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老師,企業工商注冊了,但是稅務一直沒有注冊,有什么風險嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:57
#稅務#
如果單位有經營的話有隱瞞收入少交款的風險。
?閱讀? 52
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老師:2025年計提的人工成本(匯算清繳前),可以沖減2024年的暫估成本嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/09 12:54
#稅務#
同學,你好 不可以的
?閱讀? 35
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老師前面企業是小規模合同簽訂金額是500萬,現在升為一般納稅人了,開了400萬普票,里面有跨年的可以協商紅沖開專票嗎,會不會有虛開風險啊
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:53
#稅務#
可以 實際有業務不屬于虛開
?閱讀? 108
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老師,剛注冊的公司,工作人員失誤,給辦的小規模,如何申請一般納稅人呢?謝謝老師
高輝老師
??|
提問時間:05/09 12:51
#稅務#
...
?閱讀? 31
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老師:請問我們公司有一位由其他股東代持股股東,現在需要每月收1萬的顧問費,請問走工資申報劃算還是走報銷,他去每月找1萬發票走報銷呢,我們公司花名冊沒有他的名字
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:49
#稅務#
能給他申報工資嗎?就是他在其他的公司有沒有社保?
?閱讀? 17
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你好,老師我們在做匯算清繳的時候有個捐贈支出,那個怎么填寫
董孝彬老師
??|
提問時間:05/09 12:44
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 44
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我公司請其他單位退休的人來我公司兼職,他有退休金那些但是不清楚金額,因為兼職工資不多就一年付一次,3w,還沒申報個稅,現在年度匯繳,這筆錢可以按工資不足年6w申報嗎?補個勞動合同,就不用交個稅了?還是必須按勞務費給他代扣個稅?急
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:42
#稅務#
那你得給他申報個稅,他已經退休了。退休返聘的這一部分按工資給他申報就行。
?閱讀? 30
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老師,去年9月份支付了一筆勞務費,沒有發票,就按工資薪金申報了個稅,今年4月份開具了勞務發票過來,要求個稅更正為勞務報酬,更正我直接在去年9月的所屬期更呢,還是我直接在去年9月份所屬期把這人刪掉,在今年的個稅所屬期里幫她申報(因為發票今年4月份才開過來的)
小菲老師
??|
提問時間:05/09 12:42
#稅務#
同學,你好 更正去年9月的所屬期的申報
?閱讀? 28
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某從事商品零售的小規模納稅人,2023年10月份銷售商品取得含稅收入10300元,出租廠房取得不含稅價款50000元,當月該企業應納的增值稅是( )元
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:37
#稅務#
題目出得不好 月銷售額10萬免增值稅 小規模不考慮優惠政策的, 10300÷1.03×3%?5萬*5%
?閱讀? 78
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累計銷科目做到了累計折舊,已跨年匯算清繳折舊表怎么填?多出來的折舊怎么消化?
小菲老師
??|
提問時間:05/09 12:37
#稅務#
同學,你好 你是折舊多計提了?現在要沖?
?閱讀? 46
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收到個人所得稅退付手續費如何做會計分錄
樸老師
??|
提問時間:05/09 12:30
#稅務#
執行企業會計準則 收到手續費時: 借:銀行存款 貸:其他收益 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 注:若企業是小規模納稅人,“應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)” 科目應改為 “應交稅費 —— 應交增值稅”。 獎勵相關人員時: 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 執行小企業會計準則 收到手續費時: 借:銀行存款 貸:營業外收入 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 注:若企業是小規模納稅人,“應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)” 科目應改為 “應交稅費 —— 應交增值稅”。 獎勵相關人員時: 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
?閱讀? 25
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公司是做外貿的 貨物出口會報關出口做退稅 目前做申報退稅的時候,連續被函調了兩次,據我了解猜測 他們財務請的是代理記賬 公司做的 應該也會存在隱瞞收入 不做申報。 我想確認一下,就是他們進項發票是真實交易取得的情況下, 他們被查到隱瞞收入部分的話 , 會不會影響我這邊的退稅?
樸老師
??|
提問時間:05/09 12:17
#稅務#
會有影響。可能導致退稅流程延緩或暫停、退稅資格審查更嚴、退稅資金有被追回風險,還會影響企業信用評級,進而給后續退稅帶來不便。
?閱讀? 31
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請問跨區域涉稅事項,比如說25年5月9日開完發票,啥時候預繳增值稅呢?需要預繳多少呢?可以抵扣進項嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:12
#稅務#
6月15之前預繳。你有分包款的話,可以扣除分包款之后預交一般計稅的2%,簡易計稅的3%。附加稅12%,小型微利企業減半, 這個是一般納稅人的 如果是跨省的話,企業所得稅0.2%。
?閱讀? 122
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老師采購藥品,需要發票就可以了哈?還需要入庫單嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/09 12:10
#稅務#
你好,一般是發票和送貨單。
?閱讀? 40
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老師,我把上月所有銷售貨物的增值稅銷項稅錯記成帶認證進項稅了怎么辦,但是繳納增值稅的時候是看成銷項稅去計算了,稅沒交錯,賬都記錯了
宋生老師
??|
提問時間:05/09 12:09
#稅務#
你好,其實這個你直接紅字沖減之前錯誤的憑證,然后再按照正確的重新做就好了。
?閱讀? 41
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老師,印花稅是按次申報,還是怎么申報,計稅基礎是什么
宋生老師
??|
提問時間:05/09 12:06
#稅務#
你好,印花稅一般是按季度申報 計稅基礎一般就是合同金額。 實收資本的是按實際投入的實收資本金額。
?閱讀? 38
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老師您好,一般納稅人銷售鮮牛肉開有稅率的發票,銷售鮮羊肉可以開免稅票嗎?鮮牛肉和鮮羊肉和區別開來開票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/09 11:58
#稅務#
你好,是的,鮮肉可以免稅。你自己不想免稅也可以正常開
?閱讀? 82
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請問:2024年匯算清繳時,會計利潤表中的研發費用是在管理費用下面的,在填報主表時,需要將研發費用從管理費用中拆出來,單獨填報在研發費用這一欄上嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/09 11:53
#稅務#
同學,你好 如果自動生成,就不需要了
?閱讀? 78
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我單位是一家非營利性醫療機構,設有體檢中心,對體檢客戶免費提供早餐,提供的早餐涉及的增值稅如何處理
家權老師
??|
提問時間:05/09 11:52
#稅務#
那個不視同銷售,早餐費計入銷售費用科目就行
?閱讀? 127
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個人抬頭電話費能對公報銷嗎
文文老師
??|
提問時間:05/09 11:52
#稅務#
個人抬頭電話費能對公報銷
?閱讀? 50
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你好,老師,我想問下哈,500萬以下的生產設備,我都放到了與生產經營活動有關的器具,工具,家具里了,這個本來按10年折舊,現在按5年折舊,匯算清繳不調整是否可以
小菲老師
??|
提問時間:05/09 11:51
#稅務#
同學,你好 是可以的
?閱讀? 55
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請問:關聯業務往來表的融通資金表,關聯融出資金和關聯融入資金是指什么?法人股東入資款(實收資本)這是關聯融入資金嗎
文文老師
??|
提問時間:05/09 11:50
#稅務#
是平時的資金借貸,投資款不算
?閱讀? 70
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老師你好,我公司一般納稅人,取得9%的土地增值發票400萬,轉讓出售450萬,發生各種費用40萬,增值部分盈利10萬,要交多少稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/09 11:47
#稅務#
你好,你是算土地增值稅嗎
?閱讀? 25
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入職新單位,發現企業為了貸款在24年的時候更改了22年23年的增值稅納稅申報表,然后在25年的時候更改了24年的增值稅納稅申報。但是對應的財務報表和所得稅申報表卻沒有更正。這個情況怎么處理?是重新做賬更正?還是在24年的和25年的時候用以前年度損益調整來做賬?
小菲老師
??|
提問時間:05/09 11:47
#稅務#
同學,你好 最好重新做帳
?閱讀? 18
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老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
家權老師
??|
提問時間:05/09 11:44
#稅務#
第10行不算在總的抵扣,8B才會
?閱讀? 15
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@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
樸老師
??|
提問時間:05/09 11:41
#稅務#
登錄電子稅務局后,點擊【我要辦稅】-【一般退稅管理】-【增值稅留抵抵欠】功能菜單 。 系統跳轉至增值稅留抵抵欠界面,會自動帶出您的留抵信息、欠稅信息、呆賬稅金信息等 。 選擇是否同時抵繳滯納金(“是” 或 “否” ) 。 點擊【提交】 。 申請會進入智能審核流程,看是否自動辦結 。 滿足已完成當期申報、留抵稅額與欠稅同時存在等條件時可以抵欠
?閱讀? 28
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老師好,這個通行費行程單可以代替發票使用嗎?我在電子稅務局里面導出取得發票的明細里面也沒有找到這個對應的發票
家權老師
??|
提問時間:05/09 11:40
#稅務#
那個不能代替通行費發票的
?閱讀? 15
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你好,請問,我司收到承兌匯票,辦理了貼息,應該怎么做分錄
家權老師
??|
提問時間:05/09 11:39
#稅務#
借:銀行存款 財務費用-貼現利息 貸:應收票據
?閱讀? 25
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無償贈送使用過的固定資產需要交增值稅?
文文老師
??|
提問時間:05/09 11:37
#稅務#
無償贈送使用過的固定資產需要交增值稅。
?閱讀? 46
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
樸老師
??|
提問時間:05/09 11:34
#稅務#
你給我你的郵箱,我讓老師給你發
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