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其他應付款-個稅轉為其他應交稅費,如何轉換會計分錄
易 老師
??|
提問時間:05/23 19:12
#事業單位#
借:其他應付款-個稅貸:應交稅費-個稅
?閱讀? 1079
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事業單位聚餐的餐費怎么做賬,財務會計和預算會計分別咋做
易 老師
??|
提問時間:05/23 18:06
#事業單位#
借,業務活動費 貸,銀行存款 借,事業支出 貸,資金結存
?閱讀? 1030
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請問固定基金現在要轉到什么科目里去呢
蔣飛老師
??|
提問時間:05/23 17:57
#事業單位#
你好!可以轉到累計盈余科目。
?閱讀? 1939
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你好,老師,我是國際貨運,開海運費美金發票,但是客戶不能付美金,需要折算成人民幣開票,我這邊需要付美金給客戶,這樣我折算人民幣匯率加多少合適(每月開美金發票按的是月初折算匯率)
羽飛老師
??|
提問時間:05/23 17:54
#事業單位#
你好,這個加多少沒有統一的規定。你們可以自行決定
?閱讀? 1524
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別人欠我50萬,賬上掛其他營收款,我欠別人2萬,掛其他應付款,怎么抵消這2萬?
新新老師
??|
提問時間:05/23 15:31
#事業單位#
你好 可以對沖的 可以
?閱讀? 924
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老師,請問收到商票貼現利息怎么做分錄?
鄒老師
??|
提問時間:05/23 15:02
#事業單位#
你好,收到商票貼現利息,這個是政府補助的款項嗎?
?閱讀? 785
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醫用空心鉆5000塊可以不算固定資產嗎?
蔣飛老師
??|
提問時間:05/23 14:44
#事業單位#
你好,可以記入固定資產科目
?閱讀? 820
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當月入的固定資產下月計提,入賬借固定資產貸銀行存款。下月計提借管理費用貸累計折舊
林立老師
??|
提問時間:05/23 14:43
#事業單位#
同學你好 當月入的固定資產下月計提,入賬借固定資產貸銀行存款。下月計提借管理費用貸累計折舊——是的;
?閱讀? 944
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對扣留質保金行政單位的會計處理
一鳴老師
??|
提問時間:05/23 14:18
#事業單位#
借:固定資產80 貸:應付賬款-質保金20 財政撥款收入-直接支付60
?閱讀? 1914
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政府會計制度計提工資及發放的會計分錄
會計中級賀老師
??|
提問時間:05/23 14:08
#事業單位#
計提工資借:業務活動費用 貸:應付職工薪酬 計提代扣代繳稅費和代扣墊付費用時借:應付職工薪酬 -工資 貸:應付職工薪酬——住房公積金 —— 社會保險費 ——其他應交稅費-應交個人所得稅 ——其他應收款 職業年金也是借:應付職工薪酬-工資 貸:應付職工薪酬-職業年金 官方答疑老師 使用財政直接支付方式支付職工薪酬和代繳住房公積金、社會保險和個人所得稅 借:應付職工薪酬-工資 (地方津貼補貼,住房公積金(單位部分)應付職工薪酬-住房公積金(個人部分)(社會保險費)其他應交稅費-應交個人所得稅 貸:財政撥款收入。 預算會計根據實際支付借:事業支出或者行政支出 貸:財政撥款預算收入
?閱讀? 2585
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事業單位一般出具哪些報表?
魯老師
??|
提問時間:05/23 13:30
#事業單位#
事業單位會計報表主要包括資產負債表、收入支出表、附表及會計報表附注和收支情況說明書等。會計報表分為月報、季報和年報(年度決算)三種。
?閱讀? 932
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老師,請問事業單位需要在稅務系統做財務報表清冊嗎?要的話低值易耗品攤銷方法一般填什么攤銷方法哦?
波德老師
??|
提問時間:05/23 02:16
#事業單位#
同學你好,經營類事業單位需要在稅務局做報表,攤銷方法選哪個都行,從核算角度一次攤銷省事
?閱讀? 759
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老師,請問事業單位企業所得稅匯算清繳我們收到的錢都全部都上繳財政了,科目也是通過應繳國庫款科目入賬,這種情況收入可以填零申報嗎?(收入都屬于非稅收入,科目通過應繳國庫款科目入賬,全部上繳國庫,收到的銀行利息也要上繳國庫的,也是通過應繳國庫款科目入賬)
蔣飛老師
??|
提問時間:05/23 01:31
#事業單位#
你好!對的,這種情況收入可以填零申報
?閱讀? 1720
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我是一個稅務小白,想要學會一般納稅人的個稅申報等,需要大概多久啊?
玲竹老師
??|
提問時間:05/22 15:54
#事業單位#
同學您好,會計問僅幫助大家解決財會問題;學習賬號,權限或其他問題,可以咨詢會計學堂客服老師解決。
?閱讀? 948
?收藏? 0
請問老師,我們是公辦學校,學科帶頭人的經費由省上的教育研究院轉到學校公戶,這個應該怎么做賬,學校開了事業單位往來結算票據但是沒有收到款應該怎么做賬
答疑蘇老師
??|
提問時間:05/22 14:36
#事業單位#
你好,沒收到款可以先不做賬,等收到款再做。
?閱讀? 1108
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請問老師,我們開了事業單位內部結算票據,但是這筆款不是我們的收入并且沒有收到款,我們應該怎么做賬,上級財政單位說不做收入
答疑蘇老師
??|
提問時間:05/22 14:18
#事業單位#
你好,同學這是具體收的什么錢?
?閱讀? 1044
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請問老師,我們是事業單位,收到一張發票開戶行錯了,可以用嗎?讓重開不太方便
立峰老師
??|
提問時間:05/22 12:11
#事業單位#
你好 建議重開。 《發票管理辦法實施細則》單位和個人在開具發票時,必須做到按照號碼順序填開,填寫項目齊全,內容真實,字跡清楚,全部聯次一次打印,內容完全一致,并在發票聯和抵扣聯加蓋發票專用章。
?閱讀? 1542
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請問老師,我們開了事業單位內部結算票據,但是這筆款不是我們的收入并且沒有收到款,我們應該怎么做賬
答疑蘇老師
??|
提問時間:05/22 12:10
#事業單位#
你好,借 其他應收款 貸 上級補助收入
?閱讀? 906
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您好老師,匯算清繳工資調整計提的工資有加進去嗎
鄒老師
??|
提問時間:05/22 11:34
#事業單位#
你好,匯算清繳的時候,調整計提的工資需要加進去的
?閱讀? 688
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請問老師,我們是事業單位可以用公用經費買活動用的咖啡飲料嗎
一鳴老師
??|
提問時間:05/22 10:39
#事業單位#
這個得看你們上級規定的日常接待標準,和公用經費標準
?閱讀? 1023
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我發過來了,麻煩老師指點
圖圖*老師
??|
提問時間:05/22 10:32
#事業單位#
你好,是要找報表不平的原因嗎?麻煩把科目余額表截圖發過來看看,看看你哪個數據填的不對
?閱讀? 557
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是平的,年終是不是要進行剎潤分醞
圖圖*老師
??|
提問時間:05/22 10:19
#事業單位#
你好同學,能清楚的描述下問題嗎?
?閱讀? 844
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資產負債表不平怎樣解決
玲竹老師
??|
提問時間:05/22 10:16
#事業單位#
您好 請問科目余額表是平的嗎
?閱讀? 900
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最近忙于期末考試,希望老師能指點一下題目,撓頭了,老師
樸老師
??|
提問時間:05/21 19:26
#事業單位#
同學你好 具體是哪里不會
?閱讀? 862
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高財分錄不會做,各個日期分不清楚,求詳細講解
木木老師
??|
提問時間:05/21 19:23
#事業單位#
1,借,庫存股200×15 貸,銀行存款3000 2,借,管理費用200×16×1/3 貸,資本公積,其他資本公積 每年做這個分錄 3,借,資本公積,其他資本公積3200 貸,庫存股3000 股本200
?閱讀? 953
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老板,增值票系統已經有了商品名稱還需要新增商品名稱
會計中級賀老師
??|
提問時間:05/21 17:28
#事業單位#
有了就不用再增加新的
?閱讀? 932
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變更公司注冊資本咋變更,流程是啥
王超老師
??|
提問時間:05/21 14:40
#事業單位#
你好 1、各股東同意增資的股東會決議; 2、修改或補充增資章程; 3、投入增資資金(或聘請評估公司進行實物/無形資產評估); 4、聘請會計師事務所出具驗資報告; 5、辦理工商、稅務等系列變更登記;
?閱讀? 999
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墊付醫藥費,后面打了幾年官司,還沒打贏,當時用現金墊付,現在庫存現金出現白條抵庫,審計意見應該怎么給?
王超老師
??|
提問時間:05/21 14:32
#事業單位#
你好 根據你的描述,這個金額小,就不體現 如果金額大,那么建議給強調事項段
?閱讀? 875
?收藏? 4
老師您好,2019年初我接上會計,剛使用用友U8,上一任留下的固定資產只是一個總數原值,沒有電子賬。到2022年5月份的時候,按照上級要求財務賬和國資系統里面資產賬要賬賬相符,但國資系統里面的資產賬和財務賬差距太大,期間2021年還進行過一次審計,現在既然要賬賬相符,審計結束后我想反結賬記賬到2019年年底,期末固定資產做個調整(上任財務賬里面沒有資產卡片和憑證,只有一個資產總數原值),這樣做可以嗎? 注:這樣做就是為了財務賬原值和國資系統原值相符,財務賬的總賬余額表里的固定資產總數和固定資產卡片的總數相符,財務賬里的資產卡片是從國資系統里面導出來的。
獨情
??|
提問時間:05/21 12:39
#事業單位#
你好,當時審計有出具審計報告嗎?不影響,你這邊是可以調整的呢
?閱讀? 1465
?收藏? 6
你好,老師,我們社保入完的單據,還沒繳費,現在有點問題,怎么把以前的作廢呀
易 老師
??|
提問時間:05/21 11:28
#事業單位#
同學您好,一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的
?閱讀? 794
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