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我們是做展會的,開具的發(fā)票是*會展服務(wù)*會展服務(wù),我們會議會請專家講課,走的靈活用工平臺,我們開票可以開什么呢,會展服務(wù)*會議展覽服務(wù)費(fèi),現(xiàn)代服務(wù)*會議服務(wù)費(fèi)可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/16 15:33
#稅務(wù)#
你好,可以的。操作沒問題了。
?閱讀? 10
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老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅是萬分之五減半收是嗎
文文老師
??|
提問時間:06/16 15:31
#稅務(wù)#
若符合小微,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅是萬分之五減半收
?閱讀? 11
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請問有個同事離職了,他的報銷之前一直全部記到甲的應(yīng)付賬款上,然后公司打錢到甲的賬戶,甲在轉(zhuǎn)給他。現(xiàn)在他離職了,不在公司,剩余的報銷款,能直接打款給他嗎?還是得通過公司轉(zhuǎn)給甲,甲在轉(zhuǎn)給他
宋生老師
??|
提問時間:06/16 15:26
#稅務(wù)#
你好,建議還是按之前的方式。
?閱讀? 7
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裁決文書為什么不可以作為所得稅稅前扣除憑證?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/16 15:26
#稅務(wù)#
他是單選題,選最優(yōu)的。
?閱讀? 7
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老師工會經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)專項(xiàng)收入應(yīng)稅項(xiàng)怎么填
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/16 15:21
#稅務(wù)#
您好,工會經(jīng)費(fèi)按工資來填,水利專項(xiàng)是按不含稅收入來填的
?閱讀? 11
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老師,酒店簽訂的住宿協(xié)議需要繳納印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/16 15:18
#稅務(wù)#
那個不需要交印花稅的
?閱讀? 11
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老師。現(xiàn)在甲方有要求,開票要項(xiàng)目總額1584萬元(含稅)50%的專票,50%的普通發(fā)票,這樣出來的話是不是可以用一個小規(guī)模去分包,我想問你一下,一般納稅人跟小規(guī)模是同一個法人,可以同時做這個項(xiàng)目嗎? 現(xiàn)在總合同1584萬元,50%專票,50%普票,現(xiàn)在就算走一家小規(guī)模公司我也開不完50%的普票,只能開480萬的普通發(fā)票,在沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票或者成本,小規(guī)模也要交480萬?3%的稅,那剩下的的普票我要用一般納稅人開嗎
歲月靜好老師
??|
提問時間:06/16 15:16
#稅務(wù)#
您好,針對同一個項(xiàng)目同一個合同,沒辦法開一半普票,一半專票,把合同分開答可以。兩個公司是同一個法人只要是符合獨(dú)立性原則,是允許的。
?閱讀? 31
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甲、乙為夫妻,甲每月工資為9000元,乙每月工資為4000元,兩人的工資、薪金為唯一收入且工資收入均已扣除專項(xiàng)扣除。此外,甲、乙在婚后首次購買住宅一套且享受首套房貸款利息,貸款期限為20年。 請根據(jù)以上材料回答問題: (1)請列舉上文所提到的專項(xiàng)扣除包括的內(nèi)容; (2)請?zhí)岢龇桨覆⑦M(jìn)行選擇。(僅以一個月預(yù)扣預(yù)繳為例進(jìn)行分析)
樸老師
??|
提問時間:06/16 15:15
#稅務(wù)#
(1)專項(xiàng)扣除內(nèi)容 專項(xiàng)扣除是個人繳納的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、住房公積金(三險一金 )。 (2)方案選擇 政策:首套房貸利息夫妻可選一方扣 1000 元 / 月,或各扣 500 元 / 月 。 計算(月預(yù)繳): 甲收入 9000 元、乙 4000 元,減除費(fèi)用 5000 元 / 月 。 方案 1(甲全扣 1000 元 ):甲應(yīng)納稅所得額 = 9000 - 5000 - 1000=3000 元,預(yù)繳個稅 = 3000×3%=90 元;乙無需繳稅。合計 90 元 。 方案 2(乙全扣 / 各扣 ):個稅更高(乙全扣合計 120 元;各扣合計 105 元 )
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老師,這個標(biāo)黃的部分是填的什么科目相加的金額呢,然后這個月變更減資,時間填啥時候呢
樸老師
??|
提問時間:06/16 15:14
#稅務(wù)#
一、標(biāo)黃債務(wù)金額 填資產(chǎn)負(fù)債表中 “負(fù)債總計” 金額,即流動負(fù)債(短期借款、應(yīng)付賬款等 )與非流動負(fù)債(長期借款等 )的合計,以減資時資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 。 二、變更減資時間 填 減資決議相關(guān)關(guān)鍵日期,如資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單編制完成日、通知 / 公告?zhèn)鶛?quán)人的日期,需與減資流程(決議、公示 )時間匹配 。
?閱讀? 11
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自己能查給別人代開多少發(fā)票嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/16 15:12
#稅務(wù)#
您好,這個沒有限額,直接開就可以了
?閱讀? 7
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老師好,我公司是一家養(yǎng)殖企業(yè),外購肉牛養(yǎng)殖4個月以上需要出售,能否是自產(chǎn)自銷
文文老師
??|
提問時間:06/16 15:08
#稅務(wù)#
外購肉牛養(yǎng)殖4個月以上需要出售, 是自產(chǎn)自銷
?閱讀? 219
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7200房租得交稅多少?辦清稅證明
文文老師
??|
提問時間:06/16 15:07
#稅務(wù)#
你好,是出租住房嗎
?閱讀? 11
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老師,一般納稅人開的經(jīng)營租賃*機(jī)械設(shè)備租賃是13個點(diǎn)的稅率吧。那種帶機(jī)手的租賃是9個點(diǎn)嗎?項(xiàng)目名稱寫什么?
文文老師
??|
提問時間:06/16 15:06
#稅務(wù)#
經(jīng)營租賃*機(jī)械設(shè)備租賃是13個點(diǎn)的稅率 帶司機(jī)的,按建筑服務(wù)開具
?閱讀? 9
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鞋廠沒有進(jìn)項(xiàng)票,如何稅務(wù)籌劃
宋生老師
??|
提問時間:06/16 15:04
#稅務(wù)#
你好,說實(shí)話,沒有發(fā)票,就很難籌劃。 除非你做成個體戶,去申請核定征收或者定期定額。
?閱讀? 18
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老師,公司為小規(guī)模與A簽了一份技術(shù)服務(wù)合同45萬,2022.7.1-2025.6.30,支付方式為:1.合同簽訂支付20萬,;2.服務(wù)期結(jié)束考核合格后30天內(nèi)付款。第一期款20萬于2022年8月開票(1%普票)并收到了款,2022年7-12月收入計了45/36=1.25*6=7.5萬 ;2023年1-12月收入計了余下的12.5萬(23年匯算清繳已申報,收入按12.5萬申報的,虧損9.8萬)
郭老師
??|
提問時間:06/16 14:59
#稅務(wù)#
你好,你每個月提供的技術(shù)服務(wù)都是一樣的金額嗎?
?閱讀? 41
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在哪里查得到我司有哪些員工沒有做個稅匯算清繳?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/16 14:59
#稅務(wù)#
您好,你們都是員工自已做的吧
?閱讀? 8
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公司向無關(guān)人員轉(zhuǎn)賬報銷,應(yīng)該怎么做合理?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/16 14:56
#稅務(wù)#
關(guān)鍵是為啥要給報銷呢?
?閱讀? 17
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老師,農(nóng)產(chǎn)品收購,農(nóng)戶在稅務(wù)局代開的發(fā)票,在電子稅務(wù)局里代開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票錄入信息里,這幾個金額輸多少,農(nóng)產(chǎn)品部分票面金額是85747-7717.23嗎?農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額是7717.23還是0?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/16 14:54
#稅務(wù)#
農(nóng)產(chǎn)品部分票面金額是85747-7717.23,農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額是7717.23
?閱讀? 14
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你好老師,資產(chǎn)表,未分配利潤是360005元,稅前利潤和稅后利潤怎么算
宋生老師
??|
提問時間:06/16 14:52
#稅務(wù)#
你好,你說的稅前稅后,具體是什么稅
?閱讀? 10
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報個稅時有個員工的個稅報少了1萬多,這個月不能改了,是嗎
文文老師
??|
提問時間:06/16 14:51
#稅務(wù)#
這個月仍然可以修改的
?閱讀? 32
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臨時停車的停車費(fèi)發(fā)票當(dāng)月沒開,次月開可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/16 14:49
#稅務(wù)#
可以的,次月開可以
?閱讀? 10
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按照我國增值稅法的規(guī)定,增值稅納稅人按其生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)模和會計核算是否健全可以分為增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人,請在稅率為9%、6%以及征收率為3%的基本條件下,按照無差別平衡點(diǎn)增值率判定法(含稅)回答下列問題: (1)列出無差別平衡點(diǎn)增值率的計算公式; (2)簡要說明在我國增值稅小規(guī)模納稅人和一般納稅人的兩點(diǎn)區(qū)別; 稅率增收率差別 算法不一樣 (3)以稅率為9%、征收率為3%為例說明什么時候應(yīng)該選擇小規(guī)模納稅人身份; (4)某交通運(yùn)輸企業(yè)年銷售收入(含稅)為678萬,可抵扣購進(jìn)金額400萬(不含稅),其適用的稅率為9%,請判斷應(yīng)該選擇什么納稅人身份。
樸老師
??|
提問時間:06/16 14:48
#稅務(wù)#
(1)無差別平衡點(diǎn)增值率公式: 增值率平衡點(diǎn) = 征收率 ×(1 + 稅率)÷(稅率 - 征收率)×100% (2)小規(guī)模與一般納稅人區(qū)別: 計稅方法:一般納稅人按 “銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng)” 計稅,可抵扣;小規(guī)模按銷售額 × 征收率,不可抵扣。 稅率 / 征收率:一般納稅人適用 9%、6% 等稅率,小規(guī)模適用 3% 征收率。 (3)9% 稅率與 3% 征收率選擇: 當(dāng)實(shí)際增值率 > 54.5% 時,選小規(guī)模納稅人更優(yōu)。 (4)企業(yè)身份判定: 含稅購進(jìn)金額 = 400×(1+9%)=436 萬元 增值率 =(678-436)÷678≈35.69% < 54.5%
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老師您好,請問廈門航空公司開的“電子發(fā)票(普通發(fā)票)”機(jī)票發(fā)票,發(fā)票上“運(yùn)輸服務(wù)”機(jī)票款對應(yīng)稅額及“運(yùn)輸服務(wù)”燃油附加費(fèi)對應(yīng)稅額都可以抵扣吧
宋生老師
??|
提問時間:06/16 14:46
#稅務(wù)#
你好,這個不可以的了。要行程單或者專票才行。有乘客姓名嗎?
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利群商貿(mào)公司為中華制衣廠代銷品牌服裝,現(xiàn)有兩個方案可以選擇:一是中華制衣廠以800元每件的價格出售服裝給利群商貿(mào)公司,利群商貿(mào)公司再按1000元每件的價格對外銷售;二是利群商貿(mào)公司以1000元每件的價格從中華制衣廠購進(jìn)服裝并以相同的價格出售,但收取每件200元的手續(xù)費(fèi)。假定利群商貿(mào)公司共銷售服裝100件,當(dāng)月中華制衣廠的進(jìn)項(xiàng)稅額為7000元。(以上價格均不含稅,暫不考慮地方教育費(fèi)附加) 請根據(jù)以上材料回答問題: (1)請說明委托代銷行為的增值稅納稅義務(wù)時間的規(guī)定; (2)請從利群商貿(mào)公司稅負(fù)角度比較兩個方案的優(yōu)劣并做出選擇。
樸老師
??|
提問時間:06/16 14:45
#稅務(wù)#
(1)委托代銷行為增值稅納稅義務(wù)時間規(guī)定 根據(jù)增值稅相關(guān)法規(guī),委托其他納稅人代銷貨物,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或者部分貨款的當(dāng)天;若未收到代銷清單及貨款的,為 發(fā)出代銷貨物滿 180 天的當(dāng)天 。 (2)兩方案稅負(fù)比較與選擇 方案一:買斷式代銷(購銷模式) 利群商貿(mào)公司: 銷項(xiàng)稅額 = 1000×100×13% = 13000(元)(假設(shè)增值稅稅率為 13%,服裝適用一般貨物稅率 ) 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 800×100×13% = 10400(元) 應(yīng)納增值稅 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 13000 - 10400 = 2600(元) 城建稅及教育費(fèi)附加(假設(shè)城建稅稅率 7%、教育費(fèi)附加 3% ): 附加稅費(fèi) = 2600×(7% + 3%) = 260(元) 總稅負(fù) = 2600 + 260 = 2860(元) 中華制衣廠: 銷項(xiàng)稅額 = 800×100×13% = 10400(元),進(jìn)項(xiàng)稅額 7000 元,應(yīng)納增值稅 = 10400 - 7000 = 3400(元)(此為制衣廠稅負(fù),利群商貿(mào)公司稅負(fù)計算聚焦自身即可 ) 方案二:收取手續(xù)費(fèi)代銷(代理模式) 利群商貿(mào)公司: 銷售時,貨物按 1000 元 / 件出售,銷項(xiàng)稅額 = 1000×100×13% = 13000(元);從中華制衣廠購進(jìn),進(jìn)項(xiàng)稅額 = 1000×100×13% = 13000(元),購銷環(huán)節(jié)增值稅應(yīng)納稅額 = 13000 - 13000 = 0(元) 收取手續(xù)費(fèi)收入:200×100 = 20000(元),屬于 “現(xiàn)代服務(wù) - 商務(wù)輔助服務(wù) - 經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”,銷項(xiàng)稅額 = 20000×6% = 1200(元)(經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)適用 6% 稅率 ) 應(yīng)納增值稅 = 1200(元) 城建稅及教育費(fèi)附加 = 1200×(7% + 3%) = 120(元) 總稅負(fù) = 1200 + 120 = 1320(元) 方案選擇 對比兩方案利群商貿(mào)公司總稅負(fù),方案一為 2860 元,方案二為 1320 元。從利群商貿(mào)公司稅負(fù)角度,應(yīng)選擇方案二(收取手續(xù)費(fèi)代銷模式) ,其稅負(fù)更低 。
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我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請退稅19.95萬元。 其中:研發(fā)加計扣除退稅13.42萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增3.18萬元,因紅沖收入導(dǎo)致的需退多繳納所得稅9.71萬元。比較疑問的是紅沖收入導(dǎo)致的多退稅金額能從稅審報告中看出來數(shù)據(jù)嗎?還是需要從哪兒獲得數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)來源不是很清楚
樸老師
??|
提問時間:06/16 14:44
#稅務(wù)#
稅審報告:若稅審時對紅沖收入及退稅做了調(diào)整測算,報告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計算過程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會計憑證(如沖減收入、沖回原計提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計算多退稅額(紅沖收入對應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報記錄里,對比紅沖收入前后的匯算清繳報表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請時填報的 “退稅計算表”,里面會體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報表:用紅沖收入前的計稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對 ) 。
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某化妝品廠將生產(chǎn)的的高檔化妝品、護(hù)膚護(hù)發(fā)品、小工藝品等組成成套消費(fèi)品出售。每套消費(fèi)品的構(gòu)成如下:一瓶30毫升價格為500元的香水、一瓶10毫升價格為80元的指甲油、一只5克價格為150元的口紅、兩個價格為50元的化妝工具、一瓶價格為80元的卸妝油、包裝盒10元。124頁 請回答問題: (1)在我國高檔化妝品的界定條件(僅限于消費(fèi)稅); (2)請以一套該產(chǎn)品為例提出你的稅收籌劃方案并進(jìn)行驗(yàn)證。
樸老師
??|
提問時間:06/16 14:44
#稅務(wù)#
(1)高檔化妝品界定:生產(chǎn)(進(jìn)口)環(huán)節(jié)不含增值稅單價≥10 元 / 毫升(克)或 15 元 / 片(張)的美容、修飾類及護(hù)膚類化妝品、成套化妝品。 (2)稅收籌劃方案:拆分原成套銷售模式,將高檔化妝品(香水、口紅)與非應(yīng)稅品(指甲油、化妝工具等)分開包裝銷售。 驗(yàn)證: 原成套總價 970 元(含稅),消費(fèi)稅≈128.76 元; 拆分后僅高檔品組合計稅,消費(fèi)稅≈87.61 元,節(jié)稅約 41.15 元。 依據(jù):成套銷售從高計稅,拆分可規(guī)避非應(yīng)稅品被合并征稅。
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既用于免稅,簡易計稅,又用于一般計稅的固定資產(chǎn)可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是什么意思,如果簡易計稅為主,一般計稅項(xiàng)目銷售額特別小呢,有影響沒
宋生老師
??|
提問時間:06/16 14:41
#稅務(wù)#
你好,這個其實(shí)實(shí)操看稅務(wù)局的認(rèn)定。 有的會要求按比例。
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你好老師,22年第三季度增值稅普通發(fā)票超過45萬,增值稅報表的增值稅數(shù)據(jù)怎么填寫?按照幾個點(diǎn)繳納增值稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/16 14:41
#稅務(wù)#
您好,你們是小規(guī)模,是吧
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老板有個朋友給老板借款50萬現(xiàn)金 存到公戶寫的老板的投資款 然后現(xiàn)在要把這個歸還 能用什么形式呢
文文老師
??|
提問時間:06/16 14:41
#稅務(wù)#
存入的50萬,已經(jīng)做為實(shí)收資本了吧
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老師,請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)方面的流程是什么,都需要提交什么材料
宋生老師
??|
提問時間:06/16 14:39
#稅務(wù)#
你好,這個先做股東會決議,然后去稅務(wù)局交個稅就可以了。 需要股東會決議,新舊股東的身份證復(fù)印件。
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