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你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 18:50
#稅務#
您好,這個更正報表就可以了
?閱讀? 74
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殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 18:42
#稅務#
您好, 不算的,這個只是算工資的
?閱讀? 88
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老師,我這個月銷項稅額有2000元,進項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
venus老師
??|
提問時間:04/30 18:19
#稅務#
不會的,放心吧,同學
?閱讀? 73
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工商年報出現股權轉讓,股東出資信息填寫最新的股權轉讓還是原來舊的股權轉讓信息呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 18:18
#稅務#
您好,這個填去年最新的股板轉讓信息
?閱讀? 455
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老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
咔咔老師
??|
提問時間:04/30 18:05
#稅務#
你好,發票的抬頭要開給公司才可以,再拿發票去財務進行報銷
?閱讀? 81
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老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發票
趙海玲+玲子老師
??|
提問時間:04/30 17:55
#稅務#
同學,你好 設開發票的金額為x元,因為要開3%的專票,那么稅額為0.03x元,不含稅金額就是x?0.03x=0.97x元。 已知純收入(不含稅金額)為1000元,則可列出方程0.97x=1000,解得x=0.971000≈1030.93元。 所以,應該給對方開金額約為1030.93元的發票
?閱讀? 64
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職工教育經費未扣除部分結轉以后扣除,有限制期限嗎
段天峰老師
??|
提問時間:04/30 17:53
#稅務#
同學你好 這個沒有期限
?閱讀? 72
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7-12月工資45000元一個月,但是答案全都是按照40000算的,為啥明明45000一個月,卻要按照40000計算呢
樂伊老師
??|
提問時間:04/30 17:36
#稅務#
同學你好,我看后面是按照45000算的呢
?閱讀? 131
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老師我公司處置轉讓了 外購公司的股份,實收資本時前法人實繳的 現在我公司轉讓股份稅務局要求提供實繳銀行回單 直接給他之前實繳的就可以嗎
咔咔老師
??|
提問時間:04/30 17:35
#稅務#
你好,實繳都是貨幣資金的話,提供所有實繳的銀行回單就可以了,之前的也可以
?閱讀? 58
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老師 我公司業務執行費2024年全年 6088元 我在企業所得稅年報表中 帳載金額填寫6088 稅收金額自動填寫金額3652.8 調增金額自動填寫金額2435.2 請問老師 ,這稅收金額3652.8元是怎么計算出來的?
樸老師
??|
提問時間:04/30 17:20
#稅務#
收入是多少?你說下哦
?閱讀? 84
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老師現在個人獨資企業和合伙企業有什么稅收優惠政策
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 17:10
#稅務#
您好,如果是小規模,季度不超過30W免增值稅,符合小微企業,六稅兩費減半
?閱讀? 87
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上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發票有異常,需要核實,主要原因是對方開發票了,但欠稅沒有交稅,我們現在也找不到開票方了,對方失聯了,只能是我們這邊已經抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
樸老師
??|
提問時間:04/30 17:07
#稅務#
進項稅額轉出操作如下: 明確需轉出的是異常發票已抵扣的進項稅額。 在財務系統做憑證,借記對應成本或費用科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)”。 在電子稅務局申報客戶端,填寫附表二 “進項稅額轉出額” 相關欄次,一般填 “其他應作進項稅額轉出的情形”,主表自動取數,保存提交申報。若后續問題解決可抵扣,在附表二第 23a 欄填對應負數
?閱讀? 61
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文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產過億,25年一季度扣房產稅還是按小微企業扣的?
文文老師
??|
提問時間:04/30 17:03
#稅務#
看四季度企業所得稅申報表中的平均資產,超過5000萬了,就不是小微了,不能按小微了
?閱讀? 68
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老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
文文老師
??|
提問時間:04/30 17:02
#稅務#
實質上勞動關系,不是勞務關系?
?閱讀? 63
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企業所得稅年報里有張表 職工薪酬支出及納稅調整明細表 里的賬載金額 實際發生額 稅收金額 納稅調整金額 這幾項應如何填寫?
樸老師
??|
提問時間:04/30 16:51
#稅務#
《職工薪酬支出及納稅調整明細表》填寫要點如下: 賬載金額:填會計核算計入成本費用的職工薪酬金額,按各明細科目貸方發生額分析填列。 實際發生額:填 “應付職工薪酬” 會計科目借方發生額,即實際發放給職工的薪酬金額。 稅收金額:工資薪金通常與實際發生額一致,其他如職工福利費等按稅法規定扣除比例計算允許稅前扣除的金額。 納稅調整金額:為賬載金額與稅收金額的差額,賬載大于稅收金額時調增,反之一般不調,特殊情況除外。
?閱讀? 670
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港雜費可以開免稅的嗎
樸老師
??|
提問時間:04/30 16:49
#稅務#
同學你好 對的 是這樣的
?閱讀? 457
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如何區別海運費能不能計入銷售費用,所得稅前抵扣
樸老師
??|
提問時間:04/30 16:48
#稅務#
海運費若與銷售商品直接相關,用于將商品從產地運至銷售地,可計入銷售費用并在所得稅前抵扣,如外貿企業出口商品的海運費。若海運費是進口原材料、設備等發生的,應計入存貨成本或固定資產成本,不能計入銷售費用,而是隨存貨銷售或固定資產折舊在所得稅前扣除。
?閱讀? 83
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請問老師,我是個體戶,自己種香蕉,一季度開了686558.42的免稅發票,需要繳納多少個人所得稅
樸老師
??|
提問時間:04/30 16:48
#稅務#
個體戶種植香蕉,其取得的 “四業” 所得暫不征收個人所得稅
?閱讀? 52
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老師 我想請教下企業所得稅申報時自主研發、合作研發、集中研發的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發費用金額 還是等于加計扣除的金額
咔咔老師
??|
提問時間:04/30 16:45
#稅務#
你好,該數據不一定完全等同那兩個其中一個的數據
?閱讀? 67
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老師,取得專票的固定資產,我是按不含稅金額入固定資產的,但是做表按含稅金額填寫了,現在匯算怎么處理?按什么金額填?
文文老師
??|
提問時間:04/30 16:42
#稅務#
稅收金額按不含稅金額進行折舊計算填寫
?閱讀? 77
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公司股權繼承需要交稅嗎
文文老師
??|
提問時間:04/30 16:36
#稅務#
公司股權繼承需要交印花稅。
?閱讀? 68
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老師好,企業所得稅匯算清繳時固定資產清理營業外支出需要調增嗎
文文老師
??|
提問時間:04/30 16:32
#稅務#
企業所得稅匯算清繳時固定資產清理營業外支出,不需要調增
?閱讀? 90
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樸老師,麻煩看看以下截圖內容,協議可以給我一下嗎?謝謝你
樸老師
??|
提問時間:04/30 16:30
#稅務#
協議已經發你了 你看看,文字版的
?閱讀? 70
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老師,請問一下我們有個分公司,由于稅務局的要求,稅源要留在當地,所以因為這個項目成立的分公司,然后所有的貨物都是從總公司購買,然后分公司再賣給客戶,也就是原來總公司的業務現在要從分公司走一道,這個月遇到這個問題,總公司開過來的票多余了分公司開給客戶的金額(原因是總公司要享受增值稅即征即退,要分開核算貨物和運費單獨開了,而分公司開出去又是一票制),也就是成本大于收入了,這次又是最后一次了這個項目就結束了,這樣的話分公司出出來的報表主營業務收入就小于了主營業務成本,這種有啥風險不?
高輝老師
??|
提問時間:04/30 16:29
#稅務#
你好,可以根據分公司要注銷或者是處置貨物,降價銷售的理由做說明
?閱讀? 61
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房租收入 要開具9%的發票 請問這個銷項稅可以用進項稅額抵減嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/30 16:28
#稅務#
這個銷項稅可以用進項稅額抵扣
?閱讀? 67
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劉老師,企業購買國債逆回購后的利息收益需要繳納增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:04/30 16:28
#稅務#
是的,企業購買國債逆回購后的利息收益需要繳納增值稅
?閱讀? 158
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公司開票給個人,需要填寫身份證號碼,如果客戶沒有要發票,但是公司有收取個人服務費,那么月末開票抬頭就寫個人嗎
文文老師
??|
提問時間:04/30 16:25
#稅務#
是,月末開票抬頭就寫個人
?閱讀? 121
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測試費是開6%的稅率?
文文老師
??|
提問時間:04/30 16:23
#稅務#
是的,測試費是開6%的稅率
?閱讀? 63
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EXW退稅需要什么 需要有自己抬頭的報關單
宋生老師
??|
提問時間:04/30 16:22
#稅務#
報關單要求: 報關單的發貨人必須是出口退稅企業。 報關單的成交方式應為EXW,且貨物必須實際離境。 如果買方負責報關,需確保報關單以賣方抬頭開具,否則賣方無法獲得退稅。 其他必要單據: 出口合同、發票、裝箱單等基礎單據。 運輸單據(如提單影印件、貨代收據等)
?閱讀? 160
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小企業預繳1200所得稅相當于抵了多少成本票
文文老師
??|
提問時間:04/30 16:20
#稅務#
小企業預繳1200所得稅相當于抵了 1200/5%=24000元
?閱讀? 48
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