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找代理公司給把工商年檢報了,給對方提供哪些信息資料
董孝彬老師
??|
提問時間:05/21 06:28
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,107020納稅調(diào)整額這一欄,如果有免稅項目成本無票調(diào)增10000元,這一欄怎么填?105000里也要填嗎?如果免稅項目收入調(diào)增10000元,這一欄要怎么填?105000里也要填嗎?麻煩老師仔細講講,非常感謝!
琳琳兒老師
??|
提問時間:05/21 01:30
#稅務(wù)#
成本無票調(diào)增,A107020表第8列“納稅調(diào)整額”填10000元(正數(shù)),A105000表第45行“其他”項調(diào)增10000元,免稅收入調(diào)增,A107020表填10000元(正數(shù)),A105000表一般無需重復(fù)填寫
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進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/20 23:19
#稅務(wù)#
您好,是的,會入到成本的,因為要轉(zhuǎn)出就是原來我們成本費用少記了
?閱讀? 37
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你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/20 23:19
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 36
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老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
小鎖老師
??|
提問時間:05/20 23:02
#稅務(wù)#
您好,這個的話,查賬,才是根據(jù)開票金額來定的,否則是核定的
?閱讀? 13
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監(jiān)理公司總公司中標的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
小鎖老師
??|
提問時間:05/20 22:59
#稅務(wù)#
您好,這個的話是不行的,現(xiàn)在還不允許。
?閱讀? 46
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文化事業(yè)建設(shè)費申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進項在哪查
董孝彬老師
??|
提問時間:05/20 22:58
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 23
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老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
明琪老師
??|
提問時間:05/20 22:56
#稅務(wù)#
晚上好親,相互調(diào)撥的意思是什么,不對外銷售嗎
?閱讀? 55
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農(nóng)資公司銷售化肥和農(nóng)藥是免稅的嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/20 22:29
#稅務(wù)#
您好,這個的話,是屬于免稅的,對
?閱讀? 252
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員工因為公司手機壞了,公司出錢買,員工要算進去個稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/20 22:28
#稅務(wù)#
您好,這個的話是要算的,針對某個人的
?閱讀? 108
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老師,公司給員工墊付交的個稅,還沒有從員工工資扣,個稅就是負數(shù),這種情況在財務(wù)報表年報時,需要重分類嗎。
小鎖老師
??|
提問時間:05/20 22:28
#稅務(wù)#
您好,這個的話是需要分類的,要
?閱讀? 18
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剛做完一個小規(guī)模納稅公司企業(yè)所得稅年報,有多繳稅費,我申請一站式退抵稅(費),發(fā)現(xiàn)退抵稅方式有退稅、抵欠和先抵后退,以前都是直接選退稅沒打開過選項,先抵后退是啥意思?是暫不辦理退稅好還是申請好?
小鎖老師
??|
提問時間:05/20 22:21
#稅務(wù)#
您好,這個的話最好現(xiàn)在先不辦理退稅,先等等這個
?閱讀? 85
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老師,問一下稅務(wù)注銷流程管理怎么樣的,謝謝
郭老師
??|
提問時間:05/20 22:05
#稅務(wù)#
登錄電子稅務(wù)局平臺 進入電子稅務(wù)局后,通過【我要辦稅】-【狀態(tài)信息報告】-【清稅申報(稅務(wù)注銷辦理)】功能菜單進入注銷辦理界面。 選擇注銷原因并預(yù)檢 根據(jù)實際情況選擇注銷原因(例如“依法解散”或被吊銷營業(yè)執(zhí)照等),不同原因可能影響后續(xù)材料要求。 點擊【預(yù)檢】,系統(tǒng)會自動檢查是否存在未辦結(jié)事項(如稅款繳納、發(fā)票繳銷等)。 處理預(yù)檢結(jié)果 即辦注銷(符合條件且無未結(jié)事項) 直接下載《清稅證明》,完成注銷。 承諾制容缺辦理(符合條件但材料不齊) 簽署承諾書后先行獲取清稅證明,需在承諾期內(nèi)補齊材料(如未領(lǐng)用發(fā)票且無欠稅的企業(yè)適用)。 一般注銷(存在未結(jié)事項需處理) 必須先完成所有未結(jié)事項(如補申報、繳納稅款、罰款等),重新預(yù)檢通過后方可繼續(xù)流程。 提交材料并完成注銷 根據(jù)流程指引提交清算報告、財務(wù)報表、清稅證明等材料,最終在電子稅務(wù)局或線下獲取注銷證明。
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老師,你好!公司如果向個人借款且支付利息,請問個人需要開票給公司嗎?涉及稅務(wù)有哪些。
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/20 22:02
#稅務(wù)#
您好,要的,個人要開發(fā)票給公司的
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老師,申請高新技術(shù)需要多久,認定條件是啥
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/20 21:31
#稅務(wù)#
申請高新技術(shù)企業(yè)認定的時間因地區(qū)和具體情況而異,一般需要2-3個月左右1。以下是高新技術(shù)企業(yè)認定的主要條件: 注冊成立時間:企業(yè)申請認定時須注冊成立一年以上。 知識產(chǎn)權(quán):企業(yè)通過自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式,獲得對其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)。 技術(shù)領(lǐng)域:對企業(yè)主要產(chǎn)品(服務(wù))發(fā)揮核心支持作用的技術(shù)屬于《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍。 研發(fā)人員比例:企業(yè)從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例不低于10%。 研發(fā)投入比例:企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算,下同)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例符合一定要求。 高新技術(shù)產(chǎn)品收入比例:近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%。 創(chuàng)新能力評價:企業(yè)創(chuàng)新能力評價應(yīng)達到相應(yīng)要求
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在兩個公司都領(lǐng)了工資,個稅怎么報
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/20 21:30
#稅務(wù)#
您好,兩個公司分別申報就可以
?閱讀? 33
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老師您好,公司從外面請培訓(xùn)老師給員工培訓(xùn)。 該老師發(fā)生的差旅費讓公司報銷,該費用怎么做賬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/20 21:06
#稅務(wù)#
您好,這個計入業(yè)務(wù)招待費就可以
?閱讀? 50
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非營利組織的學(xué)校,學(xué)費收入需要報印花稅嗎?
向陽老師
??|
提問時間:05/20 21:01
#稅務(wù)#
您好,同學(xué),很高興回答您的問題。 非營利組織的學(xué)校,學(xué)費收入需要報印花稅。
?閱讀? 66
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想問一下,抖音賬號注冊是A公司,B公司代運營,但是b公司投流,這個發(fā)票只能開a公司的發(fā)票咋辦呢
小鎖老師
??|
提問時間:05/20 20:47
#稅務(wù)#
這個除非是a公司再去給b公司開票,否則的話是不行的。這個除非是a公司再去給b公司開票,否則的話是不行的。
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老師,我公司的旅游許可證在辦理中,可以提前做旅游接待業(yè)務(wù)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/20 20:45
#稅務(wù)#
旅游許可證在辦理中不可以提前做旅游接待業(yè)務(wù)
?閱讀? 15
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我們是一般納稅人,建筑公司。有1個1千萬的 項目要**我們,他們說給我們12個點包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,(農(nóng)民工工資,勞務(wù)這一塊,對方開勞務(wù)發(fā)票給我們)對方要我做一個方案給他們,我要怎么準備這個稅前籌劃方案給對方呢?(這個項目要開9個點的專票給甲方)
高輝老師
??|
提問時間:05/20 20:43
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)當(dāng)是對方先給你們一個工程預(yù)算的情況 這樣才特意給這樣才可以根據(jù)合同開票,以及進項票的情況,確定繳的增值稅 和企業(yè)所得稅 如果這個稅費在12%以內(nèi),就是賺錢的,反之這是虧損
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老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
郭老師
??|
提問時間:05/20 19:49
#稅務(wù)#
住房的嗎?如果是的話,購置稅稅率1.5%,帶著身份證合同,還有不動產(chǎn)證書。
?閱讀? 37
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請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
高輝老師
??|
提問時間:05/20 19:43
#稅務(wù)#
你好,和當(dāng)?shù)囟悇?wù)舉報讓聯(lián)系開具發(fā)票,要不沒有發(fā)票調(diào)增公司交稅會多
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老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/20 19:38
#稅務(wù)#
您好,你申報他的勞務(wù)費,這樣就可以
?閱讀? 26
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老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/20 19:34
#稅務(wù)#
您好,不用,沖這個月收入和稅費就可以了
?閱讀? 40
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老師,長期待攤費用-租入固定資產(chǎn)的改良支出在匯算清繳時怎么填
郭老師
??|
提問時間:05/20 19:31
#稅務(wù)#
你好,105080這個表格里面: 第一列發(fā)生額 第二列當(dāng)年攤銷的金額。 第三列是從發(fā)生到2024年底折舊攤銷的金額。 第四列是有發(fā)票的長期待攤費用的發(fā)生額。 第五列允許抵扣企業(yè)所得稅2024年攤銷金額, 第8列和第三列填寫一樣的
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將銷售設(shè)備形成的應(yīng)收賬款,將債權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交增值稅嗎?求法規(guī)文件依據(jù)
董孝彬老師
??|
提問時間:05/20 19:31
#稅務(wù)#
您好,一般不需要繳納增值稅。(財稅〔2016〕36 號)附件《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》,其中規(guī)定金融商品轉(zhuǎn)讓,是指轉(zhuǎn)讓外匯、有價證券、非貨物期貨和其他金融商品所有權(quán)的業(yè)務(wù)活動。而應(yīng)收賬款債權(quán)的轉(zhuǎn)讓,不屬于轉(zhuǎn)讓金融商品,不屬于增值稅的征稅范圍,無需繳納增值稅,也不需要開具發(fā)票。
?閱讀? 33
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老師,您好,對方給我返200塊錢在私人卡上,他們要我們的身份證號,說要報稅,有這個說法嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/20 19:12
#稅務(wù)#
您好,這個是收到的哪方面的錢了
?閱讀? 37
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老師,您好!請問五險一金的分錄是怎么處理呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/20 19:12
#稅務(wù)#
您好,有員工承擔(dān)的,有公司承擔(dān)的,和工資是一起的 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:XX費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:XX費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
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老師,我們公司里有A公司持股20%,現(xiàn)在A公司要轉(zhuǎn)20%股份給個人,股權(quán)申報在電子稅務(wù)局哪里申報啊?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/20 19:02
#稅務(wù)#
您好,申報印花稅和企業(yè)所得稅,電子稅務(wù)局 - 我要辦稅-稅費申報及繳納-財產(chǎn)和行為稅合并申報,選擇 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) - 股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù) ,錄入合同信息;勾選印花稅稅源,完成申報并繳款 。 2.所得稅申報,登錄電子稅務(wù)局 - 我要辦稅-稅費申報及繳納-企業(yè)所得稅申報在收入和成本項目中填報股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得 收入 - 成本 ;
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