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你好,所得稅匯算減免表出不來數咋處理
郭老師
??|
提問時間:05/22 17:44
#稅務#
你們單位是盈利的嗎?如果是的話,重新保存一下主表。
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老師,我想問下資產總額填了有點差異,有影響嗎?我這邊有個公司2023年4季度季末的資產總額填多了2.13萬。但是電子稅務局改不了,只能去大廳往期的,只能改最后一期的
鄒老師
??|
提問時間:05/27 10:11
#稅務#
你好,有影響,應當做到準確才是的
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云會計是什么意思?和用財務軟件是一樣的流程嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/23 13:55
#稅務#
您好, 這個就是財務軟件
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根據合同意思 是 2024年2月就確認本合同的所有收入嗎
丁小丁老師
??|
提問時間:05/27 10:48
#稅務#
您好!也不能這么說,最終確認收入還是要以驗收為標準的,驗收的當月確認收入,這里只是對提交成果的時間做了約定
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外面維修人員到我公司維修機器,傷到手指,把我單位告到法院了,經過協商,支付對方1萬元作為補償費,這個補償費沒有發票,可以稅票扣除嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/25 10:08
#稅務#
您好,這個是可以扣除的,能
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老師/:coffee,我們建筑公司,5月份發放職工2-4月份的工資,工資表是現在剛剛才做,這樣的話,職工的個稅,是按照正常發放的時間來核算扣除數,還是按照其他方式核算呢?
小杜杜老師
??|
提問時間:05/27 10:35
#稅務#
你好 按照正常發放的來算
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老師您好,請問房開企業所得稅匯算完工結轉,之前預繳的所得稅在匯算表里哪項提現?謝謝!
郭老師
??|
提問時間:05/26 23:14
#稅務#
主表32行實際交納里面
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印花稅申報了,但沒有繳納稅款,申報錯了,可以刪除嗎,在哪個頁面?
小菲老師
??|
提問時間:05/22 10:16
#稅務#
同學,你好 申報頁面,選擇作廢或者更正
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進項稅認證需要在什么時間以前
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 18:38
#稅務#
您好, 現在沒有時間限制,都可以的
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請問,個人將無形資產投入公司,需要繳納個稅嗎
家權老師
??|
提問時間:05/27 08:49
#稅務#
個人以無形資產投資入股一般情況下是不需要繳納個人所得稅的。但在轉讓股權或股份獲得差價收入時,需計算并繳納相應的資本利得稅。
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對于商貿企業從供應商進貨到銷售中間放一個倒貨的公司股權設計的原因, 例如,實際A供應商給C銷售貨物,c最終賣給零售商,但是,c設計,中間放一個B,從b今后,b加價賣給c,這樣股權設計的原因,
小林老師
??|
提問時間:05/26 12:24
#稅務#
你好,可能是企業所得稅考慮
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老師問一下,公司人員出差的汽車票可以計算抵扣嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/26 09:24
#稅務#
記載身份信息的,可以計算抵扣
?閱讀? 12822
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23年,10月交的所得稅記賬的時候將滯納金也弄到所得稅里了,現在12月報表改過來的話,滯納金是這樣的嗎?是將滯納金歸納到應交所得稅這嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/24 17:24
#稅務#
你好,你把10月那個分錄給我看一下先
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怎么下載企業所得稅的期間費用明細表
郭老師
??|
提問時間:05/21 16:16
#稅務#
好,你這個表格之前填寫過嗎?
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老師,墊資產是什么呢,
樸老師
??|
提問時間:05/21 09:17
#稅務#
墊資,也被稱為過橋資金,是一種短期資金的融通方式,期限一般在六個月以內甚至更短。它主要用于解決投資者資金不足的問題,使得投資項目能夠正常進行。墊資可以彌補企業和個人融資時間上的資金缺口,作為過渡資金,通過過橋資金達到與長期資金對接的條件。 墊資的具體應用有多種情況。例如,在企業續貸中,借款企業可能向第三方或中介提出借款,用于墊付即將到期的銀行貸款,成功續貸后再將貸款還給出借方。另外,企業在生產、經營過程中可能會遇到需要提供各種保證金的情況,如銀行承兌匯票的保證金墊資、開立銀行信用證保證金墊資等。 在工程項目中,墊資通常指的是工程的建設單位不支付工程款,由承包方先行墊付,工程完工驗收后再由建設單位支付的行為。這種墊資行為是當事人的自愿行為,但也可能存在風險,因為墊資方可能會面臨資金無法收回的風險。 此外,在房產交易中,墊資也常用于幫助購房者補足首付款以完成購房。但這種情況下,墊資方通常會收取一定的手續費,類似于民間高利貸的形式。
?閱讀? 12820
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大額存單和結構性存款利息收入分別需要繳納增值稅嗎?為什么?是否有法規依據?
郭老師
??|
提問時間:06/09 13:37
#稅務#
大額存單利息不要交稅。因為大額存單是屬于銀行存款的一種,存款的利息收入屬于不征收增值稅項目,無需交稅
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為什么低于當初投資的金額轉讓股權,受讓方要將差額記到營業外收入?受讓方沒有這部分的收入啊,被投資企業資產評估報告說明該企業不值那么多錢,虧損很嚴重。
暖暖老師
??|
提問時間:05/26 19:37
#稅務#
因為這種利得并不是由于日常業務發生的,因此不能計入主營業務收入或者其他業務收入,而且也不是投資所得,不能計入投資收益。
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老師,您好,我想問下單位自己生產的產品福利發放給員工是不是不用交增值稅,單位外購產品福利發放給員工是不是要交增值稅?
小小霞老師
??|
提問時間:02/26 21:34
#稅務#
你好,自產的產品發給員工需要繳納增值稅,外購不用
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勞務派遣公司代繳的個稅 怎么支付給他們 賬務怎么處理
樸老師
??|
提問時間:02/27 15:57
#稅務#
同學你好 借費用科目 貸銀行存款 貸應交稅費個稅 這樣
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開票金額和合同金額對不上(開票金額小于合同金額,差額一千多)。這種情況可以嗎,或者后續再開一點金額出來和合同里面的金額對上,這樣行嗎?
東老師
??|
提問時間:07/04 10:56
#稅務#
您好,這種情況是可以的
?閱讀? 12759
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就是說: 1.增值稅一般納稅人申報表,.一般情況下,33欄“其中:欠繳稅額”應該是0,是嗎? 2.在上期欠稅時,因為30欄是0,導致27欄本期已繳稅額變小,從而這個欠稅就體現在33欄“其中:欠繳稅額”里面,是嗎? 3.以后清繳稅款時,因為31欄有清繳欠稅數據,從而使27欄變大,進而使33欄變小,是嗎? 4.就是說27、30、31、33欄,都不參與計算本期應納稅額,是嗎?這些欄的意義是什么?是為了計算企業開業以來累計欠繳稅款多少嗎?
向陽老師
??|
提問時間:09/02 16:34
#稅務#
您好,同學,請稍等下
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老師,知道稅負率是千分之1.2,毛利率0.01,成本有材料和銷售運費,,銷售收入100,材料96稅點13,運費是9個點,怎么算出運費是多少。所得稅稅率是萬分之一
冉老師
??|
提問時間:10/04 09:02
#稅務#
你好,學員,稍等一下的
?閱讀? 12720
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員工在同一個老板名下的多家公司任職,個人所得稅怎么申報
樸老師
??|
提問時間:02/24 15:45
#稅務#
同學你好 只能兩家公司申報工資個稅 一家扣除五千 另一家全額交稅 其他的得按照勞務申報
?閱讀? 12718
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老師,招待費主要包括哪些?
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/26 16:41
#稅務#
業務招待費包括: 1、因企業生產經營需要而宴請或工作餐的開支; 2、因企業生產經營需要贈送紀念品的開支; 3、因企業生產經營需要而發生的旅游景點參觀費和交通費及其他費用的開支; 4、因企業生產經營需要而發生的業務關系人員的差旅費開支。
?閱讀? 12701
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1、請問事業單位的公立醫院,屬于一般納稅人嗎?能辦理增值稅抵稅嗎?2、收入包含醫療收入、財政撥款收入、其他收入(如培訓費收入、租金收入),企業所得稅應該怎樣計算?3、環保稅、土地使用稅、房產稅要交嗎?4、平時購買設備,試劑,耗材簽訂合同,還有會計賬本,要交印花稅嗎?以上問題有相關文件嗎?
羅雯老師
??|
提問時間:04/24 09:14
#稅務#
您好,答案參考如下; 醫院(事業單位)一般不是一般納稅人,所以不能開具/接受增值稅專票。
?閱讀? 12695
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老師,您好!請問開票時批量導入提示稅率格式錯誤,稅率是個什么格式呢?
玲老師
??|
提問時間:06/20 17:20
#稅務#
你好,您是先導出去這個表,然后再導進來,這個格式就對。
?閱讀? 12661
?收藏? 0
老師,公司出售二手房土增稅要怎么繳納呢?
小鎖老師
??|
提問時間:02/23 22:59
#稅務#
您好,請問一下有利潤的吧
?閱讀? 12661
?收藏? 53
請問一下紅圈里面數是怎么算的,這道題的稅率是2019之后的嗎?
一休哥哥老師
??|
提問時間:06/19 17:15
#稅務#
這個速算扣除算,應該是換算成月份了
?閱讀? 12640
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問題01:為什么計提的減值準備不能轉回? 問題02:老師請問:如果公司利潤表:銷售收入含稅,銷售成本都是含稅記賬,會造成凈利潤低估?還會有那些影響?
廖君老師
??|
提問時間:02/27 11:21
#稅務#
您好!很高興為您解答,請稍后~
?閱讀? 12634
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將委托乙企業加工高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續加工成套化妝品,94%通過各直播帶貨平臺銷售,不含稅銷售額6000萬,1%作為帶貨主播,直播時試用樣品,算出來乙企業代扣代繳的消費稅是550.59,老師,他這個帶貨主播自行繳納的消費稅,為什么是用6000除以94%再乘94%再減去550.59乘以5%加94%呀
小林老師
??|
提問時間:07/22 20:09
#稅務#
您好,麻煩您把計算過程用計算式發下
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