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我是縣鎮醫院用的是政府會計制度,我想問一下現在會計科目里沒有了零余額賬戶科目,可我們的零余額賬戶還在用,我想問一下媳婦,這個科目的資金往來應如何做會計分錄?
廖君老師
??|
提問時間:04/10 07:06
#事業單位#
您好,借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入 借:業務活動費用 貸:零余額賬戶用款額度
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事業單位固定資產的金額標準是多少?
易 老師
??|
提問時間:12/24 19:53
#事業單位#
學員朋友您好,根據《事業單位財務規則》的規定,事業單位固定資產的入賬單位價值標準是:單位價值在1000元以上,專用設備單位價值在1500元以上。因此,事業單位固定資產的金額標準是單位價值在1000元以上,專用設備單位價值在1500元以上。
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就是本科畢業一年的是在企業做出納呢還是去事務所做審計助理呢
高輝老師
??|
提問時間:09/26 11:53
#事業單位#
你好,畢業時間段,建議去事務所,接觸的更多,不過也會更辛苦。長期做好考證的準備
?閱讀? 3335
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老師你好!醫院DRG年終清算款,大于應收款。往來賬盈利了。該怎么處理
廖君老師
??|
提問時間:06/24 17:42
#事業單位#
您好,把原來的分錄紅沖,再按DRG年終清算金額做分錄,損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數據用調整后的。 平時每月醫保部門給醫院結算采取的是預結算費率/分值,不是實際的費率/點值,只有到年終清算后醫院才能清楚DRG/DIP付費實際的“醫保盈虧”,因此,費率/點值的變動,可能會導致清算虧損。
?閱讀? 3321
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同一事業單位下的兩個子公司,甲子公司合并到乙子公司去,甲子公司注銷,母公司事業單位的股權怎么合并到乙子公司去 需要什么手續
王超老師
??|
提問時間:01/29 17:18
#事業單位#
你好 母公司要先開股東大會,確定解散甲公司,然后乙公司開股東大會,確定吸收甲公司 之后先到稅務局辦理注銷,乙將甲吸收之后,再到工商局辦理
?閱讀? 3314
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項目的環保監測費記入在建工程的哪一項?
宋生老師
??|
提問時間:04/09 14:42
#事業單位#
你好,你可以計入在建工程-Z項目-其他支出-環保檢測費
?閱讀? 3311
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您好,請問請求事項及事實理由怎么填寫,員工無故被辭退
曉慶老師
??|
提問時間:04/09 21:16
#事業單位#
你好!請求事項,寫你的訴求,你想達到什么結果或者滿足什么要求。 事實,理由:把這件事情敘述清楚。
?閱讀? 3307
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老師,我公司老板想開通自己收付外匯的業務,以前都是經過別的公司代理的,嫌棄費用太高,現在想自己進口材料,我要怎么辦理?
郭老師
??|
提問時間:04/10 08:46
#事業單位#
你們有進出口的經營范圍嗎?
?閱讀? 3300
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如一份餐125元(食材+人工),一個月賣800份,一個月人工65000元,單獨食材成本怎么算? 食材成本=(125*800)-65000,對嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/09 11:15
#事業單位#
同學你好 對的 是這樣的 單獨食材的成本是總的成本除以總數量
?閱讀? 3290
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老師好,單位領導讓出納用現金付購買物品的費用,出納只給我一張白條,領導讓記賬,怎么辦呢?白條不能入賬,我想先掛賬,但后面付上白條,還需要領導簽字嗎?能給我一個更好的建議嗎?謝謝
樸老師
??|
提問時間:04/09 09:33
#事業單位#
同學你好 先掛往來科目就可以了
?閱讀? 3289
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在政府會計中,借入長期借款用于改造辦公樓(工期一年半),合同約定期限兩年,分期付息,到期一次還本。第二年付息時的分錄是借:在建工程(可計入的前半年利息)其他費用(不計入在建工程的后半年利息)貸:長期借款——應付利息對嗎
耿老師
??|
提問時間:10/15 20:17
#事業單位#
你好!在政府會計中,借入長期借款用于改造辦公樓,并且合同約定期限兩年,分期付息,到期一次還本。對于第二年付息時的分錄,需要區分前半年和后半年的利息處理方式。 根據題意,前半年的利息可以計入在建工程,而后半年的利息則不計入在建工程,而是作為其他費用處理。因此,第二年付息時的會計分錄應該是: 借:在建工程(可計入的前半年利息) 借:其他費用(不計入在建工程的后半年利息) 貸:長期借款——應付利息 這個分錄是正確的。
?閱讀? 3286
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請問老師計提了壞賬準備事業單位怎么處理呢
小小霞老師
??|
提問時間:04/09 15:04
#事業單位#
你好,事業單位壞賬準備的賬務處理借:事業支出(經營支出), 貸:應收賬款(預付賬款、其他應收款)。
?閱讀? 3279
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請問主營業務收入與主營業務成本之間怎么計算
宋生老師
??|
提問時間:04/09 10:57
#事業單位#
你好主營業務收入就是你賣出去的價格,主營業務成本就是你當時買進來的價格。
?閱讀? 3271
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事業單位會計科目中印刷費指的是什么?
樸老師
??|
提問時間:08/30 08:44
#事業單位#
在事業單位會計科目中,印刷費指的是事業單位在辦公過程中發生的各種文件、資料、報表、票據、證書等的印刷支出。 這包括但不限于單位內部使用的各類文件、規章制度、宣傳資料、業務表單的印刷費用,以及對外報送的報告、申請材料等的印刷開銷
?閱讀? 3264
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其他入庫單里的入庫類別有個調整入庫可以用來做系統和實際倉庫庫存的差異嗎?
宋生老師
??|
提問時間:03/11 14:31
#事業單位#
你好是的,這個應該就是用來做這個事情的。
?閱讀? 3264
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您好老師,工商年報負債總額是填,當年的負債總數。還是累計的數
樸老師
??|
提問時間:04/09 15:10
#事業單位#
同學你好 工商年報的負債總額應填寫企業當年的負債總數。這個數據通常來源于企業截止年報時的資產負債表中的“負債合計”欄目。負債總額代表了企業截止至某一時點的債務總額,它并不涉及累計數或歷史數據的累加。
?閱讀? 3260
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認證了一張進項發票是白酒認證錯了的怎么轉出,怎么做分錄
高輝老師
??|
提問時間:04/09 11:48
#事業單位#
你好,做分錄 借:管理費用等 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
?閱讀? 3259
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您好老師!企業所得稅年度申報表,資產折舊表,資產原值是填以前年度折舊后的價值嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/09 08:59
#事業單位#
你好,原值是沒有折舊的金額。
?閱讀? 3257
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老師行政事業單位固定資產的入賬標準是什么?
木木老師
??|
提問時間:10/22 12:46
#事業單位#
首先啊,這里就是沒有直接政策去規定超過多少金額才放固定資產,那么就看一下單位內部有沒有相關的一個制度去規定超過多少金額必須要放固定資產,一般都是使用時間比較長,而是屬于有實物形態的,況且金額比較大的。
?閱讀? 3247
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公司跟供貨商有3個月的賬期(每月對賬是25日前的賬單,25號后則滾動到次月對賬),按這樣的的條件,例如2022年3月1-25日的賬單,結款日是6月25日,還是7月25日
一鳴老師
??|
提問時間:06/25 17:24
#事業單位#
是從賬單確認日開始計算3個月,結款日是6月25日
?閱讀? 3241
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這個題目咋做啊
樸老師
??|
提問時間:10/25 10:25
#事業單位#
外購一項專利權: 財務會計分錄: 借:無形資產 30000 貸:零余額賬戶用款額度 30000 預算會計分錄: 借:行政支出 30000 貸:資金結存 —— 零余額賬戶用款額度 30000 委托軟件公司開發財務軟件: 財務會計分錄: 借:無形資產 60000 貸:銀行存款 60000 預算會計分錄: 借:行政支出 60000 貸:資金結存 —— 貨幣資金 60000 自行開發專利技術: 研發階段: 財務會計分錄: 借:研發支出 —— 資本化支出 230000 費用化支出 42000 貸:庫存物品 160000 應付職工薪酬 100000 零余額賬戶用款額度 12000 預算會計分錄(支付設備租金): 借:行政支出 12000 貸:資金結存 —— 零余額賬戶用款額度 12000 申請專利階段: 財務會計分錄: 借:無形資產 8500 貸:零余額賬戶用款額度 8500 預算會計分錄: 借:行政支出 8500 貸:資金結存 —— 零余額賬戶用款額度 8500 取得政府無償提供的土地使用權: 財務會計分錄: 借:無形資產 1500000(500×3000) 貸:無償調撥凈資產 1500000 預算會計無需做分錄。 本月計提專利權攤銷額: 財務會計分錄: 借:業務活動費用 800 貸:無形資產累計攤銷 800 預算會計無需做分錄。 轉讓一項專利權: 財務會計分錄: 借:資產處置費用 18000(30000 - 12000) 無形資產累計攤銷 12000 貸:無形資產 30000 借:銀行存款 3000 貸:應繳財政款 3000 預算會計無需做分錄。 核銷無形資產: 財務會計分錄: 借:資產處置費用 14000(30000 - 16000) 無形資產累計攤銷 16000 貸:無形資產 30000 預算會計無需做分錄
?閱讀? 3231
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這道題財務會計和預算會計的分錄怎么做
暖暖老師
??|
提問時間:10/13 19:05
#事業單位#
1. 4 月 2 日收到宏光公司預付勞務合同定金: - 財務會計分錄: 借:銀行存款 30000 貸:預收賬款——宏光公司 30000 - 預算會計分錄: 借:資金結存——貨幣資金 30000 貸:事業預算收入 30000 2. 6 月 2 日勞務合同履約完畢收到余款及稅款: - 財務會計分錄: 借:銀行存款 86000 貸:預收賬款——宏光公司 30000 經營收入 70000 應交增值稅——應交稅金(銷項稅額)16000 - 預算會計分錄: 借:資金結存——貨幣資金 86000 貸:事業預算收入 86000
?閱讀? 3230
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老師計提工資是按應發數填寫嗎
家權老師
??|
提問時間:04/09 09:10
#事業單位#
是的,是按應付工資計提
?閱讀? 3225
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第二組第一幅圖不是四條曲線嗎,中間是被直線隔開了
wency老師
??|
提問時間:04/10 17:56
#事業單位#
答案選D嗎,選D的原因直線和曲線的規律,左邊的圖:2條直線+3條曲線 3條直線+3條曲線 4條直線+4條曲線,右邊的圖:1條直線+2條曲線 2條直線+2條曲線 3條直線+3條曲線
?閱讀? 3222
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老師好!福利院單位固定資產在建工程(養老護理院)2022年沒有,2023年在建工程有473.71萬,年報上面要寫情況說明怎么寫?
慧潔老師
??|
提問時間:02/06 15:46
#事業單位#
同學你好,就按照實際情況說明即可,寫清楚22年為什么沒有,23年為什么有就可以了
?閱讀? 3215
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每年定期對消防設施進行年檢,需要繳納印花稅嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/09 14:22
#事業單位#
你好,對消防設施進行年檢,是不需要繳納印花稅的
?閱讀? 3213
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老師事業單位提取了壞賬準備然后怎么處理呢
幽幽老師
??|
提問時間:04/09 11:06
#事業單位#
學員你好:事業單位應該在每年年末進行壞賬準備計提工作,對收回后不需上繳財政的應收賬款和其他應收款進行全面檢查,分析其可收回性,對預計可能產生的壞賬損失計提壞賬準備。
?閱讀? 3212
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個人獨資企業,可以讓不是股東的人當法人嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/09 16:07
#事業單位#
您好,可以的,這個沒有問題的
?閱讀? 3210
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老師您好,公司交的水電費借:管理費用—水電費,貸:銀行,月末還需要再做處理嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/09 14:13
#事業單位#
你好,月末結轉到 本年利潤 就好了
?閱讀? 3207
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老師營業總成本包含哪些
小菲老師
??|
提問時間:04/09 15:41
#事業單位#
同學,你好 “營業總成本”等于“營業成本”+“ 營業稅金及附加 ”+“銷售費用”+“ 管理費用 ”+“ 財務費用 ”+“資產減值損失”+(— 公允價值變動收益)+(— 投資收益)。
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