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老師,D選項中,宣告時不是不做賬務處理嘛?
小天老師
??|
提問時間:02/22 16:59
#稅務師#
您好,這個具體的題干能分享下么
?閱讀? 871
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首次登錄自然人電子稅務局(扣繳端),是用法人的身份證號碼登錄嗎?還有沒有其他的方法
王 老師
??|
提問時間:02/22 16:40
#稅務師#
你好,可以用初始密碼登錄,一般在首次稅務局會發一個初始密碼,發給法人或者財務負責人短信,或者大廳開戶直接打印處理
?閱讀? 1165
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投資資產取得的成本支付方式:支付現金方式的話是以什么做投資成本
庚申老師
??|
提問時間:02/22 16:40
#稅務師#
就是現金就是投資的實收資本
?閱讀? 905
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老師:您好,銷售防凍液需要繳納消費稅嗎?
宋老師2
??|
提問時間:02/22 16:29
#稅務師#
你好!防凍液屬于消費稅稅收分類范疇,需要繳納消費稅
?閱讀? 844
?收藏? 4
雖然不選B,但是個稅也要交吧?
小天老師
??|
提問時間:02/22 16:25
#稅務師#
您好,是的,要交個稅的
?閱讀? 847
?收藏? 4
出口免抵稅額,是退錢嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/22 15:33
#稅務師#
免抵退稅辦法用的是計算退稅,也就是根據出口金額和退稅率計算應退的進項稅額。
?閱讀? 912
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老師結轉成本用數量金額式的嗎
郭老師
??|
提問時間:02/22 14:49
#稅務師#
你好,如果你是商貿的可以啊。
?閱讀? 838
?收藏? 4
兼職的不應該是勞務報酬嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/22 14:32
#稅務師#
同學你好 律師行業特殊
?閱讀? 900
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在自己出版社不應該是工資薪金所得嗎?
王 老師
??|
提問時間:02/22 14:30
#稅務師#
你好,專業作者是勞務報酬,如果是出版社的編輯,是工資
?閱讀? 882
?收藏? 0
勤工儉學不是免稅的嘛?
棉被老師
??|
提問時間:02/22 14:20
#稅務師#
你好 那是免增值稅的呀 不免個稅的 實務中很多給他們報工資的 勞務報酬太高了
?閱讀? 741
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請問企業幫員工繳納得個稅步驟是怎么樣的。
易 老師
??|
提問時間:02/22 13:43
#稅務師#
學員朋友您好,登陸自然人電子稅務局,被授權的辦稅人員、扣繳單位的法定代表人、財務負責人或擁有電子稅務局管理權限的人員登錄-點單位辦稅
?閱讀? 834
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請問老師,根據圖片分錄怎么填寫本期增值稅申報表。圖片分錄是什么意思呢?
王 老師
??|
提問時間:02/22 13:25
#稅務師#
你好,你的服務費是160元,應當在1行2列填寫160元 另外分錄不是做管理費用 分錄 借:應交稅費-增值稅-減免稅費 160 貸:銀行
?閱讀? 912
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這個到底是5還是10,為什么我覺得也是5
小樣兒demo
??|
提問時間:02/22 11:48
#稅務師#
同學你好,是5個納稅年度
?閱讀? 930
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老師好! 非貨幣資產投資,應該要遞延5年納稅,是按月還是按年計?不到5年轉讓時應該要補稅吧
張老師
??|
提問時間:02/22 11:45
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 根據提供的信息和圖片內容,我們可以分析如下: 1. 對于非貨幣資產的投資,如果在投資后的5年內轉讓股權,則需要按照轉讓所得計算并繳納企業所得稅。如果是在5年后轉讓,則可以享受稅收優惠政策,即遞延納稅。遞延納稅是按年計算的,而不是按月。 2. 在本例中,甲企業在2021年6月1日以實物資產投資于乙企業,取得了乙企業30%的股權。2022年10月1日,甲企業轉讓了這部分股權,由于轉讓時間不到5年,因此需要按照股權轉讓所得計算并繳納企業所得稅。 3. 根據圖片內容,甲企業在2022年取得的股息所得200萬元免征企業所得稅。而股權轉讓所得為580萬元(1500萬元轉讓價格減去800萬元的公允價值和120萬元的相關稅費)。 4. 企業所得稅的稅率為25%,因此甲企業在2022年應繳納的企業所得稅為580萬元 × 25% = 145萬元。 5. 如果甲企業在不到5年的時間內轉讓了股權,那么它需要補繳稅款,即145萬元的企業所得稅。 綜上所述,甲企業在2022年應繳納的企業所得稅為145萬元。 祝您學習愉快!
?閱讀? 748
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老師您好 問一下債務債權轉讓簽訂協議,帳務處理上還要什么手續
趙老師
??|
提問時間:02/22 11:25
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 一般還有轉讓價款的收付款銀行回單 祝您學習愉快!
?閱讀? 548
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老師,這題我沒理解答案,B選項說復議和起訴期間不能執行,但是C選項又說復議和起訴期間不停止執行,那么到底在復議起訴期間能不能執行呢?
王 老師
??|
提問時間:02/22 10:53
#稅務師#
你好,只是不能強制執行,還是要執行
?閱讀? 943
?收藏? 1
怎么查看公司有沒有成立工會??如果沒有成立怎么在網上去申報工會呢
宋老師2
??|
提問時間:02/22 10:52
#稅務師#
你好!你直接問老板就好了。有工會就有工會主席啥的職位
?閱讀? 992
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剛成立的公司,23年第四季度還沒有建賬,24年才見的賬,而且23年第四季度的季初沒有發生業務,但是要申報企業所得稅,非要填季初的金額,應該怎么填?
郭老師
??|
提問時間:02/22 10:51
#稅務師#
你好,做一個借款,借庫存現金,貸其他應付款,讓你的資產有數據,這里填寫到貨幣資金和其他應付款里面。
?閱讀? 846
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老師,想問一下《新公司法》中修訂內容,都涉及哪些稅種?
趙老師
??|
提問時間:02/22 10:43
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可能影響小型微利企業稅收優惠政策的適用以及個稅等問題。注冊資本五年內繳足,報表中的實收資本增加,會計報表的資產總額就增加了,就會影響到企業是否屬于“小型微利企業”,進而影響到企業是否能享受到小型微利企業的優惠政策;新《公司法》規定新設公司五年內繳足注冊資本,有些企業的個人股東可能會先在規定期限內繳足注冊資本后,又以借款的方式將資本金取出,如果年度末股東未歸還該筆借款,該筆借款又未用于企業經營,那么該筆借款視為對個人投資者的分紅,需要繳納20%的個人所得稅。具體影響變動以注會《稅法》教材為準。 祝您學習愉快!
?閱讀? 383
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老師,委托境內外部機構研發,是不是在納稅申報時只能填報80%計算加計扣除,
趙老師
??|
提問時間:02/22 10:20
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 企業委托外部機構或個人進行研發活動所發生的費用,按照費用實際發生額的80%計入委托方研發費用并計算加計扣除,受托方不得再進行加計扣除。 企業委托境外進行研發活動所發生的費用,按照費用實際發生額的80%計入委托方的委托境外研發費用。 委托境外研發費用不超過境內符合條件的研發費用2/3的部分,可以按規定在企業所得稅稅前加計扣除。 祝您學習愉快!
?閱讀? 520
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老師,去年把研發支出資本化計入費用化了,納稅申報表也報了,但因虧損也沒享受加計扣除,今年還可以調回來嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:02/22 10:17
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以的,具體要跟稅局溝通一下 祝您學習愉快!
?閱讀? 610
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老師,我們有個公司,做了工商登記,七八年了一直沒做稅務登記,也沒有業務,也從來沒報過稅,現在有業務了,想用這個公司,現在還可以做稅務登記嗎,時間有點久了,現在做稅務登記會不會有罰款之類的
樸老師
??|
提問時間:02/22 09:39
#稅務師#
同學你好 這個一般沒事的
?閱讀? 1948
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我想問一下,公司有一筆開票收入,因為成本暫未核算出來,上月報表的時候預估計提的成本;但后面核算出實際成本比預估的要大;現在是不是需要按實際成本更正申報
郭老師
??|
提問時間:02/22 09:34
#稅務師#
對的,是的,需要紅沖之前的再做正確的。
?閱讀? 1314
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老師,我24年1月交的投資款,申報印花稅時,不能選擇按次,系統提示按年,怎么申報啊
庚申老師
??|
提問時間:02/22 09:26
#稅務師#
在下年1月申報就是了哈
?閱讀? 874
?收藏? 0
注冊稅務師執業審計能出什么類型報告?
若素老師
??|
提問時間:02/22 09:11
#稅務師#
你好,可以出稅務方面的報告。
?閱讀? 747
?收藏? 3
注冊稅務師執業需要注意什么?
陳陳陳老師
??|
提問時間:02/22 08:15
#稅務師#
你好,需要把控風險,保持獨立性,簽字的項目需謹慎
?閱讀? 853
?收藏? 4
公司股東法人都變更了,公司章程重新需要修改還是補充協議就行
王超老師
??|
提問時間:02/21 21:22
#稅務師#
你好 這個簽訂補充協議就可以的
?閱讀? 917
?收藏? 4
物業公司電戶在開發商公司,物業公司要交的電費然后商管公司直接打到開發商,但電費金額多打0.72元,直接這樣寫分錄就可以了,商管公司應收物業公司,物業公司分錄這樣寫可以嗎??
冉老師
??|
提問時間:02/21 17:20
#稅務師#
你好,同學 這樣寫可以的,沒問題的
?閱讀? 858
?收藏? 4
你好老師,我公司是B 公司的股東,轉賬40萬,備注出資款。做賬按長期股權投資還是按實收資本到位
郭老師
??|
提問時間:02/21 17:00
#稅務師#
你好,你單位做長期股權投資,對方做實收資本。
?閱讀? 791
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老師,出口企業購入的辦公用車進項稅額可以抵扣嗎?
庚申老師
??|
提問時間:02/21 16:56
#稅務師#
你的出口業務是免稅,進項不能抵扣
?閱讀? 851
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