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2022年稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會計(jì)最后沖刺8套試卷(五)第18小題:整個(gè)過程會計(jì)分錄怎么做呀?
財(cái)會老師
??|
提問時(shí)間:11/20 21:39
#稅務(wù)師#
借:長期股權(quán)投資1080 貸:銀行存款1080 借:長期股權(quán)投資16 貸:投資收益16 借:長期股權(quán)投資——損益調(diào)整(650×40%)260 貸:投資收益(200×40%)80 盈余公積(450×40%×10%)18 利潤分配——未分配利潤162
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怎樣理解學(xué)習(xí)注會會計(jì)中的或有事項(xiàng)
Jack老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:48
#稅務(wù)師#
您好,或有事項(xiàng),是指過去的交易或事項(xiàng)形成的,其結(jié)果須由某些未來事項(xiàng)的發(fā)生或者不發(fā)生次才能決定的不確定事項(xiàng)。換言之,就是以前發(fā)生的事項(xiàng),但是結(jié)果可能在未來發(fā)生,是不確定的,所以叫或有。
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請問老師,2019年3月31日當(dāng)月這列申報(bào)表留底稅額為0,那么2019年3月31日本年累計(jì)這列申報(bào)表留底稅額也是0吧。
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 09:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對的 是零
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老師講到6%的貸款稅率,提到轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)全額計(jì)稅,請問轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)是出于什么原因全額計(jì)稅?
洋洋老師
??|
提問時(shí)間:08/23 15:50
#稅務(wù)師#
除了差額計(jì)稅的行業(yè),其他都是全額計(jì)稅,差額計(jì)稅出發(fā)點(diǎn)是避免重新征稅
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員工出差購買機(jī)票附帶的保險(xiǎn)費(fèi)需要計(jì)算交財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)印花稅嗎
趙老師
??|
提問時(shí)間:01/04 14:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不需要,因?yàn)樨?cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同不包括再保險(xiǎn)合同和貨物保險(xiǎn)費(fèi),而員工出差購買機(jī)票附帶的保險(xiǎn)費(fèi)屬于個(gè)人性質(zhì)的保險(xiǎn),不在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同范圍內(nèi)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師, 這個(gè)地方運(yùn)費(fèi)價(jià)稅分離為什么除1+13%,而不是9%
張老師
??|
提問時(shí)間:07/09 10:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)被視為價(jià)外費(fèi)用,其稅率應(yīng)與所銷售貨物的稅率保持一致。如果貨物適用13%的稅率,那么運(yùn)費(fèi)的稅率也是13%。因此,在進(jìn)行價(jià)稅分離時(shí),應(yīng)使用13%的稅率。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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非正常中斷和正常中斷分別納入哪些,涉及到專門借款的資本化計(jì)算。費(fèi)用化利息納入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
張老師
??|
提問時(shí)間:11/12 10:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 非正常中斷通常是由于企業(yè)管理決策上的原因或者其他不可預(yù)見的原因等所導(dǎo)致的中斷。如企業(yè)因與施工方發(fā)生了質(zhì)量糾紛,或者工程、生產(chǎn)用料沒有及時(shí)供應(yīng),或者資金周轉(zhuǎn)發(fā)生了困難等。 正常中斷通常僅限于因購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)所必要的程序,或者事先可預(yù)見的不可抗力因素導(dǎo)致的中斷。如某些工程建造到一定階段必須暫停下來進(jìn)行質(zhì)量或安全檢查;在北方某地建造某工程期間正遇冰凍季節(jié)等。 非正常中斷,如果滿足暫停資本化條件,該暫停期間的專門借款產(chǎn)生的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,閑置資金利息收益沖減費(fèi)用化金額。 正常中斷,不暫停資本化,專門借款的利息繼續(xù)資本化,閑置資金收益沖減資本化金額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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營改增之后發(fā)生橋匝、一二級公路,是9%嗎?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:11/08 16:23
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 按照以下規(guī)定: 一級二級公路,收費(fèi)單位會開具收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,票面上的可能是3%或是9% 橋、閘通行費(fèi)發(fā)票,仍舊是按照5%抵扣。 ?。ㄒ唬?zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 憑票抵扣 從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票 含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 適用稅率或征收率 從海關(guān)取得的進(jìn)口增值稅專用繳款書 適用稅率,不用征收率 取得原件的單位抵扣 從境外單位或個(gè)人處購進(jìn)勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),取得的完稅憑證 適用稅率,不用征收率 +書面合同、付款證明、境外對賬單或發(fā)票 收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票 2018年1月1日起可抵扣 旅客運(yùn)輸增值稅電子普通發(fā)票 2019年4月1日起可抵扣 計(jì)算抵扣 免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)=買價(jià)×9%或10%扣除率 橋、閘通行費(fèi)發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)=發(fā)票金額÷(1+5%)×5% 航空運(yùn)輸電子客票行程單 進(jìn)項(xiàng)=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9% 鐵路車票 進(jìn)項(xiàng)=票面金額÷(1+9%)×9% 公路、水路等其他客票 進(jìn)項(xiàng)=票面金額÷(1+3%)×3% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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資產(chǎn)的可收回金額為啥用較高,存貨為啥用較低,不明白
趙老師
??|
提問時(shí)間:10/20 13:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 準(zhǔn)則規(guī)定。 存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值熟低計(jì)量。 可收回金額按照公允價(jià)值減去處置費(fèi)用與未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的較高者確定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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網(wǎng)校的老師好,2023年稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會計(jì)必刷550題,第241和251題考的是同一知識點(diǎn),為什么答案不一致呢,請網(wǎng)校老師幫忙解答一下
趙老師
??|
提問時(shí)間:10/07 10:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 考查的是同一知識點(diǎn),但是題目中的相關(guān)數(shù)據(jù)和問題是不同的,所以計(jì)算結(jié)果不同。 241題問的是更新改造后的入賬價(jià)值。 251題問的是更新改造后的折舊額 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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開工儀式計(jì)入哪個(gè)科目
夢瑤老師
??|
提問時(shí)間:04/16 16:33
#稅務(wù)師#
可計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)或開辦費(fèi)
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老師你好,我們按企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表那么利潤表本期和上期數(shù)據(jù)怎么填寫
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/05 11:34
#稅務(wù)師#
你好,你現(xiàn)在是填年度報(bào)表還是季度?
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請問老師,單位舉辦會展,給兼職人員的工資,沒有發(fā)票可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/04 13:39
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話是不可以的
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老師 車輛購置稅、車輛牌照費(fèi)不屬于價(jià)外費(fèi)用嗎
新新老師
??|
提問時(shí)間:11/28 10:13
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不屬于價(jià)外費(fèi)用,這個(gè)是代替購買方交的錢。
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請問老師,單位7月收到普票,11月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,讓對方重新開,需要重新做賬嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:11/21 09:41
#稅務(wù)師#
對,按照拿到的發(fā)票重新做
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E選項(xiàng)免征和不征不一樣?選還是不選?
冉老師
??|
提問時(shí)間:10/03 13:41
#稅務(wù)師#
你好,這不一樣的,同學(xué)
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老師,請問一下這題扣除項(xiàng)目里面為什么不含契稅?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:09/29 09:12
#稅務(wù)師#
您好 按照重置成本出售 不再扣除購入時(shí)的契稅
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公司為生產(chǎn)甲產(chǎn)品而進(jìn)行一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資,該固定資產(chǎn)投資總額為 350 萬元,于項(xiàng)目開始時(shí)一次投入;另需在經(jīng)營期開始時(shí)一次性投入流動資金 100 萬元,項(xiàng)目建設(shè)期 1 年,經(jīng)營期 10 年,項(xiàng)目終結(jié)點(diǎn)現(xiàn)金凈流量為 110 萬元,經(jīng)營期各年現(xiàn)金凈流量均為 148 萬元。 老師幫忙畫一下圖把流入流出金額寫上謝謝
小默老師
??|
提問時(shí)間:09/22 17:06
#稅務(wù)師#
你好同學(xué)稍等回復(fù)你
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老師,單位員工只上了半個(gè)月的工資,當(dāng)月的社保也不交了,怎單位怎么幫他申報(bào)個(gè)稅?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:09/04 16:11
#稅務(wù)師#
一樣的按工資申報(bào)個(gè)稅
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請問老師,圖片中(5)帳務(wù)處理是沖減本期收入嗎?稅上也就是減少了本期銷項(xiàng)稅對嗎?
耿老師
??|
提問時(shí)間:08/30 11:07
#稅務(wù)師#
你好!沒有問題,當(dāng)月開具紅字發(fā)票發(fā)票,沖減當(dāng)月收入
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請問轉(zhuǎn)讓這個(gè)公司,下面有塊土地,請問要交哪些稅? 請問你怎么買這塊地最劃算?
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:08/29 13:28
#稅務(wù)師#
我們公司直接連公司一起買。 變更個(gè)股權(quán)就可以了。 就是變更大股東。
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請問老師,其他地區(qū)與北上廣深的區(qū)別主要是在滿2年以上的非普通住宅上對吧?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/28 14:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對的 是這個(gè)區(qū)別
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我租賃自己名下的車輛,不用繳納個(gè)稅??????????
東老師
??|
提問時(shí)間:08/28 15:53
#稅務(wù)師#
自己為啥租自己的車呢?
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D為什么不屬于自行申報(bào)
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/24 21:52
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,首先這個(gè)是稅務(wù)局規(guī)定, 理解的話,就是因?yàn)閮商幎加惺杖耄赡苊總€(gè)月同時(shí)申報(bào)。用兩次定額費(fèi)用5000,有少交稅費(fèi)用,所以要匯算清繳納稅申報(bào)的 具體規(guī)定 按照《個(gè)人所得稅法》第八條、《實(shí)施條例》第三十六條和《個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)辦法(試行)》。凡年所得達(dá)到12萬元以上的個(gè)人,不論是否已足額繳納了稅款,均應(yīng)在年度結(jié)束后3個(gè)月內(nèi)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。 以下五種人不申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)后可以按征管法處理。 凡在中國境內(nèi)負(fù)有個(gè)人所得稅納稅義務(wù)的納稅人,具有以下五種情形之一的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào): (一)年所得12萬元以上的; (二)從中國境內(nèi)兩處或兩處以上取得工資、薪金所得的; (三)從中國境外取得所得的; (四)取得應(yīng)稅所得,沒有扣繳義務(wù)人的; (五)國務(wù)院規(guī)定的其他情形。
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以公司的名義買的商墅開的增值稅專用發(fā)票可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/09 15:32
#稅務(wù)師#
可以的,可以進(jìn)行抵扣的可以。
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老師,今天是稅務(wù)師補(bǔ)報(bào)名,我想問下,前面報(bào)的科目可以換嗎 已經(jīng)繳費(fèi)了 我想把涉稅實(shí)務(wù) 改 法律來著
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/04 09:51
#稅務(wù)師#
已經(jīng)繳費(fèi)沒法更換科目的
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圖中畫圈的,小規(guī)模納稅人為什么沒有銷項(xiàng)稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/20 21:31
#稅務(wù)師#
小規(guī)模是做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,他不做銷項(xiàng)稅額
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老師,稅務(wù)師報(bào)名時(shí)的工作經(jīng)歷是必須要填寫嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:55
#稅務(wù)師#
是的,必須要填寫的
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我們公司是控股的母子公司,暫未合并報(bào)表,我想給股東看目前財(cái)務(wù)報(bào)表,可以直接將母子公司財(cái)務(wù)報(bào)表對應(yīng)數(shù)加起來匯總出具報(bào)表嗎?是直接相加嗎?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:06/16 11:34
#稅務(wù)師#
你好,如果內(nèi)部沒有交易的話是可以的。
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老師,在算廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額時(shí),那個(gè)收入,包括銷售貨物 、勞務(wù)、租房、還個(gè)有特許權(quán)的收入?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/15 10:40
#稅務(wù)師#
對的,是的,是這么做的,還有視同銷售的。
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