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老師,新公司稅務登記,沒有實絞,投資總額寫多少了
文文老師
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提問時間:07/02 09:31
#稅務#
投資總額寫注冊資金
?閱讀? 9
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廠房安裝了電梯裝修,這些要征收房產稅嗎?
文文老師
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提問時間:07/02 09:30
#稅務#
若電梯單獨做固定資產核算,不用
?閱讀? 8
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收購發票是否占用企業本月開票額度
家權老師
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提問時間:07/02 09:23
#稅務#
那個不占用的哈,開票額度是只銷售發票額度
?閱讀? 18
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老師,我想咨詢下土地轉讓使用權繳什么稅,和土地出租繳什么稅,假設金額都是316000元。
樸老師
??|
提問時間:07/02 09:12
#稅務#
土地轉讓使用權 增值稅:一般納稅人可選擇簡易計稅,按轉讓價與購置價的差價的 5% 繳納,也可按一般計稅方法,稅率為 9%;小規模納稅人征收率為 3%,在 2022 - 2027 年期間,可減按 1% 征收。 城市維護建設稅:以增值稅稅額為計稅依據,稅率為 7%(市區)、5%(縣城、鎮)或 1%(其他)。 教育費附加:以增值稅稅額為計稅依據,費率為 3%。 地方教育附加:以增值稅稅額為計稅依據,費率通常為 2%。 土地增值稅:按增值額計算,增值額未超過扣除項目金額 50% 的部分,稅率為 30%;超過 50% 至 100% 的,稅率為 40%;超過 100% 至 200% 的,稅率為 50%;超過 200% 的,稅率為 60%。 印花稅:按產權轉移書據稅目,稅率為 0.05%。 契稅:按成交價格的 3% - 5% 繳納,具體比例根據地方規定。 土地出租 增值稅:一般納稅人可選擇簡易計稅,稅率為 5%,也可按一般計稅方法,稅率為 9%;小規模納稅人征收率為 3%,在 2022 - 2027 年期間,可減按 1% 征收。 城市維護建設稅:以增值稅稅額為計稅依據,稅率為 7%(市區)、5%(縣城、鎮)或 1%(其他)。 教育費附加:以增值稅稅額為計稅依據,費率為 3%。 地方教育附加:以增值稅稅額為計稅依據,費率通常為 2%。 印花稅:按財產租賃合同稅目,稅率為 0.1%。 房產稅:按租金收入的 12% 繳納。 城鎮土地使用稅:按實際占用土地面積和當地適用稅額計算繳納。
?閱讀? 92
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申報個體戶增值稅,提示本期稅源未采集,請問能直接申報增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/02 09:05
#稅務#
能直接申報增值稅的
?閱讀? 12
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請問這個代辦股轉的問我要電子稅務局的密碼,我可以給她嗎
文文老師
??|
提問時間:07/02 09:04
#稅務#
你好,可以的,可以給她的
?閱讀? 9
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給法院繳納的訴訟費,有個電子繳款書,這個能當發票用嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:58
#稅務#
你好,可以的,可以用了。
?閱讀? 13
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銀行理財保本的收益,要申報增值稅,如果不想申報無票收入的話要怎么開發票呢
家權老師
??|
提問時間:07/02 08:57
#稅務#
那個不需要開票的,直接按無票收入申報6%的稅率,因為你不知道開票給誰
?閱讀? 10
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老師,個體工商戶需不需要零申報個人所得稅
家權老師
??|
提問時間:07/02 08:51
#稅務#
你好,查賬征收的個體戶就需要 申報工資個稅
?閱讀? 25
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老師,請問公司籌建期間購買的固定資產是計入長期待攤費用還是固定資產
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:47
#稅務#
你好,這個入固定資產科目。
?閱讀? 11
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老師,個體工商戶,微信經營收款碼收款金額一個月達到80萬,現在要求完善微信經營信息,這種情況下金額過大會不會被稅務機關監測到
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:44
#稅務#
你好,是的。現在這種是很容易被查了。
?閱讀? 26
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老師,我是建筑公司,之前按照完工進度這個項目確認收931006.11元,沒有開發票,6月份發票開了2107866.1元,不含稅收入是1933822.11元,那我應該這次結轉的收入是1002816對嗎,然后就票的金額和收入的金額一致了。
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:42
#稅務#
是的。這個是對的了。
?閱讀? 12
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老師,麻煩問一下,第九小題加計扣除金額怎么計算?
樸老師
??|
提問時間:07/02 08:41
#稅務#
在判斷各項支出均符合研發費用加計扣除范圍,且無特殊限制(如 “其他相關費用” 超比例等 )時:一般企業研發費用加計扣除比例通常為 75%(2025 年假設政策未變 )。本題可加計扣除研發費用總額 300 萬元,加計扣除金額 = 300×75% = 225萬元 。 (實際需依政策嚴格審核費用合規性 )
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老師,今年公司員工把公司投訴了,說2024年7月-12月他不在我公司上班跟他報個稅了,現在我公司也進行了更正申報,請問去年他工資這幾個月個稅申報金額是4000*6=24000元,2025年我公司接下來應怎么處理這多申報的24000元個稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:40
#稅務#
你好,你這個只有4000一個月,正常是沒有個稅的呀。
?閱讀? 38
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公司對公賬戶賬戶有錢,但是出納手里沒有現金,公司購買一些辦公用品之類的都是法人直接支付,包括之前法人給公司的產品投流,都是自己支付的,開的公司的發票,所以這些支出全部走的其他應付款-法人,目前這個科目下掛了四萬多,這個應該沒什么問題吧
樸老師
??|
提問時間:07/02 08:35
#稅務#
當前處理在會計邏輯上合理,但需注意: 確保發票合規、業務真實,可正常稅前扣除; 避免長期掛賬(超 1 年可能被稅局認定為應稅收入),建議及時用對公賬戶償還法人墊付款,沖減 “其他應付款”; 留存代墊資金的支付憑證(轉賬記錄等),佐證業務關聯性。 總體風險可控,規范操作即可。
?閱讀? 12
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老師,我們公司有A B兩個股東一直沒有實繳出資,現在想讓AB將股權0元轉讓的方式轉讓給C,現在公司的所有者權益有300多萬,稅局說不能0元轉讓,最低按照所有者權益的10%還是20%轉讓,要繳稅個人所得稅,印花稅 ,這個錢股東不愿意出,公司也不愿意出。有沒有什么好的方式不需要交稅就能合法合規的轉讓到C的名下啊?
樸老師
??|
提問時間:07/02 08:25
#稅務#
在公司所有者權益為正的情況下,很難完全不繳稅就合法合規地將股權轉到 C 名下。但可以嘗試以下方法來降低稅負: 先分配利潤:若公司有未分配利潤,可先進行分配,降低公司凈資產,再轉讓股權,這樣能減少股權轉讓環節的應納稅所得額。 利用稅收優惠:咨詢當地稅務機關,了解是否有針對股權轉讓的優惠政策,看公司是否符合條件。 申請特殊處理:若符合企業重組等相關條件,可申請特殊性稅務處理,延遲繳納稅款。 考慮股權贈與:如果 A、B 與 C 是直系親屬,可通過贈與方式轉讓,但非親屬間贈與可能被核定納稅,且印花稅通常仍需繳納
?閱讀? 22
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湖北電子稅務局進不去,其他網站都可以進,河北的電子稅務局也可以進,為啥湖北的進不去呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:15
#稅務#
你好,這個應該是系統原因了。 你晚點試試看
?閱讀? 193
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第一季度開了30多萬,全額交稅了,在第二個季度這個33萬多開了負數,請問這個負數33萬多是可以去退稅吧
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:14
#稅務#
你好,如果不抵減的話,是可以退稅的。
?閱讀? 22
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老師 ,公司注冊資金500萬 A股東占股95% 實收資本80萬 現在股東要將自己股份轉讓給其他股東 未分配利潤78萬 所有者權益 161萬 股份轉讓合同價按多少填合適
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:09
#稅務#
你好,稅務局一般就是要求按所有者權益*轉讓比例。
?閱讀? 12
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別人委托我們加工器械需要代繳消費稅嗎
郭老師
??|
提問時間:07/02 07:45
#稅務#
不需要交消費稅的
?閱讀? 10
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如果供應商在本地有一個廠房,沒有成立分公司或者子公司,供應商注冊地是河北,那這樣的話河北公司給我們開票,但物流單是本地到我們公司,用本地車拉的貨,這樣的業務,發票是否可以用,物流單是否符合四流一致可以用呢
樸老師
??|
提問時間:07/02 07:44
#稅務#
這種情況,發票通常是可以使用的,但物流單與其他三流不一致,會存在一定風險。 發票方面,河北公司在其注冊地河北開票,符合《發票管理辦法》中發票限于在本省境內開具的規定,只要發票是如實開具,內容真實,一般是合法有效的。 物流單及四流一致方面,“四流一致” 要求合同流、資金流、發票流和物流相互統一。此次交易中,合同、發票、資金流都與河北公司相關,但物流是從本地發出,與其他三流不一致,可能會引起稅務機關的關注,被質疑交易真實性,存在虛開發票的風險。不過,若能提供如本地廠房租賃協議等合理證明材料,證實業務真實,物流也是從供應商合法庫存地點發出,那么物流單通常也是可以使用的
?閱讀? 80
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因為個人原因,單位不能給我申報個稅和繳納保險,那工資給我現金可以嗎?這種算勞務報酬嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/02 07:00
#稅務#
沒有交社保,屬于勞務報酬。
?閱讀? 15
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個體戶生產經營所得查賬征收后,是按照生產經營所得稅率表計算-速算扣除數么?
樸老師
??|
提問時間:07/02 06:16
#稅務#
對的,是這樣計算的哦
?閱讀? 39
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22年開進來的進項票,當時代賬公司沒有入成本,現在25年需要開發票出去,怎么做賬?成本算原來的還是現在的
樸老師
??|
提問時間:07/02 06:11
#稅務#
一、賬務處理 1. 補錄2022年成本:用“以前年度損益調整”科目,借該科目,貸應付賬款等,再結轉至未分配利潤。 2. 2025年銷售:確認收入并結轉成本,按2022年原始成本結轉。 二、成本按原始金額算 按2022年進項票金額結轉,遵循權責發生制,與銷售時價格無關。 三、稅務提醒 增值稅正常處理,企業所得稅需追溯調整2022年申報,避免稅務風險。
?閱讀? 19
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老師不好 462題第五題為什么除以1.09啊?不是簡易計稅嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 02:02
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 17
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老師你好 464 題 4000—300是什么意思 兩個數字單位不一樣還能相減嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 01:41
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 22
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老師,我給客戶開了32萬的發票,因我公司發貨延期了,對方在幾個月后付款時直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
楊家續老師
??|
提問時間:07/02 00:06
#稅務#
你好同學! 我們需要判斷這個扣款是屬于違約金性質的嗎? 如果是的話,應該計入營業外支出
?閱讀? 21
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老師,我沒有做繼續教育是不是不能報名參加中級會計考試,繼續教育得需要時間吧,我現在是不是跟不上了?
楊家續老師
??|
提問時間:07/02 00:04
#稅務#
你好同學! 是的,沒有參加繼續教育是不能夠參加中級考試的,今年的報名7月2日就要截止了,時間應該是不夠了
?閱讀? 11
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老師,我沒有做繼續教育是不是不能報名參加中國考試
楊家續老師
??|
提問時間:07/02 00:03
#稅務#
你好同學! 同學你的說是中級考試嗎
?閱讀? 19
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老師,我上月開了120萬的專票,今天紅沖了40萬,又開了42萬出來,那,我上月的銷售收入是多小,稅呢?發票都是13%
小鎖老師
??|
提問時間:07/01 23:20
#稅務#
您好,上個月還是120萬,本月是屬于 120-40+42=122 是這樣的,稅率13
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