 12:31
#事業(yè)單位#
你好!這個你要問下主頁的客服,他們負責(zé)這個。
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老師2023年事業(yè)單位職工大額醫(yī)療保險交費是什么標準
Anan老師
??|
提問時間:01/11 10:18
#事業(yè)單位#
同學(xué),一般情況下,事業(yè)單位職工在繳納醫(yī)療保險的時候,職工醫(yī)療保險的繳費比例為8%;大病醫(yī)療保險的繳納比例為0.5%;單位補充醫(yī)療保險的比例為7%。 基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險和單位補充醫(yī)療保險的繳費基數(shù)都是以在職在編人員上一年度工資總額來定的。如果職工的工資總額高于當(dāng)?shù)厣弦荒甓嚷毠つ昶骄べY300%的,就以300%為基數(shù)來繳納醫(yī)療保險費用,如果低于當(dāng)?shù)厣弦荒甓嚷毠つ昶骄べY60%的,就以60%為基礎(chǔ)來繳納醫(yī)療保險費用,如果在上一年度職工年平均工資的60%—300%之間的,就按照實際數(shù)值來繳納醫(yī)療保險費用。 需要提醒的是,各個地區(qū)的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳納可能會存在一些區(qū)別,所以建議可以去當(dāng)?shù)氐纳绫>衷儐柷宄?/a>
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24年開的發(fā)票能抵23年的稅嗎?
冉老師
??|
提問時間:05/04 18:01
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué),這個是可以的,只要在匯算清繳截止日5月底之前的
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老師這個殘值是怎么算出來的
CC橙老師
??|
提問時間:07/06 11:14
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,題目未發(fā)出來
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這道題目資料2可轉(zhuǎn)換債券不是可以轉(zhuǎn)換為2000股股票嗎,然后考慮期間權(quán)重應(yīng)該是1000股,為什么答案是250股?
徐超老師
??|
提問時間:07/06 12:01
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好!根據(jù)資料二,發(fā)行100萬份,每份轉(zhuǎn)5股,一共是500萬股,按照半年時間權(quán)重就是250萬股。
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老師,我想問一下,就是同事出差,根據(jù)文件是處級以上才能買一等座,因為二等座沒有票了,就只能買一等座,那后面報銷是只能報銷二等座的,超出部分的自行負擔(dān)嗎?
呂小冬老師
??|
提問時間:07/09 17:59
#事業(yè)單位#
你好,是的,超出部分自行負擔(dān)
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事業(yè)單位業(yè)務(wù),本期盈余為負數(shù)該怎么調(diào)整到累計盈余
何萍香老師
??|
提問時間:03/29 16:24
#事業(yè)單位#
你好, 本期盈余是負數(shù),調(diào)整計入累計盈余,稍等
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老師,請問如果非財政撥款結(jié)余資金被財政收回,財務(wù)會計、預(yù)算會計又分別如何做賬呢
樸老師
??|
提問時間:08/08 11:04
#事業(yè)單位#
非財政撥款結(jié)余是指行政事業(yè)單位除財政撥款收支、經(jīng)營收支以外的各非同級財政撥款專項資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和滾存情況。如果非財政撥款結(jié)余資金被財政收回,財務(wù)會計應(yīng)借記“累計盈余”科目,貸記“銀行存款”科目;預(yù)算會計應(yīng)借記“財政撥款結(jié)余——歸集上繳”科目,貸記“資金結(jié)存——貨幣資金”科目
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一月用事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余來發(fā)獎金,一體化系統(tǒng)該如何支付。單位資金的一般支付還是往來支付
樸老師
??|
提問時間:01/26 12:56
#事業(yè)單位#
1.一般支付方式:您可以通過一體化系統(tǒng)中的一般支付模塊進行支付。首先,確認獎金金額和支付對象,然后按照系統(tǒng)要求錄入相關(guān)信息并提交支付指令。系統(tǒng)會根據(jù)您的指令將獎金支付到指定的賬戶或工資卡中。 2.往來支付方式:如果您的單位有往來賬款業(yè)務(wù),您也可以通過往來支付模塊進行獎金的發(fā)放。首先,在系統(tǒng)中創(chuàng)建往來賬款賬戶并錄入相關(guān)信息,然后指定獎金發(fā)放的賬戶和金額,最后提交支付指令。系統(tǒng)會將獎金作為往來賬款處理,并記錄在相關(guān)的賬戶中。
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