問題已解決
老師您好,在做賬的時候,因為公司員工少,我把計提工資和發放工資的分錄都記在了同一個月,但是不是同一天,這樣子可以嗎



你好操作可以,但是本身不太規范。
04/17 13:56

84785006 

04/17 14:00
以前我做賬的時候一直這樣子弄,那我從現在開始,以后做賬規范一點

84785006 

04/17 14:01
我原本的操作不規范,那會不會對公司產生什么影響

宋生老師 

04/17 14:02
你好,這個倒沒有很大的影響,不用太擔心。

84785006 

04/17 14:02
好的,謝謝老師

宋生老師 

04/17 14:03
你好,不用客氣的了。

84785006 

04/17 14:16
工資計提是當月,下月才是工資發放是吧

宋生老師 

04/17 14:17
是的正常就是這樣。

84785006 

04/17 14:26
好像,我以后按照正常的操作做賬

84785006 

04/17 14:26
謝謝老師

宋生老師 

04/17 14:27
你好,不用客氣了的。

84785006 

04/17 14:39
老師,我們公司給其他公司支付技術開發的費用,還沒有收到票,然后是小規模納稅人,這個會計分錄怎么做呀

宋生老師 

04/17 14:40
你好,你可以先計入預付賬款
