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老師,請問員工用自己的身份辦的手機號,用于公司經營活動,發票抬頭是個人,可以所得稅扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/10 10:30
#稅務#
發票抬頭是個人,不可以所得稅扣除
?閱讀? 25
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你好,老師,公司的工資表可以做不用簽字的不,我們公司就5個人,4個人都是公司老板的親戚。工資都是幾個月發一次。最后年底給全部結清。簽字這一塊都沒有人簽,工資表上不做簽字欄可以不
宋生老師
??|
提問時間:05/10 10:23
#稅務#
你好,不簽字你入賬了,發了,有問題你要負責啊。
?閱讀? 56
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個體工商戶里經營者買了社保,要核個稅報工資嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/10 10:16
#稅務#
通常稅局沒有核定工資個稅,不用報工資個稅
?閱讀? 40
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哪位老師幫我做一下題
莊永發老師
??|
提問時間:05/10 10:10
#稅務#
你好。 4. 答案:C (三) 1. 答案:A 2. 答案:D 3. 答案:A 4. 答案:D
?閱讀? 27
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老師你好,我想問下年度匯算清繳的表單選擇零申報要選那些呢。
文文老師
??|
提問時間:05/10 09:59
#稅務#
可按系統默認勾選的
?閱讀? 55
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老師你好,公司為個體戶銷售煤炭,平時給另一個公司銷售煤,他采購的對方是個人.請問月發票開銷售假如超過10萬。他個人賬戶錢不夠,請問從其他公司法人卡轉到個體戶經營者卡名下可以嗎?要不他在資金流不夠,個體戶的賬不是他卡名下的資金去購買是不是不行,但是他自己資金面又不夠,就得借其他人的資金。個體戶沒有建立對公賬戶,開銷售發票的時候,長安借方打的是現金個人卡下。這個收入做賬用寫,借現金貸主營營業收入,貸應交稅費。(個體戶不是查賬征收是不是就不用建賬,如果是查賬征收就必須得這樣做科目)我不知道這個煤炭企業月開銷售超過10萬,是不是必須得?核定查證征收,如果月銷售收入不超過9萬,可不可以核定為核定用戶還是必須得看科里
樸老師
??|
提問時間:05/10 09:57
#稅務#
資金流轉 可以從其他公司法人卡轉到個體戶經營者卡名下,但要保證業務真實,明確資金性質,避免異常交易。 賬務處理 查賬征收需按會計準則建賬,銷售時借記 “庫存現金” 等,貸記 “主營業務收入” 和 “應交稅費”;核定征收雖不要求嚴格建賬,但也需保留收支憑證,收入確認原則相同。 征收方式認定 月銷售額超 10 萬不一定轉為查賬征收,銷售額較大且財務核算健全時,稅務機關可能傾向查賬征收。核定征收適用于符合法定情形的個體戶,與銷售額無絕對關聯。 同時,建議個體戶主動與稅務機關溝通,規范資金管理,完善財務制度
?閱讀? 35
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哪位老師有空幫忙做一下題,謝謝啦
莊永發老師
??|
提問時間:05/10 09:43
#稅務#
8. 答案:× 9. 答案:× 10. 答案:√ 四、不定項選擇題 (一) 1. 答案:D 2.答案:A
?閱讀? 26
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老師您好,我遇到一個不明白的問題,我們是民間非盈利組織社會團體,從事非營利性活動,現在收到會員費,還有捐贈贊助費,請問這些費用需要申報增值稅和企業所得稅嗎?我問一些老師說不用申報,有些老師又說要按收到費用去申報,有點糊涂了
郭老師
??|
提問時間:05/10 09:41
#稅務#
申報 只是不交 填寫免稅銷售額 按費用申報不對 這個是收入 不交稅
?閱讀? 230
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老師有小規模商貿公司和一般納稅人商貿公司,在取得13%專票的情況下,這個專票是不是開給一般納稅人比較有益,因為小規模即使取得13%的原材料專票也只能用來抵扣企業所得稅,但一年利潤總額不超300萬,劃為小微企業的企業所得稅就按5%,假如取得一張10萬的13%專票開給小規模(100000*5%=5000元),開給一般納稅人的話(100000÷1.13*0.13=11504.42478)這中間虧了有6504元呢。 是不是最終公司如果能取得13%的專票還是開給一般納稅人公司比較好,可以用來抵扣平常每月繳納的增值稅。
小敏敏老師
??|
提問時間:05/10 09:38
#稅務#
你好,請稍等,稍后發。
?閱讀? 30
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老師,為啥開的普票申報增值稅時帶不出來數據
家權老師
??|
提問時間:05/10 09:31
#稅務#
自行填報就行了哈,需要填在對應的欄次
?閱讀? 32
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請教老師:企業所得稅年度申報→一、工資薪金支出→賬載金額處的空是填實發工資的累計數還是應發工資的累計數?謝謝
文文老師
??|
提問時間:05/10 09:29
#稅務#
賬載金額是應發工資的累計數
?閱讀? 24
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貸方金額顯示不對怎么回事啊?第三科目名稱是什么?
家權老師
??|
提問時間:05/10 09:21
#稅務#
貸方要計入應付賬款
?閱讀? 152
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保險申報與稅務申報截止日期同步嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/10 09:12
#稅務#
你好,這個不一定,看地方,一般稅務局系統直接報保險的是這樣。如果保險單獨系統的,也可以有不同日期
?閱讀? 167
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老師,做2024年匯算清繳,當時有一筆預繳稅,因為以前年度虧損額度,這個預繳稅一致沒有抵扣完,做匯算清繳時造成退稅金額,這個怎么調整退稅金額為0?
宋生老師
??|
提問時間:05/10 09:10
#稅務#
你好,這個說實話,很難的。因為你要做到有利潤,而且要彌補以前虧損后有利潤,才能不退稅。
?閱讀? 99
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老師可以幫忙做一下題嗎?謝謝啦
樸老師
??|
提問時間:05/10 09:09
#稅務#
同學你好 稍等哦,我寫一下
?閱讀? 26
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匯算清繳要填業務招待費嗎
郭老師
??|
提問時間:05/10 08:57
#稅務#
你好對的 有發生需要填寫
?閱讀? 61
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我們既有簡易計稅項目,也有一般計稅項目,總經理和臨時工出差的車票怎么抵扣
宋生老師
??|
提問時間:05/10 08:48
#稅務#
你好,實操中一般都是全額抵扣。你也可以按比例轉出
?閱讀? 46
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哪位老師有空幫做一下題,謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:05/10 08:46
#稅務#
早上好,我做第一頁哈,答疑是一題一答的,我把第1頁全做哈
?閱讀? 26
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老師,兼營劃分進項稅額公式,適用于納稅人購進“混用”的非固定資產、無形資產、不動產,這句話是正確的嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/10 08:42
#稅務#
你好,這個不準確了。
?閱讀? 36
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?老師請問非營利性組織取得的會員費收入沒有開票需要申報增值稅和企業所得稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/10 08:39
#稅務#
你好,非盈利性業務可以不用交。
?閱讀? 40
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公司在市場一家小炒攤上定的員工餐,15一份,每天有七八個員工吃,小炒老板要是能開票,開什么項目?
郭老師
??|
提問時間:05/10 08:05
#稅務#
你好 餐飲服務*餐費
?閱讀? 28
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老師幫忙做一下題吧?謝謝啦
董孝彬老師
??|
提問時間:05/10 08:00
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 25
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老師,2023年已計提未發放的工資,2023年企業所得稅匯算時做了納稅調增,在2024年12月和2025年1月將23年未發工資分別發放,請問24年企業所得稅匯算怎樣申報?
郭老師
??|
提問時間:05/10 07:59
#稅務#
你好職工薪酬明細表 實際金額和稅收金額加上這一部分
?閱讀? 81
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老師你好,我想自己開一張3000元的培訓費發票,去哪里開呢?
樸老師
??|
提問時間:05/10 07:55
#稅務#
下載電子稅局,然后注冊登錄開發票
?閱讀? 29
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哪位老師幫我做一下經濟法,謝謝啦
樸老師
??|
提問時間:05/10 07:54
#稅務#
好的,再去提問一次哦
?閱讀? 37
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單位是小規模納稅人,給員工買兩輛車。直接以公司名義買車劃算還是把錢給員工讓員工自己買合適?
郭老師
??|
提問時間:05/10 07:50
#稅務#
把錢給員工讓員工自己買合適 第一種方法企業還得繳納增值稅附加稅
?閱讀? 47
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老師,我們是一般納稅人公司,房租一年3萬元,水電費6000元左右,去年未入賬,沒有發票,只有收據,也沒有計提,小企業會計準則,今年要怎么寫賬務處理?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/10 07:29
#稅務#
您好,小企業會計準則也要追溯調整,因為我們沒有按權責發生制,不追溯是純稅會差異哦,咱這么想,如果都不用調整,那我們財務人員太厲害了,自己可以想哪年交稅就交哪年 2013年新生效的是《小企業會計準則》該準則按未來適用法,取消以前年度損益調整科目,發生的相關業務直接計在當期損益。 比如補交所得稅,借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅就可以了。這是說的我們的賬務處理本身沒有問題,按權責發生制來的。 《企業所得稅法實施條例》第九條規定,企業應納稅所得額的計算,以權責發生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用;不屬于當期的收入和費用,即使款項已經在當期收付,均不作為當期的收入和費用。本條例和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。
?閱讀? 25
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老師好,個體工商戶4月開票10萬,5月開票25萬,二季度超過30萬了,需要繳納多少稅金?
莊永發老師
??|
提問時間:05/10 07:21
#稅務#
你好。 增值稅:34.65萬元 × 1% ≈ 3,465元; 城建稅、教育費附加等附加稅: 3,465元 × 6% ≈ 208元
?閱讀? 52
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我家來了個公司老師看一下圖片,有啥優惠政策
莊永發老師
??|
提問時間:05/10 07:15
#稅務#
學員你好。 僅從這張營業執照很難直接確定有什么具體稅收優惠適用。
?閱讀? 144
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目前企業是小微,如果申請了高新企業,年底的時候應納稅所得額超過三百萬,使用了高新的減免政策。是不是前三個季度因為小微政策減免的所得稅,也需要按照高新企業的政策調整過來。
董孝彬老師
??|
提問時間:05/10 06:28
#稅務#
您好,也可以這么理解的,因為要多退少補,如果企業符合高新技術企業條件,可以在匯算清繳時選擇適用高新技術企業的優惠政策。此時,企業需按高新技術企業的政策計算全年的應納稅額,并對前三個季度已享受的小型微利企業優惠進行調整,補足差額部分
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