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老師,這道題目怎么理解
青風老師
??|
提問時間:03/01 14:20
#稅務師#
同學,從題干上理解,主要是體現行政監督職能
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老師 23年做賬的時候 我做了兩次匯算清繳的補繳企業所得稅的分錄 后來更正過一次報表又補繳了一次稅 第一個是 借 :所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅 、 借 :應交稅費-企業所得稅 貸 :銀行存款 第二個 是:借 以前年度損益 貸 應交稅費 -企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸 銀行存款 這兩個 哪個分錄對呀???? 23年年度利潤表上的所得稅費用那 是不是不應該體現第一個分錄的金額呀
大張老師
??|
提問時間:03/01 14:06
#稅務師#
你好: 第二次分錄正確。 是的,23年所得稅不應該包含第一筆所得稅。
?閱讀? 911
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這個股利應該按0.5征收吧?持股1個月但不足一年?
小菲老師
??|
提問時間:03/01 12:32
#稅務師#
同學,你好 具體題目是什么?
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企業被吸收合并,合并方繼承了所持股權,屬于重大影響權益法核算,然后合并方轉讓了部分股權,請問處置所得是按轉讓價款減吸收合并后的金額還是被吸收方當時的初始成本?謝謝
趙老師
??|
提問時間:03/01 12:28
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是轉讓時點權益法長投的賬面價值,然后加上其他綜合收益等轉入投資收益的金額 祝您學習愉快!
?閱讀? 423
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不管是別人給我開發票,還是我給對方開發票,都是要交稅的對嗎?比如一張發票稅額6元,另一張5元,實際網稅務局繳納1元就可以對嗎?
王 老師
??|
提問時間:03/01 10:15
#稅務師#
你好,你好,交稅是根據進銷項的余額交 你說的意思是其他稅么
?閱讀? 679
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我個體工商戶,我第四季度時交了1700元企業經營所得,年銷售額56萬,現在我進行了匯算清繳,就直接按第四季度數提交了,顯示退稅1700元,怎么回事
若素老師
??|
提問時間:03/01 09:47
#稅務師#
你好,那你看咱這個收入成本費用填寫的對不對?只有多交了稅款才會退稅。
?閱讀? 662
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請問老師,計提的集團內部的利息支出,計提沒有支付、因為沒有支付對方也沒有開票,請問這個企業所得稅匯算清繳要調增嗎?
venus老師
??|
提問時間:03/01 09:00
#稅務師#
你好,同學,是要調增
?閱讀? 737
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公司年會,獎品由嘉賓抽中,怎么做賬報稅
venus老師
??|
提問時間:03/01 08:36
#稅務師#
同學您好,給外部嘉賓的同學您好您好,借:銷售費用等-招待費,貸:銀行存款 按照偶然所得報個稅
?閱讀? 745
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請問老師,加油站,客戶充值加油卡的時候,送給客戶便利店現金抵扣券(也屬于加油站)。1.請問客戶在便利店消費500元,可以抵扣50元。2.請問老師怎么寫這筆分錄。圖片顯示抵扣50元不用繳納增值稅的政策依據?兩個問題。請老師幫忙解答
郭老師
??|
提問時間:03/01 08:08
#稅務師#
第一個 借銀行存款500 貸主營業務收入 應交稅費 積分不做 2 稅務總局關于確認企業所得稅收入若干問題的通知規定,除企業所得稅法及其實施條例另有規定外,企業銷售收入的確認,必須遵循權責發生制原則和實質重于形式原則.對于企業以買一贈一等方式組合銷售本企業商品的,不屬于捐贈,應將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分攤確認各項的銷售收入.
?閱讀? 702
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同等和平等有什么區別
小天老師
??|
提問時間:03/01 07:38
#稅務師#
您好,1.平等特指在社會、政治、經濟、法律面前享有同樣的待遇。同等泛指其他方面 2.同等是一樣的意思,不能有程度副詞
?閱讀? 797
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這個e和c不矛盾嗎?不是2/3股東通過就行嗎?e又說是全體也對?
小天老師
??|
提問時間:03/01 07:37
#稅務師#
您好,不矛盾的,修改是2/3,生效是從無到有就是全體
?閱讀? 811
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107.5是怎么算出來的?額
明玲老師
??|
提問時間:02/29 23:58
#稅務師#
完整的題目可以發一下嗎
?閱讀? 775
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員工加班后產生的餐費計入什么科目,請問有政策依據嗎?或者會計準則有相關規定嗎?
衛老師
??|
提問時間:02/29 21:07
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 如果是銷售部門發生的,那么計入銷售費用——職工福利費 如果是管理部門發生的,那么計入管理費用——職工福利費 因為這是為某一部門服務的,所以計入該部門費用,誰受益誰負擔原則 祝您學習愉快!
?閱讀? 964
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請問老師,單位發放的勞保費,與工資現金一同發放的。需要放到福利費用中嗎?
宋老師2
??|
提問時間:02/29 19:10
#稅務師#
你好!是計入管理費用-勞保費
?閱讀? 695
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老師你好,我想問下,固定資產丟了兩年了,一直沒有處理,一直在計提折舊,有沒有事,需要暫停計提折舊嗎,計提的折舊需要在匯算清繳的時候調增嗎
郭老師
??|
提問時間:02/29 18:25
#稅務師#
有 需要沖折舊 然后盤虧 是的
?閱讀? 914
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企業沒有產權證需要繳納房產稅和土地稅嗎
易 老師
??|
提問時間:02/29 18:09
#稅務師#
同學您好! 是的,企業即使沒有產權證,如果實際使用房產和土地,也需要按規定繳納房產稅和土地稅。產權證只是證明產權歸屬的文件,而稅收是根據實際使用情況來確定的。因此,企業應按照相關規定及時申報并繳納房產稅和土地稅。
?閱讀? 851
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我們開票出去77000,客戶承兌匯票貼現給轉我們就是77000*0.012=924, 手續費 77000-924=76076,這個發票銷項發票要怎么做賬才能對得到應收賬款?分錄要怎么做?
易 老師
??|
提問時間:02/29 17:58
#稅務師#
同學您好! 您好! 銷售開票77000元,承兌匯票貼現得924元,實際收款76076元。做賬時,借:應收賬款 77000元,貸:主營業務收入 77000元。實際收款時,借:銀行存款 76076元,借:財務費用 924元(貼現手續費),貸:應收賬款 77000元。確保銷項發票與應收賬款對賬一致。
?閱讀? 688
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為什么叫分類,為什么叫混合舉例說明
耿老師
??|
提問時間:02/29 17:51
#稅務師#
混合征收個人所得稅是一種將綜合征收和分類征收相結合的稅制模式,具有以下特點: 1. **結合不同稅制的優勢**:混合征收可以結合分類稅制和綜合稅制的優點,通過分類征收對不同來源和性質的所得采用不同的稅率,同時通過綜合征收對納稅人全年的各項所得進行匯總征稅,揚長避短。 2. **公平性與效率性的平衡**:混合征收考慮到了不同所得的性質差異,通過分類征收反映國家的政治、經濟與社會政策意圖,同時也通過綜合征收減少了因分類過多導致的稅負不公問題。 3. **提高稅收征管效率**:針對個人所得稅的分散性、流動性和隱蔽性,混合征收有助于簡化稅收征管流程,提高征管效率,尤其是在當前我國個人所得稅征管手段相對落后的情況下,這一模式更符合國情。 4. **適用不同的稅率和計稅方法**:在混合征收模式下,綜合所得(如工資、薪金所得等)通常采用超額累進稅率,而分類征收的部分(如利息、股息等)則采用比例稅率,這樣的設計旨在合理調節收入分配。 5. **增強稅收適應性**:混合征收模式能夠更好地適應經濟發展和社會變革的需要,對于新興的所得形式和不斷變化的經濟活動,可以通過調整分類或綜合的范圍來應對。 6. **提升稅收合規性**:通過對不同類型的所得采取不同的征稅方式,混合征收有助于提高納稅人的稅收合規性,減少逃稅和避稅行為,確保稅收公平。 7. **滿足不同納稅人需求**:對于有多項所得的納稅人,混合征收提供了更為靈活的稅收管理方式,可以根據個人實際情況選擇更適合的納稅方式。 8. **優化資源配置**:合理的稅制設計能夠引導資源的優化配置,混合征收通過對不同所得采取不同稅率,影響個人的投資和消費決策,從而對經濟活動產生積極的調節作用。 9. **強化稅收責任**:混合征收要求納稅人對自己的所得有更全面的了解和申報,增強了納稅人的稅收責任感和法律意識。 綜上所述,混合征收個人所得稅是我國稅收制度改革的重要方向,其特點在于能夠結合分類稅制和綜合稅制的優勢,提高稅收公平性和效率性,同時也更加符合我國的國情和發展階段。
?閱讀? 942
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建筑行業 異地開工的 預繳稅款 怎么做會計分錄
易 老師
??|
提問時間:02/29 17:31
#稅務師#
同學您好,借:應交稅費-應交增值稅-預交稅額,應交稅費--* 稅等 貸:銀行存款
?閱讀? 881
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B和E有什么區別請解答
小同老師
??|
提問時間:02/29 17:21
#稅務師#
你好同學,稍等我看下題目為你解答
?閱讀? 774
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老師,如何查詢外經證報驗呢?
小菲老師
??|
提問時間:02/29 15:58
#稅務師#
同學,你好 在【 事項辦理】-【 事項進度管理】即可查詢辦理狀態。
?閱讀? 807
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這個到底用哪個數據?這個題目怎么分析?金銀首飾采用以舊換新,按照實際取得想銷售額計算,但是題目給了三個數。
趙老師
??|
提問時間:02/29 15:42
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 金銀首飾以舊換新,以實際取得的不含稅銷售額作為計稅依據。 用的是3.51這個金額,題目中說了這個金額是包含在零售金銀首飾取得含稅銷售額51.48萬元中的,所以5月應納消費稅=51.48÷(1+13%)×5%=2.28(萬元)。 祝您學習愉快!
?閱讀? 560
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老師您好,這題選什么
木木
??|
提問時間:02/29 15:39
#稅務師#
同學你好,請稍等我看下題目
?閱讀? 707
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這個題什么思路
趙老師
??|
提問時間:02/29 15:25
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 國內銷售環節應納增值稅=8000×1.25×13%-6000×0.5×(1+30%)×13%=793(萬元) 國內銷售環節應納消費稅=8000×1.25×20%=2000(萬元) 國內銷售環節應納增值稅和消費稅=793+2000=2793(萬元) 同學您可以先看一下計算過程,如果有不懂的地方,歡迎提問。 祝您學習愉快!
?閱讀? 385
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這個怎么理解沒看明白
趙老師
??|
提問時間:02/29 15:24
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 同學您這里是對于那個數據的計算不理解,您可以詳細的描述一下,老師根據您的疑問進行針對性的解答。 祝您學習愉快!
?閱讀? 520
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老師,請問因為對賬有誤,導致發票多開,次月紅沖后,收入和稅金是負數,有什么影響嗎?
夢瑤老師
??|
提問時間:02/29 15:22
#稅務師#
沒有影響,這是正常的
?閱讀? 817
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我想問下,我這邊公司收到廠房的房租的發票,我應該怎么記賬分錄?我廠房房租我看以前會計做賬是一般走管理費用。
玲老師
??|
提問時間:02/29 14:42
#稅務師#
廠房的租金是計入制造費用的。
?閱讀? 1541
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老師,請問瓶裝水生產企業,取用地下水后,交了水資源費給水利局后還需要交水資源稅嗎
若素老師
??|
提問時間:02/29 14:32
#稅務師#
這個一般是交一次就可以了,你和稅務局確認一下就是水資源費。
?閱讀? 792
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這兩個選項是不是矛盾?
小天老師
??|
提問時間:02/29 14:26
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 835
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我們2月開了一張發票給甲方,異地項目的工程,需要預繳2%的增值稅及附加稅,現在的問題是有可能3月份這張發票要紅沖,重新開一張比這個發票金額小的發票,那我們多預繳了的稅怎么處理?且這邊3月也沒有別的項目要開發票,到時候3月紅沖,重新開,收入會變成負數怎么處理?
玲竹老師
??|
提問時間:02/29 14:01
#稅務師#
您好 收入總的不會是負數的啊 只是3月份的是負數 多預繳的稅 可以后面繼續抵減銷項
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