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Excel
老師會計給我的余額表上的本年利潤在借方,我重新建賬,可是本年利潤的方向是貸方,我怎么填?
郭老師
??|
提問時間:04/17 15:14
#財務軟件#
你好,你填寫貸方負數就可以了。
?閱讀? 169
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前期錄入起初數據時,如何做試算平衡表
宋生老師
??|
提問時間:04/17 14:52
#財務軟件#
你好,你的期初數先要自己做個資產負債表看一下是不是平的。。
?閱讀? 165
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如何做試算平衡表呢
宋生老師
??|
提問時間:04/17 14:50
#財務軟件#
表頭:包括賬戶名稱、期初余額、借方發生額、貸方發生額、期末余額等列。 填寫數據:將每個賬戶的期初余額、借方發生額、貸方發生額和期末余額填入表中。 計算總計:分別計算所有賬戶的借方發生額總和和貸方發生額總和。 驗證平衡:如果借方發生額總和等于貸方發生額總和,說明試算平衡表平衡;如果不相等,需要檢查賬務處理是否有誤。
?閱讀? 199
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老師,我們公司給其他公司支付技術開發的費用,還沒有收到票,然后是小規模納稅人,這個會計分錄怎么做呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/17 14:47
#財務軟件#
借:預付賬款 貸:銀行存款
?閱讀? 155
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老師我想問一下,會計余額表中的本年累計數在借方,我在重新建賬的時候,本年累計的方向是貸方,我必須填負數,才能平衡,可是就不能和她給我的余額表中的最后數一樣了?那我要怎么填這個數呢?
樸老師
??|
提問時間:04/17 14:46
#財務軟件#
先檢查原余額表和新賬套規則差異。以新賬套余額方向為準,若新賬套規定科目余額在貸方,原借方累計數就按貸方負數錄入,同時在備注欄說明情況。
?閱讀? 157
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送的會計軟件進銷存怎么用了
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/17 14:28
#財務軟件#
您好,是快賬的財務軟件嗎?
?閱讀? 154
?收藏? 1
老師您好,在做賬的時候,因為公司員工少,我把計提工資和發放工資的分錄都記在了同一個月,但是不是同一天,這樣子可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/17 13:55
#財務軟件#
你好操作可以,但是本身不太規范。
?閱讀? 167
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公司開了面館,怎么歸集成本?可以通過勞務成本來歸集嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/17 09:09
#財務軟件#
可以通過勞務成本或生產成本來歸集
?閱讀? 153
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金蝶軟件怎么查看今年交增值稅累計數
家權老師
??|
提問時間:04/16 16:57
#財務軟件#
直接看應交稅費-未交增值稅,借方累計
?閱讀? 149
?收藏? 1
老師,我們公司替別的公司代收代付收到款6000,這個代收款也是我們公司的收入嗎?也需要我們給打款方開發票嗎?分錄怎么寫
宋生老師
??|
提問時間:04/16 15:47
#財務軟件#
你好,這個可以不用開發票,你借銀行存款貸,其他應付款就可以了。
?閱讀? 328
?收藏? 1
老師您好,請問金蝶云星瀚系統,在消息中心中打印招待費報銷單時 提示“未設置打印模版”無法打印,這個打印模板該怎么設置呀
樸老師
??|
提問時間:04/16 15:07
#財務軟件#
登錄系統,進 “系統設置” 等模塊找 “打印模板設置” 入口。 在界面選 “招待費報銷單” 單據類型。 選模板樣式,布局設置、添加字段并設置格式,調整整體格式,預覽無誤后保存。有問題聯系客服或查幫助文檔。
?閱讀? 138
?收藏? 1
老師好,我做了整個月的認證,但是進項票沒有抵扣完,現在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把這幾個沒抵扣的進項憑證刪除了,憑證號是空缺的,比如12號刪了,就出現11,13.…,這樣可以嗎?
東老師
??|
提問時間:04/16 15:01
#財務軟件#
你的意思是憑證里邊兒的號兒不連續了,是嗎?憑證里邊兒的號兒不連續了,是嗎?
?閱讀? 146
?收藏? 1
香道公司,不生產制作香,買的香爐供具怎么入賬?
文文老師
??|
提問時間:04/16 14:30
#財務軟件#
其主要用途是什么
?閱讀? 140
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老師用友t3建新賬,錄入期初余額,為什么在輸入過程中,有錯的數據,想再刪除修改修改不了
樸老師
??|
提問時間:04/16 14:29
#財務軟件#
權限不足:聯系系統管理員賦予修改權限。 已記賬或結賬:取消期初記賬、結賬(總賬模塊相關操作 )后修改,修改完重新記賬。 數據異常:清除單據鎖定,備份后重導或修正數據。 輔助核算變更:取消輔助核算設置,改完期初余額再重設。
?閱讀? 165
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景區把房租租賃給我們公司,公司對景區建筑進行裝修,裝修工程款怎么入賬?需要計入固定資產嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/16 14:22
#財務軟件#
計入長期待攤費用即可
?閱讀? 147
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金蝶專業版已經過賬了可以反過賬嗎
sara張老師
??|
提問時間:04/16 13:53
#財務軟件#
您好同學,過賬可以的。
?閱讀? 169
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我用咱們的快帳為什么應收帳款在報表里邊看不到呢
樸老師
??|
提問時間:04/16 12:31
#財務軟件#
同學你好 是不是應收賬款余額是負數?
?閱讀? 232
?收藏? 0
23年12月的公積金24年交,24年12月的公積金25年交,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表里:公積金這塊23年12月和24年12月的需要加上嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/16 10:36
#財務軟件#
你好,是的,是需要加上的。
?閱讀? 256
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租賃吊車公司,用什么系統比較好
家權老師
??|
提問時間:04/16 10:31
#財務軟件#
一般使用金蝶的財務系統就行
?閱讀? 159
?收藏? 0
老師,有沒有小企業會計制度能發我一個嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/16 09:50
#財務軟件#
總則 適用范圍:適用于在我國境內設立,不對外籌集資金(不公開發行股票或債券 )、經營規模較小的企業 ,不包括個人獨資及合伙形式設立的小企業 。符合條件的小企業可執行該制度,也可選擇執行《企業會計制度》 ,但有特定限制,如集團內小企業為統一政策及合并報表等應執行《企業會計制度》 ;執行該制度的小企業若公開發行股票或債券,或連續三年不符合小企業標準,應轉為執行《企業會計制度》 。 會計基礎工作:可按需設置會計機構或委托代理記賬;會計核算以持續經營為前提,劃分會計期間(年度、月度 );以人民幣為記賬本位幣(外幣業務為主的可選一種外幣,但報表需折算為人民幣 );采用借貸記賬法;會計記錄文字用中文(民族自治地方可同時用當地通用民族文字 );遵循客觀性、實質重于形式等一系列基本原則 。 業務處理規定 非貨幣性交易:以換出資產賬面價值加相關稅費作為換入資產入賬價值;發生補價時,區分支付和收到補價按不同方法確定換入資產入賬價值和應確認損益;同時換入多項資產時,按公允價值比例分配確定各項入賬價值 。 債務重組:區分以低于債務賬面價值現金清償、以非現金資產清償、債務轉為資本、修改其他債務條件等不同方式,分別規定債權人和債務人賬務處理 。 會計科目與報表 會計科目:在不影響統一財務報告前提下,可自行增設或減少某些會計科目,自行確定明細科目;制度統一規定科目編號,企業不應隨意打亂重編 。 財務報表:年度財務會計報告應包括資產負債表、利潤表,可按需編制現金流量表 ,還應提供會計報表附注;企業應對外提供真實、完整財務報告,不得隨意改變報告編制基礎等 。
?閱讀? 131
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老師,金蝶KIS版,整月憑證打印在哪里
文文老師
??|
提問時間:04/16 09:46
#財務軟件#
憑證查詢,再直接打印
?閱讀? 147
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一年結轉一次損益可以嗎?就是1月開始記賬,到12月底再結轉損益。
小正老師
??|
提問時間:04/16 00:06
#財務軟件#
你好,需要按月結轉損益,不可以按年結轉
?閱讀? 177
?收藏? 0
季度報表需要結轉損益嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:04/16 00:04
#財務軟件#
您好,要結轉所,損益科目都要結轉到本年利潤的
?閱讀? 144
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老師您好,公司2023年12月成立,然后公司現在讓我開始記賬,以前從來沒有記賬過,如果新建賬套從2024年1月開始,初始化數據可以全部錄0嗎
郭老師
??|
提問時間:04/15 23:36
#財務軟件#
你好可以的 可以的
?閱讀? 162
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公司錄入初始化數據時可以全部為0嗎
小鎖老師
??|
提問時間:04/15 23:29
#財務軟件#
您好,這個是可以的,能
?閱讀? 168
?收藏? 1
老師您好,我現在剛剛開始做會計,公司有一個新成立大概一年多的新公司,大概2023年12月成立的,然后現在才開始讓我記賬,以前都沒有弄過,不太懂怎么樣操作。我是先弄好基礎資料和會計科目,然后就開始錄入憑證了,到過賬的時候過不了,顯示說范圍內無未過賬憑證。
小正老師
??|
提問時間:04/15 21:18
#財務軟件#
你好,請問用的什么財務軟件?
?閱讀? 162
?收藏? 1
茶道公司有銷售食品和提供茶水,通過什么歸集成本?勞務成本可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/15 15:23
#財務軟件#
可以的,勞務成本可以
?閱讀? 153
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茶館公司怎么歸集成本?
小菲老師
??|
提問時間:04/15 15:21
#財務軟件#
同學,你好 主要成本是原材料茶葉,房租,人工。分別核算每一類的成本,然后匯總
?閱讀? 150
?收藏? 1
計提生產成本費用,后面實際付款在結轉到主營業務成本嗎?還是計提的時候就結轉?
張瑞雪老師
??|
提問時間:04/15 15:04
#財務軟件#
你好,計提的時候就轉到庫存商品上了,銷售的時候結轉到主營業務成本。例如,計提生產工人工資,借生成成本,貸應付職工薪酬;完工入庫,借庫存商品,貸生產生產;銷售商品,借主營業務成本,貸庫存商品。
?閱讀? 161
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您好老師:金蝶財務軟件,3月采購配件發票,其中供應商有三筆數量開錯了,3月已正常驗收發票,并且已出庫領用。4月發票重開,金蝶財務軟件需要如何做賬處理? 發票內容有10項,開錯數量3項
微雪老師
??|
提問時間:04/15 14:26
#財務軟件#
同學你好,先紅沖上月的分錄,然后,借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
?閱讀? 152
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